质量-环境-职业健康安全管理体系程序文件.doc
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通州建总集团有限公司企业标准 Q/TZ Q.E.O-B-2013 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 程序文件 2013年3 月28日发布 2013年 3月28日实施 通州建总集团有限公司发布 发 布 令 集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2013)、《环境管理手册》(Q/TZ E-A-2013)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZ O-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ Q.E.O-B-2013)。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分,是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标,全体员工必须认真学习“三体系”程序文件,并遵照执行。 《程序文件》(Q/TZ Q.E.O-B-2013)于2013年3月28日发布、实施,原《程序文件》【Q/TZ Q.E-B-2012】同时废止。 本《程序文件》由工程技术部负责管理,其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。 管理者代表:瞿启忠 2013年3月28日 程序文件目录 序号 程 序 名 称 编 号 页次 1 三体系兼 容程 序 文件控制程序 Q /TZ Q.E.O-B01-2013 1 2 记录控制程序 Q /TZ Q.E.O-B02-2013 16 3 信息沟通程序 Q /TZ Q.E.O-B03-2013 20 4 管理评审程序 Q /TZ Q.E.O-B04-2013 26 5 人力资源管理程序 Q /TZ Q.E.O-B05-2013 33 6 内部审核程序 Q /TZ Q.E.O-B06-2013 44 7 安环 兼容 程序 法律、法规获取与识别管理程序 Q /TZ E.O-B01-2013 56 8 监测和测量管理程序 Q /TZ E.O-B02-2013 60 9 应急准备和响应管理程序 Q /TZ E.O-B03-2013 64 10 不符合、纠正与预防措施管理程序 Q /TZ E.O-B04-2013 70 11 运行控制程序 Q /TZ E.O-B05-2013 79 12 合规性评价管理程序 Q /TZ E.O-B06-2013 96 13 质量 程序 质量目标管理程序 Q /TZ Q-B01-2013 99 14 施工机具控制程序 Q /TZ Q-B02-2013 101 15 工程项目投标和合同管理程序 Q /TZ Q-B03-2013 114 16 建筑材料、构配件和设备管理程序 Q /TZ Q-B04-2013 121 17 分包管理程序 Q /TZ Q-B05-2013 131 18 施工质量管理程序 Q /TZ Q-B06-2013 138 19 施工质量检查程序 Q /TZ Q-B07-2013 157 20 试验、检测管理程序 Q /TZ Q-B08-2013 163 21 不合格品控制程序 Q /TZ Q-B09-2013 169 22 检测设备控制程序 Q /TZ Q-B10-2013 173 23 顾客满意程度测量程序 Q /TZ Q-B11-2013 179 24 改进程序 Q /TZ Q-B12-2013 187 25 数据分析程序 Q /TZ Q-B13-2013 193 26 环境 程序 环境因素识别与评价管理程序 Q /TZ E-B01-2013 197 27 职业 健康 安全 程序 危险源识别与风险评价管理程序 Q /TZ O-B01-2013 204 28 现场安全生产管理程序 Q /TZ O-B02-2013 212 29 事故、事件管理程序 Q /TZ O-B03-2013 220 文 件 控 制 程 序 (Q/TZ Q.E.O-B01-2013) 1 目的 为了对与管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本,特制定本程序。 2 范围 适用于与管理体系有关的文件控制。 3 术语和定义 采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。 