银行信贷基础管理“三化”考核评定指标模版.docx
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1、附件1:xx银行x分行信贷基础管理“三化”考核评定指标指标类型指标名称分值(分)序号细分指标描述评价标准计分方式制度化150分客户评级管理201未按规定执行“先评级、后授信、再用信”办贷流程扣10分/户2评级结果未及时真实反映客户信用状况,或发生弄虚作假、人为调整客户评级结果的情况扣10分/户3评级数据录入错误或评级敞口选择错误扣5分/户4评级的过程、打分及认定不符合流程和权限规定扣10分/次5直接评级不符合标准或直接评级结果有明显错误扣5分/次6其他违反客户评级管理的行为扣2-20分/次信贷授信管理201集团客户授信不合规扣5分/个2违规超客户授信理论值授信该项不得分3客户授信时效不连续扣5
2、分/个4超权限核定客户授信额度该项不得分5对不符合授信条件的客户进行授信扣10分/次分行初评,总行复核6未按规定纳入统一授信管理扣5分/次7其他违反授信管理规定的行为扣2-20分/次信贷政策管理201未贯彻执行年度信贷政策及区域信贷政策扣10分/次2名单制管理行业的客户未按规定实施客户分类或分类不准确该项不得分3未执行行业限额的有关规定扣10分/次4其他违反信贷政策管理规定的行为扣2-20分/次客户管理201未按标准确定本级行核心客户扣5分/户2未按规定落实核心客户相关职责扣5分/户3未按规定制定客户综合服务方案扣3分/户4未按规定进行集团客户分类、识别和认定扣5分/户5潜在风险客户贷款压降计
3、划完成情况扣20(1-计划完成率)6其他违反客户管理规定的行为扣2-20分/户担保管理201担保方、抵(质)押品不符合准入要求的此项不得分2实行外部评估机构进行评估的,内部调查人员未进行价值确认的扣5分/次3跨省异地押品、超总行办法规定的最高抵(质)押率或押品种类的未报经有权行审批的扣5分/次4其他违反担保管理规定的行为扣2-20分/次制度化150分表外信贷业务管理201未执行表外信贷业务管理计划扣20(1-计划完成率)2表外信贷业务数据不准确扣5分/户责任人制度151未按规定明确每笔信贷业务各环节的主责任人和经办责任人,或发现责任人确定不合理的扣5分/次2未按有关规定对信贷经营管理各环节责任
4、人违规或未履行尽职要求进行责任认定和处理的扣5分/次3人员变动、未办理责任人交接的或移交不符合规定的扣3分/次4其他违反责任人制度的行为扣2-20分/次组织体系及队伍建设151未按规定执行信贷重要岗位轮岗交流制度及信贷回避制度扣5分/次2信贷部门或信贷岗位工作职责不明确扣5分/个3未落实信贷人员持证上岗制度扣5分/人4未按规定对信贷从业人员开展定期培训扣5分/次5其他违反组织体系及队伍建设规定的行为扣2-20分/次程序化700分受理与调查2001办理各项信贷业务时,收集的信贷资料不齐全、不规范与实际不符扣5分/个2不符合业务准入条件扣10分/户3调查不尽职,未充分揭示风险扣10分/次4未按规定
5、进行调查扣10分/次5票据、保函等或有资产业务的贸易背景虚假扣10分/次6未进行资金需求测算或测算不合理扣5分/次7抵押、质押、担保不合规扣10分/次8调查报告内容存在逻辑性矛盾或者不规范扣5分/次9其他受理与调查环节的违规行为扣2-20分/次审查与审议401未按规定进行合法合规性审查扣5分/次2审查不尽职,未分析、揭示潜在风险扣10分/次3审查结论与审查分析存在矛盾或不匹配扣10分/次4未按规定撰写(提交)审查报告,报告流于形式扣5分/次5未按规定限时办结扣5分/次6隐瞒审查发现的重大问题和风险该项不得分7贷款审查委员会(贷款合议会)运作不规范扣5分/次8应纳入贷审会(合议会)审(合)议范围
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