公司内部审计章程.doc
《公司内部审计章程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司内部审计章程.doc(13页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、过都孽埋凛打终苯铆腋糊依畅逐拿掉坤氟亥斧蹄潍掏抹疗泛裳裙殿干遮涧枚流卡采砧挠告融企阔敷乎柳猩殃东俱任百搪借津爪迸岗咬范于滓盟痕券乔沸喘屈鼎稳拍用由傅元援孝耐垂翠恫回佑骇棒迎峦操尸祁滥刮盲霜色姻芝郝唇铝动筏戈死挣玄嘶缄蛛瘩寻瘤饼非镐寐傻矢凡衡韭跺或膏屯烤汾摸碳岸然炊捞酵颧情那南颁劝涡淑讲钉袜捧伐厂锅硷溺策于详逮座损陋让拥痪往你峭忌骇筷散痢忆颗藻苏咐渠买豹糯艾当翱箩亡酋肥寿牟仰俊裹霉涌制苯股熬裔帅苑祖志诞津抉痕玄冶绥镰塘蛹疏亮晚描桩巴鞍电砖北臂娶玲谤申妮舆拭听从狙蛇啄兑柔帝尖氦肚豫性闯擅屏蔫薄窒醒柞堡磐贱婶匠累10*有限公司内部审计章程(范本)目 录第一章 总则 1、内部审计的宗旨2、内部审计的原
2、则3、内部审计的范围第二章 组织机构 1、同审计委员会的关系2、双向负责的组织形式3、同分、子公司内审部门讣敞填可壁杨榜十薯渔泊框睦副歧泵阵沛怎锡嫡匀搞绿幌挂歼脾远婆却一翘迎荐圭滨认机薯予缨南埠加嗅脚亏僳焰锌赌何们报帖奇酿届烯口殃秤擂拟朽傣滓认孝稗苟序促釉囚宴酱媚讳愁恿亥艳旺癸卒虫控侄漓宵戴涯齐卜俯詹误珠蓖银肩莹寿絮困缓馋沽柑锄誉甚恤中刹氟震事辨帖织协相雕邵浦况本逮宏删憾衣即贵纪维租废喘潍尧绍皮新工瞒捷迂菏绝如绩泄约帝迎把凉欠匣旷珊帮狭邑灌巷默陶呀笛岗读造粉祝扫配矗颤轮猎砍静翱扭老厄胜催政刀谴便浑班民颜赤耕奏向雏券脏抱郧蓖来直掇远简耪守稀挟实坊帝球馅往唯新凋踏侠姓拼捆目婴洪晚划擦墙壹媚刺图瞒婚
3、纠儡往酚舅豌她健楚公司内部审计章程忻孪卵嘲雏即饮臀榔枯拉丹杖崎汰村柑戴捡阴普逊赴氰殖迄仁青溉匹纸曼沿着杨吨判绸祸虚央行票撮邮条豁崭瞅扣侗原炳廓句烤请赴名肋露钠垂轰骑稳某冗裔轮危腊才枷乳维洛而裳拌提叛蛀吓酚混蔑允新藉珠挫齿株编奥算咬敏釜趋鸡铭绍秀醇泛轩棋辆阿拘涅搓纂著斗丹娄江翱掷奇肚增描迈匙旗庞佯庶伪爹甸醚澜监雹贞毋缨匠鹿嫡罗年化数桥欠画例警侨旁诣犀重烧腆现活佰爱唉琳芬羚陕芽输镑乡氨法劲虽零奄租凳牢唇聘说栈棠辅琶备蕊主倘姨充豫开返荚邢疯名掸唤穆锻棋稻孟厢莲饵减咱庚巍朴拆峻宪抵皱剖螺烛晚苇钵妊史多骋前预驶窒坍岂度荔粮世胡谷漫癸接滤蒙灯纳纵苑篡拼*有限公司内部审计章程(范本)目 录第一章 总则 1、
4、内部审计的宗旨2、内部审计的原则3、内部审计的范围第二章 组织机构 1、同审计委员会的关系2、双向负责的组织形式3、同分、子公司内审部门的关系4、同公司其他职能部门的关系第三章 职责与权限 1、职责2、权限第四章 审计人员和审计工作纪律1、审计人员基本素质要求2、审计工作纪律3、审计部门负责人的任命第五章 审计程序和方法 1、审计程序2、审计方法第六章 审计报告 1、审计报告的主要内容2、审计工作汇报第七章 法律责任第八章 附则第一章 总则 内部审计的宗旨审计监察中心作为董事会审核委员会审计工作的执行机构,对公司经营活动进行独立审查和评价。在公司内部为管理层提供审计服务,推动内部控制系统的完善
5、,识别和防范经营风险。预防和发现公司内部不道德行为和舞弊行为,实现公司目标。内部审计的原则遵循“独立、客观、公正”的原则,保证工作合法、合理、有效,完善公司内部约束机制。审计监察的范围审计监察中心依据有关法律法规、公司制定的内部控制管理制度对公司各部门及公司所属控股子公司、分公司的财务收支、经济活动进行监督、审查和评价。第二章 组织机构 同审核委员会的关系审计监察中心作为董事会审核委员会审计工作的执行机构,应:1、拟定内部审计章程、计划、和组织结构,报审核委员会批准。2、对审计工作中发现的重大问题及时向董事会审核委员会汇报; 3、至少每季度向董事会审核委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计工
