保险股份有限公司有价单证管理办法.docx
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1、保险股份有限公司有价单证管理办法(xx版)第一章 总 则第一条 为进一步加强xx保险股份有限公司(以下简称“公司”)有价单证管理,规范单证管理流程,有效防范单证管理风险,明确各部门及相关人员在有价单证管理工作中的职责,依据公司有价单证管理风险管控和成本管控的原则,特制定xx保险股份有限公司有价单证管理办法(xx版)(以下简称“本办法”)。第二条 本办法适用于xx保险股份有限公司总公司及分公司。本办法所称“各公司”包括“总公司”和“分公司”。第三条 定义(一)单证是公司为经营保险业务,记录业务过程和承担保险、经济责任而设置的特定凭证。单证可分为有价单证和非有价单证。有价单证是指公司据以承担特定保
2、险、经济责任,标明有具体责任金额的特定凭证。如保险合同正文页、保险业务发票、收款收据、卡式业务单据等。有价单证一般具有以下特征:1.印有唯一的流水号,不重号、跳号;2.加盖或套印公司保险合同专用章、公司财务专用章、地方税务局专用章等;3.可填写、打印或印刷固定面额;4.具有防伪标志。(二)有价单证管理,指对有价单证的设计、征订、印刷、入库、调拨、领用、盘点、回销、销毁、保管等事项及对上述事项执行结果进行分析、考评等管理工作。(三)单证管理员,指在各公司、各部门从事单证管理工作的人员,其中包括计划财务部的有价单证管理员和其他部门的单证管理员。单证管理员不得兼任现金收付工作。(四)有价单证档案,指
3、记录有价单证管理工作过程和成果,具有保存价值的相关资料。有价单证档案分为管理性档案和业务性档案:1.管理性档案包括公司下发的各种有价单证管理文件、工作签报、有价单证入库单、领用申请单、台账、盘点表、交接表、月度、季度、年度有价单证报表、分析报告等。2.业务性档案指回销至计划财务部的有价单证实物。第四条 管理职责(一)有价单证设计部门:申请创制、审批、更改、废止有价单证,并对有价单证版式及用途进行维护和解释。(二)总公司信息管理中心:负责单证系统的日常维护及权限管理设置。(三)总公司计划财务部:对公司的有价单证进行统一管理,并对各分公司有价单证管理工作进行指导、监控、检查及考评。(四)分公司财务
4、部:制定分公司有价单证管理细则,负责本公司及下属机构的有价单证管理,并对下属机构有价单证管理工作进行指导、监控、检查及考评。(五)有价单证使用部门:指定专人负责本部门有价单证的征订、领用、保管、发放、回销等工作。第二章 有价单证设计有价单证的设计,指总公司需求部门对其使用的单证内容、基本格式等进行设计。第五条 设计有价单证及立项审批有价单证的设计或改版均需立项审批,即对有价单证的用途、内容、格式及费用等以部门工作签报的形式申请。第三章 有价单证征订第六条 有价单证征订(一)有价单证的征订分为常规性征订和非常规性征订。1.常规性征订指月度征订,总公司计划财务部可根据单证的库存状况调整单证征订频率
5、。总公司计划财务部单证管理员每月初下发征订通知,各公司有价单证管理员预估2-3个月有价单证用量,在单证系统提出征订需求,总公司计划财务部汇总后提交OA审批,总公司综合管理部统一进行采购印刷。2.非常规性征订指有价单证库存不足,通过公司间调拨仍无法满足使用需求而提出的临时征订。(二)分公司自购的有价单证(如保险业务发票)可根据实际使用需求,经审批后购买,在单证系统提出征订申请,并填写有价单证征订表(见附件1)。第四章 有价单证印刷第七条 有价单证印刷(一)总公司负责统一印制公司有价单证。(二)分公司使用的保险业务发票向当地税务机关申请购买。第五章 有价单证入库第八条 有价单证入库(一)公司印制的
6、有价单证由印刷厂发往至各分公司,各分公司有价单证管理员收到实物后,清点、核对无误后及时在单证系统中办理入库,并填写有价单证入库单(见附件2)。支公司申请的有价单证由分公司办理入库后,进行分配出库,并将实物寄至支公司,支公司清点、核对无误后及时在单证系统中办理入库,并填写有价单证入库单。(二)外购的有价单证如保险业务发票,由各分公司财务部有价单证管理员在单证系统办理入库手续,上载附件含税务机关准印资料(或领购本)扫描件、承印厂家发货清单扫描件及单次印刷发票首尾号码的扫描件等,并填写有价单证入库单。第六章 有价单证调拨第九条 有价单证调拨有价单证征订申请期过后,当机构有价单证库存不足时,可以通过单
