大型购物广场公务出差及费用报销.doc
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1、xxxx购物广场有限公司内部控制系列文件020111 公务出差及费用报销xx 版批 准: xx-04-01 发布 xx-04-01 实施xxxx购物广场有限公司1.0 目的 本程序规定公司员工公务出差及差旅费报销的管理要求,旨在规范员工公务出差管理工作,合理控制差旅费用,提高出差管理效率,降低公务出差管理中的潜在风险。2.0 制度要求2.1 公务出差及费用报销管理程序制定2.1.1 财务部负责制定公务出差及费用报销管理程序。2.1.2财务部负责监督核算员工公务出差事宜。至少每季度分析各部门和每位员工的差旅费开支状况以及执行管理费情况。2.1.3公司实行员工公务出差统一集中管理制度。统括部可根据
2、实际情况,采用集中统一办理职工公务出差有关交通定票、安排会议场所等方式,以达到降低费用的目的。2.1.4 统括部应当和财务部、内控人员共同组织有关人员参加公务出差及费用报销管理程序学习培训。招商部、营运部和其他经常出差的员工,必须进行公务出差及费用报销管理程序培训。培训后视情况对参加培训人员进行考核。2.2公务出差管理2.2.1出差申请和批准 公务出差应在出差前由出差人填写出差申请单(参见表1),各职能部门员工出差申请单应经部门负责人批准,各职能部门负责人出差,其出差申请单应由总经理批准;部门负责人或直接主管对出差合理性、费用预算审核负主要责任。 如果出差期间要发生招待费用的,应事先在出差申请
3、单中说明。 所有人员因公务出国,应当由总经办通过,报董事长最终审批。 对因考察事由产生的国外出差申请进行谨慎审批,严禁考察变旅游。基于考察事由的国外出差, 在费用报销时必须附上考察报告, 报告内容须明细、充实。 各级管理人员有责任确定其属下人员是否需要出差。如果业务可以以更经济的方式进行,则不应批准其出差。 出差员工如果需要预借出差款时,应当根据计划出差天数、具体活动安排以及各项费用等合理预算所需金额,填写借款单,经相关领导批准后到财务办理借款。 出差申请单是差旅费报销时的必要附件。2.2.2 出差费用标准的规定2.2.2.1总原则: 长途交通费:一般按级别规定交通工具,费用按实报销; 住宿、
4、市内交通、误餐等费用公司实行标准限制,凭票报销,超支自理,如有特殊情况需超支报销的需由总经理签字确认。具体出差补贴标准参见表3。2.2.2.2交通工具的确定: 交通工具:主要指飞机、火车、轮船及汽车等。 出差等级的确定:公司可按公司的职级划分等级,如:总助以上、中层干部、主管人员和普通员工四个级别。 交通工具的选择:出差人员一般不得乘坐飞机,如时间紧迫,根据需要必须乘坐飞机时,或者从成本效益原则出发,乘坐飞机更经济时,可以选择以飞机作为交通工具,各职能部门人员应及早制定出差计划,适当控制出差时间,提高工作效率。 交通工具的审批:公司员工在选择飞机作为主要交通工具时,需经总经理批准。 出差期间因
5、特殊情况的退票费、补票费用凭票据批准后可以报销,但各种罚款一律不得报销。 本地市内外出办事,原则上不得报销出租车费,如遇特殊情况或确实需要打车的,必须经主管领导同意,费用发生后两天内必须在统括部备案,方可在财务部进行报销。 具体住宿及伙食、交通标准根据公司职位级别划分,详细标准参见表3。 出差到某地第一天,如遇特殊情况可适当提高当天住宿标准,超支报销需由总经理批准确认。 公司员工在配偶驻地出差以及未婚外地员工返回原住地出差的,住宿费原则上不予报销。(注:出差人员配偶居住情况统括部提供,各主管领导把关)。2.2.2.3 补贴标准: 参加各类会议、培训学习的外出人员以及由接待单位公务接待并统一安排
6、伙食者,一律不予伙食补贴。如住宿费超过标准,须有组织该会议、培训等单位证明,可按实际住宿费报销,如无证明超过标准部分一律自理。 到本市区外的周边县市区出差,当天往返的,伙食费补贴20元/天。 出差人员在规定差期内返回,可按实际出差天数报销,实际出差天数以住宿天数为准,出差头天和回程末合并为一天,但发放该天伙食补贴及市内交通费。如因工作原因需超期,必须说明原因,由主管领导在差旅费报销单中注明方可报销。 中层以下(含中层),二人同性一同出差在同一城市的,原则上住宿标准合并按一人标准享受。 对单位公车全程跟随出差的,出差人员一律不予交通补贴享受。 出差人员在出差期间一般不得推迟返回时间,若因患病或其
7、他原因不能按期返回,应通过电话请示部门领导,同时通知统括部备案,返回后需提供相应说明,由统括部按公司各类假期规定处理。 对公务出差国外的员工,原则上餐费和交通补贴每天按50美元范围内计算,按实报销,住宿费在合理的标准情况下按实报销。2.2.4费用的报销2.2.4.1 报销申请 员工出差或业务活动结束返回公司后,应当在一周内填报出差小结(参见表2)和差旅费报销单(参见表4),报销人应按规定要求填写有关报销内容,如果出差的实际天数超过预计天数,则应书面详细陈述超过原因并附于报销单后。差旅费报销单上“其他费用”都应有相应注明。同时将出差申请单出差小结附在差旅费报销单后面作为附件。 出国人员报销应当将
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