ERP系统操作综合流程及岗位责任管理核心制度.doc
《ERP系统操作综合流程及岗位责任管理核心制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP系统操作综合流程及岗位责任管理核心制度.doc(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、ERP系统操作步骤及岗位责任管理制度数字化管理最终目标是利用核实手段及分析手段现代化,实现企业管理工作现代化,为企业管理现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员,计算机硬件系统、核实软件,及各类会计信息组成一个有机整体,为确保已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运行,而且在运行过程中不停提升运行效率,增强信息系统运行效果,有必需对系统进行科学、严密管理,即: 1、建立、健全多种组织控制方法,确保系统安全、正常、可靠、稳定运行; 2、加强对已建立信息系统管理,提升系统运行效率; 3、充足利用系统提供多种手段,便利灵活地为管理提供服务。依据以上目标,并结合财政部对企业财务数字化要求和ERP系统特
2、殊性和我企业实际情况,制订出我企业ERP系统管理制度。第一章 操作使用管理本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度,关键任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境,确保主系统内各类信息资源安全、可靠及完整,预防违规操作,避免因误操作而造成数据失真和丢失,确保发生故障时能立即发觉、立即纠正、立即恢复,同时确保数字化管理信息资源正确性、立即性、完整性和连续性。 一、上机运行要求: (1) 系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员同意相关人员,有权上机操作运行系统; (2) 非指定人员不能上机运行系统; (3) 上机人员必需根据各自操作权限进入,不得越权,为预防这
3、类情况发生,上机人员操作完成后,必需退出系统; (4) 应立即作好各自备份工作,以预防意外事故发生; (5) 不能使用来路不明软盘和多种非法拷贝工作,以预防病毒传入; (6) 对各应用软件word、excel等使用,必需建立自己子目录,存入自己文件,系统文件目录不应存任何非系统文件,维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除,文件编辑者自负后果。 二、ERP系统操作要求信息内容录入1、 每个职员在完成一项和ERP系统相关工作后,必需在十五分钟内按管理系统要求正确录入相关信息。2、 入遇特殊情况,不能按时录入,须上报直接上级主管,并由直接上级主管安排其它人员代为录入。3、 对于当日未能完成工作,须
4、按实际完成情况录入系统或按管理系统相关要求进行处理。第二条 信息录入监督1、 各部门经理要严格监督下属职员信息录入工作,发觉未能按要求时间录入者,要立即给予纠正,并立即处理。2、 信息管理员经过定时检验和不定时抽查方法监督各部门信息录入工作,并将检验结果反馈方便对相关部门和人员进行考评。第三条 信息查询1、相关人员根据信息管理员要求权限进行查询。2、超出权限范围内查询,需经部门经理同意报总经理同意,然后由信息管理员分配权限进行查询。第四条 信息系统保密ERP系统用户名和密码是进入ERP系统唯一凭证,职员要将其妥善收藏且不得随意统计在笔记本上和一般纸张上,以防其它人员偷窥。,如因帐号和密码被人盗
5、用造成数据错误,所造成后果由本人承当。职员不得将用户名和密码泄露给任何人,除直接领导或信息管理员要求外。职员根据要求权限进行操作,不得有意损坏文件统计。第五条 错误处理ERP系统是一项管理系统工程,含有高度上下级关联性,ERP系统各岗位人员全部同时是上层数据使用者又是下层数据提供者。对上层数据,如发觉错误必需向相关人员汇报并暂停和此相关工作,并跟踪问题处理情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出质疑,确保数据正确。全部些人员如发觉错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。如发觉本身操作失误应立即通知受影响部门,并采取对应方法立即纠正;第六条 离开
6、岗位ERP系统各岗位人员离开工作岗位时,必需立即退出系统,避免占用系统模块人数,同时避免账号被她人使用。如所以而造成数据错误,视为其本人失误,并承当一切后果。第七条 ERP系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项要求。第二章 岗位说明本企业ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、存货管理、计划管理、财务管理、BOM等七大类模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总责任人。依据系统职能设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出以下岗位:模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员BOM工程部工程部经理BOM数据处理员工程部经理销售业务部业务部经理业务助理财务部经理采购采购部采购部经理采购员
7、采购经理存货管理PMC仓库主管仓库数据处理员仓库主管批次计划管理PMCPMC经理生产任务管理员PMC经理计划数据管理员财务管理财务部财务部经理应收会计财务部经理成本会计应付会计系统维护管理部系统管理员ERP项目运行小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及企业领导层组成,对整个ERP项目标运行负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长,各部门经理组成项目领导小组,对项目标实施负领导责任,经过调配和协调各项资源为系统运行成功提供保障。ERP专员负责协调处理各模块运作过程中碰到多种问题。各部门经理,主管是本模块部门责任人,负责联络ERP系统工程师处理本模块最终操作用户提出和系统相关
