过程输入输出接口矩阵图.doc
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- 过程 输入输出 接口 矩阵
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各过程输入、输出及过程目 序号 过程名称 主管部门 输入信息 输入过程 输出信息 输出过程 过程绩效指标及其计算 监控 部门 顾客导向过程(COP) C01 C02 C03 营销与订单管理 营销 企业 A企业战略规划及经营计划; B 法律法规规定; C 国家及地方政策动态; D 客户呼声; E市场需求; F历史销售数据; G销售预测; H竞争对手数据; I以往数据资料; J协议、订单、协议等。 文献控制 数据分析 目与业务计划 A协议评审及更改记录; B可行性分析; C报价单; D协议档案; E销售及变化趋势记录。 产品实现筹划 产品防护与交付 采购控制 协议评审完毕率=协议评审完毕数/应评审协议总数×100% 营销 企业 产品实现筹划 技术质量科 A企业战略规划及经营计划; B产业政策及法规规定; C市场分析汇报; D顾客规定。 C01营销与订单管理 S01文献控制 M01目与业务计划 A APQP计划及其所生成文献; B产品和过程更改; C记录技术需求应用计划。 CO3产品设计和开发 C04过程设计和开发 开发成本完毕率=(项目预算成本-项目实际成本)/项目预算成本×100% 更改验证百分率=通过验证更改数/所有更改数×100% 财务处 技术质量科 产品设计和开发 技术质量科技术室 A顾客规定(协议评审); B从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他有关来源获取信息,推广应用于目前或未来有类似性质项目; C产品质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间性和成本目; D功能和性能规定; E合用法律法规规定; F设计和开发所必需其他规定; C02 产品实现筹划 M01目与业务计划 S01文献控制 S06工作环境 S16不合格品控制 A SFMEA、DFMEA,可靠性成果; B产品特殊特性和规范; C合适时,产品防错; D产品定义,包括图样或数学数据; E产品设计评审成果; F合用时,诊断指南; C04过程设计和开发 S05工厂、设施及设备筹划 S06工作环境 新产品APQP阶段计划有效完毕率=阶段计划有效完毕数/阶段计划总数×100% 技术质量科 技术室 C04 C05 过程设计和开发 技术质量科 A 产品设计输出数据; B 生产率、过程能力及成本目; C 顾客规定(若存在); D 以往开发经验。 C02实现筹划 C03产品设计和开发 M01目与业务计划 S06工作环境 S16不合格品控制 A规范和图样; B制造过程流程图/布局; C制造过程FMEAs; D控制计划; E作业指导书; F过程同意接受准则; G有关质量、可靠性、可维护性及可测量性数据; H合适时,防错活动成果; I产品/制造过程不合格及时发现和反馈措施。 C06产品制造 S05工厂、设施及设备筹划 S11监视和测量装置控制 新产品APQP阶段计划有效完毕率=阶段计划有效完毕数/阶段计划总数×100% 技术质量科 产品和过程确认 技术质量科 生产管理科 A顾客规定; B产品实现筹划; C产品和过程设计和开发输出; D试生产; E能力研究; F过程目。 C03产品设计和开发 C04过程设计和开发 S05工厂、设施及设备筹划 A PPAP文献; B措施计划及验证记录; C原则件和样件; D零件提交保证书(PSW); E总结汇报。 C06产品制造 新产品APQP阶段计划有效完毕率=阶段计划有效完毕数/阶段计划总数×100% 技术质量科 Ppk或Cpk C06 产品制 造 生产管理科 设备室 A顾客规定; B生产计划; C产品特性信息; D控制计划; E作业指导书; F质量信息反馈; G产品和过程设计和开发输出; H试生产成果; I能力研究成果; J过程目。 