公司财务信息内部公开办法模版.docx
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1、公司财务信息内部公开办法第1条 目的。为了提高财务部的工作效率,减小财务信息化带来的风险,特制定本办法。第2条 适用范围。本办法适用于财务部所有人员。第3条 相关术语解释。1. 本办法所指的财务信息化,是指利用计算机信息技术代替人工进行财务信息处理,以及替代部分由人工完成的对财务信息进行分析和判断的过程。2. 本办法所指的信息化财务档案,是指存储在磁性介质或光盘介质的财务数据和计算机打印出来的书面等形式的财务数据,包括记账凭证、会计账簿、会计报表(包括报表格式和计算公式)等数据。第4条 财务部的计算机只允许用于公司的会计、财务工作,禁止在计算机上聊天、打游戏等。第5条 财务部的计算机专人专用,
2、禁止交叉使用。第6条 公司财务信息的录入由专人负责,被指派人员保管好自己的账号与密码,严防泄露。第7条 财务人员搜集的原始凭证在录入计算机之前必须经审核人员审核,审核人员做好审核记录。第8条 财务人员在计算机上编制好记账凭证时,由审核人员上机审核并做好审核记录。第9条 财务人员打印出的账表由财务部经理负责审核,定期报送公司总经理审核。第10条 财务人员每次使用计算机时必须使用不间断的电源,防止因断电导致核心数据丢失。第11条 财务人员在每次下班前需将系统备份,防止数据丢失。第12条 财务人员经过授权后定期将系统中的财务信息备份,存储于其他介质中保存好。第13条 未经授权不得对财务软件进行修改、
3、升级或更换硬件,否则造成的后果由当事人承担。第14条 负责保管信息化财务档案的人员需定期检查,做好防火、防尘和防潮工作,防止存储介质损坏导致财务档案丢失。第15条 本办法应结合“财务信息授权使用制度”一同使用。第16条 本办法由财务部负责制定,解释权、修改权归财务部,经总经理批准后颁布施行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1332 财务信息使用管理办法制度名称公司财务信息使用管理办法编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的。为强化公司财务信息系统管理,提升公司会计电算化工作水平,逐步建立统一、科学、经济合理,并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信
4、息网络系统,根据我国相关法律、法规的规定,结合公司财务信息系统工作特点,特制定本办法。第2条 适用范围。本办法适用于公司财务会计信息的使用管理工作。第3条 财务信息的使用原则。公司财务信息的使用应坚持统一领导、统一规划、统一标准、统一资源、统一管理的原则。第2章 人员分工及岗位职责第4条 财务部人员职责分工。1. 会计人员应认真学习和贯彻落实公司“会计电算化管理办法”、“会计电算化工作规范”和财务信息管理系统的有关规定,精通公司财务会计业务,其计算机操作能力要符合会计电算化的上岗要求。2. 会计人员应按照公司总经理的要求,做好财务软件应用项目的推广应用工作。3. 财务部经理应做好主持拟订财务信
5、息管理系统工作规划,协调各部门与财务部之间的关系,并按照公司财务工作内容,做好财务部人员的分工和职责权限的落实。4. 公司设置会计电算化岗位。公司财务信息管理网络系统设置系统管理员、财务信息管理员、安全管理员等。各管理员应按照公司信息化管理要求,具备相应资质。第5条 建立会计电算化岗位责任制。1. 公司总经理负责会计电算化的全面工作,享有财务软件的所有操作权限。2. 财务部经理负责协调公司财务信息管理系统的总体运行工作,具体职责如下图所示。职责1负责组织公司财务信息管理系统的实施工作,对工作的进度、数据安全负总责职责2负责组织公司财务信息管理系统的普及工作职责3研究公司的需求,组织财务信息管理
6、系统工作向深度、广度发展职责4负责公司会计电算化岗位的设定和分配,结合公司情况确定人员职责财务部经理的具体职责3. 系统管理员负责公司财务信息管理系统的技术管理工作,其职责包括如下。(1)根据软件功能及公司标准编码,确定公司的系统应用模式。(2)负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题,保障系统的正常运行,负责软硬件的配置、更换、保管、维护和升级台账的建立健全和登记工作。(3)掌握网络服务器及数据库的超级口令,负责服务器的软硬件资源分配,监控网络的运行。(4)掌握系统管理员权限,根据财务负责人的书面要求,为其他人员分配使用权限,对财务数据的安全保密负责。(5)管理财务数据,负责
7、进行数据的备份、恢复,重要数据要备双份,存放在两个不同的地点,并要定期进行检查、复制。(6)负责所有管理和维护、升级等工作,事前做好必要的安全技术措施。4. 稽核管理员负责账务审核工作,具体职责如下。(1)负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核。(2)对打印输出的凭证、账簿、报表进行核对确认。5. 财务信息管理员主要负责成本和公司员工工资系统操作工作,具体职责如下。(1)享有会计科目录入、会计科目审核和会计科目结转的权利,享有报表管理录入、修改的权利,享有查询的权利,享有固定资产管理系统的操作权限。(2)享有对工资管理系统的操作权限,享有住房公积金管理系统的操作权限。6.
8、出纳人员享有对各类财务软件的查询权限,不享有修改权限。第6条 财务信息管理员交接工作。财务信息管理员在变动前必须办理交接手续,接替人员应认真接管移交工作。具体要求如下。1. 由财务部经理负责监交。2. 交接完成以前的系统管理维护工作由现任系统管理员负责。3. 交接完成后由监交人员及交接双方签字,并作为会计档案存档。4. 移交清单主要包括的内容如下图所示。移交清单的主要内容本年的所有数据备份系统软硬件的配置、更换、保管和升级台账所有版本的公司财务信息管理系统软件所有版本的数据库管理系统软件及版本授权证书和序列号网络服务器口令数据库超级口令财务信息管理系统管理员口令历史数据备份移交清单的主要内容5
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