公司质量体系内部审核报告模板.doc
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1、控制编号:XXXX-XX-XX质量体系内部审核汇报编制: 日期:20XX年XX月XX日同意: 日期:20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXXXXXX年度质量体系内部审核计划表编号:XXXX-XX 第1页,共1页审核目标 审核质量管理体系运行状态和质量手册、程序文件符合性、有效性为改善质量管理体系发明机会、迎接评审。评审范围企业各部门、内容包含质量手册、“准则”包含全部管理体系要素。评审日期20XX年XX月XX日XX日评审依据质量手册、程序文件、法律法规、试验室资质认定准则评 审 工 作 日 程 安 排日期时间工 作 内 容评审组分工05月16日 8:308:408:409:009:009:
2、309:3010:0010:0010:2010:2010:401、 评审组预备会;1、首次会议;2、检验试验室相关现场;3、评审组完善现场评审计划;4、下达现场评审任务;5、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审和现场试验;评审组:组长:XXX组员:XXX、XXXXXX:4.1、4.2、4.7、4.8、4.10XXXX、XX:4.3、4.5、4.6、5.1、5.7、4.11XXX、XXX:4.4、4.9、5.8、5.2、5.3、5.4、5.5、5.605月17日8:309:0010:0010:3010:3011:3014:0015:0015:0016:0016:0016:3016:3016:50
3、17:0017:301、软、硬件评审组继续进行现场评审;2、试验人员考评;3、按评审表评审;4、软硬件评审组整理资料,并开碰头会;5、现场试验和软、硬件评审工作补遗;6、起草评审意见7、评审组和试验室责任人交换意见8、末次会议,宣告评审组意见,并在评审汇报上署名 评审组长:XXX 20XX年XX月XX日 20XX年度内部审核工作计划编号:200X-X 第 1 页共 2 页一、审核目标 为验证试验室管理体系适应性和有效性,确保试验室管理体系运行符合试验室资质认定评审准则要求,进行此次内部审核工作。二、受审核部门 XX试验室、XX试验室、XX业务办公室三、审核范围 包含试验室资质认定评审准则全部要
4、素。四、审核依据(一) 试验室资质认定评审准则。(二) 试验室质量手册、程序文件。五、审核组组员 组长:XXX 组员:XXX XXX六、工作时间安排 (一)20XX年XX月XX日 8:30-9:00 首次会议 (XXX室主任及相关人员) 9:00-11:00 XX试验室 (XXX、XXX) 11:30-13:00 午 休 13:00-15:30 XX试验室 (XXX、XXX)15:30-16:00 审核组内部会议20XX年度内部审核工作计划编号:200X-X 第 2 页共 2 页 (二)10月19日8:30-10:00 XXX办公室 (XXX、XXX)10:00-10:30 审核组内部会议10
5、:30-11:00 末次会议 编制: 同意: 内部审核组 二0XX年XX月XX日相关进行内部审核通知编号:200X-X 第1页共1页企业各部门: 经企业质量责任人和各科室沟通后,决定于20XX年XX月XX日、XX月XX日依据试验室资质认定评审准则和企业质量手册、程序文件等要求进行20XX年度企业管理体系内部审核工作。 期望各部门接到通知后,认真做好迎接内部审核准备工作,配合内部审核组进行审核工作。具体工作安排见20XX年度内部审核工作计划。 内部审核组组员: 组 长:XXX 组 员:XXX XXX XXX办公室 二0XX年XX月XX日质量体系内部审核签到表编号: 第X页,共 X页会 议 类 别
6、首次会议 末次会议日 期20XX年 XX 月 XX 日序 号姓 名职 务部 门备 注内审首末次会议签到表编号:20XX-X会议类别首次会议 末次会议日 期20XX年 月 日序 号姓 名职 务部 门备 注质量体系内部检验表被审核部门XXXXX审核日期XXXX年X月X日被审核部门责任人XXX审核员XXX条款号审核内容检验统计标识4.1.1试验室是否含有独立法人资格。试验室是独立法人,有独立帐目,独立核实。Y4.1.2试验室是否含有固定工作场所,是否含有正确进行检测所需要而且能够独立调配使用固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。试验室有固定工作场所,拥有独立调配使用固定检测设备设施。但设备还未检
