五项费用管理规定.doc
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阳沁煤字【2010 】64号 签发:李引善 关于2010年度科室五项费用的 管 理 规 定 各科室、队: 根据我公司对有关费用的管理规定,参照2009年度各科室承包费用的使用情况和2010年的工作安排,特制定2010年度招待费、办公费、卫生费、电话费、小车费五项科室包干费用标准,望认真遵照执行。 一、招待费用 1、使用范围: (1) 来客就餐由科室以上领导自行安排招待标准;公务用餐由相关科室或分管领导根据规定提出申请,办公室审核后报董事长批准,予以安排。 (2) 副科(局)级以上领导由董事长招待。 (3) 股、室长到公司由分管领导招待,其它工作人员由相关科室招待。 2、用餐标准: (1) 科局级以上人员260元/桌;股(室)长以上人员220元/桌;科室人员200元/桌。该标准均不含酒水(烟、酒、饮料等)。 (2) 长驻公司人员每天就餐费15元,由相关科室申请,劳资科造册,董事长批准执行。 3、使用程序: (1) 招待科室申报就餐标准后,生活科应将就餐菜谱报招待方确认,如有疑异,可自行安排外出就餐。招待科室在生活科用餐后要对就餐费用认定签字,月底由生活科到企管科审核报帐。外出就餐的,月终持餐饮发票到企管科审核记入台帐,经董事长批准后到财务科报销。 (2) 董事长招待客人由办公室安排。 (3) 纯净水饮用不包括在科室招待费内。每月:矿委或5人以下科室2桶;5人以上科室3桶。 附表:各科室招待费定额标准 科 室 月核定(元) 科 室 月核定(元) 办公室 900 工会办 300 财务科 900 监察室 100 供应科 400 调度室 300 销售科 700 生技科 400 劳资科 400 通风科 600 保卫科 500 机电科 400 党 办 300 机运科 300 安教室 200 安全科 1600 企管科 300 矿级(每人) 800 生活科 300 基建科 300 合 计 16400 二、办公用品和卫生用品的管理 1、属于科室承包范围的用品 (1) 办公用品包括:纸、笔、墨水、计算器、笔记本、夹本、浆糊、订书针、曲别针等。 (2) 卫生用品包括:笤帚、扫帚、拖布、垃圾斗、洁厕液、卫生球、水桶、水盆、纸篓、洗衣粉等。 2、非科室及所属辖区承包范围内的日常用品包括:门锁、电棒、灯泡、插座、开关等。 3、属于集体支付范围的用品 本矿对外报表等,如过磅单据、财务记帐凭证、帐簿、工资表、监控运行记录表、测绘技术报表、调度报表、瓦斯报表、油墨、碳粉、色带;文件、规程等,以文印室登记记录为准,传真用纸按收发记录有签字的为准。 4、采购及入库 (1) 属于科室承包范围之内的业务办公用品和卫生用品,一般由总务员根据使用情况及库存提出申请(严禁超储积压,库存限额应在保证2个月之用为准),办公室审核并做出采购计划,经董事长批准后方可购买。所购办公、卫生用品必须由办公室进行审核后方可入库,并办理入库手续。特殊情况下,科室也可自行购买,但需经办公室同意,董事长批准,然后办理相关手续。 (2) 属于集体支付范围之内的各种表格、报表等,由各科室根据使用情况提前半个月做出样本及使用数量计划,经董事长批准后,办公室统一购买(每次不得超过一年的用量),并经审核后办理入库手续。特殊情况确需科室自行印刷、购买的必须经董事长批准,办公室核实价格后办理入库手续。 5、领用及出库 (1) 办公用品、卫生用品的领用,由各科室负责人出单经办公室审核后,总务员凭单出库。 (2) 各科室所需日常用品的领用,由各科室科长核实后出单,经办公室办理出库手续,到供应科保管室交旧领新。保管员要严格把关,材料会计逐月按科室分类记帐。 (3) 凡属公费支出的办公材料,必须经办公室审核签字,方可如实按数量出库,并做好帐务手续,日清月结,帐物相符,每月报财务、企管科各一份。 6、每月底,办公室将各科室的办公费、卫生费,供应科将各科室领用的日常用品的情况报企管科、财务科登记。 附表1:各科室办公用品使用定额标准 序号 科 室 月定额 (元) 序号 科 室 月定额 (元) 序号 科 室 月定额 (元) 备 注 1 副矿级 30 8 劳资科 80 15 调度室 160 1、办公室定额含矿长办。 2、调度室定额含各队。 2 办公室 200 9 党 办 70 16 安全科 100 3 财务科 100 10 安教室 80 17 通风科 100 4 供应科 60 11 基建科 40 18 生技科 100 5 销售科 50 12 企管科 80 19 机运科 60 6 保卫科 60 13 工会办 30 20 机电科 60 7 生活科 50 14 监察室 30 合计 19个 1780 附表2:各科室卫生用品使用定额标准 序号 科 室 月定额 (元) 序号 科 室 月定额 (元) 序号 科 室 月定额 (元) 备 注 1 副矿级 15 8 劳资科 15 15 调度室 350 1、办公室定额含矿长办。 