采购管理-控制矩阵.xls
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1、流流程程编编号号末末级级流流程程控控制制目目标标风风险险点点编编号号风风险险点点描描述述控控制制编编号号合合法法合合规规资资产产安安全全财财务务报报告告经经营营效效率率与与效效果果LCXX.01.01供应商准入LCXX.01.01-F1忽视供应商管理工作,未严格审核供应商资质与信用,可能导致合作供应商不能按照合同约定完成供应,影响单位相关业务运营;供应商与采购人员存在关联关系,可能导致因私损害单位利益,采购结果质次价高。LCXX.01.01-K1.1LCXX.01.01-K1.2LCXX.01.02供应商信息维护LCXX.01.02-F1未建立合格供应商清单,可能导致采购供应商合作信息的利用效
2、率低,短期内供应商资质审核重复进行或履约不良的已合作供应商再次通过基础审核而被纳入合作范围。LCXX.01.02-K1LCXX.01.03供应商评价LCXX.01.03-F1未对合格供应商进行定期评估,可能导致合格供应商清单不能及时根据供应商资质、经营情况、服务范围的变化或实际履约情况进行更新,造成供应商选择失误。LCXX.01.01-K1LCXX.02采购计划LCXX.02-F1采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压,可能导致单位生产停滞或资源浪费。LCXX.02-K1.1LCXX.02-K1.2LCXX.03采购申请LCXX.03-F1忽视请购工作,可能导致在单位内
3、部未就采购事项达成一致意见的情况下盲目进行业务谈判、合同谈判、合同拟定等工作,造成谈判结果不符合单位利益,工作反复,人力资源浪费,工作进度拖延。LCXX.03-K1LCXX.04.01采购实施-采购方案编制LCXX.04.01-F1忽视采购价格信息收集与分析工作,可能导致采购人员在采购价格谈判中处于被动地位;可能导致不能充分关注采购价格变化趋势,对单位成本控制甚至业务结构调整提供充分信息。LCXX.04.01-K1LCXX.04.01-F2采购方式不合理,可能导致单位不能在合理范围内做出供应商与采购价格的最优选择;或选择成本与采购事项重要性不符。LCXX.04.01-K2采购实施-招标采购LC
4、XX.04.02-F1采购招标组织不当、责任不明,可能影响采购质量。LCXX.04.02-K1LCXX.04.02-F2招标方式选择缺乏规范,供应商遴选范围人为缩小或扩大,可能导致中标单位确定不当或招标成本升高,影响单位经济利益。LCXX.04.02-K2LCXX.04.02-F3招标工作缺乏计划性,可能导致招标组织混乱,招标工作拖延或招标结果不能满足招标需求。LCXX.04.02-K3LCXX.04.02-F4缺乏招标文件的内部评审,可能导致招标要求陈述不清或与实际需求不符,招标结果偏离预期目标。LCXX.04.02-K4LCXX.04.02-F5缺乏投标人资格审查管理,可能导致中标人不具备
5、基本的主体资格、业务能力或信用水平。LCXX.04.02-K5LCXX.04.02-F6评标人员选取不合规,不具有必要的独立性与资质,可能导致评标结果有失公正或中标人并非符合招标要求的最佳选择。LCXX.04.02-K6LCXX.04.02-F7中标人决策程序不规范,可能导致确定中标人不当,发生舞弊行为。LCXX.04.02-K7LCXX.04.02-F8未按规定程序与中标供应商签订采购合同,可能导致供应商不履行约定义务,损害单位权益;谈判过程文件和合同等资料未保存归档,可能导致采购过程的不可追溯,影响后续工作开展。LCXX.04.02-K8LCXX.04.03采购实施-竞争性谈判采购LCXX
