公司财务管理制度样本.doc
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1、财务管理制度为加强财务管理,节约费用开支,提高公司经济效益,特制定本制度。(一)采购款支付的审批1、 采购款是指:本公司购入的商品、材料、零配件、设备、工具、家具等所需支付的款项,涉及采购定金、 预付货款、结算货款等。2、 除零星采购、急件采购外,其他款的支付应凭协议或订单支付。3、 采购款支付的审批程序:采购经办人填制付款申请单部门经理审核财务负责人审核总经理审批(二)差旅费1、出差申请的有关规定: 出差申请:凡出差范围超过公司所在地的城市,不管是否当天回来,均应填写出差申请。 所有员工出差国外,均由公司总经理审批。、差旅费报销的有关规定: 没有已审批批准的出差申请一律不予报销; 出差人员应
2、于回到公司后三天之内填制出差费用报销单报送有关部门, 五天内出差费用报销审批单必须送达财务部,每迟一天罚款报销金额的5%;如有特殊情况,由当事人书面说明理由报公司总经理审核批准后方可不被罚款。 业务部门经理、总经理审核的内容:重要是审核出差日期、事项、人数、乘坐的交通工具等是否属实; 财务负责人审核的内容:审核车(船)票、飞机票是否真实、合法,住房、交通费标准是否超标、计算是否准确等; 出差期间发生业务招待费用的需按“业务招待费”流程单独填单报销。 、费用标准 单位:人民币元 项目 人员级别城市类别 总经理正、副经理级其别人员住房标准一类:京、沪、港按实报销500300二类:省会城市和注1按实
3、报销350250三类:国内其他城市按实报销300200国外城市由公司总经理指定专人负责安排伙食补贴国外欧美、日本按实报销300元/天、人国外其他城市按实报销200元/天、人香港、澳门按实报销150元/天、人城 际 交 通按实报销飞机经济仓,火车硬卧城市交通国外城市按实报销按实报销国内城市A)控制在50元/人、天,凭单实报,超过标准的有合理解释予以报销。B)如乘坐的士,需在的士票后注明从哪里到哪里、事由。注:1、二类城市涉及:澳门、夏门、青岛、天津、珠海。2、正、副经理级及其别人员,两个以上同性出差的,无特殊情况的安排合住双人,住房标准按其中高级别标准执行。3、住宿费、城际交通费超过标准的,由出
4、差人员自付;特殊情况需公司报销的,需书面说明理由并经公司总经理审核批准。(三)业务招待费1、业务招待费的控制。业务招待费的开支须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制,严禁弄虚作假,一经发现弄虚作假,从严处罚。业务招待费的控制方法:定额度、定标准、定人数。 A、定额度:业务招待费实行额度管理,超过当月累计额度的费用当月不得报销(1、2月份除外)。当月累计额度按经集团公司审批批准的年度经营计划中的业务招待费计算,计算公式如下:12年度业务招待费当月累计额度 = 当月月份B、定标准:是指必须严格按照各公司付款审批权限划分表中“业务招待费”的授权标准执行。C、定人数:指本公司参与人员应尽也许精减,在
5、业务招待费报销时,必须真实,完整填。规定接待之前先填写招待费申请单报批,如时间紧迫,来不及书面请示,或在外出差也必须电话报批后实行,但回到公司后应及时填写招待费申请单,补办有关审批手续。同一个项目需招待两餐以上的,须在备注栏中注明餐次。招待费申请单有两种格式;需要借款的可填写一式两联的;不需要借款的,可填写一式一联的。客 方 :单位 姓名 职务 总人数 陪同人:姓名 陪同总人数 事 由 : 接待酒家: 预计费用 备注:经办人: 审核人: 审批人: 招待费申请单(参考格式) 招待日期: 年 月 日3-1-7-a2、招待费申请程序:经办人填制招待费申请单部门经理审核总经理审批(审核)预计在总经理权
6、限以下的预计在总经理权限以上的运营副总裁审批是否需要借款?Yes可凭已审批的招待费申请单到财务部借款Yes 实 施 3、业务招待费的报销规定: 招待费用发生后,规定三工作日内填制费用报销单报送有关部门审核。五个工作日内费用报销单必须送到财务部,每迟一天罚款报销金额的5%。如有特殊情况,由当事人书面说明理由报总经理审批批准后方可不被罚款。费用报销单后应附招待费申请单。 凡是公司总经理亲自经办并付款、报销的业务招待费用,不管是否在权限之内,一律报集团公司审批。 如一次报销的费用属于两餐以上的费用或两个餐厅的发票,须在备注栏注明各餐的费用金额或在备注栏作出适当的合理解释。不方便公开的招待费申请单在报
7、销后由财务部门抽出来单独编号保管,单独保管期为半年。 填制费用报销单4、业务招待费的报销程序:总经理权限以上的及总经理的招待费运营副总裁审批部门负责人审核财务负责人审核总经理审批(审核)总经理审批权限以下的总会计师审核财务部报销(八) 工作餐:1、 内部员工因加班、开会等确需由公司提供就餐的,有员工餐厅的公司由员工餐厅提供工作餐;暂无员工餐厅的公司提供外卖工作餐。2、 工作餐的标准为30元/人/餐,超过标准的由就餐人自付。如由于特殊情况,超过30元/人/餐标准而需要由公司报销的,由经办人写明理由,总经理审核批准后报集团公司审批。3、 报销工作餐时需在报销单上注明加班事由、就餐人数及人员(五人以
8、上可只写五人的姓名,但应先填写职位高的)。(九)市场推广费用1、 市场推广费用需凭经集团公司经营管理部审批后的“月度市场推广计划”报销;未列入上述月度市场推广计划的,作为单项市场推广计划按付款审批权限执行。2、 市场推广费用在报销或付款时,如单项费用金额超过已审批计划的10%的,需报集团公司经营管理部审批后方可付款或报销;如单项费用金额未超过10%,视同计划内报销。3、 月度市场推广计划中某些推广项目当月未实行,需在以后实行的应列入以后的市场推广计划重新申报。4、 报销审批流程:由市场推广经办人填制费用报销单部门负责人审核财务负责人审核 费用计划内 费用计划外总经理审核总经理审批集团公司审批财
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