2016xx汽车销售服务有限公司DS行政管理制度.doc
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1、xx汽车销售服务有限公司行 政 管 理 制 度 2016年3月 目 录 第一节 公司办公室管理制度第二节 公司会议管理制度 第三节 公司档案管理制度 第四节 公司公文管理制度 第五节 公司工装管理制度 第六节 公司办公用品领用制度及标准 第七节 公司固定资产管理制度 第八节 公司印章管理制度第九节 公司网络管理制度第十节 公司保密制度第一节 办公室管理制度一、总则1.为了创造一个文明、舒适、和谐的办公环境、提高全体职员的文明办公意识,树立良好的企业形象,特制定本制度。2.本制度适用于本公司办公室、会议室及公共区域(地面、走廊、卫生间)。3.公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。4.公司行政部
2、为公司办公室管理的职能部门,负责全公司办公室环境管理工作;公司其他部门都应当按照各自的职责,认真贯彻执行。二、办公室的有关规定1.按照规定的作息时间到岗上班,不得迟到早退,不得无故缺岗;不做与工作无关的事情,一经发现按照旷工半天处罚。2.办公区域内须保持肃静,凡进入办公室的员工,均不得大声喧哗,上班时间不准吃零食,不准看杂志、打盹、玩游戏或逛QQ空间等,一经发现罚款30-50元/次。3.办公电话是为了方便工作而设置,使用电话要文明接听,谈吐清雅,打电话要简练,不得借电话聊天,如需要留言,请记清对方姓名、地址及联系电话等,严禁利用公司电话办私事,如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息,一
3、经查实,个人除需承担相关电话费用外,并加罚50元/次。4.严禁串岗越位或群聚聊天,影响他人工作,违者罚款50元/次。5.注意保持办公区域内的环境卫生。 (1)员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、电话机、文件筐等由使用者本人负责卫生工作,须保持清洁、干净。 (2)个人的文件、资料须摆放整齐,桌面应保持整洁、干净;与工作无关的物品不得摆放在办公桌上,个人的餐具、用具等应单独放在抽屉内。 (3)下班后个人的文件要整理、摆放整齐;座椅要归位。 (4)纸篓摆放好并每天及时清理,无溢满现象,不允许摆放在通道处。 (5)使用文件柜、保险柜等的员工,应保持文件柜、保险柜的外观干净;内部文件资料摆放整齐;顶部不
4、摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物,保持整体美观。 (6)电线走向要美观、规范,不可接临时线。 (7)下班后务必关好门窗,关闭空调、灯管、电脑等电源,否则将对责任人罚款30-50元/次。6.注意保持办公室的环境卫生、公共办公区域的维护: (1)每天上班后,按照值日表上人员在要将所有办公区域的地面清扫干净,包括公共办公区域的饮水机、复印机等。 (2)保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生,不乱丢垃圾、不吐痰,不乱张贴,能及时清理污物。地面随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。 (3)打印机、传真机、档案柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等。 (4)不得在办公室的通道处摆放物
5、品、杂物,阻碍通行,影响美观。 (5)定期整理办公物品、把不需要的、过期的、作废的资料、书记、杂志、报刊、物品、文具等清理出来,把需要的、常用的、不常用的一一分类保管,保持正常办公物品的取用方便、准确。(6)当天值日人员下班时要负责关好门、关掉所有电源或由最后离开的人员执行。(7)当日轮值人员有事外出,请于其他同事自行调换。 7.使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁,会后应将座椅归还原位、摆放整齐,及时清理会议产生的垃圾,关闭电器、照明电源会议室使用完毕后应及时检查,若发现问题有权要求会议室使用人员重新收拾清理。(参照会议室使用制度执行) 8.公共办公区域内严禁吸烟,严禁将烟头扔
6、进纸篓,办公区域应经常打开窗户,保持室内空气流畅。办公区域设专门吸烟处,如在公共办公区域吸烟者,罚款100元/次并通报批评。9.卫生间由保洁员清扫,保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁。保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐,个人在使用完卫生间后应及时清理。洗手盆内不得乱倒茶叶、杂物等,更不能将用水倒在地上。第二节 公司档案管理制度为进一步做好公司档案管理工作,更好地为领导及各部门做好档案查阅、借阅服务,特制定本制度。一、 资料管理人员要忠于职守,提高安全保密意识,自觉做好安全防范工作,提高警惕,严守公司机密,确保资料的完整和安全。 二、各部门应在每年元月底向公司行政办公室移交上
7、年度文书档案并履行交接手续。工作中随时产生的可移交的文件档案,应及时清交、归档。 三、各部门应明确规定档案管理人,档案管理人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和使用负全责。公司行政部办公室档案管理员只对档案室内的档案归档、保管、查阅、借阅、调阅负责。 四、 上级来文、明电、批复文件、公司上行文、公司各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议材料(领导讲话、工作安排)、会议纪要、公司简报、年鉴、一般合同、协议、法律文书、公司下行文、工作计划和工作总结、开发土地原始状况照片和建设中、建设后效果图等由行政部办公室负责归档。 五、档案室管理:1.资料室每天检查一次,做到门、橱柜牢固无损,非工作时间将资