4 职责 4.1 集团公司 4.1.1 总经理负责手册的审批发布。 4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。 4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门,负责文件的收发和档案管理 工作。 4.1.4 工程技术部结合年度内审,组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审;同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。 4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理,并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。 4.2 分公司 4.2.1 分公司经理批准分公司文件。 4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。 4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。 4.3 项目部 4.3.1 项目经理批准项目部文件。 4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。 5 工作程序 5.1 体系文件的分类 5.1.1 手册; 5.1.2 程序文件; 5.1.3 支持性文件; 5.1.4 标准、规范、法律、法规等。 5.2 编号和标识 5.2.1 文件必须按规定进行编号: a 质量手册 Q/TZ Q-A-△ b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△ c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△ d 程序:三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△ 安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△ 质量程序 Q/TZ Q-B□-△ 环境程序 Q/TZ E-B□-△ 职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△ e 支持性文件 Q/TZ-C□-△ □—顺序号 △—年号 5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式,并标注唯一分发号。 5.2.3 失效及作废文件,应注以“作废”标识。 5.3 编写 5.3.1 管理者代表组织编写手册及程序文件。 5.3.2 各职能部门负责相关文件的编写工作。 5.4 批准 5.4.1 集团公司级文件由总经理签发,综合办公室主任复核,分管领导会签,部门领导审稿。 5.4.2 手册由总经理审批发布。 5.4.3 程序文件由管理者代表审批发布。 5.4.3 分公司级文件由分公司经理批准,分管领导会签。 5.4.5 项目部级文件由项目经理批准。 5.5 文件的发放 5.5.1 集团公司综合办公室负责将手册、程序文件发放至集团公司领导、职能部室及分公司。 5.5.2 分公司办公室负责将手册、程序文件发放至相关科室及项目部。 5.5.3 文件的发放,由拟发部门填写“文件拟发审批表”。 5.5.4 文件发放须填写“文件发放登记表”。 5.5.5 文件的领用/代领人要在“文件发放登记表”上签名,如收文人在外地需邮寄时,需在“文件发放登记表”相应栏注明谁经手办理。 5.5.6 文件丢失后,须向原发文部门办理申请和批领手续,申请中要说明丢失原因,如是受控文件,补发的文件另给新的发文号,同时注明原丢失文号作废,必要时将作废的发文号通知有关部门。 5.5.7 集团公司、分公司及项目部的文件管理人员负责填写“收文登记表”,并注明处理办法(如存档、转发、传阅等)。 5.5.8 集团公司文件由综合办公室发至分公司,分公司根据需要再发至项目部。 5.5.9 对需传阅或转发的文件,由相关部门办理“传阅单”。 5.6 文件的更改 5.6.1 文件需更改时,由更改提出人填写“文件更改审批表”,说明更改原因。 5.6.2 文件更改的审核、批准应由原审批人进行,当原审批人不在职时,可由接替其岗位的人员审批,当指定其他部门审批时,该部门应获得原审批所依据的有关背景资料。 