国内采购订单收货流程模板.doc
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1、第二十一章 MM_21中国采购订单收货步骤1. 步骤说明本步骤适适用于仓储OEM收货员依据采购订单对中国OEM厂商供货商品进行收货入库过程。 操作关键点: 订单审核关键点:1:仓储OEM收货员依据供给商到货验收单(附件一)上填写采购订单编号在系统中进行订单编号查对,检验采购订单是否在系统中存在。假如供给商填写采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可对厂商缴库无系统订单商品进行拒收。2:仓储OEM收货员在确定采购订单在系统中存在后,检验厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中估计交货日期,假如实际交货日期比系统估计交货日期提前3天,仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。3:在确定以上两个条件
2、正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单最大可收货量进行收货入库,假如厂商实际交货数量大于采购订单最大可收货量,仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。4:仓储OEM收货员和厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域,并在到货验收单上标注到厂量,将单据转品保,由其进行品质判定。5:品质判定完成后,品保在到货验收单上标注良品数量及不良品数量,将到货验收单转仓库OEM收货员,或实施特采作业。6:仓储OEM收货员依据品保判定品质为合格商品收入非限制使用库存,品质不合格商品退还供给商。 系统作业步骤及关键点:1:仓储OEM收货员在将中国OEM厂商缴库商品收入质检区域后,需立即在SAP中进行收货至
3、质检冻结库系统收货动作。2:当品保品质判定完成后,仓储OEM收货员需依据品保实际验收合格数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存系统收货动作。3:当品保品质判定为不合格品商品退还供给商后,仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供给商系统退货动作。2. 步骤图3. 系统操作3.1. 操作范例条件一、依据供给商到货验收单IYD-001001上采购订单项目进行收货。条件二、采购订单订购量为100PC、厂商此次实际交货为50PC,在系统中将50PC商品收入质检库。例1、 *品保质检后发觉50PC中25PC为合格品其于为不合格品,仓库OEM收货员将25PC质检库 商品收入非限制使用库存,损坏2
4、5PC商品退还供给商。*品质判定不合格25PC退还供给商,而且在系统中进行操作。例2、 *品保判定后发觉50PC中20PC为合格品其它为不合格品。*仓储OEM收货员误操作,将30PC不合格品收入系统库存,而20PC合格品退还了供给商。*在系统中对差异数量进行倒冲。3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理仓库管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码:MIGO3.3. 系统屏幕及栏位解释 例1:到货验收单编号采购订单编号此画面中输入采购订单、到货验收单编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单编号。(注:到货验收单编号)IYD-001001按键进入下一个画面。1、 当选择相关移动类别后,系
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