C04过程设计和开发 C05产品和过程确认 C07产品防护与交付 S08设备工装管理 S09标识和可追溯性 A工序外协过程管理; B生产作业准备及验证; C产品和过程特性监测和测量; D因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急状况应急计划制定和实行; E制造过程确实认; F对关键过程控制; G对制造过程进行监测,定期评价过程能力,当过程不稳定或能力不够时,采用对应反应计划; H用合适措施识别产品及其监视和测量状态,并实现可追溯性; I对产品进行防护; J工艺纪律检查记录; K对企业实行可视化管理,保证工作环境安全有序; L产品。 C07产品防护与交付 S07采购控制 生产计划完毕率=月实际完毕产量/月计划产量×100% 生产管理科 C07 C08 产品防护与交付 物流仓储室 营销企业 A顾客规定; B法规规定; C生产计划; D发货计划; E检查汇报; F销售协议; G生产能力; H财务状况; I供方信息; J成品库存信息; K运送能力。 C01营销与订单管理 C06产品制造 A最高最低库存; B库房定期检查记录; C库存环境; D协议评审记录; E运送协议/运送委托单; F向顾客告知; G交付记录; H附加运费记录。 C08 服务 S13顾客满意度测量 S17数据分析 S18纠正与防止 库存周转率=销售额/平均库存值 财务处 附加运费(按实际发生) 营销企业 准时交付率=实际交付产品数量/计划交付产品数量×100% 服务 营销企业 A服务承诺; B产品(设计、生产等)信息; C产品维修技术及培训; D产品配件供应政策; E配套件质量担保政策; F法规规定; G顾客服务需求; H竞争对手状况; I“三包”索赔结算监督和管理; J“三包”索赔故障件返回与验收; K质量、服务问题埋怨处理; M服务、质量信息搜集、处理和反馈; N优质服务企业筹划和推进。 C01营销与订单管理 C03产品设计开发 C07 产品防护与交付 S07采购控制 S09标识和可追溯性 S16不合格品控制 S17数据分析 A顾客走访计划及走访记录; B顾客维修服务记录; C顾客来电来访记录; D纠正防止措施及记录。 S13顾客满意度测量 S17数据分析 M06持续改善 S14过程监视和测量 营销企业 顾客反馈质量信息处理率=对顾客反馈质量信息处理数/顾客反馈质量信息总数×100% 支持过程(SP) S01 S02 S03 文献控制 综合办公室 技术质量科 A顾客规定; B法律法规规定; C有关方信息; D内部管理规定。 COP SP MP 全过程 A受控文献; B非受控文献; C作废文献; D电子媒体文献; E其他文献。 COP SP MP 全过程 现场文献有效率=现场抽查中有效文献数/现场抽查文献总数×100% 质量室 记录控 制 质量室 A顾客规定; B法律法规规定; C文献规定; D内部管理规定; E保留环境规定。 COP SP MP 全过程 A记录台帐; B符合规定完整记录。 COP SP MP 全过程 质量记录符合率=抽查合格记录数/抽查记录总数×100% 质量室 人力资源管 理 综合办公室 A顾客及法律法规规定; B企业发展规划; C企业组织构造; D培训需求; E新产品开发需求; F岗位配置状况识别; G绩效考核状况。 M01目与业务计划 M02 管理职责 A岗位描述; B员工素质矩阵; C招聘计划; D培训计划; E合适鼓励机制; F员工档案等; G满足规定人力资源。 M02 管理职责 人均培训小时数=整年培训小时总数/员工总数 综合办公室 培训效果评价完毕率=实际完毕培训效果评价/应完毕培训效果评价×100% 出勤率=出勤人员/员工总数×100% 人员流失率=流失人员数/人员总数×100% S04 S05 S06 员工满意度控制 综合办公室 A鼓励措施; B员工满意度调查。 M01目与业务计划 员工满意度成果及记录汇报。 M03管理评审 员工满意度=有效问卷得分/(10分×调查项目数×回收调查表份数)×100% 综合管理室 工厂、设施及设备筹划 技术质量科 A企业经营计划; B项目计划(包括:技改技措计划、新设施规定等); C法律法规规定(包括环境、安全和消防等); D精益制造原则; E企业制造系统科学、合理、经济性规定; F新产品生产需要; G类似产品过程流程图; H类似产品场地平面布置图; I生产需求变更。 