5.6.3 综合办公室发放“文件更改(销毁)通知单”,并办理手续。持有人收到文件更改通知后,在原文件作出明显标识。 5.6.4 非文件更改部门/人不得以任何理由自行修改任何文件。 5.7 文件的换版与作废 5.7.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时可进行换版,原版本文件作废,换发新版本。 5.7.2 作废文件由文件持有者自行销毁,需作保留的作废文件,必须加盖“失效留用”标记后方可留用。 5.8 文件的管理 5.8.1 文件经拟定、审核、批准后,文件底稿由发文单位的文件管理员登记归档。 5.8.2 需借阅文件的人员,填写“文件借阅登记表”,经文件管理部门负责人批准后方可借阅,借阅者应按期归还文件。 5.8.3 各职能部室/科室负责相关法律、法规、标准、规范的收集,识别其适宜性和有效性,并列入“法律、法规清单”,根据需要,分发给相关部门和人员。 5.8.4 各单位文件管理员及时做好收发登记。 5.8.5 工程技术部应在每年的第二次内审后,根据两次内审的情况和各部门的反馈情况,对体系文件的适宜性、有效性、充分性进行年度评审。体系文件如需修改,按本程序5.6执行。 5.8.6 归档文件的保存期限,执行《档案管理制度》及综合办公室门有关文件执行。 5.9 电子文件管理 5.9.1 电子文件的发放,由拟发部门在信息化平台的办公自动化中新发起一个针对企业内部或者外部的发文处理过程。 5.9.2 电子文件的发放有同步流程和流程模板两种流程模式。 5.9.3 点“同步流程”页签,将电子文件审批人员从“未选名单”中选到“已选名单”中,点〖确定〗按钮,同步流程选好。 5.9.4 点“流程模板”页签,选定“模版类型”,在此类型下,选择相应“模版名称”,根据实际发文需要完成流程节点设置,点〖确定〗按钮,完成流程模版的设置。 5.9.5 采取以上两种任意一种发文流转模式流程结束后,由文件发放人按照选择定义好的流程模板流转文件,并打印三份纸质文件存档。 5.9.6 按照定义好的收文流程,收文自动流转,在信息化平台的办公自动化内部收文中查收文件。 5.9.7 信息化平台中的电子文件,都集中归档到发文、收文维护,档案管理员可根据文件的流转情况对文件是否有效进行备注。 6 记录和表格 6.1 文件拟发审批表(Q.E.O-B01-01 ;Q.E.O-B01-02) 6.2 文件发放登记表(Q.E.O-B01-03) 6.3 收文登记表 (Q.E.O-B01-04) 6.4 法律、法规清单(Q.E.O-B01-05) 6.5 文件更改审批表(Q.E.O-B01-06) 6.6 文件更改通知单(Q.E.O-B01-07) 6.8 文件借阅登记表(Q.E.O-B01-08) 6.9 传阅单 (Q.E.O-B01-09) 7 相关文件 7.1 《档案管理制度》 7.2 《记录控制程序》(Q/TZ Q.E.O-B02-2013) 7.3 《企业信息化管理系统用户操作手册》 文 件 拟 发 审 批 表 Q.E.O-B01-01 签 发 复 核 会 签 审 稿 文件标题: 主办单位和拟稿人: 附件: 主送机关: 抄报机关: 抄送机关: 发文: [ ] 号 年 月 日封发 打字: 校对: 份数: 注:本表适用于集团公司及分公司范围内的文件拟发审批。 文 件 拟 发 审 批 表 Q.E.O-B01-02 文件名称 拟稿人 文件编号 文件来源 拟发份数 文件内容 发放范围 批准意见 审核人 年 月 日 注:本表适用于项目部文件拟发审批。 文 件 发 放 登 记 表 Q.E.O-B01-03 文 件 名 称 文 件 编 号 发文人 发 放 编 号 领 用 收文人 /经办人(签字) 备 注 部 门/人 日 期 收 文 登 记 表 Q.E.O-B01-04 收文日期 文 件 名 称 文件编号 发文单位 份数 处 理方 法 备注 法 律、法 规 清 单 Q.E.O-B01-05 序号 名 称 颁布/修改日期 实施日期 备注 文 件 更 改 审 批 表 Q.E.O-B01-06 文 件 名 称 文 件 编 号 更改提出人 日 期 原 文 内 容 更 改 原 因 更 改 后 内 容 审 核 意 见 审核人 年 月 日 批 准 意 见 批准人 年 月 日 文 件 更 改 通 知 单 Q.E.O-B01-07 文件名称 通 知 部 门 文件编号 被通知单位/部门 原 文 内 容 更 改 原 因 更 改 后 内 容 更 改 生 效 时 间 文 件 借 阅 登 记 表 Q.E.O-B01-08 日期 文件编号 文件名称 借阅人 批准人 归还日期 备注 文 件 传 阅 单 Q.E.O-B01-09 来文单位 来文号 来文内容 领导批示 传阅者签名 传阅意见 办公室意见 办理结果 记 录 控 制 程 序 (Q/TZ Q.E.O-B02-2013) 1 目的 对管理体系运行记录予以控制和管理,为证明产品符合规定的要求及体系的有效运行提供有效的客观证据,为制订改进措施和纠正措施、预防措施提供依据,特制定本程序。 