8、全部问题。第八条各部门主管必需结合本部门情况组织制订出本模块操作规范,说明本模块关键业务步骤、各步骤操作步骤、各进程操作方法、和操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进职员,并在使用过程中使系统不停趋向完善。第九条最终用户在操作过程中如碰到问题应先查询操作手册,如不能处理,再联络部门主管和系统工程师处理,处理问题后将新问题和处理方法加入操作手册。第十条 BOM产品基础管理模块(工程部)(一)BOM产品基础管理模块工程部经理关键职责:1、 负责制订物料编码规则、物料数据相关关键属性设置总体方案;2、 审核并签字确定本模块全部作为ERP系统输入依据基础文件,包含物料编码文件、物料
9、数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等;3、 负责制订、完善物料数据和物料清单数据修改增加操作步骤,编写步骤图,并发放到部门各岗位实施,包含物料编码增加处理步骤、换算系数改变处理步骤、新旧材料更替处理步骤、新旧产品BOM处理步骤等;4、 对于物料数据表中物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、检验方案方法等部分和物料BOM表中损耗率、工序属性部分,负责联络或指导最终用户联络各相关部门提供其相关数据完成设置;5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员工作,检验物料数据和物料清单数据正确性,发觉错误立即指导纠正;6、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时,必需在一个工作日
10、内搜集数据并提供给数据处理员输入、修改数据;(二)、BOM产品基础管理模块-工程部BOM数据处理员关键职责:1、 负责依据数据提供人员签发物料编码文件,部门主管签发物料数据关键属性设置方案,和其它用户确定物料数据文件,输入、修改系统各项物料数据及其属性,并确保录入无误;2、 负责依据系统数据提供员签发单位换算系统文件输入、修改各项物料不一样单位间换算系数;3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性和换算系数;4、 确保数据立即性、正确性,当有新编码和换算系统改变时,立即通知采购部、生产部、销售部等各相关部门;5、 当收到采购部、生产部、生管部物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后,应在提出置疑部门
11、要求时间内查清情况,如确有错误,应立即纠正,如无误,应通知各部门,并说明情况;6、 负责依据数据提供员签发BOM层次设置方案,设置物料清单,及依据生产部提供资料设置原材料、半成品物料替换; 7、 确保物料BOM和实际工艺清单一致性,在收到清单或工艺修改书面通知后,立即修改物料清单并以系统中改变后物料清单签字确定后发放到生产部和仓库等相关部门;8、 负责依据系统数据提供员签发工艺路线步骤文件,输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据;9、 新产品完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供完整数据后,必需在四个小时内完成录入确定工作,并列印受控;系统业务功效名称:基础资料物料、计量单位、
12、BOM维护、工程变更、合作部门:PMC、生产部、仓库、品质部、财务部、采购部第十一条 销售管理模块(业务部)(一)、销售管理模块业务部经理关键职责:1、 负责制订用户编码、操作人员工作分配;2、 制订、公布、完善销售管理基础数据,增加修改步骤、正常销售处理步骤、销售退货处理步骤、编写处理步骤图;3、 审核并签字确定本模块全部作为系统输入依据基础文件,包含用户编码、用户资料、运输提前期文件等;4、 如有特殊情况或订单变更时,应立即通知销售订单处理员; 5、 指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员工作,检验销售基础数据正确性,销售订单正确性;6、 跟踪销售订单实施情况,如有错误立即指导纠正; (
13、二)、业务助理关键职责:1、 负责依据部门主管确定用户编码、用户资料等基础资料输入、更新;2、 依据销售管理部门主管审核确定销售计划输入或修改销售订单;完成时间在一小时内。3、 每日于下班前必需将当日销售订单交财务部,不能因自己工作延误影响财务出货对帐;4、 如发觉物料数据、用户资料不正确或有疑问,应立即通知相关人员要求在限期内处理,如没有得四处理,应向模块部门主管反应并等候相关指示;5、 确保数据立即性、正确性,全部数据更新修改应在接到通知后立即进行,并将修改结果知会相关人员,最多不能延误超出三小时,不能影响下层业务处理;6、 跟踪订单实施情况,监督、催促下游步骤立即处理订单,以免延误,并立
14、即将情况反馈给部主管;系统业务功效名称:基础资料用户、销售订单处理、变更合作部门:工程部、财务部、PMC第十二条 采购管理模块(采购部)(一)、采购管理模块-采购部经理关键职责:1、负责制订采购协议、和供给商编码标准;2、确定本模块全部作为系统输入依据基础文件,包含供给商编码、供给商资料等;3、负责制订、完善本模块各项业务操作步骤,包含正常采购、采购退货,编写步骤图;4、提供供给商编码文件给采购订单处理员,供给商编码、税率等发生改变时,应立即通知采购订单处理员。5、分配、指导、监督采购订单处理员工作,检验供给商数据、采购订单、委外加工单正确性,发觉错误立即指导纠正;6、追踪采购订单实施情况,发
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP 系统 操作 综合 流程 岗位责任 管理 核心 制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。