公司固定资产管理办法资料模板.doc
《公司固定资产管理办法资料模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司固定资产管理办法资料模板.doc(33页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
xxxxxx集团固定资产管理措施 总则 第一条 为加强xxxxxx集团(以下简称集团)固定资产管理,提升固定资产使用效益,保护财产完整,制订本措施。 第二条 固定资产管理关键任务是:合理配置并节省、有效使用固定资产,提升固定资产使用效益,保障固定资产安全和完整。 第三条 集团固定资产管理和使用根据“归口管理,统一核实,责任到人,物尽其用”标准。 第四条 本措施适适用于集团本部及所属企业(所属企业可参考本管理措施实施)。 第一章 固定资产标准、分类、折旧方法及年限 第五条 符合下列标准列为固定资产:为经营管理提供服务而拥有、使用年限超出十二个月、单位价值元以上且在使用过程中基础保持原来物质形态资产。凡自制、捐赠或调拨财产,符合上述标准,计价列入固定资产。 第六条 固定资产分为四大类:房屋建筑类、办公机器设备、电子设备、运输设备及其它。 第七条 固定资产采取平均年限法计算折旧,净残值为零。折旧年限分别为:房屋建筑类45年,运输设备类5年,办公机器设备类3年、电子设备类、其它类均为5年。 第二章 固定资产管理体制 第八条 集团财务管理部为固定资产财务核实部门,负责设置固定资产明细账,对固定资产购置、修理、处理等业务进行审核和账务处理。 第九条 集团综合管理部为固定资产实物管理部门,负责固定资产购置、验收、调配、退库、处理;负责依据财务管理部提供固定资产卡片设置固定资产实物台帐,确定职员资产配置标准;进行固定资产清查盘点,对更换、报修、处理固定资产组织人员进行技术判定;考评、评价职能部门固定资产使用情况,提供固定资产管理信息;对车辆等设备负责组织维修、年检、投保、索赔等。 第十条 集团各部门应指定专员,配合财务管理部、综合管理部进行固定资产盘点工作;部门固定资产直接使用人负责设备维护和保管。 第三章 固定资产配置及购置 第十一条 各部门新入司职员由综合管理部按标准配置设备,标准上调配闲置设备,如无闲置设备可配置新设备。 第十二条 资产配置标准以岗位对工具需求为标准。 新增固定资产应由使用部门填写《固定资产购置审批单》,报经各主管部门及领导同意后,由综合管理部统一购置。 第十三条 各部门现有固定资产设备如需更换,需由使用部门填写《固定资产调配审批表》,由综合管理部组织技术判定,确定必需更换,按新增资产业务办理,同时办理固定资产退库手续,确定维修即可使用,按固定资产维修业务办理。 第十四条 专业性大型设备购置、维护等由使用部门组织专业人员完成,综合管理部对全过程进行监督。 第十五条 固定资产购置完成后,由综合管理部对新购固定资产进行验收,合格后填写《固定资产验收入库审批表》,报经同意后入库。如验收不合格,由综合管理部和供给商进行协商处理。 第四章 固定资产日常管理 第十六条 固定资产因损坏等原因需要维修,使用部门需填写《固定资产维修审批表》,经综合管理部组织技术判定,并确定责任后,办理报批手续,由综合管部统一维修。技术判定结果如为职员个人原因造成,则由责任人负担维修费用。 第十七条 各部门临时借用固定资产时,使用部门需填写《固定资产借用审批表》,报经本部门责任人及主管领导同意后,由综合管理部办理借用手续。 第十八条 各部门间进行固定资产调拨时,调入部门需填写《固定资产调拨审批表》,报经调入部门和调出部门各级领导同意后,由综合管理部办理调拨手续。 第十九条 职员离司或其它原因使部门有闲置资产时,由使用部门填写《固定资产退库审批表》,经综合管理部确定固定资产无人为损坏、无配件遗失后,方可办理退库及离司手续。人为损坏或丢失固定资产及配件者,使用人须照价赔偿。 第二十条 综合管理部应每十二个月对固定资产进行2次全方面清查盘点,检验固定资产实有数和账面结存数是否相符、固定资产保管、使用等情况是否正常。对清查盘点中发觉问题,通报财务管理部,并提供固定资产盘点表同时使用部门提交书面说明。 第五章 固定资产处理 第二十一条 综合管理部和各所属企业对闲置资产应先出具处理意见报集团审批,依据集团购置需求,先在集团范围内进行调配,对于不能调配资产,纳入处理范围。 第二十二条 人为或意外原因造成固定资产不能使用、或能够使用但维修不经济,综合管理部要组织判定立即进行处理。 