6、.04.03-F1竞争性谈判采购组织不当、责任不明,可能影响采购质量。LCXX.04.03-K1LCXX.04.03-F2缺乏竞争性谈判文件的内部评审,可能导致采购要求陈述不清或与实际需求不符,采购结果偏离预期目标。LCXX.04.03-K2LCXX.04.03-F3未按规定的方法和程序组织竞争性谈判,可能导致采购结果不公允,结果与预期标准不符。成交供应商决策不规范或未经相关领导审核,可能导致供应商不符合单位采购要求。LCXX.04.03-K3LCXX.04.03-F4未按规定程序与成交供应商签订采购合同,可能导致供应商不履约约定义务,损害单位权益;竞争性谈判文件和合同等资料未保存归档,可能导
7、致采购过程的不可追溯,影响后续工作开展。LCXX.04.03-K4LCXX.03.03采购实施-询价采购LCXX.04.04-F1缺乏采购文件的内部评审,可能导致采购要求陈述不清或与实际需求不符,招标结果偏离预期目标。LCXX.04.04-K1LCXX.04.04-F2未按规定的方法和程序组织询价,可能导致询价结果不公允,结果与预期标准不符。LCXX.04.04-K2LCXX.04.04-F3成交供应商决策不规范或未经相关领导审核,可能导致供应商不符合单位采购要求。LCXX.04.04-K3LCXX.04.04-F4未按规定程序与成交供应商签订采购合同,可能导致供应商不履约约定义务,损害单位权
8、益;询价文件和合同等资料未保存归档,可能导致采购过程的不可追溯,影响后续工作开展。LCXX.04.04-K4LCXX.04.05采购实施-单一来源采购LCXX.04.05-F1单一来源采购组织不当、责任不明,可能影响采购质量。LCXX.04.05-K1LCXX.04.05-F2缺乏采购文件的内部评审,可能导致采购要求陈述不清或与实际需求不符,招标结果偏离预期目标。LCXX.04.05-K2LCXX.04.05-F3谈判过程与决策缺乏监督或保密机制,可能导致采购结果有失公正,违背单位利益。LCXX.04.05-K3LCXX.04.05-F4未按规定程序与成交供应商签订采购合同,可能导致供应商不履
9、约约定义务,损害单位权益;询价文件和合同等资料未保存归档,可能导致采购过程的不可追溯,影响后续工作开展。LCXX.04.05-K4LCXX.05.01采购验收LCXX.05.01-F1验收标准不明确、程序不规范,验收异常情况处理不当,可能导致账实不符,造成单位经济损失或影响相关业务运行。LCXX.05.01-K1LCXX.05.01-F2对采购验收发现的异常情况处理不当,可能导致单位对不合格品不当接收,造成资产浪费或影响相关业务运营。LCXX.05.01-K2LCXX.05.02采购付款LCXX.05.02-F1付款审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严,可能导致单位资金损失或信用受损。
10、LCXX.05.02-K1LCXX.05.02-F2发票真实性未进行审核,可能导致单位资金损失或受到监管部门处罚。LCXX.05.02-K2LCXX.05.02-F3预付账款缺乏分析检查机制,未能及时发现不合理或存在收回风险的预付款项,可能导致单位资金损失。LCXX.05.02-K3LCXX.05.02-F4采购业务对帐管理指定专人通过函证等方式,定期向供应商寄发对账函,核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项,对供应商提出的异议应及时查明原因,报有权管理的部门或人员批准后,做出相应调整。LCXX.05.02-K4LCXX.05.02-F5单位未根据实际情况进行到货暂估,可能导致单位账实不符