8、料室门、窗关严锁好,并切断资料室电源。2.资料室内严禁吸烟,禁放易燃物品,注意清洁卫生,消防器材定期检查,努力做到“九防”:防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防污染。3.非本室工作人员,未经批准,一律不得进入资料室,以确保安全。4.爱护室内一切设备,确保设备完好。 5.管理人员工作调动时,要严格执行交接手续,在没有交接前,不得离职六、归档资料必须符合下列要求: 1.文件材料齐全完整; 2.根据档案内容合并整理、立卷; 3.根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。 七、档案调阅制度:1.凡调阅利用资料者,需严格履行手续,填写“调阅
9、档案登记簿”。 2.本单位工作需要借阅者,只限于在资料室里查阅,确需借出时,须经分管领导同意,并限期归还。 3.凡外单位借阅者,须持单位介绍信,经分管领导同意,履行借阅手续,方可借阅。 4.查阅者,必须爱护档案,不得拆卷、污损、圈点、划线、涂改,不得翻阅其他无关资料。 5.查阅者摘抄或复制的资料,须经本室工作人员核对并加盖公章,否则一律无效。对摘抄或复制的材料。要妥善保存,不得丢失。摘抄或复制有关机密资料,必须先经分管领导批准,如有失密,由摘抄人或复制人负责。八、对于丢失或毁损档案资料的行为,公司根据其情节轻重予以扣发工资100-500元,如对公司造成任何经济损失皆由责任人承担。 九、会计档案
10、由财务部自行收集、整理、建档、保存(三年内档案)。 第四节 公文管理制度 为进一步规范公司公文管理工作,特制定本制度。 一、发文管理 发文管理是指对由公司产生,发往公司上级主管机关及本公司以外单位的各种函、件的管理,包括它的产生直至发出后的整个过程的管理。具体分以下七个步骤。1.拟稿:凡以公司名义发文,原则上由具体业务部门负责起草初稿,公司行政部负责核稿;以部门名义发文的,由各部门负责起草;起草重要文件,由各级领导亲自动手或亲自指导、主持进行。 在拟稿工作中有如下要求: (1)客观、全面地反映实际情况,符合党和国家的路线、方针、政策及法律、法规等; (2)准确、完整地体现发文意图; (3)重点
11、突出、观点鲜明、表达准确; (4)合理使用文件,请示件坚持“一事一请”。3.核稿:凡以公司名义发出的文件,在送出前须经行政部、公司领导审核;如以部门名义发出的文件同样须经公司领导审核。核稿的目的在于保证文件的质量,对核稿的要求是:(1)检查是否符合党和国家的方针、政策及有关法律,如不符合或有冲突时不应呈批;(2)检查文件的内容、指出的措施是否属实;(3)检查文件涉及的部门是否经过协调,发文部门应与有关部门进行协调并取得一致意见后再呈批;(4)检查文字是否准确,语法是否规范,是否准确反映公司意愿;(5)检查文件行文格式是否符合规范要求等。3.签发签发意味着领导对此文件负责,文件未经签发则属无效。
12、凡涉及公司整体事务或以公司名义发出的文件,由公司总经理或主持工作的副总经理签发;一般业务性文件或以部门名义发出的文件,由部门分管领导签发。签发人对文件负有完全责任,签发时应严肃行使职权,在文字上、思想上要认真审阅,以防问题发生。未经签发的文件行政部不得用印。4.登记公司发文应由公司行政部办公室进行统一编号、登记造册以便备查。登记时应有编号、成文日期、送发范围、文件名称、发出日期等项目。5.打印以公司名义发出的行文由公司行政部办公室负责打印、校对;以部门名义发文由部门负责打印、校对。6.归档 所有以公司名义发出的文件(包括领导签发原件)均由公司行政部办公室对正式文件(一式两份)进行归档、保管。其
13、中,如以部门名义发文的,除行政部办公室归档之外,发文的部门也应对其归档、保管。二、收文管理收文管理是指公司对外来的各种文件、信函、电报、合约、报刊、杂志及其它各种文字资料从进到公司直到处理结束整个过程的管理。分为如下几个步骤:1.登记:文件签收后必须进行登记。建立收文登记薄,登记项目主要包括:收文日期、文号、来文单位等内容,以便备查。2.批阅、传送:所有文件登记后不能直接传阅,先由公司主要领导批阅,批阅后按照批示传送给相关部门及人员。3.督办:行政部办公室根据审批意见及时向有关部门及人员传送、转发,并负责督促各部门及负责人及时办理、反馈承办结果。4.归档:文件传阅和处理完毕后,所有文件原件均要
14、在3个工作日内退回公司行政部办公室,进行统一管理、分类、归档、保存。第五节 工装管理制度 为树立和保持公司良好的社会形象,营造企业文化氛围,实现规范化管理,特制定本制度。一、员工着装、挂工号牌管理办法:1.员工在上班时间内要注意仪容仪表,要求得体、大方、整洁。2.着装要求:正常工作日内,全体员工在办公室内必须统一着工装,佩戴工牌,并注意保持工装的整洁干净。此规定自执行起试行一个月,试行期满后,如发现有人员在工作日未按规定着工装者,第一次予以当事人口头警告;第二次发现,不着工装者扣发当月工资20元/人/次;不佩戴工牌者扣发当月工资20元/人/次,同时向公司各部门通报。 3.公司各部门由行政部负责