2 适用范围 适用于管理体系运行过程中所有的记录。 3 术语和定义 采用《质量手册》、《环境管理手册》及《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。 4 职责 4.1 集团公司 4.1.1 工程技术部是本程序的归口管理部门,负责对各部门记录管理进行监督、指导和检查。 4.1.2 各部门负责本部、室记录的收集、整理、保存。 4.1.3 综合办公室负责归档记录的保存。 4.2 分公司 4.2.1 技术质量科负责对分公司各科、室及项目部记录管理的指导监督及检查,并归档上报有关记录。 4.2.2 各科、室做好本科、室记录的收集、整理、保存。 4.3 项目部 资料员负责项目部记录的收集、整理、保存。 5 工作程序 5.1 记录的分类 5.1.1 体系运行记录; 5.1.2 产品、过程记录。 5.2 记录的标识 5.2.1 程序文件中有规定的记录表格,严格按程序文件设定的编号进行标识。 5.2.2 产品、过程中的记录按照国家和地方的规定进行标识。 5.2.3 同样的表格有多张时应编顺序号,按顺序号排列。 5.2.4 作废的记录标识要求执行《文件控制程序》。 5.3 记录的收集、编目 5.3.1 各部门及时做好各自记录的收集、整理。 5.3.2 按不同类别和内容进行编目,即应有封面、名称、目录等,便于检索。 5.3.3 各部门将本部门所形成的记录按不同名称列入“记录清单”内。 5.4 记录的填写要求 5.4.1 记录的字迹要清晰、真实,如有改变,应在修改处划杠,标明更改内容,对重要信息和数据的更改应由更改人签字或盖章,并注明日期。 5.4.2 填写记录必须使用钢笔、签字笔、园珠笔或打印。 5.5 记录的查阅、借阅 5.5.1 归档前的记录查阅、借阅由部门负责人批准,并办理手续。 5.5.2 归档后的记录查阅、借阅执行《档案管理制度》。 5.6 记录的保存、保护 5.6.1 归档前的记录由各部门负责保存。 5.6.2 集团公司/分公司各部门年终将本年度的记录整理,移交至综合办公室/技术质量科。 5.6.3 工程竣工验收后,项目部及时将体系运行记录和一套工程竣工资料整理移交至技术质量科。 5.6.4 技术质量科将Ⅰ类项目竣工资料移交至集团公司综合办公室。 5.6.5 归档后记录的保存、保护执行《档案管理制度》。 5.6.6 记录存放于通风、干燥的地方。 5.6.7 记录的保存期执行《档案管理制度》。 5.7 记录的销毁处理 归档前记录销毁由各单位自行销毁,具体执行《文件控制程序》;归档后记录的销毁处理执行《档案管理制度》。 5.8 检查 5.8.1 工程技术部每半年对集团公司各部门、公司各科室进行记录控制执行 情况的检查,对项目部记录控制情况进行抽查。 5.8.2 分公司技术质量科每季度对公司各科室及项目部进行记录控制执行情况的检查。 6 记录和表格 6.1记录清单(Q.E.O-B02-01) 7 相关文件 7.1 《档案管理制度》 7.2 《文件控制程序》(Q/TZ Q.E.O-B01-2013) 记 录 清 单 Q.E.O-B02-01 序号 记 录 名 称 编 号 记录形成部门(人) 备 注 信 息 沟 通 程 序 (Q/TZ Q.E.O-B03-2013) 1 目的 为了对信息沟通活动进行控制,确保管理体系的有效性得到沟通,特制定本程序。 2 适用范围 适用于内、外部信息的协商、沟通与处理。 3 术语和定义 采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。 4 职责 4.1 集团公司 4.1.1 综合办公室负责信息的收集和处理。 4.1.2 相关部门负责相关信息的收集、整理及工作范围内信息的沟通与处理。 4.2 分公司 相关科室收集、沟通、处理分公司内外信息。 4.3 项目部 资料员负责收集内外信息,相关人员负责沟通、处理项目部内外信息。 