11、,影响财务报告信息的准确性。LCXX.05.02-K5单位采购信息会计系统记录不完整,会计记录、采购记录与仓储记录未及时核对,可能造成单位利益受损。采购后评估LCXX.06-F1未建立采购业务后评估制度,可能导致无法识别采购中存在的的风险,无法保证采购业务持续改善。LCXX.06-K1控制活动矩阵根据流程目录进行风险识别,例如招标采购末级流程,根据参考内控指引、招投标法及单位管理制度和管理现状,梳理招标采购的整体业务循环包括招标组织架构的建立、招标方式的选择、招标计划编制、招标文件评审、投标人资质审查、评标专家选取、评标、中标结果决策及合同签订、归档过程文件各个环节,根据业务循环识别每个环节的
12、风险,并设定针对的控制措施,形成控制活动。设计控制活动时需要明确“什么人(岗位)、什么时候(频率)、做什么事儿(业务)、形成什么表单(控制实施证据)、要经过什么审批流程(权限)、经过哪些部门(职能带)”。根据控制矩阵模板将选择一般控制/关键控制、人工/自动、预防性/检查性、责任部门/岗位、实施证据、制度索引各项内容,形成控制矩阵。流程设计人员根据上矩阵模板描述控制活动明确部门、岗位名称,审批环节中细化具有权限的单位领导是哪一层级领导(例如:总经理、主管采购负副总经理、总会计师、总工程师等等)。控控制制活活动动描描述述关关键键控控制制/一一般般控控制制人人工工/自自动动预预防防性性/检检查查性性
13、控控制制频频率率责责任任部部门门/岗岗位位新新增增非非集集团团合合格格供供应应商商各需求部门及下属生产单位根据实际需求,收集市场信息、整理推荐供应商名单,与供应商达成共识后,要求供应商填写供应商基本情况调查表,提交采购管理部门。供应商管理人员组织财务部门、需求部门及相关部门专业人员对新增供应商进行评价。(评价的主要内容包括:供应商的基本情况、资信、供货能力、质保能力进行考察,并审查其营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证及增值税一般纳税人资格等)。需进行现场评价时,供应商管理人员提出供应商现场评价计划,经部门负责人审批,组织相关专业人员进行现场评价。评价结束后,由评价人员填写供应商现
14、场评价报告提交采购管理部门,采购管理部门供应商管理人员根据供应商评价记录表或现场评价报告中提出供应商评价结论报告,报部门负责人审核、具有相关权限的单位管理层审批通过后,将评价合格的供应商纳入合格供应商名录。关键控制人工预防性随时采购管理部门/供应管理人员新新增增集集团团供供应应商商单位新增集团供应商,单位通知供应商在电子采购平台注册信息,经集团供应商管理机构评审通过后。采购管理部门供应商管理人员对电子采购平台供应商信息与合格供应商证书进行核对,并根据供应商注册类别提出供应商准入申请,经部门负责人审批,供应商管理人员将供应商纳入单位合格供应商名录。关键控制人工预防性随时采购管理部门/供应管理人员
15、采购管理部门建立供应商档案,内容包含供应商名称、类型、地点、联系人、联系方式、主要供货/加工范围等。合格供应商信息变动时,供应商管理人员需整理合格供应商信息及相关证明文件,经部门负责人审批通过后将合格供应商名录中供应商信息进行修改。供应商信息发生重大变化,如单位被其他单位兼并、单位进行重大产品结构调整、相关行业资质证书被发证或者管理部门吊销等情况需重新履行供应商准入评价程序。关键控制人工预防性随时采购管理部门/供应商管理人员采购管理部门根据合同规定的采购业务周期对供应商进行评价。对供应商评价时,供应商管理人员根据供应商合同履约情况、提供产品质量、售后服务、对产品使用培训等填制供应商履约评价表并
16、对供应商提出评价意见,经部门负责人审核归档备查。对集团供应商每半年向集团反馈供应商使用情况。采购管理部门每年组织相关部门对合格供应商的产品质量保证能力、交付后的服务和支持能力、价格与供货能力、供货业绩、抽样合格率、履约能力等进行评价,并对供应商评价记录表签字确认。供应商管理人员整理供应商评价记录形成供应商评价报告,报部门负责人审核,具有相关权限的单位领导层审批,供应商管理人员根据评价结果更新合格供应商名录。关键控制人工检查性年度采购管理部门/供应商管理人员年年度度采采购购计计划划制制定定与与审审批批每年末,采购需求部门(单位)根据年度生产需求、投资计划等编制下一年度年度需求计划,经部门负责人审