7、证系统的调拨管理实现有价单证调拨,满足机构业务需求。有价单证调拨分为上下级机构间调拨、平级机构间调拨。(一)上下级机构间调拨,机构与上级机构进行沟通后,可采用此方式进行调拨,申请时由申请机构在单证系统提交调拨申请,上级机构同意后办理调拨,并在单证系统办理出库、入库手续。(二)平级机构间调拨,机构与平级机构进行沟通后,可采用此方式进行调拨,申请时由申请机构在单证系统提交调拨申请,直属上级机构审批,被申请机构同意后办理调拨,并在单证系统办理出库、入库手续。第七章 有价单证领用第十条 有价单证领用(一)领用管理原则1.“先回销、后领用”的原则公司需求部门的有价单证回销率达到80%以上、外部单位(如兼
8、业机构、中介机构等),有价单证回销率达到60%以上,方可再次领用。2.双签制原则部门单证管理员领用有价单证时必须遵循双签制原则(申请人、部门负责人、有价单证管理员、计划财务部负责人签字),严禁先领用后补办手续。3.按序发放原则领用时应按有价单证流水号先后顺序依次发放,对印刷有有效期限的有价单证,在有效期满后不得发放。(二)领用流程1.部门单证管理员凭有价单证领用申请单(见附件3)到财务部门领用有价单证,有价单证管理员根据申领量及使用情况核定发放,并在单证系统中操作单证领用。2.有价单证使用人到本部门单证管理员处领用有价单证,部门单证管理员在部门有价单证领用回销登记簿(见附件4)上登记发放日期、
9、领用人、数量、流水号码及银行网点等相关信息。3.外部单位到单证使用部门领用公司有价单证,需填写有价单证领用交接表(见附件5),并双方盖章存档。第八章 有价单证库存管理第十一条 库存管理(一)有价单证存放遵循“集中管理、安全存放、明确分类、方便使用”的原则,集中存放在专用的库房内,并注意“防火、防盗、防潮、防虫、防鼠、防霉”。 (二)有价单证应与非有价单证分别保管,并专柜锁存。第九章 有价单证库存盘点第十二条 库存盘点(一)日常盘点:有价单证的管理部门和领用部门应每月进行盘点,并填写有价单证日常盘点表(见附件6-1),保证账实相符。如出现账实不符,应及时查找原因,消除差异。 有价单证管理员应于次
10、月第一个工作日将签字确认的有价单证日常盘点表扫描件以邮件方式报送上级公司计划财务部。(二)交接盘点:单证管理员在岗位轮换或离职时应与交接人办理交接手续。交接时,应在监交人的监督下进行盘点,将有价单证实物与账目交接清楚,交接双方和监交人需在有价单证交接盘点表(见附件6-2)签字确认,并向总公司计划财务部报备。第十章 有价单证回销第十三条 有价单证回销范围有价单证的回销范围包括使用回销、到期或超期回销、遗失回销、质量问题回销和其他回销。第十四条 有价单证回销管理规定(一)使用回销1.各种有价单证原则上均有使用期限,有价单证有效期到期后,无论有价单证使用与否,使用人必须按规定将有价单证回销。2.回销
11、作废有价单证时,必须保证各联齐全,单证管理员审核无误后在有价单证各联上加盖“作废”章。如有任何一联遗失,按有价单证遗失处理。(二)到期或超期回销1.银行保险渠道使用的有价单证在到期前三个月内列入催收范围,其余有价单证在到期前一个月列入催收范围,超过期限未回销的有价单证,列入强制回销范围。2.有价单证管理员负责提醒、督促有价单证使用部门对有价单证及时回销,部门单证管理员负责催缴并在有效期内回销有价单证,如未在规定的时间内回销,造成超期未回销的,有价单证管理员有权进行强制回销。 3.部门单证管理员须将有价单证按流水号顺序整理后进行回销。4.部门单证管理员应填写并将有价单证使用情况回销表(见附件7)
12、留存备查。(三)遗失回销发生有价单证遗失时,遗失责任人应立即向单证管理员汇报,并在确认遗失后7个工作日内,由遗失责任人填写有价单证遗失处理单(见附件9),并在本地区主流报纸上刊登遗失申明。责任人所在的部门单证管理员负责督促遗失责任人及时办理遗失手续。办理遗失手续后,由公司有价单证管理员将上述文件上传至单证管理系统,在单证管理系统办理遗失手续。(四)质量问题回销有价单证如出现污损、毁坏、条码或流水号不清、缺失等质量问题,应及时向上级部门汇报,并办理回销手续。(五)其他回销公司员工调动或离职,应回销其领用的有价单证。第十五条 有价单证回销方式有价单证回销方式分为自动回销、手工回销。(一)自动回销,
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