农村商业银行股份有限公司前台柜员尾箱管理规定模版.doc
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1、xx农村商业银行股份有限公司前台柜员尾箱管理规定第一节 总 则第一条 为了加强对xx农村商业银行股份有限公司(以下简称xx农村商业银行或本行)前台柜员尾箱的管理,完善尾箱操作环节,更好地防范业务风险,进一步完善本行的内控制度,确保本行资金安全,总行根据xx农村商业银行股份有限公司会计出纳基本制度及相关规定,结合我行前台柜员尾箱管理实际情况,特制定本规定。第二条 前台柜员尾箱(以下简称尾箱)是本行为办理现金业务而设置的小业务库,是保管柜员领用和收付现金、重要空白凭证和工作上重要物品的专用箱,是本行办理对外现金业务的最主要渠道。尾箱的管理工作是本行内控管理的重要内容,各支行必须高度重视,切实加强领
2、导,严格执行本规定,认真负责做好尾箱管理工作,确保本行资金安全。第三条 本规定适合于xx农村商业银行股份有限公司所有营业机构的前台柜员尾箱管理。第二节 基本规定第四条 柜员尾箱的要求。尾箱必须牢固、结实、轻便,利于搬动,尾箱的材料一般为铁皮或铝合金。尾箱必须能锁、能封,箱锁结实又利于更换。第五条 尾箱只能存放尾箱经办柜员在工作业务上领用和收付的现金、重要空白凭证、柜员卡、印章、印鉴簿、各尾箱的登记簿、贵金属等与工作相关的物品,不得存放与工作无关的其他东西和私人物品。第六条 尾箱的设置(一)各营业部、营业网点尾箱的设置要以适应业务需要,利于管理,减少现金积压为原则,尽量减少尾箱的数量。(二)尾箱
3、的设置和撤销必须经营业部经理或网点负责人批准,设置的尾箱要进行排列编号,并在箱上标明各尾箱的编号,撤销的尾箱要及时注销。(三)设置或撤销尾箱,前台柜员要及时通知库管员,以便库管员准确掌握出入库房的尾箱数量和编号,利于管理。第七条 尾箱的保管(一)中午休息和每日营业终了尾箱必须加锁保管。营业中尾箱经办柜员不能随便离开岗位,如需临时离开,应随即锁箱。(二)中午休息期间,前台柜员因休息暂时离开营业网点或离开所掌管尾箱,应由前台柜员和后台柜员双人加锁尾箱,并把尾箱存放于监控设备监视范围内。(三)前台柜员营业期间有事(中午休息除外)离开营业网点的,须将尾箱交接给库管员进行入库保管。尾箱入库前,后台柜员须
4、对前台尾箱进行清点。(四)每日营业终了,尾箱必须放入库房保管。第八条 每个尾箱应设置有两把锁,一把由尾箱经办柜员掌管,一把由后台柜员掌管。第九条 尾箱经办柜员应该各自保管尾箱锁和钥匙,柜员的尾箱锁专锁专用,不需交接,适合任何一个前台柜员尾箱。第十条 尾箱钥匙的保管。尾箱经办柜员要妥善保管好尾箱钥匙,不得随意乱放。尾箱钥匙丢失不得配用,要立即报告并更换锁头。第三节 尾箱现金的管理第十一条 尾箱的现金实行“长款归公,短款自赔”原则,各尾箱柜员要重视尾箱现金的管理,减少业务差错。第十二条 尾箱要保持干净整洁,尾箱的现金要摆放整齐,不同币别要分开保管。尾箱内散乱的现金要经常整理,同一券别超过100张的
5、每100张要用白纸带捆绑,并加盖柜员私章。第十三条 对日常营业中剔出和兑入的残钞,柜员应定期整理并上缴。柜员收缴的假币应于收缴后交后台保管,后台应定期将假币上缴。国家规定停止流通的货币应及时上缴,不得保管在尾箱中。第十四条 尾箱的现金实行限额管理。各营业部、营业网点要根据不同时间和实际情况变化及时调整尾箱库存。第十五条 各营业部、营业网点每个前台岗位原则上设置一个柜员尾箱。网点不设库房尾箱,由柜员尾箱间进行资金调剂。第十六条 在另一柜员的全程监交下,前台柜员与柜员之间可以相互调剂现金。调剂现金时,应打印出现金调拨单,在监交人复核签章后,作当日业务传票。第十七条 前台柜员必须经常查询尾箱现金余额
6、,核对库存,超额不需使用的现金应及时调拨给其他柜员使用或上缴支行营业部;库存不足的,柜员应及时向支行营业部领用。 第十八条 营业部、营业网点的尾箱现金限额要尽量控制,原则上以保证当天支付进行核定,节假日前可适当增多。第十九条 现金提缴申请网点前台柜员需要向支行营业部提缴现金的,由前台柜员通过柜面系统向支行营业部发起现金提缴申请。办理现金提缴业务原则上需要提前一个工作日申请,遇特殊情况需要申请当天调拨的,必须先与支行营业部联系,得到支行营业部同意后再通过柜面系统提交申请。所有申请必须经支行营业部确认后才能办理现金调拨,营业部原则上应在网点发起现金提缴业务当日确定网点的提缴申请。网点申请柜员对支行
7、营业部确认的申请金额及券别进行核对,如有疑问的,应及时联系支行营业部处理。第二十条 现金上介出库处理(一)网点申请现金缴款的前台柜员先确认尾箱是否有足够金额,如尾箱现金不足的,先从其他柜员尾箱调拨足额现金后再操作出库交易。(二)前台柜员在柜面系统上对上缴的现金进行出库操作,并使用一式两联业务凭证打印现金调拨单,用于与介钞出纳交接现金时签收登记,后台柜员对前台柜员的操作进行授权复核。成功提交后,打印一联式业务凭证作为现金出库记账凭证。(三)介钞出纳到达网点后,办理现金缴款业务的前后台柜员审核介钞出纳身份无误后,开启二道门在营业内厅的监控下办理现金交接手续。(四)介钞出纳对上介现金进行清点,清点无
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