商业银行财务审计工作底稿模版之公司治理与组织机制.xlsx
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1、xxxx会会计计师师事事务务所所(特特殊殊普普通通合合伙伙)内内部部控控制制公公司司治治理理与与组组织织机机制制审审核核工工作作底底稿稿所属会计师事务所:xx会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:XXX银行股份有限公司审核员:审核员A日期:2013.XX.XX索引号:BB2-1BB2-1审查项目:公公司司治治理理与与组组织织机机制制会计期间:2012年度复核员:复核员B日期:2013.XX.XX页次:审核程序执行人索引号一、了解与分析治理结构与内部机构设置及权责分配BB2-1(一)了解与分析治理结构1.被审核单位的股东会、董事会、监事会的组成2.高级管理人员的组成3.股东会、董事会及监事会的
2、议事规则4.查阅与检查股东会对董事会的授权情况5.查阅与检查董事会对高级管理人员的授权情况6.治理层参与程度了解与分析7.管理层理念与管理风格了解及分析8.查阅本年度股东会决议,分析是否对内部控制制度的建设作出规定9.查阅本年度董事会会决议,分析是否对内部控制制度实施分析、检查落实与进行调整(二)了解与分析内部机构设置BB2-11.了解与分析被审核单位的组织结构2.了解与分析被审核单位的主要组织职能3.组织结构有效性了解及分析4.了解与分析高级管理层对主要职能部门的授权情况xxxx会会计计师师事事务务所所(特特殊殊普普通通合合伙伙)内内部部控控制制公公司司治治理理与与组组织织机机制制审审核核工
3、工作作底底稿稿所属会计师事务所:xx会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:XXX银行股份有限公司审核员:审核员A日期:2013.XX.XX索引号:BB2-1-10BB2-1-10审查项目:公公司司治治理理与与组组织织机机制制会计期间:2012年度复核员:复核员B日期:2013.XX.XX页次:一、了解股东会、董事会及监事会基本情况(一)了解股东会议事规则1.建立时间:_本年度是否进行修改:_2.主要内容:见公司章程(二)了解董事会1.组成情况成员姓名派出单位职务备注公司公告2.议事规则(1)建立时间:_本年度是否进行修改:_(2)主要内容:(三)了解监事会1、了解组成情况成员姓名派出单位职务
4、备注2、议事规则(1)建立时间:_本年度是否进行修改:_(2)主要内容:(四)了解治理层参与程度控制目标控制措施了解评估控制过程结论缺陷索引号在董事会内部建立监督机制在董事会内部建立审计委员会,审计委员会与总会计师、内部及外部审计人员讨论财务报告程序、内部控制体系、管理层的业绩、重要观点和建议等的合理性,每年审查内外部审计人员的审计活动范围。保证董事会成员具备适当的经验和资历,并保持成员相对的稳定性对董事会成员的经验和资历有明确的书面规定,股东在提名董事会成员时严格按照规定进行,不合格的提名无效;每届任期3年,可以连任。董事会、审计委员会或类似机构独立于管理层管理层的提案需要经过董事会审议;董
5、事会监督经营成果,检查预算与实际的差异,并要求管理层作出解释;董事会不是仅由部门领导和员工组成,董事会保持至少三位独立董事。审计委员会正常运作董事会审计委员会每年召开三次会议,定期收到诸如财务报表、主要的市场营销活动、重要协议或谈判等的关键性信息,监督编制财务报告的过程。二、了解高级管理人员(一)高级人员概况职务姓名派出单位持有公司股份任职起始时间(二)管理层理念与经营风格分析控制目标控制措施了解评估控制过程结论缺陷索引号管理层不能由一人或少数几人控制董事会、审计委员会对管理层实施有效监督。对非经常的经营风险,管理层采取稳妥措施管理层在承担经营风险、选择会计政策和作出会计估计时必须保守,并需要
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