不合格品管理新规制度.doc
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1、1 目标对不合格品进行标识和控制,预防不合格品非预期使用或交付,确保用户和企业利益。2 范围适适用于来料和生产过程不合格品及交付后产品发生不合格控制。3 定义不合格品是指不满足要求产品,可能发生在采购物料、过程中半成品和最终成品中,企业不合格品分类以下:A严重不合格:经检验判定大批量存在,造成较大经济损失或直接影响产品质量、关键功效、性能技术指标等。B通常不合格:部分或少许存在,轻微影响产品质量,但不会造成重大经济损失。C轻微不合格:指超出标准要求许可偏差,只影响感观,不影响产品质量和使用功效。4 职责4.1仓库负责办理退货物入库手续和存放、标识。4.2质控部负责不合格品判定并组织不合格评审,
2、统筹用户退货物数量点收、检验、主持原因分析,并跟踪不合格品处理。4.3 供给部负责和供货商联络和协调工作。4.4 生产车间负责对不合格品采取纠正方法,进行返工、返修。4.5 业务部负责退货物账务、换货等情况处理。4.6 总经理同意对不合格物料、成品处理。5 作业程序5.1 来料不合格处理5.1.1企业对来料不合格品处理方法关键有让步接收、退货和加工/挑选使用。5.1.2当来料整批或部分不合格时,IQC开具检验汇报书交质控部责任人在不合格品(项)处理单上做出处理意见,最终报总经理同意后实施。5.1.3如物料为生产急用,不合格项又不至于引发用户埋怨时,可作“让步接收”(必需经用户认可同意)。5.1
3、.4如物料为生产急用,该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选使用”处理。5.1.5如物料使用后肯定引发用户埋怨,则对该批物料作“退货”处理。5.1.7对做“退货”处理物料,仓库应通知供给部,由供给部和供给商协商退货事宜。5.2 半成品不合格品控制5.2.1生产车间将生产过程中发觉不合格原料、包装材料进行隔离,并对不合格品进行分类整理,由QC质检员判定。5.2.2月中、月底,质控部责任人组织评审小组按对应检验要求对不合格品进行评审,并在“不合格品评审汇报”上填写处理意见。对不合格品处理包含: A.将不合格外购(外协)物料、零部件退回供货商; B.报废; C.退上一车间返工;
4、D.让步使用; E.返工/挑选使用等。5.2.3生产车间和质控部依据“不合格品评审汇报”处理意见,对不合格品进行处理。A.判退回供货商不合格外购材料零件,由生产车间整理后退回仓库,仓库通知采购部进行处理;B.报废不合格品,生产车间将按要求整理后其退回仓库并填写对应之“退料单”,由企业统一处理;C.作“返工/挑选”处理不合格品,由生产车间安排适宜人员进行返工/挑选; D.判退上一车间返工不合格品,退上一车间返工,返工后产品由QC复检。5.2.4当不合格较严重时,质控部必需对同一批、类存货重新进行检验。5.3生产过程中检验或自检发觉单个不合格品 (注:此处不合格品为本车间生产中产生)由QC在“产品
5、标识贴”不合格栏盖章,并将其放在不合格品区域,并由原作业人员或车间主管指定人员进行返工,返工后产品应做好返工标识交由质控部QC人员进行检验。不能返工,又不能改作它用或反复使用经QC质检员/主管确定后每半月出具“不合格品评审汇报”至评审小组进行评审并给出处理结论后,生产车间按指示处理,同时开具“退料单”,将处理后之物品退回仓库。5.4 质量控制点QC检验中发觉不合格批控制QC质检员对不合格批处理决定包含:返工/挑选A.对于需返工/挑选不合格批,QC质检员在“产品标识贴”加工挑选栏盖章并注明不良原因,车间职员返工/挑选后产品由质控部QC质检员复检;B.对于不能返工,又不能改作它用或反复使用,QC质
6、检员每半月依“QC质量控制点检验统计表”填写“不合格品评审汇报”至评审小组进行评审并给出处理结论后,生产车间按指示处理,同时开具“退料单”,将处理后之物品退回仓库。5.5“不合格品评审汇报”原件保留于QC部,同时需复印至生产部责任人、仓库责任人。5.6 不合格半成品让步接收5.6.1如认为不合格半成品能够让步接收,生产车间应填写“让步接收申请表”经部门责任人审核,质控部、工程技术部责任人在考虑对下道工序或成品影响程序基础上,作出是否同意让步接收申请决定,让步接收申请应由总经理同意。5.6.2对于同意让步接收不合格半成品,质控部QC质检员应在“产品标识贴”让步接收栏盖章,并在对应报表中做好统计。
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