材料采购管理制度[1].doc
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1、=再苦再累,只要坚持往前走,属于你的风景终会出现=材 料 采 购 管 理 制 度(2008版)目录一、 采购流程1、面料和辅料-P22、样布-P3二、采购管理规范1、 面料和辅料-P3A. 原则-P3B. 价格-P3C. 合同-P3D. 发票-P3E. 供应商管理-P4F. 奖励政策-P42、样布-P43、现金采购-P5三、 采购支付政策1、 采购支付流程-P52、 采购支付政策-P6l 面料l 辅料四、 对账制度(销帐的审批程序)-P7一、 采购流程1、 面料和辅料采购流程销售订货会当季产品手册各网点订货计划 配售部提出需货计划设计部出具款式确认书编制投入总成本计划产品开发部下达生产通知单产
2、品开发部编制采购计划价格调查比较供应商考评及选择商务谈判产品开发部拟定采购合同草稿服饰公司总经理、设计部、产品开发部、财务部等相关部门和人员共同进行合同评审产品开发部签订采购合同产品开发部要求供应商提供增值税发票财务部支付预付款产品开发部通知仓库收货产品开发部向财务部提出付款申请,附加入库单、合同、增值税发票等相关文件仓库验收无误,产品开发部办理入库手续财务部审核相关文件,依据合同规定的付款期限和金额办理付款手续产品开发部向质检部报检合格2. 样布采购流程设计师提出设计图纸和参考价格设计总监签字认可产品开发部采购仓库验收,产品开发部办理入库手续二、 采购管理规范1、 面料和辅料的采购管理规范A
3、. 原则:l 所有采购必须严格遵照采购流程和审批规定进行;l 尽量杜绝现金采购;B. 价格l 产品开发部须对市场同类供应商及产品价格进行比值比价,出具详细报告,送达本部部长和总经理审批; l 财务部特设专人对公司主要面辅料的市场价格进行调查,不定时对拟采购材料的价格进行抽查稽核; C. 合同l 所有拟定采购金额超过人民币两万元以上的采购合同(含两万元),均须服饰公司执行总经理参与前期商务谈判;l 汇总采购申请、采购计划、供应商考评表、合同样本等相关资料,经过产品开发部(设计、采购、配售)、财务部、执行总经理共同进行合同评审,通过后方可签定正式合同;l 须采用公司标准的采购合同与供应商签约方可有
4、效,合同中对所购面料和辅料 的名称、规格、数量、单价、金额、付款方式、供货时间、质量保证书、票据提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约定;l 在采购合同中要求面料供应商给予本公司一定天数的付款期(辅料供应商为75天),并预留10的质量保证金直至与最后一笔货款一并付讫;D. 发票l 供应商必须提供填写完整有效的增值税发票,且其内容要确保与合同保持一致,财务部审核发现有不符者,一律退回重开并暂停对该供应商付款;l 若遇货物确属急用,而供应商确实无法提供增值税发票者,由产品开发部出具书面申请报告,提请相关部门分管副总批准,且其采购价格必须低于同类产品市场价格的10,同时该类采购数量不能
5、超过当季面料采购总量的2;E. 供应商管理l 对首次合作的供应商,必须进行综合考评,对供应商的背景资料、供应能力与价格、质量保证等进行综合评定,以确保选择最佳供应商;l 产品开发部要建立供应商档案,并定期(每半年)对供应商进行回访和考评,并对供应商进行评级,实施优胜劣汰;l 零星采购物资和劳务尽量采用外包形式,或者确定固定供应商进行统一的多批次多品种采购,并能出具增值税发票;F. 奖励政策l 面料采购数量严格依照配售部下达的需货计划确定,若遇材料规格无法更改等特殊情况者,采购金额不得超过核定数量的2,若有违背者,将对当事人按照不低于超支部分的50进行考核;l 无增值税发票的采购若超过当季面料采
6、购总量的2,将按超出比例计算税额的50对采购部长和具体操作人进行考核;l 货物到达时,产品开发部采购人员必须协同仓库进行验收,并及时办理入库手续,同时向质检所报检,若出现与合同不符或质量问题,采购人员有全责进行处理,以确保该批材料的正常使用,若因处理不力而造成的公司损失由当事人全额承担;l 因款式更改发生撤单或其他特别原因造成的积压库存,凡经产品开发部的设计部门确认,不再具备开发价值和机会的,对积极采取措施进行消化者,公司将按消化库存金额的1给予奖励;2、 样布的采购管理规范A. 所有样布的需求必须是在有设计师出具相关设计图纸的前提下;B. 样布的采购应尽量在已有供应商档案中选择,说服供应商在
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