基金管理公司内部控制制度.doc
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1、XXXX投资管理有限公司内部控制制度(试行)第一章总则第一条 为促进XXXX投资管理有限公司(以下简称“公司”)规范发展,有效防范和化解风险,依据相关法律法规,制定本制度。第二条 内部控制制度是公司为保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。第二章内部控制的目标和原则第三条公司内部控制的目标:(一)保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行;(二)防范经营风险和道德风险;(三)保障客户及公司资产的安全、完整;(四)保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时;(五)提高公司经营效率和效果。 第四条 公司内部控制制度的原则:
2、(一) 合理性:内部控制应当符合国家有关法律法规和主管机构的有关规定,与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应,以合理的成本实现内部控制目标。(二) 制衡性:公司岗位的设置应当权责分明、相互牵制;前台业务运作与后台管理支持适当分离。(三) 独立性:承担内部控制监督检查职能的岗位应当独立于公司其他岗位。第三章内部控制的主要内容第五条 公司内部控制主要内容包括:授权控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、内部稽核、风险控制等。第一节授权控制第六条授权控制的主要内容包括:(一) 董事会是公司的常设决策机构,向股东会负责。监事是公司的内部监督机构,负责对公司经理的行为及公司财务
3、进行监督。(二) 公司作为法人实体独立承担民事责任。公司各机构应按照公司章程或股东间约定在规定的权限内行使职权,各业务人员在授权范围内进行工作。第二节业务控制第七条业务控制包括基金管理业务控制、创新业务控制等。第八条基金管理业务内部控制:(一)基金管理业务与公司自有资金投资业务之间应当按照基金文件规定执行,并采取相应措施从而保证基金资产与公司资产的完全分离和安全。(二)严格执行监管部门对基金管理业务中基金资金来源的要求,尽最大努力认真审查基金投资者每一笔资金的合规性;如有必要,可在合同中要求基金投资者承诺其委托资金来源的合规和合法性。(三)不向基金投资者保证其资产本金不受损失或保证最低收益。根
4、据基金组成文件的相关规定,定期向基金投资者提供准确、完整的基金管理报告。(四)公司风控部负责公司范围的独立内部稽核和业务合规性检查,对基金管理业务进行定期或不定期的检查与评价。第九条业务创新的内部控制:(一)公司业务创新应当坚持合法合规、审慎经营的原则,加强集中管理和风险控制。(二)公司开展业务创新工作必须严格按照内部审批程序进行,必要时与公司股东、监管部门沟通,履行相关手续。(三)公司对业务创新必须全程监控,及时纠正偏离经营目标行为。第三节会计系统控制第十条 会计系统控制可分为会计核算控制和财务管理控制,主要内容包括:(一)公司将会计法、会计准则、财务通则、会计基础工作规范等作为公司财务管理
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