葡萄酿酒公司年度内部控制自我评价报告模板.doc
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1、烟台张裕葡萄酿酒股份 内部控制自我评价汇报依据深圳证券交易所公布上市企业内部控制指导和企业章程、企业内部控制制度等要求,企业相关部门对企业内部控制情况进行了全方面深入检验,并提交了内部控制自我评价汇报。在此基础上,企业董事会深入了解企业在加强内部控制方面所做工作,对企业内部控制情况评价以下。 一、综述 (一)企业内部控制组织架构 企业建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子企业及职能部门组成内控组织架构,并根据相关在上市企业中建立独立董事指导意见精神,聘用了4名独立董事。企业在董事会下设了审计委员会和薪酬和考评委员会,对企业经营活动中重大事项进行审议并做出决议或提交股东大会审议。上述
2、机构均分别制订了议事规则和工作制度,严格根据企业章程要求推行职责。企业依据实际情况、业务特点和相关内部控制要求,设置内部机构及岗位分工,明确职责权限,将权利和责任落实到各责任单位。 企业经过制订内控制度形式明确界定了各层级、各部门、各岗位控制目标、职责和权限,建立对应授权、检验和逐层问责制度,确保各层级能够在授权范围内推行职能;设置了完善控制架构,并制订了各层级之间控制程序,确保董事会及高级管理人员下达指令能够被严格实施。 (二)企业内部控制制度建立健全情况 企业依据企业法、证券法、上市企业信息披露管理措施、深圳证券交易所上市企业内部控制指导和企业内部控制基础规范等相关法律法规要求,制订了企业
3、内部控制制度,并陆续制订和完善了和之相配套一系列具体实施细则和措施,具体包含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度、投资者关系及信息披露管理制度、薪酬和考评委员会工作细则、审计委员会工作细则、防范控股股东及关联方占用上市企业资金制度、募集资金管理制度、财务管理制度、对外投资管理措施和内部审计制度等具体内部控制制度。 以上内部控制制度能够涵盖企业日常生产经营活动中各个步骤,并在企业日常经营管理中得到有效地落实实施,对企业经营起到了很好管理、控制及监督作用,能够提升企业经营效率,保障企业资产安全、完整。 (三)企业内部审计部门设置及工作情况 为了健全和完
4、善内部控制监督体系,企业自1997年成立以来就建立了独立内部审计部门,配置了专职内部审计人员,负责对企业及各控股子企业、分支机构和全体职能部门财务收支、经营管理,和内部控制建立健全和有效实施等相关经济活动进行独立审计、监督、检验和评价;对企业指定人员推行职务情况进行经济责任审计;对企业投资项目进行专题和决算审计。 企业制订了内部审计制度,对内部审计职责和总体目标、机构和人员设置、内部审计工作程序、内部审计汇报出具和使用等方面进行了明确规范。 汇报期内,内部审计部门对异地企业内控制度、存货管理、财经纪律实施情况进行了审计;对不良资产、可控成本费用、资金占用成本和葡萄种植费用等方面进行了专题审计;
5、对销售五项费用、中央媒体广告费进行了严格审计;还联合中介机构对企业已经完工技改项目和维修项目进行了工程决算审计。 (四)所进行关键控制活动及工作成效 汇报期内,企业对中国证监会山东监管局现场检验发觉问题进行了全方面整改,使企业规范运作意识和治理水平得到了整体强化和提升。 汇报期内,企业制订了相关加强销售队伍建设补充要求、烟台葡萄基地建设和管理意见、技改项目管理程序、产品重大质量安全事故预防及应急预案、相关领导干部汇报个人相关事项要求、人力资源分级管理意见、生产系统工资管理改革指导意见、相关对中层以上干部及骨干人员进行系统培训实施意见、生产系统运费管理措施、生产系统加工费管理措施、生产系统可控成
6、本费用考评措施和销售系统运费、仓储费、标识费管理考评措施等一系列新内部管理制度,深入规范和完善了企业内部控制体系,取得了较实施效果,确保了企业经营管理目标全方面落实。 二、关键控制活动 (一)对控股子企业内部控制 企业制订了较为规范管理制度和工作步骤,加强对子企业管理。企业经过向子企业委派董事、高级管理人员,实施对子企业管理。企业经理层明确了对控股子企业管理职责,要求子企业根据企业法相关要求规范运作,控股子企业产权变动、重大投资、资产抵押等重大事项全部需经过企业审议和同意后方能实施。企业对控股子企业实施统一财务管理制度,由企业对子企业财务责任人员实施统一委派、统一管理;并对子企业从制度建设、经
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