风险和机遇评估分析表.doc
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1、风险和机遇评估分析表类别:质量 过程序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1市场营销1.对市场需要产品的发展趋势判断失误;2.参与评审新产品新市场相关信息不够。41312一般风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证;2.参与评审新产品新市场时应收集相关信息。销售部2018.1.10有效2报价及项目确定1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误2.提供成本和利润指标信息不够。41312一般风险1.销售部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场
2、风险评估等工作;2.财务部负责提供成本和利润指标信息;3.总经理负责对可行性评审报告的审批。销售部2018.1.10有效3订单管理1.客户要求识别不完整;2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312一般风险1.对客户的要求实施监视和测量;2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。销售部2018.1.10有效4产品制造1.生产不能准时完成计划;2.不良率过高;3.效率太低;72228高风险1.生产计划控制;2.过程能力提前策划;3.不良率前期策划;生产部2018.1.10有效5产品交付1.不能按时交付;2.交付的产品不符合客户的要求。52220高风险1.生产计划管制;2.生产过程的品质控
3、制;3.成品的品质检验;4.出货前的品质检验。技术部2018.1.10有效6顾客反馈处理1.顾客投诉未能有效解决。73242高风险1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以书面格式存档;技术部2018.1.10有效7生产计划计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从面延误产品交付。52330高风险1.合理计算公司的实际产能;2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;3.全程跟进生产计划的实现过程。技术部2018.1.10有效8领导作用1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺;2.未能配置足够的资源。41312一般风险1.在管理体系中重点体现总
4、经理的作用,确保总经理能够履行承诺;2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。总经理2018.1.10有效9策划1.策划质量管理体系时,遗漏了的要求;2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。52330高风险1.策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展。管理代表各部门2018.1.10有效10分析和评价1.数据信息不准确,导致分析的结论不合理。52330高风险1.要求用于数据分析的数据必须保持
5、准确;2.公司品质部负责对数据的真实性实施监督和验证。各部门2018.1.10有效11内部审核1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;2.审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进,导致问题长期存在。52330高风险1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。各部门2018.1.10有效12管理评审1.输入项目不全;2.输出项目未能有效落实。62336高风险1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门;2.总经理确保每一项输入均得到评审;3.输出
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