品管工作标准.doc
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1、品管部工作标准部门队伍建设工作标准一、部门经理对本部门的人员稳定状况、流动状况、需求状况安排专门人员进行记录,记录按照周记录、月记录的方式进行,并对当周、当月的数据进行汇总,绘制成曲线图。二、品管部每周、每月对公司各部门、各职位的稳定、流动和需求状况进行汇总并对因素进行分析,整理各部门、职位不稳定的因素,并以内部工作交流的方式知会各部门经理。三、部门经理天天对直接下属的工作检查一次,对没有完毕的工作要有具体的书面记录,并且又有标准的整改期限,对直接属于当天为完毕的工作必须限定在12小时内完毕。四、行政部对于各部门关于管理协调的规定,必须在第一时间内给予答复。五、各级管理人员的工作解决实行4小时
2、工作回复制,常规问题当场解决,一般问题4小时解决,复杂问题12小时解决,特殊问题36小时解决。六、各级管理人员的工作考核有直接上级考核,考核采用天天检查记录并且公布的方式进行,考核检查记录直接记录在管理人员工作考核日登记表上。七、对于员工提出的有关离辞职申请的,直接管理必须在接到申请的1小时内与该员工沟通。了解员工离辞职的因素,并将因素呈报给部门经理,经部门经理批准后,在4小时内将该员工的相关情况反馈、移交到品管部。八、员工离辞职申请必须写明离辞职的真正因素,对于“家中有事情、不适应、工资待遇问题”等模糊的因素,一律不予以上报。即使上报到部门经理处,经理在没有看到具体的因素时,必须在第一时间内
3、退回到给员工的直接管理处;假如该员工的直接上级是部门经理,则因素审批后,直接教导品管部。九、工作人员的任用和离辞职按照跳一个级别的标准执行;部门经理由总经理拟定,生产部门的车间主任级别的由生产副总经理拟定,一线员工由部门经理拟定。缺陷与不良品的界定标准(1) 缺陷:指产品部门上任何不符合特定规定条件者。(2) 不良品:指一个产品部门上具有一个或以上的缺陷(3) 不良率:任何已知数量产品部门不良率为100%乘以其中所含的不良品的部门数,再除以产品部门的总数即得。不良品个数不良率= 100%检查之产品部门数(4) 严重缺陷:指根据判断及经验显示,对使用、维修或依赖该产品的个人,有发生危险或不安全结
4、果的缺陷,有也许会导致严重的后果及影响。(5) 严重不良品:指一个产品部门上具有一个或以上的严重缺陷,同时亦可具有重要/或次要缺陷。(6) 重要缺陷:指严重缺陷以外的缺陷,其结果或许会导致故障,或实质上减低产品部门的使用性能。以致不能达成盼望的目的。(7) 重要不良品:指一个产品部门上具有一个或以上的重要缺陷,同时亦可具有次要缺陷,但并无严重缺陷。(8) 次要缺陷:指产品部门在使用性上不至于减低其盼望目的的缺陷,或虽与已设定之标准有所差异但在产品部门的使用与操作上,并无多大影响。(9) 次要不良品:指一个产品部门具有一个或以上的次要缺陷,但江无严重缺陷或重要缺陷。质量管理中的记录指标界定项目
5、定义客户投诉次数 重大品质案件发生的次数相同客户投诉再次发生次数 类似产品同一客户投诉因素再度发生之次数未准交货% 100%准时交货率销售退回金额%(品质因素) 销售退回金额 总销售金额100%AOQ(PPM) 总不良数 总抽样数(1-批退货率)106 OBA(PPM) 总不良数106总抽样数准时交货率 准时交货批数(1-批退货率)100%应交货总批数第一次良品率 第一批产出量(良品)批投入量 100%返工率 所有返工量所有批投入量 100%总良品率 批总产出量(含返工)100%批总投入量个别零件使用率 个别零件或原料使用量正常成品(零件标准使用量)空运出货率(非客户) 总空运货柜数总出货货柜
