证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估指引(试行)模版.docx
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1、证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估指引(试行)第一章 总则第一条 为深入实践“风险为本”反洗钱方法,评估洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险,提升反洗钱工作有效性,根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引、金融机构反洗钱监督管理办法(试行)的规定,制定本指引。第二条 本指引所称洗钱风险是指公司提供的产品或服务被用于洗钱进而导致公司遭受损失的不确定性,是洗钱威胁与内部控制薄弱环节等因素共同作用的结果。洗钱风险自评估是公司根据特定的方法得出“洗钱风险”的一个过程,主要包括对洗钱威胁及内部控制薄弱环节的判断。第三条 开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:(一)风
2、险为本原则。以挖掘洗钱风险为首要目标,准确评估面临的洗钱威胁和存在的薄弱环节,从而采取差异化的风险防控措施,将反洗钱资源向高风险领域倾斜,优化反洗钱资源配置。(二)风险评估与建立长效机制相结合原则。风险评估工作不仅要关注洗钱威胁和存在的薄弱环节,更要深入分析风险成因及源头,以建立健全风险防范的长效机制。第四条 本指引适用于公司开展洗钱风险自评估工作,反洗钱各相关部门应积极配合评估工作。第二章 风险自评估指标体系第一节 概述第五条 按照洗钱风险的构成要素,洗钱风险自评估可分为业务风险自评估和内部控制自评估。业务(产品、服务、渠道)风险主要源于经营环境及诸多可能被犯罪分子利用的业务环节。内部控制风
3、险主要源于公司对洗钱风险的意识不足及执行不到位。根据自评估指标体系查找薄弱环节,剖析问题成因,能够追本溯源研究采取针对性防控措施,提高反洗钱资源配置效率。第二节 业务风险自评估指标体系第六条 业务风险自评估主要包括3个评估要点:业务成熟度、风险属性及复杂程度。第七条 业务成熟度、风险属性及复杂程度情况要点考察范围包括但不限于:(一)业务成熟度是指业务的整体经营发展情况。主要包括该业务在行业内的成熟度与公司开展该业务的成熟度。行业成熟度包括行业内该业务的业务属性是否清晰明了、公开程度、法律法规及业务规则完备性、行业内该业务的开展规模等。公司成熟度包括公司开展该业务是否对业务进行充分的风险评估以及
4、制度流程的完备性。(二)业务风险属性从风险性质、风险程度分析。对于高风险业务包括但不仅限于:1、现金交易。2、非面对面交易。3.跨境交易。4.代理业务。5、创新产品/业务。6、大宗交易、转托管类业务、因第三方存管单客户多银行业务而形成的跨银行、跨地区资金划转等。(三)业务复杂程度。业务复杂程度主要从以下几方面进行评估:1、客户身份识别难度,以穿透式的角度,识别参与业务的客户身份。2、业务结构复杂程度,是否构建复杂的业务结构以增加风险识别的难度。3、产品设计是否存在刻意进行利益输送或内部交易的风险等。第三节 内部控制自评估指标体系第八条 内部控制自评估主要是分析应对洗钱威胁采取何种防控措施,以及
5、防控措施是否有效。包括但不限于:1、公司内部环境。2、控制措施,主要包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告。3、信息系统建设。第九条 公司内部环境考察范围包括但不限于:(一)高管履职。董/理事会、经营层面、监事会能够明确职责分工,形成相互制约、共同推进的反洗钱工作组织架构。是否根据反洗钱工作目标和重点,明确高级管理层的工作任务、反洗钱领导小组成员的职责分工,是否采取措施推动反洗钱工作。(二)反洗钱机构和人员配备。是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,是否根据风险状况合理配置人员,以有效履行反洗钱职责。(三)业务部门人员配备。各级业务条线部门是否配备兼职
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