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类型生产异常及停线管理综合规范.docx

  • 上传人:天****
  • 文档编号:2978080
  • 上传时间:2024-06-12
  • 格式:DOCX
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    关 键  词:
    生产 异常 线管 综合 规范
    资源描述:
    生产异常及停线管理规范 1. Purpose目标 规范各车间在生产过程中产线发生紧急事故、质量、安全、设备、物料、EHS、人员等异常情况时;各车间及辅助部门标准作业步骤,特制订本规范。 2. Scope适用范围 适适用于本企业各制造部门、各车间、各生产线。 3. Definition定义 3.1. 生产异常类型 3.1.1. 不安全行为: 3.1.1.1. 不安全是在生产过程中,系统运行状态对人生命、财产、环境可能产生损害;比如:设备安全保护方法失效或不稳定等。 3.1.2. 人员异常: 3.1.2.1. 在生产活动中生产人员不足以满足最低生产配置要求,关键岗位人员技能不足,突发疾病等情况。 3.1.3. 设备异常: 3.1.3.1. 在生产活动中因为生产设备发生故障、参数异常、未按要求操作情况;比如:功率仪、绝缘耐压综合仪等未有校验,光栅损坏等。 3.1.4. 操作异常: 3.1.4.1. 产线在生产过程中未根据SOP要求操作,造成产品质量不符合要求; 3.1.4.2. 临时有特殊生产工艺要求,但未有临时SOP,造成生产中操作不符合要求。 3.1.5. 物料异常: 3.1.5.1. 对于物料发生A\B\C类问题停产百分比达成一定值,需停线整改。A类问题不良率≥5%,B类问题不良率≥10%,C类问题不良率≥20%,参考5.4.材料等级及影响表。 3.1.6. 不符正当律、法规行为: 3.1.6.1. 在生产过程中,管理或操作违反操作规程、强迫生产,如:使用危害健康物质、未按GMP要求使用指定设备生产或产品转换时未清洗设备,造成产品被污染等。 4. Responsibilities职责 4.1. 停线权限 4.1.1. 对于生产异常问题停线权限,是依据问题严重程度和处理问题能力等各方面考量,列表以下: 序号 异常现象描述 停线权限 EHS 职员 组长 线长 QC 主管 车间主任及以上 1 人员疲乏、突发疾病 √ √ √ √ √ √ 2 测试、检验、维修人员未经岗位培训合格即上岗 √ √ √ √ 3 机器参数设定错误或机器故障 √ √ √ √ 4 无生产工装、测试工装或错误 √ √ √ 5 生产/测试治具未进行首件确定 √ √ √ √ 6 生产/测试工装、生产/测试设备、未依要求保养点检 √ √ 7 仪器未校验或未依要求进行日常保养或点检 √ √ √ √ 8 A类问题不良率≥5% √ √ √ 9 B类问题不良率≥10% √ √ √ 10 C类问题不良率≥20% √ √ √ 11 材料分类管制不清楚及材料标识、料号、规格不明确 √ 12 材料使用错误 √ √ √ √ √ 13 未做首件检验 √ √ √ √ 14 未依SOP或相关作业文件要求作业 √ √ √ 15 良品和不良品未区分 √ √ √ 16 产品堆叠在一起(未有防护) √ √ 17 测试误判率≥5% √ √ 18 成品抽检时判定批次不良1次 √ √ 19 SOP要求错误,如规格、参数 √ 20 关键岗位人员离岗,替换人员未经过培训 √ √ 21 设备维修人员在线维修设备 √ √ √ √ √ 22 生产线照明不足,不能确保质量 √ √ √ √ 23 突发怒灾报警 √ √ √ √ √ √ 24 突发性自然灾难时 √ √ √ √ √ √ 25 产线无管理人员,整个出于失控状态 √ √ 26 生产过程中缺零部件时 √ 27 生产中使用有害物质且对职员未有防护方法 √ √ √ √ √ √ 28 岗位人员配置不齐(未加调整时) √ √ 29 安全防护设备失效或存在严重安全隐患 √ √ √ √ √ √ 30 品质管理部及其它部门投诉安全、质量等重大问题 √ √ 31 未按GMP要求使用指定设备生产或产品转换时未清洗设备,造成产品被污染 √ √ √ √ √ 5. Work Process工作步骤 5.1. 