第二十三条 处理固定资产,需填写《固定资产处理审批表》,经综合管理部、财务管理部和使用部门责任人审批,报集团总裁同意。 第二十四条 集团单次处理历史成本总额在500万元(含)以上固定资产,需上报方正集团审批。 第二十五条 所属企业单次处理10万元(含)以上固定资产,须上报集团审批。 第六章 附则 第二十六条 不符合固定资产标准,但使用期在十二个月以上电子设备、办公用具、(专业)书籍资料等亦参考本措施分类登记管理。 第二十七条 本修订版管理措施自公布之日起实施,集团之前相关固定资产管理工作若干管理要求自行废止。 第二十八条 由集团总办会授权综合管理部解释。 附件:固定资产购置审批步骤、《固定资产购置审批表》 固定资产验收入库审批步骤、《固定资产验收入库审批表》 固定资产调配审批步骤、《固定资产调配审批表》 固定资产借用审批步骤、《固定资产借用审批表》 固定资产维修审批步骤、《固定资产维修审批表》 固定资产调拨审批步骤、《固定资产调拨审批表》 固定资产退库审批步骤、《固定资产退库审批表》 固定资产处理审批步骤、《固定资产处理审批表》 固定资产购置审批步骤 使用部门填写《固定资产购置审批表》 使用部门总经理审核 主管助理总裁/主管副总裁审核 无库存 综合管理部确定供给商及价格 综合管理部审核,查看库存情况 有库存 财务管理部审核 主管财务副总裁审核 集团总裁审批 综合管理部依据审批意见办理购置手续 固定资产验收入库审批步骤 不合格 综合管理部对产品进行验收 综合管理部和供给 商进行协商处理 合格 综合管理部填写《固定资产验收入库审批表》 综合管理部责任人审核 主管助理总裁/主管副总裁审核 财务管理部审核 主管财务副总裁审核 集团总裁审批 综合管理部依据审批意见办理入库手续 固定资产调配审批步骤 使用部门填写《固定资产调配审批表》 使用部门总经理审核 主管助理总裁/主管副总裁审核 综合管理部审核 财务管理部审核 主管财务副总裁审核 集团总裁审批 综合管理部依据审批意见办理调配手续 固定资产借用审批步骤 使用部门总经理审核 使用部门填写《固定资产借用审批单》 综合管理部依据审批意见办理借用手续 主管助理总裁/主管副总裁审批 综合管理部责任人审核 固定资产维修审批步骤 使用部门填写《固定资产维修审批表》 使用部门总经理审核 主管助理总裁/主管副总裁审核 综合管理部审核资产损坏情况,确定维修价格 财务管理部审核 主管财务副总裁审核 集团总裁审批 综合管理部依据审批意见办理维修手续 固定资产调拨审批步骤 调入部门填写《固定资产调拨审批表》 调入部门总经理审核 调出部门总经理审核 调入部门主管助理总裁/主管副总裁审核 调出部门主管助理总裁/主管副总裁审核 综合管理部审核 财务管理部审核 主管财务副总裁审核 集团总裁审批 综合管理部依据审批意见办理调拨手续 固定资产退库审批步骤 退库部门填写《固定资产退库审批表》 原使用人签字确定 退库部门总经理审核 主管助理总裁/主管副总裁审核 综合管理部审核资产使用情况 财务管理部审核 主管财务副总裁审核 集团总裁审批 综合管理部依据审批意见办理退库手续 固定资产处理审批步骤 使用部门填写《固定资产处理审批表》 使用部门总经理审核 主管助理总裁/主管副总裁审核 综合管理部审核资产评定结果 资产管理部审核 财务管理部审核 主管财务副总裁审核 集团总裁审批 综合管理部依据审批意见办理处理手续 xxxxxx集团固定资产购置审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 申请部门 申请日期 固定资产名称(规格) 数量 单价(元) 金额(元) 设备明细 购置原因 申请部门责任人审核 签字: 日期: 主管助理总裁/主管副总裁审核 签字: 日期: 综合管理部审核 签字: 日期: 财务管理部审核 签字: 日期: 主管财务副总裁审核 签字: 日期: 集团总裁审批 签字: 日期: xxxxxx集团固定资产验收入库审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 验收部门 验收日期 固定资产名称(规格) 数量 单价(元) 金额(元) 设备明细 验收结果 验收部门责任人审核 签字: 日期: 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字: 日期: 财务管理部审核 签字: 日期: 