房地产公司财务转正工作总结.doc
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1、篇一:财务经理试用期工作总结及转正申请转 正 申 请尊敬企业各级领导:在这个硕果累累金秋时节,我怀着非常期待心情,非常荣幸加入了*&&这个云南地产行业明星团体,&&在云南地产行业虽然不是地产开发体量最大房地产企业,并不影响企业拥有非常优秀管理团体,在业界更是名声鹊起口碑传遍。我非常爱惜这个学习历练平台,相信这一定是我发挥和提高个人能力机遇,更是我人生一种转折点。现就加入企业以来学习、工作等状况做如下总结和剖析,向企业各位领导和同志们做如下汇报:加入企业后通过简短入职培训和环境熟悉,部门领导分派给我工作内容是:&&项目和&&园项目所
2、波及云南&&有限企业、云南&&投资有限企业、昆明&&开发有限企业、云南&&置业有限企业(两个项目、四家企业)财务管理、成本核算、预算分析、计划控制、绩效考核和协助上级领导做好集团企业财务制度建设、税务筹划、税收管理工作。一、 财务核算基础工作通过迅速熟悉企业财务制度、核算措施和工作流程,在入职一周时间内完毕工作交接,并对原积压工作进行赶补,使财务核算基础工作与时间同步;结合企业财务核算规定梳理完善账务核算,并向上级主管领导提出合理提议。二、 深刻学习企业财务制度、财务管理规范和会计核算制度加强企业财务管理工作,其目是要为企业效益服
3、务。神州天宇所开发项目均有各自背景和特点,我重点从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几种方面入手,深刻理解并掌握,以便在此后工作中运用。三、项目企业财务工作目前重点工作:(1)&&发展投资有限企业规定支付前期为&&项目垫付费用,根据企业领导安排已经完毕双方财务对账工作,并对支付方式和处理措施提出了提议。(2)&&土地赔偿款应交企业所得税税收优惠延期缴纳工作开展,在企业上级领导&&指导下做了申报前政策理解、征询、分析和税局人脉资源调动准备工作。 四、发挥专长,做好参谋。通过对月度、年度财务分析,结合项目协议签订执行状况,对照项目
4、经营计划,及时并动态地掌握企业营运和财务状况,发现工作中问题,并提出财务提议,为领导决策提供可靠财务根据。对企业投资项目,能使用较为科学措施做财务可行性测算,充足考虑货币时间价值和风险控制,变化已往静态,愈加重视现金流量决策措施,很好地控制了投资风险,为领导决策提供了财务根据。五、加强业务培训,提高工作能力。培养良好专业知识学习提高储备习惯,坚持执行会计人员继续再教育规定,认真学习财务专业最新知识、信息,重点关注国家宏观政策,尤其是房地产政策,分析新政策对地产税收、金融影响,搜集、整顿、分析政策对项目实际操作运用。六、切实履行职责。作为项目企业财务经理,根据&&有限企业财务管理
5、制度规定,努力规范企业财务管理,维护财经纪律,当好企业领导参谋,为企业领导决策提供真实财务数据、合理分析和提议;对不合理支出,能顶住压力,坚持原则;对于发现重大问题,能不隐瞒自己观点,书面向企业领导和集团企业汇报,切实履行了岗位职责,保证企业资产高效营运和保值增值。在工作中得到了企业领导支持和同事们协助,使我融洽迅速地融入了工作团体,极大增强了对&&企业管理团体精神、企业文化价值认同感和自豪感。在此后工作中我将愈加注意学习,努力克服工作中碰到困难,深入提高职业道德修养,提高业务学识和组织管理水平,工作上新台阶,为企业作出自己应有奉献。预祝&*&*能获得良好社会效
6、益和经济效益。在此我申请正式成为企业一员,殷切期望企业领导予以同意为谢!特此申请转正申请人:年 月 日(实习期:. &&*0.31)篇二:财务转正个人总结自我评价回忆过去一年,在企业领导对指导和各部门同事通力合作及全力支持下,完毕了项目部财务工作,很好地配合了各部门,保证了工作顺利进行,作为财务部驻外员,对内财务管理水平规定应不停提高,对外要应对税务、审计及财政等机关各项检查、掌握税收政策及合理应用。我工作着重于企业经营方针、宗旨和效益目上,紧紧围绕重点展动工作,紧跟企业各项工作布署。在核算、管理方面做了应尽责任。认真执行会计法,深入加强财务基础工作,规范记账凭证编制,严格对原
7、始凭证合理性审核,强化对会计档案管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底进行分摊结转。按规定期间编制项目部及总部需要多种类型财务报表,及时汇报资金状况,积极配合项目部及财务部工作。本着“认真、仔细、严谨”工作作风,各项资金收付安全、精确、及时,没有出现过任何差错。全力做好房地产财务工作,并认真做好总部安排一切工作。工作内容及本年度工作任务完毕状况在我刚到项目部时,由于比较匆忙,对滨州某些状况还不理解,酒店基建工作正在进行,当时没有财务人员驻外,一切财务工作都得从头做起:1、 建立账簿,查对凭证。作为财务人员,做凭证,记账簿这是最基本工作,也是一切数据基础,白天在工地或跑银行等,晚上
8、做凭证,记账簿,任何资料都不敢放在工地板房里,白天随身带着,晚上带回宿舍进行整顿查对,并建立了电子账簿表格,编制企业会计报表及其他资产资料,在每月底报送总部。2、 做好出纳工作。每天及时查对支票、汇票、现金等数量及金额,准时做好票据领用登记记录。当有付款时,自己查对后,并请复核人再次复核,才进行付款。及时查对工资表并发放,库存现金有多出时,并在下午下班前及时存入银行,做好安全工作,每天盘点库存,查对与否相符。3、 协议档案、会计档案整顿入库保管工作。工程协议、租赁协议、管理协议、工程结算书等按类划分,并排好序号,一一对应,审核企业原始单据和办理平常会计业务,把凭证、账簿装订成册,以备查阅。4、
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