17、核,具有相关权限的单位管理层审批后报采购管理部门。采购管理部门计划管理人员汇总各部门(单位)年度需求计划,结合单位年度生产计划、库存情况及历年使用情况编写单位年度采购计划,经采购管理部门负责人审核后,报具有相关权限的单位管理层审批,具有相关权限的单位决策机构决策后。采购管理部门将经审批的年度采购计划反馈至各需求部门。关键控制人工预防性年度采购管理部门/计划管理人员月月度度采采购购计计划划制制定定与与审审批批每月末,需求部门(单位)相关人员根据项目进度情况、生产经营管理需求、年度采购计划等,编制月度需求计划,经部门负责人审核,具有相关权限的单位管理层审批,提交至采购管理部门。采购管理部门计划管理
18、人员汇总各部门(单位)提交的月度采购需求,结合年度采购计划分解信息、月度生产、库存等情况编制月度采购计划,经采购管理部门负责人审核,报具有相关权限的单位管理层审批,采购管理人员根据批复月度采购计划组织采购。关键控制人工预防性月度采购管理部门/计划管理人员需求部门根据月度采购计划和实际需要提出采购申请,申请内容包括项目名称、物项名称、规格型号、单位、定额数量、备品数量、要求货期、建议采购方式等,经部门负责人审核,提交采购管理部门负责人审批,如发生计划外物资采购或紧急采购业务,执行月度采购计划制定与审批程序。关键控制人工预防性随时采购管理部门/采购管理人员采购管理人员根据需求部门提出的申请,组织需
19、求部门及相关部门针对购买物资设备市场进行进行采购调研,通过调研明确采购品的价格、质量、型号、生产厂家、供货情况等各方面信息形成调研报告,各参与调研人员签字确认。采购管理人员根据调研结果编制采购方案,明确采购方式、采购时间、采购数量、采购预算金额等。经采购管理部门负责人审核无误后,采购管理人员组织采购。关键控制人工预防性随时采购管理部门/采购管理人员1、招标采购从从定定性性、定定量量两两个个维维度度明明确确单单位位采采购购方方式式选选择择依依据据,定定量量(从从合合同同估估、算算预预算算金金额额层层面面界界定定)定定性性(从从采采购购项项目目类类型型界界定定)各各单单位位根根据据本本单单位位实实
20、际际情情况况进进行行界界定定。例例如如:1)单项合同估算价在50万元以上的勘探、设计、监理等服务项目;2)单项合同或单台(套)设备估算价100万元人民币以上(含100万元)的材料和设备;3)单项工程估算价大于200万元的(含200万元)的建设工程;2、竞争性谈判1)一次性采购金额大于10万元(含10万元)且小于100万元的材料和设备;2)单项工程估算价大于20万元的(含20万元)且小于200万元建设工程;3)单项合同签订价值大于10万元的其他项目4)上级主管部门批准为不招标但在本条1、2、3款限额以上的项目。3、询/比价采购项目金额未达到招标要求,采购的货物或服务规格、标准统一,货源充足且以价
21、格为主要评价标准。4、单一来源1)用户指定供应商2)只能从唯一供应商处采购的;3)发生不可预见的紧急情况,不能从其他供应商处采购的;4)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购的。5、其他采购方式关键控制人工预防性随时采购管理部门/采购管理人员单位设立招标领导小组,(小组成员),负责审查重大项目的招标文件,研究决定招标方式、资质标准、招标最高限价编制、评标原则、评委组成、付款方式、服务承诺、责任约定等;招标领导小组下设招标办公室,招标办公室设立在XX部门,主要负责负责评标专家的选取、组织或指导制定招投标方案、编写招标文件和评标办法、投标单位资质审核、合同洽谈等工作。
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