资金管理总体流程图.doc
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1、资金计划、报审、支付和使用流程及详细措施(讨论稿)一、总体流程图 资金计划和申请资金管理总体流程资金管理流程资金借取和支付 资金报账和找补 部门申报计划资金计划流 程资金计划流程 财务部编制汇总 按照实际发生额据实申请 环节条 件1、部门提请计划各部门根据所管辖旳工作内容,编制资金需求计划2、财务汇总计划财务部根据各部门计划,结合实际状况汇总编制企业当月资金计划,报企业领导审批3、据实申请资金部门根据当期实际用款状况,向企业提交实际用款申请二、 资金使用流程 借款审批流程 购置办公用品审批流程 其他办公费用审批程序 差旅费报销审批程序 资金使用审批流程 行政部筹划费用审批程序 市场开发部费用审
2、批程序 工程采购费用审批程序 工程进度款审批流程 工程结算款审批流程 (一) 借款审批流程图:经办人填借款单本部门负责人审查会计审核总经理审批出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款 环节条 件1、经办人提计划按备用金、差旅费、业务费、报建费、购置物资等事项填写借款申请单,写明:借款时间,注明用途、金额、所属部门2、主管部门审查本部门主管领导审查签字确认,同步审核借款额度3、向企业申请资金根据当期实际用款状况申请实际资金使用额4、会计审核借款原则:前款不清后款不借,特殊状况特殊处理5、企业领导审批领导审批借款事项6、财务部主管审核签字7、付款出纳复核借款手续完善后付款,领款人签字(若有指定代领人
3、需在报销单上备注“XX代领”)(二)购置办公用品流程图经办人填写费用报销单物资验收、入库部门负责人签字财务部复核企业领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款环节条 件 1、经办人经办人填写费用报销单(附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等)2、验收所购置物资须经验收或使用者签收,同步办公设备需在办公室登记立案3、主管部门本部门主管领导签字确认。4、会计审核会计审核票据,数量、单价、金额,及需求量5、财务经理审核签字6、企业领导审批领导审批7、制单会计根据报账单据编制记账凭证8、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(二
4、) 其他办公费用审批程序经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核企业领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款环节条 件1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单(附发票及清单)3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据,数量、单价、金额,及期间6、财务经理审核签字7、企业领导审批领导审批8、制单会计根据报账单据编制记账凭证9、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(三) 差旅费审批流程经办人填写出差费报销单部门负责人签字财务部
5、复核企业领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款环节条 件1、经办人经办人填写费用报销单(附车票、机票、交通费、住宿费等)2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,出差原则,补助等4、财务经理审核签字5、企业领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(四) 营销、广告费用审批报销流程图经办人填写出差费报销单部门负责人签字财务部复核企业领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款环节条件1、经办人经办人填写费用报销单(广告协议、付款申
6、请、签收单等)2、验收宣传资料、礼品、设计小样、坐落位置实景照片存档、2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,及签收确认等4、财务经理审核签字5、企业领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(五) 市场开发部费用报销流程图经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核企业领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款环节条 件1、经办人经办人填写费用报销单(报建旳项目内容等)2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,查对保健费用原则,
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