M01目与业务计划 C03产品设计开发 C04过程设计开发 A过程流程图; B场地平面布置图; C有效性评价表。 C05产品和过程确认 S06工作环境 S08设备工装管理 设备总效率OEE=时间工作效率×性能工作效率×产品合格率×100% 设备能力指数CMk(OEE)=时间工作效率×性能工作效率×产品合格率×100% 设备室 工作环境 生产管理科 运行保障部 综合管理科 A有关方及国家法律法规规定; B材料物质安全特性; C环境和职业卫生有关规定。 S05工厂、设施及设备筹划 C02产品实现筹划 A符合规定环境和安全作业场所; B有关安全培训记录; C产品安全性识别(FMEAs); D定期检查成果。 C03产品设计开发 C04过程设计开发 6S管理得分 综合管理科 S07 S08 采购控 制 采购处 质量室 A生产经营计划; B新产品开发计划; C采购计划规定。 C01营销与订单管理 C06产品制造 A供方选择、评价记录; B合格供方名单; C采购协议、计划、订单; D检查记录。 C06产品防护与交付 S10顾客财产控制 S15产品监视和测量 S16不合格品控制 供方审核计划完毕率=审核完毕数/计划审核总数×100% 采购处 供方产品缺陷率=(入厂检查单件缺陷数+工序料废+顾客发现单件缺陷数/记录期内使用原料总数)×100% 质量室 交付产品批次合格率=同种产品入库合格次数/入库次数×100% 采购处 准时供货率=实际供货数量/计划供货数量×100% 附加运费(按实际发生) 设备工装管 理 生产管理科 设备室 A企业经营计划; B 生产计划; C 质量目; D 设备技术状态; E 生产设备规定/项目计划; F 设备维护历史数据资料; G 设备点检状况资料; H 新产品开发计划/工装清单 I 工装更新计划 J 工装设计任务书 K 生产准备计划 L 工装设计资料 S05工厂、设施及设备筹划 S09标识和可追溯性 S14过程监视和测量 A设备、工装防止性维护和预见性维护计划; B设备更新改造计划; C生产设备和工装报废/处置; D设备台帐、设备分级表; E工装台帐及工装标识; F合格设备和工装; G易损工装更换计划; H工装寿命记录、上下场、外包等记录。 C06产品制造 设备完好率=正常运转设备/所有运转设备×100% 设备室 故障停机率=故障停机台时/(实际开机台时+故障停机台时)×100% 月一级保养完毕率=实际一保设备/计划一保设备×100% 二级保养完毕率=实际二保设备/计划二保设备×100% 年大修理计划完毕率=实际大修设备/计划大修设备×100% 工装维护保养计划完毕率=工装维护保养完毕数/工装维护保养计划数×100% 生产管理科 S09 标识和可追溯性 生产管理科、 质量室 A顾客规定; B产品实现筹划; C产品和过程设计和开发输出; D法律法规规定; E产品责任规定; F质量问题处理。 C02产品实现筹划 C03产品设计开发 C04过程设计开发 C06产品制造 S08设备工装管理 S10顾客财产控制 S14过程监视和测量 S15产品监视和测量 A标识立案及记录; B检查状态标识; C产品标识; D标识追溯档案。 S16不合格品控制 标识符合率=抽查符合规定标识数/抽查标识总数×100% 质量室 S10 顾客财产控 制 营销企业 A顾客规定; B产品实现筹划; C产品和过程设计和开发输出; D生产需求。 C01营销与订单管理 C02产品实现筹划 C03产品设计开发 C04过程设计开发 S07采购控制 A顾客财产验收记录; B顾客财产台帐; C顾客财产使用、检查记录; D顾客财产异常状况汇报。 C07 产品防护与交付 S09标识和可追溯性 顾客提供财产登记率=实际登记顾客提供财产数/顾客提供财产总数×100% 营销企业 S11 监视和测量装置控制 质量室 A产品规范; B检查试验规范; C控制计划; D有关法律法规、计量法规; E产品和过程规定; F国家和行业原则; G企业自行校准措施。 