6、数检查工作标准1、检查的标准内容(1) 来料检查(IQC,Incoming Quality Control);(2) 过程检查(IPQC, Inprocess Quality Control);(3) 最终检查(FQC, Final Quality Control);(4) 出货检查(OQC, Outgoing Quality Control);不合格的因素界定(1) 设计和规范因素: 模糊或不充足; 不符合实际的设计或零部件装配公差设计不合理; 图纸或资料已经失效。(2) 机器和设备因素: 加工能力局限性; 使用了已损坏的工具、工夹具或模具; 缺少测量设备/测量器具(量具); 机器保养不妥;
7、 环境条件(如温度和湿度)不符合规定等;(3) 材料因素 使用了未经实验的材料; 用错了材料; 让步接受了低于标准规定的材料;(4) 操作和监督因素: 操作者不具有足够的技能; 对制造图纸或指导书不理解或误解; 机器调整不妥; 监督不充足3、品质管理的工具(QC7大手法)?排列图将问题的因素或是状况进行分类,然后把所得的数据由大到小排列后,所绘出的累计柱状图。因果图用枝状结构画出因果关系的图,将影响品质的诸多因素一一找出,形成因果相应关系散布图以点的形式在坐标系上,画出两个相应变量之间的内在关系的图,用于确认两变量之间是否存在某种内在系统,判明因素的真假。直方图对同一类型的数据进行分组、记录,
8、并根据每一组所分布的数据量画出柱子状的图,弄清众多数据的分布状态,了解总体数据的中心和变展异,并能以此推测事物总体的发展趋势。检查表以表格的形式,对数据进行简朴整理和分析的一种方法,简便、直观地反映数据的分布情况。分层法按某一线索,对数据进行分门别类,记录,寻找出数据的某项特性或共同点,对现场中的即时鉴定有帮助。控制图用记录方法分析品质数据的特性,并设立合理的控制界线,对引起品质变化的因素进行鉴定和管理,使生产处在稳定状态的一种时间序列图抽样检查的实行防止信息工作标准1、采集标准(1) 检查和实验报告;(2) 记录技术分析:(3) 客户重大投诉:(4) 用户服务报告:(5) 产品让步放行的记录
9、;(6) 内审结果;(7) 管理评审的结论;(8) 设计评审/验证/确认的结论;(9) 采购时客户提出的评价;(10) 质量成本的分析报告。建立防止措施的流程标准一方面进行信息的收集、整理和分析,这是取得质量体系成效的先决条件 明确存在的重要潜在问题,提出可行的改善目的决定采用防止措施的实行计划应用PDCA(计划、执行、检查、改善)循环的科学方法,保证措施的具体贯彻和有效执行实行防止措施,并加以验证。保证活动的有效性将采用措施的有关信息提交管理评审,以评估措施的适宜性客户的退货规定解决标准及流程销售人员密切关注顾客反映意见的各种方式对顾客的意见进行登记和分类,让顾客知道公司已经注意到他们所提的
10、意见以表格的形式具体记录顾客反映的意见,内容涉及顾客姓名、地址、所购产品名称、数量、金额以及反映的质量问题和规定等明确调查和追究导致顾客意见者的责任,以及进行跟踪调查活动的规定明确不良品的修理、调换、退货或其他补偿办法监督顾客意见的解决过程。直至问题解决抽样操作的界定样本:从总体中抽取的,用以测试、判断总体质量的一部分基本部门。抽样:从总体取出一部分个体的过程称为抽样。批量:一批产品包含的基本部门数量称批量,以N表达。样本大小:样本中包含的基本部门数量称为样本大小,以n表达。抽样计划:一个抽样计划是指每一批中所需检查的产品部门数,(样本大小或一连串的样本大小),以及决定该批允收率的准则(允收数
11、及拒收数)抽样时机:样本可在批内所有各部门所有组装完毕后抽取,或在批组装时抽取,在这种情况下,批的大小须在任何样本部门抽取前决定,假如样本部门是在批组装时抽取,假如在该批完毕前即已达成拒收数,则已完毕的此部分产品,应予拒收,不良产品的因素须先查明,并采用矫正措施,在此之后才可开始新的批。当使用双次或多次抽样时,每同样本应从整个批中抽取。1、抽样计划工作标准1、单次抽样计划:检查的样本部门数,应等于抽样计划中所定的样本大小,如样本中发现的不良品个数小于或等于允收数时,则认为可以允收该批。如不良品的个数大于或等于拒收数时,则拒收该批。2双次抽样计划:检查的样本部门数,应等于抽样计划中所拟定的第一次