主管财务副总裁审核 签字: 日期: 集团总裁审批 签字: 日期: xxxxxx集团固定资产调配审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 申请部门 申请日期 固定资产名称(规格) 数量 单价(元) 金额(元) 调配原因 申请部门责任人审核 签字: 日期: 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字: 日期: 综合管理部审核 签字: 日期: 财务管理部审核 签字: 日期: 主管财务副总裁审核 签字: 日期: 集团总裁审批 签字: 日期: xxxxxx集团固定资产维修审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 申请部门 申请日期 固定资产名称(规格) 编号 购置日期 使用年限 资产原值 折旧年限 维修原因 使用部门责任人审核 签字: 日期: 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字: 日期: 综合管理审核 签字: 日期: 财务管理部审核 签字: 日期: 主管财务副总裁审核 签字: 日期: 集团总裁审批 签字: 日期: xxxxxx集团固定资产调拨审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 调入部门 申请日期 固定资产名称(规格) 数量 单价(元) 金额(元) 调拨原因 调入部门责任人审核 签字: 日期: 调出部门责任人审核 签字: 日期: 调入部门主管助理总裁/副总裁审批 签字: 日期: 调出部门主管助理总裁/副总裁审批 签字: 日期: 综合管理部审核 签字: 日期: 财务管理部审批 签字: 日期: 主管财务副总裁审批 签字: 日期: 集团总裁审批 签字: 日期: xxxxxx集团固定资产退库审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 退库部门 退库日期 固定资产名称(规格) 编号 购置日期 使用年限 资产原值 折旧年限 退库原因 固定资产使用情况 原使用人确定 签字: 日期: 退库部门责任人审核 管 签字: 日期: 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字: 日期: 综合管理部审核 签字: 日期: 财务管理部审核 签字: 日期: 主管财务副总裁审核 签字: 日期: 集团总裁审批 签字: 日期: xxxxxx集团固定资产处理审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 申请部门 申请日期 固定资产名称(规格) 编号 购置日期 使用年限 资产原值 折旧年限 已提折旧 净值 处理原因及 资产评定结果 使用部门责任人审核 签字: 日期: 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字: 日期: 综合管理部审核 签字: 日期: 资产管理部审核 签字: 日期: 财务管理部审核 签字: 日期: 主管财务副总裁审核 签字: 日期: 集团总裁审批 签字: 日期: xxxxxx集团固定资产借用审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 申请部门 申请日期 固定资产名称(规格) 数量 单价(元) 金额(元) 借用原因 申请部门责任人审核 签字: 日期: 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字: 日期: 综合管理部审核 签字: 日期: xxxxxx集团固定资产借用审批表 经办人: 经办人电话: 文件编号: 号 申请部门 申请日期 固定资产名称(规格) 数量 单价(元) 金额(元) 借用原因 申请部门责任人审核 签字: 日期: 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字: 日期: 综合管理部审核 签字: 日期:- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 固定资产 管理办法 资料 模板
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文