生产异常/停线问题处理步骤 停线/异常 组长 制程异常/停线 恢复生产 Y CT 线长 N 制程异常/停线 恢复生产 Y 5min QC/工程/SQE/EHS/计划/设备 N 制程异常/停线 恢复生产 Y 10min 车间主任/模块主任 N 制程异常/停线 恢复生产 Y 15min 部长/经理 N 制程异常/停线 恢复生产 Y 30min 总经理 N 制程异常/停线 恢复生产 Y 60min 转产 N 责任区分 内部处理 制造责任 水平展开 供给商责任 来料检 供给商管理 供给商处理对策 5.1.1. “Y”代表Yes,在对应时间内能处理问题;“N”代表No,不能处理问题,需向上级汇报。 5.1.2. “Y”下面时间代表停线时间。 5.1.3. 虚线代表需要反馈信息给相关处理问题人员。 5.2. 生产异常/停线报备及处理 5.2.1. 生产异常/停线后,相关处理人员应在“Y”时间内处理问题;若不能处理,应立即上报到对应上级管理人员;上级管理人员或授权人应在对应时间内赶到现场处理问题,如:组长1个节拍时间;线长5分钟;QC/SQE/工程师/计划/设备10分钟;主任15分钟;部长/经理30分钟。 5.2.2. 生产异常/停线后需QC及工程师及以上人员等级处理才能处理问题,事后必需开启制程异常反馈、处理汇报步骤,并连续跟进后续处理结果。 5.2.3. 生产异常/停线责任区分完成后,需对相关责任人或责任部门进行损失费用核实。 5.2.4. 生产异常/停线后相关后续处理及其反馈相关责任人知悉,参考5.1.生产异常/停线问题处理步骤。 5.2.5. 生产异常/停线处理完成后,需填写停线&恢复生产统计表。 5.3. 生产异常/停线损失计算 5.3.1. 由材料原因造成损失,其计算应包含人员成本及材料成本等两个方面,公式以下: 人员成本:作业损失=停线时间*影响人数*人员时工资 返工/返修损失:作业损失=返工时间*返工人数*人员时工资 物料损失:材料损失=返工/返修相关零件数*相关价格 试验/验证:工资=试验人员*验证时间*人员时工资 5.4. 材料等级及影响表 等级 安全性能影响 违反法律法规 使用功效影响 外观结构质量影响 包装质量影响 生产影响 A 存在安全隐患和事故 违反相关法律法规要求 肯定/可能严重影响使用功效,无法正常使用 损伤严重,用户肯定发觉,不能接收 错装、漏装零部件,包装不牢,在运输过程中会损坏 肯定引发严重混乱 B / / 肯定/可能轻度影响使用功效 损伤较严重,用户或许能接收 包装、图层不良,用户很不满意或许会投诉 可能引发严重混乱,但肯定引发轻微混乱 C / / 不影响使用功效 外观有轻微损伤,用户能够接收或不会留心 错漏装通常紧固件,用户可自行处理,不会投诉 可能或不会引发轻度混乱 6. Reference Reference Document Number and Name参考文件编号/名称 6.1. 无 7. Record Number and Name统计表单编号/名称 APD.016生产异常/停线统计表 8. Document Owner文件归属部门 该文件归属于工程技术部负责制订、解释和修订。 9. Revision History修订历史 Revision Date 修订日期 Reason for change or Change Control number 变更原因和变更步骤号 Document Author 文件作者 -06-20 首次发行 -03-10 添加并修改问题升级步骤图 10. Effective Date 生效日期 Change Control number 变更控制单号 Effective Date 生效日期 11. Signing manifest 签批统计 Edit 编制 Review 审核 Approve 同意
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