15、日常的监督与检查,行政部有权对各部门进行不定期检查,一经发现,按以上规定对当事人予以处理。4.工装如有遗失,由使用者个人从工资中全额支付工装款,并由公司统一补做。5.员工如有离职,按规定的使用期限,折价扣回工装款,不收回工装。6.新员工入职,试用期满后,方可配备工装。如有特殊情况需在试用期间着工装的,工装的折旧期限从试用期满之日算起。7.大型集会或有关活动,员工应当按通知要求着装。二、工装费用承担及折旧 1.公司采购较高档工装。为每位员工采购的工装,由公司承担费用。2.工装的折旧定为贰年,满两年后将不再计折旧;3.如员工因个人原因工作未满六个月离职的,按公司承担费用部分的100%扣回工装款;工
16、作满六个月不满一年离职的,按公司承担费用部分的50%扣回工装款;工作满一年而未满两年的,按公司承担费用部分的25%扣回工装款,工装归个人所有。4.因工作外出会客或办事,都须穿着工装。5.工装应保持整洁,有损坏时,应及时修补。6.员工不得随意改动工装的样式。7.员工原则上每两年更新一次工装。第六节 办公用品领用制度及标准为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本制度。一、耐用办公用品的领用:1.耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件框、文件夹、笔筒、剪刀、直尺、起钉器等。 2.耐用办公用品已于员工入职
17、时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新(发放标准见附件一)。二、易耗办公用品的领用:1.易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。2.部门所需用品包括:传真纸、打印纸、硒鼓、光盘、墨水、档案盒、插页夹、白板(笔)、长尾夹、插线板。3.个人所需用品包括:中性笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、便签纸。4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附件二;个人常用易耗办公用品每半年领用一次,用量标准见附件三。此标准为暂定数,可依据实际情况进行合理调整。5.每月20日前,由各部门将次月易耗办公用品需求计划表填好(常用易
18、耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门负责人初核,分管领导、行政部复核即可,有行政部做入次月管理费用预算中,之后统一采购。个人的常用易耗办公用品按照入职时间,半年领用一次。6.发放时间:原则上每月的1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。7.领用方法:由各部门按发放日期统一到行政部申领,行政部按易耗办公用品需求计划表发放,且登记领用台账,若部门领用超出需求计划的,须经其分管领导批准后方可发放。8.部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳
19、粉、硒鼓等)由综合办经理批准后方可领用,申领时须依旧换新。10.本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用;对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团公司相关制度执行。四、规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。第七节 固定资产管理制度一、目的为使固定资产的规划、执行和控制作业有章可循,并达成下列管理目的,以利本公司经济有效且迅速地达成经营目标,特制定本办法。 1.使固定资产受到安全保护,防止遗失或被窃; 2.使固定资产可发挥其正常使用功能; 3.消除闲置固定资产,避免浪费资金。二、范围本办法所称固定资产包括
20、计算机设备、办公设备、公用设备、交通运输设备等三、 经办部门1.监督部门:财务部2. 管理部门:行政部3.使用部门:公司各部门四、分类编号1. 管理部门应按下列分类编号原则处理固定资产,固定资产编号以字母编组而成。2.编号原则:按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。 计算机设备 代码为JXJ 办公设备 代码为ZX 公用设备 代码为JT 电子设备 代码为DZ 厨房设备 代码为CF 安全设备 代码为AQ 通讯设备 代码为TX 交通运输设备 代码为JT3、固定资产登记卡图示:部 门负责人名 称资产编码备注 五、固定资产的购置 1.各部门需购置固定资产,需填写“物品申购单”,由部门经理、
21、主要领导批准,在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、报价以备合理采购。 2.经批准后,由行政部、申购部门及财务部安排专人负责采购,填写“费用报销单”,报经部门经理、财务经理及主要领导批准。3.固定资产收到后,由行政部、申购部门及财务部负责验收,并填写“入库单”一式三份,在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额,并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交行政部填写固定资产登记卡片,更新台帐,落实使用责任人。 六、固定资产的转移1.固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写“固定资产转移申请单”一式四联(附4),送移入部门签字,确认后交
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