锂电池企业标准质量手册样本.doc
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1、质 量 手 册 (QULITY MANUAL)文件编号版次生效日期分发号BAKPLB-QM-0001B00.03.20编制:审核:同意: 公 司 简 介企业于08月在深圳成立,是一家集聚合物锂离子电芯研发、生产、销售为一体高新技术企业。企业汇聚了中国外聚合物锂离子电池方面最优异人才,组建了一支实力强劲研发和管理团体,致力于为用户提供最优、最强电源设计方案。企业凭借资金、技术和管理完美结合,企业快速稳步发展. 现在, 企业己推出多个不一样型号聚合物锂离子电池, 其高稳定性、高容量、良好安全性、长寿命、优越性价比等,己逐步得到中国外业界一致首肯. 这家最富有创新精神年轻企业己逐步成为活跃在聚合物锂
2、离子电池研发最前沿专业制造商之一. 本着“在业内追求最高品质、最低成本”经营理念, “真芯去沟通”服务宗旨,用BAK品牌营造诚信,发明行业售后服务标兵荣誉,以真挚服务为联络用户桥梁,打造世界一流锂电专业制造商。法人代表: 企业总经理:企业地址: 深圳市龙岗区葵涌镇工业园企业电话: 0086-755- 企业传真:0086-755-邮政编码:518119目 录章节内容页次0.1封面000.2企业介绍010.3目录020.4手册分发030.5修改统计041.0总述052.0质量方针073.0职责和权限084.0质量管理体系135.0管理职责146.0资源管理187.0产品实现208.0测量分析和改善
3、269.0程序文件和ISO9001-标准条款对照表3110.0ISO9001-标准条款和各部门职责对照表3211.0附件:管理者代表任命书33质 量 手 册 分 发 COPY NO.分发部门分发数量备 注1管理者代表12综合部23技术部14生产部15品质部16机电部17成品线18销售部1文件修订履历修订页次版次修订内容生效日期A00B00新版发行全部部门由“科”变更为“部”,行政科和物料科合并为综合部,增加一个部门:“成品线”-06-20-03-201.0 总述1.1 总则建立和实施质量管理体系,强化企业管理方便更大地提升用户和相关方满意度。本企业建立质量管理体系遵照ISO9001:质量管理体
4、系标准要求。本企业依据企业运作情况,对ISO9001:标准要求不作任何删减。 1.2 适用范围本质量手册适适用于企业聚合物电池设计,生产及销售全部和质量相关过程,和适适用于对外介绍企业质量管理体系相关场所.是企业质量管理纲领性文件, 本手册全方面说明了企业质量方针、目标及企业多种运作过程.是质量管理体系运作基础依据和准则,企业全体职员必需确保质量手册全部要求被实现.1.3 引用标准ISO9000: 质量管理体系 基础和术语ISO9001: 质量管理体系 要求ISO9004: 业绩改善指南1.4 适用法律法规参考中国国家标准GBT 18287蜂窝电话用锂离子电池总规范(1228公布,0701实施
5、)1.5 定义除非质量管理体系有尤其定义,不然参见ISO9000-质量管理体系基础和术语1.6 过程模式本企业在建立,实施质量管理体系和改善其有效性中采取过程方法.本企业识别并建立了以下图过程模式.而且强调过程运作效率.这些过程充足考虑相关方利益,并形成质量管理体系文件.相关过程和程序文件参见本手册9.0章管理职责测量分析和改善顾客要求顾客满意连续改善监视和测量装置控制资源管理用户要求评审产品服务提供采 购产品设计开发追求效率文件控制过程方法在企业质量管理体系中强调以下多个方面:A. 了解和满足用户及其它相关方要求.在整个过程中,用户要求起着很关键作用.B. 从增值角度考虑过程C. 取得过程业
6、绩和有效性结果D. 强调效率.保持过程高效可加紧及确保有效性实现.E. 基于客观察量,连续改善过程.在任何过程中可利用PDCA模式进行连续改善.2.0 质量方针2.1 用户审核政策因本企业处于ISO9000权威认证机构监督之下,用户审核将进行必需限制.要求审核用户必需得到总经理同意.2.2 质量方针质 量 方 针精益求精 用户至尊科学管理 创新超越 总经理同意:_ 日 期: 3.0 职责和权限3.1 企业组织架构组 织 架 构总经理管理者代表财务部销售部综合部机电部技术部品质部生产部成品线注:财务部不在质量管理体系范围内.3.2 质量管理系统架构图质量管理体系架构总经理管理者代表销售部综合部机