7、定O4.1.3试验室管理体系是否覆盖其全部场所进行工作。试验室只有一个场所,能够全部覆盖。Y4.1.4试验室是否有和其从事检测活动相适应专业技术人员和管理人员。专业技术人员和管理人员数量已经达成要求。Y4.1.5试验室及其人员是否有和其从事检测活动和出具数据和结果存在利益关系;是否参与任何有损于检测判定独立性和诚信度活动;是否参与和检测项目或类似竞争性项目相关系产品设计、研制、生产、供给、安装、使用或维护活动。试验室是否有方法确保其人员不受任何来自内外部不正当商业、财务和其它方面压力和影响,并预防商业贿赂试验室及其人员没有从事和其出具数据和结果存在利益关系活动;没有参与任何有损于检测判定独立性
8、和诚信度活动;没有参与检测项目或类似竞争性项目相关系产品设计、研制等活动。试验室有方法确保其人员不受任何来自内外部不正当商业、财务和其它方面压力和影响。Y审核组长XXXXXXX 年X 月X 日标识:Y为合格,N为不合格,O为待验证.质量体系内部检验表被审核部门XXXX审核日期XX年X月X日被审核部门责任人XXX审核员XXX条款号审核内容检验统计标识4.1.6试验室及其人员是否对其在检测活动中所知悉国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并有对应方法。检验发觉部分检测员对保密职责掌握不好,回复不清楚,需认真学习质量手册中相关条款N4.1.7试验室是否明确其组织和管理结构、在母体组织中地位,和质
9、量管理、技术运作和支持服务之间关系。试验室为独立法人机构,没有母体组织。Y4.1.8试验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件,独立法人试验室最高管理者是否由其上级单位任命;最高管理者和技术管理者变更是否报发证机关或其授权部门确定。最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管全部有任命文件。Y4.1.9试验室是否有要求对检测质量有影响全部管理、操作和核查人员职责、权力和相互关系。必需时,指定关键管理人员代理人。全部管理、操作和核查人员职责、权力和相互关系全部已经明确要求。Y4.1.10试验室是否由熟悉各项检测方法、程序、目标和结果评价人员对检测关键步骤进行监督有质量监督员
10、负责本条款要求各项活动。Y审核组长日 期 年 月 日标识:Y为合格,N为不合格,O为待验证.质量体系内部检验表被审核部门XXXX审核日期XX年X月X日被审核部门责任人XXX审核员XXX条款号审核内容检验统计标识4.1.11试验室是否由技术管理者全方面负责技术运作,并指定一名质量主管,给予其能够确保管理体系有效运行职责和权力。试验室由技术责任人全方面负责技术运作,并任命了质量责任人,并授权以确保管理体系有效运行。Y4.1.12对政府下达指令性检验任务,是否进行编制计划并保质保量按时完成(适适用于授权/验收试验室)。因我试验室没有指令性检验任务,故此次内审不审核此条款。/4.2试验室是否根据本准则
11、建立和保持能够确保其公正性、独立性并和其检测活动相适应管理体系。管理体系是否形成文件,说明和质量相关政策,包含质量方针、目标和承诺,使全部相关人员了解并有效实施。试验室已根据评审准则建立了质量管理体系,并建立了质量手册、程序文件、作业指导书等相关文件。并建立了质量方针、质量目标。Y4.3试验室是否建立并保持文件编制、审核、同意、标识、发放、保管、修订和废止等控制程序,确保文件现行有效。 试验室已经建立了文件控制程序,确保使用文件现行有效。Y4.4接收分包试验室是否符合本准则要求;分包百分比是否给予控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。试验室是否确保并证实分包方有能力完成份包任务。试
12、验室是否将分包事项以书面形式取得用户同意后方可分包。 因我试验室规模较小,没有将检测任务分包,所以此次内部审查不包含此项条款。/审核组长日 期 年 月 日标识:Y为合格,N为不合格,O为待验证.质量体系内部检验表被审核部门XXXXX审核日期XX年X月X日被审核部门责任人XXX审核员XXX条款号审核内容检验统计标识4.5试验室是否建立并保持对检测质量有影响服务和供给品选择、购置、验收和储存等程序,以确保服务和供给品质量。 试验室已经建立了供给商品选择、购置、验收和储存等相关程序文件。Y4.6试验室是否建立并保持评审用户要求、标书和协议程序,明确用户要求。试验室已建立条款中要求相关程序文件。Y4.