12、样本大小。如第一次样本中发现的不良品个数小于或等于第一次的允收数时,则认为可以允收该批,如第一次样本中发现的不良品个数大于或等于第一次的拒收数时,则拒收该批。如第一次样本中发现的不良品个数是介于第一次允收数与拒收数之间,则应检查同样大小的第二次样本。第一次及第二次样本中发现的不良品个数,应加以累计。如累计的不良品个数等于或小于第二次允收数时,则认为可以允收该批。如累计的不良品个数等于或大于第二次允收数时,则应拒收该批。3、 多次抽样计划:多次抽样的计划的程序与双次抽样计划所规定的相类似,最多可以七次抽样。计量值与计数值的界定标准(1) 计量值:在数轴上连续分布的数值体系,由数轴上有限或无限范围
13、内的所有点构成(如长度公差10mm0.1).(2) 计数值:由数轴上有限个点可指明的无限个点组成的数值体系,在数轴上呈离散分布,是不连续的数值,计数值可分为:计件值(如不合格品数)和计点值(如疵点、污点、气泡等)。(3) 计量值在一定的情况下可转为计数值,计数值导出的质量指标仍属计数值。抽样检查的分类标准(1) 按选定的质量指标属性分类 计数抽样检查:用计数值作为批的鉴定标准,合用于不合格品数或缺陷数,表达部门产品质量的检查; 计量抽样检查:用计量值人选为批的判断标准,合用于检查部门产品质量特性呈正态分布的情况。(2) 按抽取样本的次数分类 一次抽样检查:只根据抽取一次样本的检查结果鉴定合格与
14、否。 二次抽样检查:根据第一次抽样检查结果可作出接受、拒收或再一次抽样检查判断。 多次抽样检查:也许超过二次抽样的检查。 序列抽样检查:事先不规定样本抽样次数,每检一个或一组产品,将累积结果与依此鉴定基准比较,作出接受,拒收或继续检查的判断,直到作出最终判断。附1:计数抽样检查与计量抽样检查的比较表:计数抽样检查 计量抽样检查计件值 计点值 质量表达方法 合格品、不合格品 缺陷数 检查 不需要纯熟工进行检查检查设备简朴计算简朴对多个检查项目可以进行综合鉴定需要纯熟工进行检查检查设备复杂计算复杂需要对各个检查项目分别鉴定检查项目多时,批的综合不合格品率不能保证检查所需时间长检查记录复杂检查所需时
15、间少检查记录简朴 检查所需时间较少检查记录较简朴 应用时在理论上的限制 除随机抽样外,对进行式无限制 除随机抽样外,限于使用于特性值呈正态分布的情况优质批和劣质批的判别力和检查个数 要得到相同的判别力,样本容量要大。若检查个数相同,则判断力下降 欲获得相同的判别力,样本容量较小。检查个数相同时,判别力提高检查记录的应用 检查记录用于其它目的的限度 检查记录在其它方面的应用限度高低 较低 合用场合 检查费用比产品价格低时,检查时不太花时间,设备和人力检查项目多,欲对批质量综合保证 检查费用比产品价格高时,检查时花费较多时间。不合格品所有替换成合格品 缺陷修理或修补面合格品 不同次数的抽样方案标准
16、:项 目 一次抽样方案 二次抽样方案 从次抽样方案 序贯抽样方案检查费用 大 中 小 小检查量的变化 无 稍有 有 有操作繁简的限度 简朴 中档 复杂 复杂心理效果 差 中 良 良平均抽验件数 大 中 小 最小合用场合 部门产品检查费用低的场合 部门产品检查费用稍高,力图减少抽验件数的场合 部门产品检查费用高,抽样方便,检查简朴,强烈规定减少检查件数的场合 部门产品检查费用高,抽样方便,检查简朴,及迫切规定减少检查件数的场合计数抽样方案拟定的标准(1) 抽样方案从一批产品中抽取样本的次数、样本大小、产品接受或拒收的鉴定规则,以及抽样检查程序的技术规范称(2) 计数抽样方案的参数 某一批交验产品
17、批量为N; 随机抽取N件产品构成样本; 接受批量最大允许不合格品数Ac(Acceptance); 拒收批量最小允许不合格品数Re(Rejection);(3) 计数抽样方案鉴定 当样本中不合格品数dAc,判交验批合格; 当AccRc,判不定,继续抽检; 当dRe,判交验批不合格。(4) 计数抽样的表达方式 用N、n、Ac、Re表达一个抽样方案记作(N、n、Ac、Re); 当批量比样本足够大(N10n)时,记作(n、Ac、Re); 对一次抽样Re=Ac+1,在公司中最为常用; 对多次抽样,每次N、AC、RE在方案中都已明确规定。合格质量水平(AQL)的界定标准合格质量水平:抽样检查中认为可以接受