C03产品设计开发 C04过程设计开发 A监视和测量装置台帐; B 监视和测量装置检定/校准计划; C监视和测量装置维护计划、更新计划; D 测量系统分析(MSA)计划; E检查试验记录; F检定证书; H 符合规定试验室环境。 C06产品制造 S12试验室管理 S14过程监视和测量 S20产品监视和测量 在用计量器具受检率=在用计量器具受检数/计划计量器具受检数×100% 质量室 在用计量器具受检合格率=在用计量器具合格数/计划受检数×100% MSA计划完毕率=实际完毕数/计划完毕数×100% S12 试验室管理 质量室 A 顾客规定; B 产品规范; C 检查试验规范; D 接受准则; E 试验措施和原则; F 有关法律法规。 C03产品设计开发 S11监视和测量装置控制 A试验设备台帐; B试验设备检定记录; C测量系统分析汇报; D试验室承认证书; E监视和测量装置失效评价成果; F监视和测量装置检定记录。 S17数据分析 检测误差率=检测出现误差次数/所有检测项目总数×100% 质量室 S13 顾客满意度测量 营销企业 综合办公室 A顾客需求和期望; B业务计划; C交付业绩及附加运费状况; D顾客现场中断信息; E外部退货; F顾客反馈信息; H市场动态; I波及质量或交付问题顾客告知。 C07产品防护与交付 C08服务 C7产品制造 S17数据分析 A外部顾客满意度调查表; B内部顾客满意度调查表; C内部顾客满意度活动项目表; D纠正和防止措施。 M01目与业务计划 M03管理评审 内部顾客不满意项目处理率=内部顾客不满意项目处理数/内部顾客不满意项目数×100% 外部顾客满意度得分:按顾客满意度评分原则计算 营销 企业 综合办公室 S14 过程监视和测 量 技术质量 科 AISO/TS16949:质量管理体系原则; B企业规定; C新产品项目计划; D控制计划; E过程流程图; F其他工艺文献。 S11监视和测量装置控制 C04过程设计和开发 C08服务 A工艺纪律检查记录; B监控记录; C改善措施。 C06产品制造 S16不合格品控制 Cpk 技术室 工艺纪律检查覆盖率=实际检查生产线/应检查生产线×100% S15 产品监视和测 量 质量室 A国家和行业原则; B有关法律法规及有关方规定; C顾客规定; D控制计划; E产品规范; F检查指导书; G抽样检查方案及接受准则; H产品质量特性重要度分级; I内外部质量信息。 C03产品设计开发 C04过程设计开发 S07采购控制 A检查试验记录; B检查试验汇报; C改善措施。 S16不合格品控制 一次交检合格率=各样本中合格项次数和/样本项次总和×100% 工废率=工废数(工时)/投入毛坯数(总工时)×100% 质量室 S16 不合格品控 制 质量室 A采购不合格品; B生产中发现不合格品; C顾客返回不合格品 D过期库存品; E可疑产品; 内外部不合格信息。 S07采购控制 S09标识和可追溯性 S14过程监视和测 量 S15产品监视和测量 A不合格品处置单; B返工/返修单; C返工/返修操作指导书; D优先减少不合格品计划及考核表; E不合格登记表。 C03产品设计开发 C04过程设计开发 S14过程监视和测 量 出口产品PPM=缺陷工件数/发货工件数×1000000 质量室 国内产品PPM=缺陷工件数/发货工件数×1000000 S17 数据分析 质量室 A与我司产品质量有关数据,如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客满意度、采购(外协)产品检查与试验记录及不合格信息等; B与我司运行能力有关数据,如过程运行监视和测量信息、过程能力、二方、三方和内部审核记录和汇报、管理评审输出、不良质量成本指标、供方产品、过程和体系有关信息等; C同类产品市场动态、竞争对手产品和过程信息等。 COP SP MP 全过程 A质量信息反馈单; B过程绩效指标监控记录; C业绩数据趋势分析; D改善措施计划。 COP SP MP 全过程 过程绩效指标识录及时率=到期上报指标/应上报指标×100% 综合办公室 S18 纠正和防止 技术质量科 A顾客意见、埋怨、投诉、退货; B内外部不合格信息; C国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令; D同类产品改善信息。 