13、7试验室是否建立完善申诉和投诉处理机制,处理相关方对其检测结论提出异议。是否保留全部申诉和投诉及处理结果统计。试验室已经建立完善申诉和投诉处理相关程序文件。Y4.8试验室在确定了不符合工作时,应采取纠正方法;在确定了潜在不符合原因时,应采取预防方法,以降低类似不符合工作发生可能性。试验室应经过实施纠正方法、预防方法等连续改善其管理体系。 试验室已经建立了不符合工作时纠正方法、预防方法相关程序文件。Y审核组长日 期 年 月 日标识:Y为合格,N为不合格,O为待验证.质量体系内部检验表被审核部门XXXXX审核日期XX年X月X日被审核部门责任人XXX审核员XXX条款号审核内容检验统计标识4.9试验室
14、是否有适合本身具体情况并符合现行质量体系统计制度。试验室质量统计编制、填写、更改、识别、搜集、索引、存档、维护和清理等是否根据合适程序规范进行。全部工作是否当初给予统计。对电子存放统计也是否采取有效方法,避免原始信息或数据丢失或改动。全部质量统计和原始观察统计、计算和导出数据、统计、和证书 /证书副本等技术统计是否归档并按合适期限保留。每次检测和/或校准统计是否包含足够信息以确保其能够再现。统计是否包含参与抽样、样品准备、检测和/校准人员标识。全部统计、证书和汇报是否全部安全储存、妥善保管并为用户保密。 试验室已经依据本条款相关要求建立了和之配套,可行程序文件,确保现行质量体系统计制度。 试验
15、室有质量统计控制程序现正在试运行中,依据该程序运作。 试验室要求了保留期限并安全保管、储存。试验室正以“程序文件”中相关统计控制程序要求将统计和相关信息,多种证书/证书副本等技术统计进行归档并有合适期限保留。Y审核组长日 期 年 月 日标识:Y为合格,N为不合格,O为待验证.质量体系内部检验表被审核部门XXXXX审核日期XX年X月X日被审核部门责任人XXX审核员XXX条款号审核内容检验统计标识4.10试验室是否定时地对其质量活动进行内部审核,以验证其运作连续符合管理体系和本准则要求。每十二个月度内部审核活动是否覆盖管理体系全部要素和全部活动。审核人员是否经过培训并确定其资格,只要资源许可,审核
16、人员是否独立于被审核工作。 试验室内部审核活动覆盖了管理体素全部要素。 内审员是经过培训并取得资格人员担任,并能够独立于被审核工作。Y4.11试验室最高管理者能否依据预定计划和程序,定时地对管理体系和检测活动进行评审,以确保其连续适用和有效,并进行必需改善。管理评审是否考虑到:政策和程序适应性;管理和监督人员汇报;近期内部审核结果;纠正方法和预防方法;由外部机构进行评审;试验室间比对和能力验证结果;工作量和工作类型改变;申诉、投诉及用户反馈;改善提议;质量控制活动、资源和人员培训情况等。 试验室已经编制了管理评审控制文件,能够确保管理体系和检测和/或校准活动评审连续适用和有效,而且能够做到必需
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