18、的连续提交检查批的过程平均上限值,称为合格质量水平,也可称可接受质量水平(AQL)。一般用每百部门产品不合格品数或不合格表达。1、合格质量水平(AQL)拟定的参考数据分类 AQL(%)按产品最终使用规定 很高 0.1高 0.65一般 2.5低 4.0按不合格品类别 进公司验收 重不合格品 0.65 1.5 2.5轻不合格品 4.0 6.5出公司验收 重不合格品 1.5 2.5轻不合格品 4.0 6.5按缺陷类别 进公司验收 致命缺陷 0.25重缺陷 1.0轻缺陷 2.5按产品质量性能 电器性能 0.40.65机械性能 1.01.5外观 2.54.0按产品检查项目数 重不合格数 轻不合格数项目数
19、 AQL(%) 项目数 AQL(%)12 0.25 1 0.6534 0.40 2 1.057 0.65 34 1.5811 1.0 57 2.51219 1.5 818 4.02048 2.5 18 6.548 4.0 合格质量水平的拟定方法 根据过程平均拟定 由供需双方协商拟定; 根据用户规定拟定; 根据损益平衡点拟定; 根据消费者长期希望得到的平均质量;抽检环节样本大小字码标准 调整型抽样检查中用以代表一定检查水平和批量范围内样本大小的字母; 批量越小,样本字码越大,样本也越大; 检查水平超高时,样本字码越大,样本也越大; 批量太小时,不同检查水平用相同的样本字码.5、样本大小字码批量范
20、围 特殊检查水平 一般检查水平S1 S2 S3 S4 I II III18 A A A A A A B915 A A A A A A C1625 A A V B B C C2650 A B V C C D E5190 B B C C C E F91150 B B C D D F G151280 B C D E E G H281500 B C D E F H J5011200 C C E F G J K12013200 C D E G H K 320110000 C D F G J L M1000135000 C D F H K M N35001150000 D E G J L N P15000
21、1500000 D E G J M P Q500001 D E H K N Q R来料检查(IQC)的内容及应用方法标准来料检查(IQC是Incoming Quality Control 的缩写):从供应商处采购的材料、半成品或成品零部件在加工和装配之前,应进行检查,以拟定其完全符合生产的规定。1来料检查(IQC)对于所购进的物料,可分为全检、抽检、免检等几种形式的界定标准 物料对成品质量 供料公司商的品质保证限度; 物料的数量、单价、体积、检查费用; 实行IQC检查的可用时间; 客户的特殊规定等;来料检查标准(SIP)来料检查标准(SIP即:standard inspection proce
22、dure 检查标准)(1)明确了对于进料(Incoming Materials)的5W1H:a、 Why(为什么要检查)b、 What(检查什么)c、 When(何时检查)d、 Who(谁执行检查)e、 Where(在何处检查)f、 How(如何检查)检查项目内容标准外观检查;尺寸、结构性检查;电气特性检查;化学特性检查;物理特性检查;机械特性检查;包装检查;型式检查;(5) 检查方法标准 外观检查:一般用目视、手感限度样本。 尺寸检查:如游标卡尺、分厘卡、塞规(GO/NO GO GAUGE)。 结构性检查:如拉力计、扭力计。 特性检查:使用检测仪器或设备,如使用示波器来检查电气性能等。(6)
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