企业标准采购作业条例模板.doc
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1、二、标准采购作业细则 请 购第一条 请购部门划分各项材料请购部门以下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)很备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其它用料:使用部门或物料管理部门第二条 请购单开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供给厂商供给统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方法,提出请购。(三)紧急请购时,由请购部门于
2、“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。(五)庶务用具由物料管理部门按月依耗用情况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。第三条 免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并能够“总务用具申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举以下:1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼品等。2. 招待用具:饮料、香烟等。3. 书报(含技术性书籍及定时刊物)、名片、文具等。4. 打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限(壹) 内购: 1. 原
3、物料:(1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。 2.财产支出:(1)请购金额预估在元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在元至2万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。 3. 总务性用具:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。附注:凡列入固定资产管理请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。(二)外购:1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理
4、核决。2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第五条 请购案件撤销(一)请购案件撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”戳记及注明撤销原因。(二)采购部门办妥撤销后,依下列要求办理:1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。 采 购第一节 通常要求第六条 采购部门划分(一)内购:由中国采购部门负责办理。(二)外购:由国外采购部门负责办理,其
5、进口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理对于关键材料采购,可直接和供给商或代理商议价。专案用料,必需时由经理或总经理指派专员或指定部门帮助办理采购作业。第七条 采购作业方法除通常采购作业方法外,采购部门可依材料使用及采购特征,选择下列一个最有利方法进行采购:(一)集中计划采购:凡含有共同性材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定时集中办理采购。(二)长久报价采购:凡常常性使用,且使用量较大宗材料,采购部门应事先选定厂商,议定长久供给价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条 采购作业处理期限采购部门应依采购地域、材料特征及市场供需,
6、分类制订材料采购作业处理期限,通知各相关部门方便参考,遇有变更时,应立即修正。第二节 中国采购作业处理第九条 询价、比价、议价(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件缓急,并参考市场行情及过去采购统计或厂商提供资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上供给商办理比价或经分析后议价。(二)若厂商报价规格和请购材料规格略有不一样或属代用具者,采购经办人员应检附资料并于“请购单”上给予证实,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。(三)属于买卖通例超交者(如最低采购量超出请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价统计栏”中注明,经主管签认后呈核。(四)对于厂商报
7、价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方法向厂商议价。(五)采购部门接到请购部门以电话联络紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按通常采购程序优先办理。(六)“试车检验”采购条件,采购经办人员应于“请购单”注明和厂商议定付款条件呈核。第十条 呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”和“报价使用期限”经主管审核,并依请购核决权限呈核。(二)采购核决权限:第十一条 订购(一)采购经办人员接到经核决“请购单”后应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供给商于“送货单”上
8、注明“请购单编号”及“包装方法”。(二)若属分批交货者,采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。 (三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于“请购单”加盖“暂借款采购”章,以资识别。 第十二条 进度控制及事务联络(一)中国采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表”控制采购作业进度。(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。第十三条 整理付款(一)物料管理部门应根据已办妥收料“请购单”连同“材料检验汇报表”(其免填“材料检验汇报表”部分,应于收料单
9、加盖“免填材料检验汇报表”章)送采购部门,经和发票查对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前,办妥付款手续。如为分批收料者,“请购单(内购)”会计联须于第一批收料后送会计部门。(二)内购材料须待试车检验者,其签订协议部分,依协议要求办理付款,未订协议部分,依采购部门呈准付款条件整理付款。(三)短交应补足者,请购部门应依据实收数量,进行整理付款。(四)超交应经主管核示始得依据实收数量进行整理付款,不然仅依订货数付款。第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务) 第十四条 询价、比价、议价(一)外购部门依“请购单(外购)”需求日及急缓件加以整理,并依据供给厂商资料,并参考市场行情
10、及过去询价统计,以电话或传真方法进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外,标准上应向三家以上供给厂商询价、比价或经分析后议价。(二)请购材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料关键规范并签注意见后,会请购部门确定。第十五条 呈核及核决(一)比价、议价完成后,外购部门应填制“请购单(外购)”,拟订“订购厂商”“预定装船日期”等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。(二)核决权限1.采购金额以CIF美元总价折合在元(含)以下者由经理核决。2.采购金额以CIF美元总价折合超出元以上者由总经理核决。(三)采购案件经核决后,如发生采购数量、金额变更
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