5 工作程序 5.1 信息分内部信息和外部信息 5.1.1 内部信息是指管理体系运行过程中各层次、各部门之间的信息,主要包括: a 质量方针、环境方针和职业健康安全方针; b 内、外审核和管理评审的结果; c 发生的重大事件、事故和重大环境影响; d 环境因素的信息、重要环境因素和重要危险源的控制、实施的有关信息; e 目标、指标及方案的实施; f 监测与测量的结果; g 不符合、纠正与预防措施的实施; h 应急情况信息; i 日常联络、监督、检查和培训情况; j 体系运行过程中产生的其它信息; k 法律、法规、标准规范和规章制度及遵循情况。 5.1.2 外部信息是指与各相关方交流产生的信息,主要包括: a 工程信息; b 合同及修改; c 相关方(包括职工家属、顾客、供方、承包方、合同方、施工现场周边环境居民)的信息; d 来自上级的信息; e 市场需求信息; f 法律、法规、标准规范和规章制度的信息; g 质量回访和服务信息; h 同行业其他施工企业的经验教训信息。 5.2 信息沟通的方式。 采可用口头传达、电话、网络、传真、会议、刊物、信函、宣传栏、黑板报等方法。 5.3 内部信息交流的实施 5.3.1 质量方针、环境方针、职业健康安全方针、目标及指标,由综合办公室以文件、会议等形式传递到相关部门。 5.3.2 管理评审和内、外审核及不符合的信息,以管理评审报告、内部审核报告、不符合纠正与预防措施报告的形式下发到相关部门。 5.3.3 获取和更新法律、法规、标准规范、规章制度及其它要求,按《文件控制程序》和《法律、法规获取与识别管理程序》进行处理。 5.3.4 工程技术部将体系运行中产生的重要信息向管理者代表汇报。 5.3.5 紧急情况产生的信息按《应急准备与响应管理程序》执行。 5.3.6 管理体系运行中产生的其它信息,按相应控制程序的要求进行信息交流。 5.3.7 员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动,并享有如下权利: a 参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实施和评审; b 作业场所职业健康安全条件发生变化,直接影响员工的安康,集团公司如计划直接或间接地改变某一作业场所安全健康情况,要事先同员工商讨; c 参与职业健康安全有关事务,监督集团公司的职业健康安全状况,参加工会劳动保护监督检查、安全检查、事故调查等; d 集团公司要及时听取员工在职业健康安全方面的意见和建议,员工在组织的职业健康安全事务中享有代表的权力。 e 了解谁是职业健康安全员工代表和职业健康安全管理者代表。 5.4 外部信息交流的实施 5.4.1 工程技术部通过会议、电话、网络等形式,及时获取上级技术质量部门或业务主管部门有关质量信息。 5.4.2 安全项目管理部通过会议、电话、网络等形式,及时获取上级环保部门或业务主管部门有关环保信息。 5.4.3 市场管理部通过电话、传真、网络等方式收集工程信息、问询、合同及修改、市场需求,并及时通知相应区域分公司经营科负责与顾客接洽。 5.4.3 综合办公室通过电话、传真、网络、报刊等方式收集同行业其他施工企业的经验教训以及各类工作建议,并上报上级领导。 5.4.4 收到相关方提出抱怨的部门,及时将信息传递到相关部门/相关科室/项目部,并进行处理,处理不了的问题逐级上报。经上级领导批准后及时给予答复。 5.4.5 与管理体系有关的法律、法规、标准、规范的收集和识别执行《文件控制程序》或《法律、法规获取与识别管理程序》。 5.4.6 顾客满意度信息收集。 5.4.6.1 市场管理部/经营科收集顾客的邮件、来电、来函、来访、传真、谈话记录。 5.4.6.2 市场管理部每半年收集分公司上报的“顾客满意程度汇总表”。 5.4.6.3 经营科收集项目部上报的顾客反映强烈的信息(投诉抱怨)。 5.4.6.4 经营科向顾客发送“顾客满意程度调查表”,定期走访。 5.5 项目部用公告栏公布“重要环境因素清单”或用书面形式发放“重要环境因素清单”给来现场的合同方和当地有关部门,并做好发放记录。 5.6 记录的管理 相关部门负责信息的接受、处理、记录,填写“信息处理记录”, 由记录单位保存、利用。 6 记录和表格 6.1信息处理记录(Q.E.O-B03-01) 7 相关文件 7.1 《管理评审程序》(Q/TZ Q.E.O-B04-2013) 7.2 《内部审核程序》(Q/TZ Q.E.O-B06-2013) 7.3 《法律、法规获取与识别管理程序》(Q/TZ E.O-B01-2013) 7.4 《应急准备与响应管理程序》(Q/TZ E.O-B04-2013) 7.5 《文件控制程序》(Q/TZ Q.E.O-B01-2013) 信 息 处 理 记 录 Q.E.O-B03-01 序号 接受时间 主要内容 处理 记录人 备注 管 理 评 审 程 序 (Q/TZ Q.E.O-B04-2013) 1 目的 总经理对管理体系进行评审,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,并能满足有关标准要求和体系改进的要求。 