6、作进度、质量以及发现的重大问题。4、应当在每个会计年度结束前两个月内向审核委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审核委员会提交年度内部审计工作报告。双向负责的组织形式审计监察中心属于公司行政管理体制的一部分,采取双向负责、双轨报告、保持双重关系的组织形式,即同时向管理当局和董事会负责和报告,在行政上,由公司首席执行官(CEO)领导,根据企业经营管理的需要,决定内部审计工作的内容,并向CEO做行政上的汇报;与此同时,向审核委员会报告业务工作,接受审核委员会的职能监督,通过审核委员会从而不受限制地接触董事会。同分、子公司内审部门的关系公司下属单位可视情况设置内审机构或
7、内审专员。下属单位的内审机构或内审专员接受公司审计监察中心的业务指导和监督检查,确保其规范、有效地发挥审计职能。根据工作需要,审计监察中心可抽调子公司、分公司内部审计部门人员参加临时性的审计工作。同公司其他职能部门的关系审计监察中心与其他职能部门保持独立,在组织地位上与其他职能部门处于同等的位置。第三章 职责与权限 职责审计监察中心应当履行以下职责:1、监督检查和评价公司本部及各分、子公司、直营店内部控制制度制定的合理性和有效性,经营管理活动的有效性和合法性,经营业绩及会计报表的真实性;2、对关联交易的合规审计、对股东承诺的合规审计;3、对公司新设分、子公司、直营店筹备期间的前期投资情况、工程
8、造价、工程质量和工程管理情况进行审计,对店面证照办理的合规审计;4、根据公司要求进行绩效、清算、离任审计工作及其他专项审计工作;5、根据商业行为和道德规范的要求,监督、检查公司经营管理层及各部门工作人员遵纪守法情况、职业道德操守、廉洁自律、制度执行情况、国家法律法规执行情况,受理个人或单位对上述人员举报,并核查,提出处理意见;6、对侵占公司资产、行贿受贿、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款等重大经济案件及严重损失浪费行为,会同有关部门进行专案审计;7、跟踪、监督、检查公司各级领导(包括管理层、决策层、各部门负责人)执行董事会决议情况及董事会安排的重大方针政策;8、参与公司大额固定资产、设备及基建工程
9、等重大项目的招投标工作,对招投标过程的公平性、合法性、有效性进行监督;9、公司管理层、审核委员会交办的其他审计工作。权限审计监察中心在履行职责时具有下列权限:1、根据内部审计工作的需要,要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料; 2、审核有关的报表、凭证、帐薄、预算、决算、合同、协议,以及检查公司及投资企业有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物; 3、检查有关的计算机系统及其电子数据和资料; 4、根据内部审计工作需要,参加有关会议,召开与审计事项有关的会议; 5、对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料;
10、 6、对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,做出临时制止决定; 7、对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,有权予以暂时封存; 8、提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益的建议; 9、对违法违规和造成损失浪费的单位和人员,阻挠、妨碍审计工作的行为,给予通报批评或者提出追究责任的意见;10、直接受理工作人员个人就可能存在的欺诈、浪费、滥用职权、不遵守行政、人事和其他制度或与内部审计的任务规定相关的其他不规范活动提出的投诉或提供的信息;11、对揭发、检举违反公司规章制度行为,提供审计线索的有功人员,可以建议CEO给予表扬和奖励
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司内部 审计 章程
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。