COP SP MP 全过程 A纠正(防止)措施; B8D汇报; C质量整改计划及完毕状况考核; D质量体系运行整改单; E退货产品分析汇报; 防错记录。 COP SP MP 全过程 纠正/防止措施完毕率=已完毕纠正措施/应完毕纠正措施×100% 技术质量科 管理过程(MP) M01 目与业务计划 综合办公 室 A顾客规定、期望; B顾客批量生产协议; C企业中长期发展规划; D市场和竞争对手研究成果; E新产品开发计划和年度经济综合指标; F工厂管理层决策。 C01营销与订单管理 S13顾客满意度测量 M03管理评审 A工厂组织机构图; B质量职能分派表; C岗位描述。 C01营销与订单管理 C02产品实现筹划 年度经营承包协议各项指标完毕状况,月考核 综合管理室 M02 管理职 责 综合管理 室 A顾客规定、期望; B顾客批量生产协议; C企业中长期发展规划; D市场和竞争对手研究成果; E新产品开发计划和年度经济综合指标; F工厂管理层决策。 M01目与业务计划 S03人力资源管理 A工厂组织机构图; B质量职能分派表; C岗位描述。 S03人力资源管理 年度经营承包协议各项指标完毕状况, 月考核 综合管理室 M03 管理评 审 质量室 A质量体系对实现质量方针、质量目有效性状况; B过程业绩和最终产品质量状况符合状况; C也许影响质量管理体系变更; D内审成果,顾客和三方认证机构审核成果、改善措施实行效果; E市场、顾客反馈、有关过程、产品或服务状况信息; F持续改善、业务计划执行、采用纠正和防止措施状况; G供方产品质量控制与评价; H资源保证、员工满意度汇报; I质量成本分析汇报; J以往评审措施; K改善提议; I实际潜在现场、外部失效及其对质量、安全或环境影响分析; M对设计和开发特定阶段测量分析成果。 M01目与业务计划 S07 采购控制 S13顾客满意度测量 S14过程监视和测量 S15产品监视和测量 S16不合格品控制 M04质量成本管理 A管理评审汇报,内容包括; B质量管理体系及其过程有关任何决定和措施; C与顾客规定有关产品改造; D资源需求; E管理评审改善指令; F管理评审记录。 S18纠正防止 M06持续改善 改善指令完毕率=已完毕改善指令数量/改善指令数量×100% 质量室 M04 质量成本管 理 财务处 A年度质量成本计划; B质量鉴定费用; C质量防止费用; D内部损失费用; E外部损失费用。 M01目与业务计划 C03产品设计开发 C06产品制造 C08服务 S15产品监视和测量 A质量成本分析表; B改善措施汇报。 M03管理评审 M06持续改善 产值质量成本率=计算期质量成本/计算期产值×100% 财务处 M05 内部审 核 技术质量科 A ISO/TS16949:质量管理体系原则; B顾客尤其规定; C年度内审计划(体系/产品/过程); D内部/外部不合格或顾客埋怨; E产品规范; F以往审核成果; G新产品项目计划。 COP SP MP 全过程 A内审实行计划(体系/产品/过程); B审核记录(体系/产品/过程); C审核成果汇报(体系/产品/过程); D不符合纠正防止措施。 COP SP MP 全过程 不符合项纠正、防止措施完毕率=实际纠正、防止项目/审核中提出应纠正、防止措施项目 不符合项反复出现次数 技术质量 科 M06 持续改善 质量室 A过程确认; B过程输出数据; C不良成本数据; D试验数据; E人员经验; F顾客规定及反馈; G服务和交付数据; H产品性能数据。 COP SP MP 全过程 A持续改善计划; B改善提案表; C改善项目实行。 COP SP MP 全过程 持续改善项目完毕率=实际完毕持续改善项目/计划完毕持续改善项目×100% 技术质量 科 注:S01文献控制、 S02记录控制 、S17数据分析 、S18纠正防止、 M05内部审核、 M06持续改善合用于所有过程输入和输出展开阅读全文
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