2 适用范围 适用于总经理对管理体系的评审。 3 术语和定义 采用《质量手册》、《环境管理手册》及《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。 4 职责 4.1 集团公司 4.1.1 工程技术部是本程序的归口管理部门,编制评审计划与评审报告,制定整改(改进)措施报告,并对实施情况进行跟踪验证,负责评审会议的记录与整理。 4.1.2 管理者代表负责审核管理评审计划,向总经理报告管理体系的运行情况。 4.1.3 总经理主持管理评审会议,对体系运行情况进行评价。 4.1.4 管理评审报告由管理者代表审核,总经理批准。 4.1.5 相关部门负责人提供与管理评审有关的资料,负责整改(改进)措施的实施。 4.2 分公司 分公司经理提供与管理评审有关的资料,负责整改(改进)措施的实施。 5 工作程序 5.1 管理评审计划 5.1.1 年度评审计划 5.1.1.1 年度管理评审频率:每年至少进行一次。 5.1.1.2 每次评审应在管理体系内部审核后进行。 5.1.2 适时评审计划 当遇有下列情况之一时,由总经理决定追加和组织管理评审。 a 体系覆盖范围发生变化时; b 方针、目标和指标、重要环境因素、重要危险源等有较大变化时; c 组织机构或体系文件发生重大变化时; d 工程质量出现严重滑坡、发生重大事故(事件)、发生严重的环境影响时; e 市场形势与法律法规有重大变化时; f 相关方对某一或几个环节反馈信息非常强烈时。 5.1.3 评审计划的内容 5.1.3.1 评审目的; 5.1.3.2 评审组织; 5.1.3.3 评审内容; 5.1.3.4 评审时间、地点安排等。 5.1.4 评审计划的编制、发放 5.1.4.1 工程技术部负责编制评审计划,交管理者代表审核,由总经理批准。 5.1.4.2 工程技术部负责评审计划的发放。 5.1.4.3 评审计划应在评审前一周发放到各相关部门及评审人员。发放范围:总经理、管理者代表、三总师、相关分管副总经理及相关部室、相关公司负责人。 5.2 评审准备 工程技术部负责向管理者代表汇报前阶段管理体系的运行情况,并组织收集有关评审资料,准备必要的文件,由管理者代表确认。 5.3 评审的输入: 5.3.1 审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核的结果; 5.3.2 合规性评价的结果; 5.3.3 相关方的反馈信息,包括顾客满意程度的测量及抱怨,投诉; 5.3.4 组织的环境绩效,如环境监测报告等; 5.3.5 改进、纠正措施和预防措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不 合格采取的纠正措施和预防措施的实施情况及其有效性的跟踪验证结果; 5.3.6 以往管理评审后续措施的实施情况及有效性的监控结果; 5.3.7 可能影响集团公司管理体系的变化,包括内部与外部环境的变化,如 法律法规、环境因素的变化,新技术、新工艺、新设备的开发与利用等; 5.3.8 体系的贯彻情况,包括方针的适宜性,目标、指标的完成情况,管理 方案的实施情况; 5.3.9 过程的绩效和产品的符合性,包括过程、产品的测量和监控的结果等; 5.3.10 对于体系进行改进的建议。 5.4 评审实施 5.4.1 总经理主持管理评审会议。 5.4.2 管理者代表对评审内容作详细介绍。评审内容包括以下方面: 5.4.2.1 方针的适宜性; 5.4.2.2 目标和指标的制定和分解情况、实现程度,方案的完成情况; 5.4.2.3 面对变化的条件与信息,环境管理体系是否具有持续改进的适宜性; 5.4.3.4 法律、法规的符合性; 5.4.2.5 审核结果; 5.4.2.6 资源配置是否满足体系的要求; 5.4.2.7 相关方关注的问题。 5.4.3 参加评审人员对评审的内容发表意见,作出评价。 5.4.4 总经理对评审意见作出评审结论。 5.4.5 工程技术部负责评审会议的记录、整理。 5.5 评审报告 5.5.1 工程技术部编制评审报告。 5.5.2 评审报告应包括与以下方面有关的任何决定的措施:- 配套讲稿:
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