7、电部技术部品质部生产部成品线3.3 职责和权限3.3.1 总经理3.3.1.1 实施企业董事会决定.3.3.1.2 质量方针,质量手册同意.3.3.1.3 负责监督企业总体运作,主持管理评审.3.3.1.4 负责确定本企业组织结构、各部门职权并协调各部门活动.3.3.1.5 任命管理者代表并对质量管理体系建立、运行、维护担负全方面责任.3.3.1.6 对质量管理体系有效运行提供充足资源. 3.3.2 管理者代表3.3.2.1 实施企业管理层决定,并向总经理汇报工作.3.3.2.2 负责实施企业总体运作,确保企业总体计划目标达成.3.3.2.3 帮助总经理确定本企业组织结构、各部门职权并协调各部
8、门活动. 3.3.2.4 确保质量管理体系中所需过程得到建立,实施和保持.3.3.2.5 确保企业内不停提升用户满意度意识.3.3.2.6 组织内部质量审核,对质量管理体系连续有效运行向总监负责.3.3.2.7 监督连续改善实施及确保其有效性和高效性.3.3.2.8 对外介绍宣传企业质量管理体系.3.3.3 技术部3.3.3.1 负责新材料(关键指化工原材料)研发确定工作.3.3.3.2 负责产品技术基础性研究及性能提升工作.3.3.3.3 负责组织新产品设计开发.组织产品设计过程中相关评审,验证和确定工作.3.3.3.4 负责新线引进和贯通.负责工艺设计、改善、评定及完善.3.3.3.5 负
9、责提升工序过程能力.3.3.3.6 负责产品,原材料工程标准制订和审核.3.3.3.7 负责工程变更控制.3.3.3.8 生产过程重大品质异常处理,并提出纠正和预防方法.3.3.3.9 负责生产标准工时、设备定额标准制订.3.3.3.10 配合机电部进行生产工装、夹治具设计和改善.3.3.4 机电部 3.3.4.1 负责公共设施,工作环境维护,保养,发展.3.3.4.2 负责生产设备预防保养及综合管理等.3.3.4.3 负责提供全部设备采购技术标准及要求.3.3.4.4 负责帮助物料部外协加工及其样件确定.3.3.4.5 设备计划、更新、改善、新技术新设备引进.3.3.4.6 负责设备操作规范
10、,安全规则制订和检验.3.3.4.7 负责生产工装、夹治具设计制作和改善.3.3.5 品质部 3.3.5.1 负责企业整体品质控制.3.3.5.2 负责企业质量管理体系维护.3.3.5.3 负责抽样方案、检验和试验作业指导书等检验文件制订、审批和实施. 3.3.5.4 负责来料、过程和最终产品监视和测量,及分析改善.3.3.5.5 负责多种检验和试验汇报、统计制订和审批.3.3.5.6 负责检验和试验状态标识确实定、实施和管理.3.3.5.7 负责不合格品评审处理确定.3.3.5.8 负责为用户提供技术支持,负责处理用户埋怨及售后服务工作.3.3.5.9 质量信息立即反馈.3.3.5.10 测
11、量、试验仪器校调和管理. 3.3.5.11 负责质量管理体系文件,质量统计及档案信息管理.3.3.6 生产部 3.3.6.1 按作业指导进行生产操作.3.3.6.2 生产计划实施.3.3.6.3 对生产过程中产品质量负责. 3.3.6.4 生产人员调配和管理. 3.3.6.5 生产过程中物料管理.3.3.6.6 生产过程产品标识和可追溯性管理.3.3.6.7 不合格品返工、返修等处理方案和纠正和预防方法实施.3.3.6.8 负责安全生产和文明生产,提升现场5S.3.3.7 综合部 3.3.7.1 负责组织协议评审,确保按期交付. 3.3.7.2 负责生产计划制订.3.3.7.3 负责物料需求计
12、划,并跟进采购进度及对采购回来物料进行点收工作.3.3.7.4 负责各主、辅物料贮存、发放.3.3.7.5 负责成品贮存、发放.3.3.7.6 整体协调企业物流运作,降低各步骤储存量.3.3.7.7 负责供给商考查、评定、跟踪控制,建立合格供给商档案. 3.3.7.8 负责各类主、辅物料采购,确保物料质量和到货期. 3.3.7.9 负责各类设备、工具(含外协加工)采购. 3.3.7.10 负责其它零星物料和低值易耗品采购. 3.3.7.11 责任人力资源开发,策划,管理.3.3.7.12 负责企业总体培训工作3.3.7.13 负责企业后勤保障工作.3.3.7.14 负责企业财产和人员安全.3.
13、3.7.15 负责财产进出厂监督管理.3.3.7.16 负责就劳动,安全法律,法规和政府部门沟通3.3.7.17 负责企业企业文化建立、健全工作.3.3.8 销售部3.3.8.1 负责中国外市场业务管理,组织市场调研、分析和营销策划.和对用户资料管理.3.3.8.2 调查、分析企业用户情况及业务情况,定时对用户进行评定,制订关键用户跟踪维护计划,并定时对企业市场情况进行监控.3.3.8.3 针对企业发展趋向,对目标市场、竞争对手等相关行业进行调研分析,掌握其动态、静态发展趋势.3.3.8.4 负责和用户签署销售协议,组织并进行产品销售及货款回收跟进.3.3.8.5 负责提出新产品开发项目提案.