2、调度室定额含各队。 2 办公室 300 9 党 办 15 16 安全科 15 3 财务科 15 10 安教室 15 17 通风科 30 4 供应科 30 11 基建科 15 18 生技科 15 5 销售科 40 12 企管科 20 19 机运科 50 6 保卫科 110 13 工会办 15 20 机电科 50 7 生活科 110 14 监察室 15 合计 19个 1360 三、电话费 电话费分为手机费和固定电话费。 1、手机费 (1) 发放范围:副矿级干部、副科以上人员、司机。 (2) 发放标准(每月): 标准(元) 享 受 人 员 150 副矿级、财务科长、办公室主任、机电科长、销售科长、 供应科长 100 其余科长 50 副科长、司机 (3) 发放部门:由办公室负责,每月造表报董事长批准后,按时发放。 2、固定电话费 (1) 固定电话的使用由办公室统一管理,月底进行结算,并报企管科登记台账,年终兑现。 科 室 电话号码 月费用(元) 科 室 电话号码 月费用(元) 办公室 4919760 4919673 450 销售科 4919630 120 监控室 4919581 4919664 400 调度室 4919582 240 财务科 4919662 4919663 70 配电室 4919660 50 总 机 4919576 30 合 计 10部 1360 (2) 使用标准:分为有外线科室和充卡科室标准。 ①有外线科室费用标准(含座机费): ②充卡科室标准: 金额单位:元 序号 科 室 月标准 备 注 序号 科 室 月标准 备 注 1 保卫科 20 由办公室负责充卡 11 安全科 20 由调度室负责充卡 2 生活科 20 12 通风科 20 3 劳资科 20 13 机电科 20 4 供应科 20 14 技术科 20 5 企管科 20 15 机运科 10 6 党 办 10 7 基建科 10 8 工会办 10 9 监察室 10 10 安教室 10 合计 15个 240 四、小车使用 1、公务用车时,由科长以上人员提出申请,办公室统一调配。同方向必须合并用车,带车人不得以任何理由拒绝办公室安排的他人乘车。 2、县内用车如超出规定次数,每次扣除用车人30元(按本矿到县城内往返里程标准核定)。使用小车要严格按照派遣任务、线路执行,违者除司机承担相应的责任外,每超20公里扣带车人20元,依次累计。其余县内公务一律乘坐大班车。 3、县外用车必须持《用车申请单》经董事长批准后,办公室给予安排。超出派遣范围,按县内超用标准扣除费用,事毕应立即返矿。 4、本矿员工婚丧用车,由用车人提出申请,经分管办公室领导审核批准后,办公室给予派车。 5、副矿级干部上下班由晋E E099接送。 6、外单位用车,以董事长安排为准。 7、司机每次出车返回后,要与出差人员核对出车里程,以双方在派车单上签字为准。公司统一组织、派遣多人数参加的会议、培训、考察学习及接送上级检查等,不在科室定额次数内。值班期间,特殊用车不计入科室用车次数,但须经办公室批准。 8、每天7时30分前必须由科室以上负责人申报用车事宜,同时用车优先急事紧事,优先矿级领导,特殊公务用车的,必须前一天提出申请,以免延误工作。非生产期间,办公室根据业务情况安排车辆使用。 9、企管科每月逐单审核,凭办公室加盖公章的《派车单》按科室计入台帐,并按规定程序结算。年终经办公室核实后,企管科对超出用车次数的按规定扣除费用。 10、年终兑现时,依照规定的用车次数,对未使用的次数,每少用一次奖35元。 附表:各科室每月县内用车次数标准: 科 室 次 数 科 室 次 数 备 注 副矿级干部 8 劳资科 3 1、生活科用车次数含每周2次润城采购用车。 2、小于30公里计0.5趟;31-60公里计一趟;61-120公里计二趟;矿区范围内用车属公用,需办公室派车。 办公室 6 基建科 1 财务科 12 党 办 2 销售科 6 安教室 2 供应科 6 调度室 1 保卫科 3 安全科 2 生活科 8 技术科 2 企管科 2 通风科 2 监察室 1 机电科 4 工会办 1 机运科 1 上述五项费用,全年按11个月核定使用,年终兑现,节约归已,超支自付。各科室、队负责人要严格把关,杜绝浪费,合理使用所包费用。 二0一0年五月二十日 主题词:五项费用 管理规定 抄 报:公司两委成员。 抄 送:各科室、队。 山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司 2010年5月20日印发 共印45份 8- 配套讲稿:
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