海韵酒店管理制度.docx
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1、海韵酒店管理制度例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:一、每周经理例会管理办法目的:加强每周经理例会,提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周一举行一次,由总经理主持,各部门主管级人员参与。第二条会议重要内容为:a. 总经理传达公司有关文献以及酒店总经理办公室会议的精神。b. 各部门主管报告一周工作情况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。d. 其它需要解决的问题。第三条例会参与者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点
2、和保存意见,但会上一旦形成决议,无论个人批准与否,都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得私自泄漏会议内容,影响决议实行。二、部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午8:00准时召开。第二条.例会每日1-2次。第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点接待工作。第四条. 部门例会内容及程序a.检查考勤及在岗情况。b.检查仪容仪表及工作精神状态。c.检查服务及生产、销售应具有的技能知识情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当天工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应
3、急调整。(3) 注意事项及工作重点。f.朗诵公司理念。办公用品管理办法目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:第一条.办公用品的范围1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文献夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸等。3.集中管理使用类:办公设备耗材。第二条.办公用品的采购根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。第三条.办公用品的发放1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1
4、本原稿纸。3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服。第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。第四条.员工离职市时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐后方可离职。第五条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。员工食堂就餐管理制度第一条.员工必须在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。第二条
5、.食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款20元。第三条.就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。第四条.员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物。第五条.就餐员工要养成爱惜公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价补偿。第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。员工宿舍管理制度第一条.员工宿舍为员工休息场合,必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日,对员工宿舍进行平常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,
6、违者罚款20元。第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工非夫妻关系或情侣关系报公司审批核算批准不得混居,否则一经发现将开除解决。第九条.未经别人批准不得翻动别人物品,违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品,违者按价补偿。第十一条.值日卫生清理不干净,将处20元罚款。关于对讲机的使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场合使用;第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用;第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要适中;第四条.对讲机必须妥善保管,保
7、证使用通畅;第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房;第六条.如因个人因素导致对讲机破损或丢失,由使用人按原价补偿。财务管理制度目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,减少公司支出,节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条. 借款人一方面要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交总经理批准签字后,到财务部领款;第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐;第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外);第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单;第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人的署名;第
8、六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章;第七条.借款人因公借款办事,要本着当天借当天报的原则,特殊情况必须在借款当月内进行核销。二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法;第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度;第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文;第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定;第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种;(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等;
9、(2) 外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等;(3) 会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的规定及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本;第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中;第三条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本;第四条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算;第五条.各业务部门在经营
10、活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用解决。四、钞票及流动资金管理办法第一条.库存钞票额在财务及银行批准下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的钞票中坐支。第二条.钞票支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的钞票支出。第三条.钞票收付的手续和规定:在钞票收付时必须认真,具体审查钞票收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付钞票后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“钞票收讫”或“钞票付讫”。第五条.主管会计天天必须核对钞
11、票数额,检查出纳库存钞票情况。第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。第七条.规定各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。第九条.在符合国家政策和公司总经理的规定前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。盘点管理制度第一条.目的为保证存货及财产盘点的对的性,使盘点工作解决有章遵循,并加强管理人员的责任,以达成财产
12、管理的目的,特制定本办法。第二条.盘点范围(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点:系指钞票、票据、有价证券。(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产:涉及土地、建筑物、机器设备、运送设备、生产器具等。2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间(一)年终盘点1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年终时,实行全面总清点一次,年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务:由财务部主管会计盘点。3、财产:由各部门会同财务部门于
13、年终时,实行全面清点。(二)月末盘点每月末所有存货,由各部门及财务部实行全面清点一次,时间为每月28日。第四条.人员的指派与职责(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。(二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实行。(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。(四)监盘人:由总经理派人担任。(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,的确数据工作。(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设立盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。第五条.盘点前
14、的准备事项(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后,公布实行。(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。2、钞票、有价证券等,应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条.盘点实行规定1、规定主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时,规定盘点小组各成员均按职责划分署名确认。4
15、、盘点结束后,由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理,特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。5、根据盘点情况,对盘亏盘盈等情况做出解决决定,并存档。出入库管理办法第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的署名。原材料中的菜品、物料用品要直拨入厨房和生产部,只需要办理验罢手续即可。第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门
16、,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。固定资产管理办法第一条.公司所有固定资产,涉及公务车、办公设备或经营设备的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条. 建立固定资产卡片,具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条. 折旧年限:房屋2023、汽车2023、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。原材料及其他物品采购管理办法第一
17、条.由厨师长根据团餐预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。第二条.将采购计划送交财务部审核。第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和仓库,由保管员协同厨师长共同验收并签字。第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。保管员工作规范第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将
18、仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。第二条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。第三条.货品入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,保证准确无误。第四条.出库物品,必须要由总经理签字方可出库。第五条.每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。第七条.及时报告物资存储情况,严禁先出库后补手续的错误做法。报损、报废管理规定第一条.商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废解决时,由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出解决意见后,报总经理审批
19、。第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出解决意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。第五条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。内部审计管理规定第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误,对己复核过的报表,必须署名以示负责。第二条.审核记帐的完整和合法依据,涉及科目、相应关系,借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的
20、署名。第五条.每日及时核算成本,规定成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明因素,按规定报批。厨房成本的控制和管理第一条. 厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:(1) 严格控制菜品出品率,保证投料准确,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责
21、管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限规定严格的物品要单独保管。(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准,在保证菜品风味的同时,节约一分就为酒店多发明一分效益。(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以保证本期营业成本的准确。(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要保证营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达成减少本酒店经营总成本的目的。(7) 财务人员天天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。(8) 每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利
22、率水平进行比较分析,找出差距和局限性,以便进一步提高酒店自身的利率水平。(9)菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)。前厅部管理制度前台交班本管理制度第一条 凡是与整个部门或各个分支机构相关的信息都应当记录在交接本上。第二条 所有记人交班本的信息必须注明日期、时间及记录接待员和执行接待员姓名,如有必要,要讲执行结果记录下来,签上日期及时间。第三条 前厅部不同部门的员工在当班前应仔细阅读上班的交班记录,为紧接的工作做好准备。第四条 接班人阅读后要署名,并由交班人监管,如无接班人署名应追查交
23、班人责任。前台规章制度第一条 当班时应保持良好的形象,仪容仪表整洁,热情礼貌地为客人服务。第二条 工作时间不得吃零食、吸烟,不得与客人高声谈笑,不得在当班时间睡觉、看小说或听音乐等。第三条 不得随便进入总台办公室,当班时不得让亲友或其他无关人员进入工作台闲谈。第四条 不得做不道德的交易,不得向客人索取消费或其他报酬。第五条 不得私自使用酒店电话办理私人事务。第六条 当客人入住时,接待员务必在登记表上署名,以便工作检查,转房、退房手续须办理完善。第七条 遵守酒店客房折扣政策,房价填写须认真准确,不得私自减免房费。第八条 电话铃响第二次前后必须接听,并用规范化服务用语问候,声调须亲切、和谐。第九条
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