14、并和用户沟通和协调3.3.8.6 样品交付和管理.3.3.8.7 负责用户满意度调查.3.3.8.8 反馈用户信息,以提升企业整体发展,达成及超出用户要求和期望. 3.3.8.9 负责企业对外广告宣传,市场推广工作准备,协调.3.3.9 成品线3.3.9.1 负责成品电池新产品开发.3.3.9.2 负责成品线工序过程能力技术支持.3.3.9.3 成品电池封装生产计划实施.3.3.9.4 按作业指导进行生产操作.3.3.9.5 对生产过程中产品质量负责. 3.3.9.6 生产人员调配和管理. 3.3.9.7 生产过程中物料管理.3.3.9.8 生产过程产品标识和可追溯性管理.3.3.9.9 不合
15、格品返工、返修等处理方案和纠正和预防方法实施.3.3.9.10 负责安全生产和文明生产,提升现场6S.3.4 ISO9001-标准条款和各部门职责对照表NO标准号名称总经理管理者代表生产部品质部技术部销售部机电部综合部成品线014.1 总要求024.2文件要求035.1 管理承诺045.2 以用户为中心055.3 质量方针065.4 策划075.5 职责,权限和沟通085.6 管理评审096.1 资源提供106.2人力资源116.3基础设施126.4工作环境137.1产品实现策划147.2和用户相关过程157.3设计和开发167.4采购177.5生产和服务提供187.6监视和测量装置控制198
16、.1 总则208.2测量和监视218.3不合格品控制228.4 数据分析238.5改善注: 表示关键责任部门 表示相关责任部门3.5管理者代表任命书任命书经企业研究决定:现任命企业 为质量管理体系管理者代表,全权负责企业质量管理体系建立、有效实施和维持,并定时检讨品质系统实施成效,认为管理审查及改善之依据。此任命自同意即日起生效!批 准:总经理签署日 期: .03.20 4.0 质量管理体系4.1 质量管理体系总体要求4.1.1 总则企业内全部和质量相关过程必需被识别并形成系统质量管理体系文件,全部形成质量管理体系文件必需适合企业质量管理体系过程,对于形成文件必需加以有效控制并完全实施于所相关
17、过程中.4.1.2 质量管理体系文件企业质量管理体系文件分为三个层次:一阶文件-决议二阶文件-管理三阶文件-实施 管理职责 资源管理 产品实现 测量分析和改善 体系文件控制一阶文件:质量手册描述质量方针,目标,职责及对质量管理体系总体描述文件二阶文件:程序文件对全部识别过程及活动形成文件.三阶文件:包含以下几类文件.技术标准. 包含BOM,工程图纸,制造工艺标准,产品规格书 操作指导.包含生产操作指导,检验指导,设备维护保养指导,计量仪器,及管理类文件等质量统计.包含全部体系文件定义质量统计,质量计划统计,和其它和质量相关统计.外来文件.纳入质量管理体系相关外来文件.4.2 文件控制4.2.1
18、 品质部负责按文件控制程序对质量管理体系文件进行总体控制,确保文件使用者使用有效版本文件.4.2.2 相关职能部门负责发行或修改职责范围内文件.4.2.3 文件公布和修改必需得到相关授权人同意,而且全部文件必需含有充足性,以确保相关过程或活动能有效进行.4.2.4 文件必需清楚且易于识别,而且全部使用场所对文件有适宜管理.4.2.5 文件制订部门应确定文件发放场所.体系文件发放应做好文件发放统计,方便于追溯.4.2.6 提供适宜场所和方法对受控文件进行妥善保管.4.2.7 确保全部作废文件能立即回收及处理.4.2.8 对外来文件采取适宜控制方法.确保合理,有效使用外来文件.4.3 质量统计控制
19、4.3.1 品质部负责对资料室质量统计进行管理.各部门负责本部相关质量统计管理.4.3.2 质量统计形成标识、搜集、查阅、归档、贮存和销毁全部应受到有效控制,以确保可供正确地使用和证实质量管理体系有效性满足要求要求.4.3.3 质量统计表格应采取编号,版本按进行控制.4.3.4 品质部负责质量统计管理,制订企业质量统计清单,各部门应制订本部门质量统计清单,按要求做好本部门质量统计填写、修改、搜集、归档等工作控制管理.4.3.5 全部质量统计全部必需按要求保留期进行保留,对超期之统计,需按要求经确定后,方可销毁.4.3.6 全部质量统计全部必需确保统计真实性,预防失真和伪造.4.3.7 质量统计
20、用于外部使用时,必需经管理者代表同意,并作好外部使用统计.部份来自企业外部质量统计也应按要求纳入本企业质量统计管理控制.4.4 相关程序文件 (BAKPLB-COP-0001) (BAKPLB-COP-0002) 5.0 管理职责5.1 总则企业总经理经过其领导作用,以提升用户满意度为出发点,确立符合组织宗旨方针和目标.而且在企业内部深入落实和实施,经过全体职员主动参与达成连续改善.5.2 管理承诺总经理对建立,实施质量管理体系并连续改善其有效性做出承诺,而且提供以下活动证据以证实承诺有效性.5.2.1 总经理必需考虑组织宗旨及相关方利益,建立企业质量方针和目标.5.2.2 总经理应采取多种有
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- 锂电池 企业 标准 质量 手册 样本
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