费用管理开支标准报销审批程序制度.doc
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1、飞耀控股集团有限公司 费用管理、开支标准、报销审批程序制度第一章 总则第一条 为加强公司费用管理,明确费用开支标准和报销审批程序,制定本制度。第二条 本制度合用于集团公司本级、集团公司所属各成员单位(以下简称“各单位”)。第三条 各单位可根据本制度,结合本单位实际情况,制定相应的费用管理细则或实行办法,并集团公司计划财务部审核后在本单位及控制的子公司、分公司实行第二章 费用管理原则第四条 平常费用管理原则:年度预算管理、标准管理。各单位的平常费用根据有关预算管理规定编制年度预算,经集团公司审批后执行;具体有关费用标准按本规定和集团公司相关制度执行。第三章 费用管理及开支标准第一节 差旅费第五条
2、出差审批程序1、出差人员出差前应填写出差申请单(见附件1)。各单位领导在审批出差事项时要严格控制外出人员人数和天数,出差事项要有明确的任务、时间、地点和费用预算及超标准说明。2、部门员工(含部门副职)出差需经部门重要负责人审批;部门重要负责人和总助人员出差需经主管(指定)副总审批;其他领导出差应通报所属单位办公室和总经理(总裁)。3、短途当天往返的出差,一般员工报部门经理批准即可,可不填报出差审批单。第六条 差旅费用是指各单位员工离开单位所在城市出差期间为完毕预定任务所发生的必要合理的费用,具体涉及:在途交通费(涉及乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用)、住宿费、包干费用、其他公务
3、杂费(涉及但不限于行李费、邮电费、购退票手续费、文献复印及打印费)。出差人员在出差期间所发生的购物、游览等非工作需要的个人开支不得报销。第七条 差旅费标准费用项目合用人员开支标准1单位市内交通所有员工根据各单位规定报销2在途交通费集团董事长、正副总裁、各单位董事长、总经理(总裁)本着节约和工作需要原则据实报销各单位部门经理以上干部(含集团部门副经理)根据实际情况采用飞机经济舱,火车、轮船、长途汽车,据实报销其他员工根据实际情况采用火车(硬)、轮船(三等)、长途汽车,据实报销住宿费集团正副总裁、各单位董事长本着节约和工作需要原则据实报销各单位总经理、集团部门经理以上员工350元/日以内据实报销(
4、市、省会、特区及沿海);300元/日以内据实报销(其他地区)各单位部门经理以上员工(含集团部门副经理)300元/日以内据实报销(市、省会、特区及沿海);220元/日以内据实报销(其他区)其他员工200元/日以内据实报销(直辖市、省会特区及沿海)150元/日以内据实报销(其他地区)、包干补贴(出差地市内交通费、出差补贴)各单位副总以上员工据实报销其他员工50 元/日按天、人数申报(直辖市、省会城市、特区及沿海城市);40元/日(其他地区)出差驾驶员30 元/日按天、人数申报(市、省会、特区及沿海);25元/日(其他地区)5公杂费所有员工凭发票据实报销6注:合用人员、开支标准中“以上”“以内”均涉
5、及本档次第八条 单人出差、多人出差男性员工或女性员工为单数时,单人或该单人的住宿标准上浮20%。同比自己级别高或标准高的人员一起出差,在遵循节约的情况下,经主管领导批准,可按高级别标准执行,但飞机仅限经济舱,住宿仅限标准间。第九条 出差期间包干的包干补涉及出差目的地市内交通费、伙食补贴等,按出差自然天数计算,可不再凭票报销;外出短途当天往返按一天计算发放;在途交通费交通费涉及往返机场、码头、火车站的费用。第十条 出差人员外地出差发生的公杂费,如行李费、邮电费、购退票手续费、文献复印费、传真费等,凭发票据实报销。第十一条 由于特殊工作需要或参与培训、会议等突破标准,事前可以预见或作出安排的,必须
6、在出差申请单中作出说明和估计超标准金额,经批准后执行。第十二条 出差期间相关差旅费费用超过标准的,一律自行承担;特殊情况报销时须填报出差费用超标准审批单,按照规定程序审批后报销。第二节 市内交通费第十三条 市内交通费指各单位员工在办公所在地外出公干发生的市内交通费以及上下班费用。第十四条 上下班交通费采用交通补贴原则,具体标准由各单位根据实际情况报集团公司审批后执行;公干发生的市内交通费各单位必须从严控制,在单位不能派车的情况下,事前必须报经部门负责人批准,事后必须在票据上注明起始地、事由,部门负责人签字确认后按程序报销;对因工作需要加班到晚上10点以后的,可以报销一张市内交通费发票,报销规定
7、同上。第三节 移动通讯费第十五条 移动通讯费根据集团公司和本单位的任命文献和职务类别,按照以下标准执行:序号职务类别开支标准备注1集团董、总裁、各单位董事长实报实销2集团副总裁、各单位总经理(总裁)400元/月涉及各单位董事长助理3各单位副总经理、集团部门经理300元/月涉及各单位总经理助理4各单位经理、集团部门副经理200元/月5各单位部门副经理150元/月第十六条 报销人应尽量使用供应商的包月优惠;集团内部通话提倡使用短号;报销标准为报销上限,若实际话费支出低于其相应标准,按实际话费金额报销,若实际话费高于其相应标准,则按标准报销,超支部分自理;各单位可以在此标准下拟订符合本单位实际情况的
8、移动通讯费标准。移动通讯费报销频度为每季度报销一次,总额不能超过月数乘以月度标准的金额,报销人应提供移动供应商话费的专用发票。第十七条 个人移动通讯费一律由个人垫支后报销,原则上不通过单位托收。对符合报销条件的人员,不允许报销两部以上(含两部)的手机话费。不允许报销住宅电话费。第十八条 其别人员如秘书、驾驶员等特殊岗位需要报销移动通讯费的,由各职能部门申报,不超过100元/月标准,由各单位总经理根据工作性质审批拟定后按规定报销。第四节 其他费用第十九条 汽车费用1、各单位汽车管理应由行政部门负责管理,按一车一帐的原则建立汽车管理台帐,台帐内容应涉及汽车使用费用和维修情况。2、汽车保险费由集团公
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