企业IPO尽职调查清单模版之财务与会计调查.doc
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1、目录编号工作底稿名称引用和备注重要事项(注1)发行人提供情况中泰复核有无备注有无备注六、财务与会计调查注26-1 发行人最近三年及一期的财务资料A6-1-1最近三年及一期经审计的财务报告及原始财务报表A6-1-1-12014、2015、2016年(期)经审计的财务报告A6-1-1-23年(期)原始财务报表A6-1-1-33*A6-1-2下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告或原始财务报表A6-1-2-1子公司2014、2015、2016年(期)经审计的财务报告A6-1-2-2子公司2014、2015、2016年(期)原始财务报表A6-1-2-33*A6-1-3参股子公司最近一年及一期的财务报
2、告及审计报告(如有)A6-1-3-1参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告A6-1-3-23*A6-1-4如发行人最近一年及一期内收购兼并其他企业资产(或股权),且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目20%(含20%),需要被收购企业收购前一年的利润表并核查其财务状况A6-1-4-1被收购企业最近一年及一期的利润表A6-1-4-2被收购企业(或资产)的其他资料(包括:最近三年的财务报表、审计报告、资产评估报告、盈利预测报告、收购协议等)A6-1-4-3发行人关于被收购企业(或资产)的评估、定价情况,收购前后的持股比例及控制情况,与发行人主营业务的关系、对业务发展的
3、影响的说明A6-1-4-4项目组对被收购企业(或资产)的现场核查记录A6-1-5国家级审计报告(如接受过国家审计)A6-1-6对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料A6-1-6-1复核资料A6-1-6-23*A6-1-7备考报表A6-1-8分部报告A6-1-9财务报表被出具非标准审计报告的核查A6-1-9-1相关会计记录和业务文件A6-1-9-2对会计师的访谈记录A6-1-9-3发行人董事会对相关事项的说明A6-1-9-4项目组对相关事项及其影响的分析A6-1-10合并报表范围A6-1-10-1合并报表范围A6-1-10-2发行人关于报告期内合并报表范围变化情况、变化原因的
4、说明A6-1-10-3项目组关于发行人报告期内合并报表范围变化情况、变化原因、是否符合规定,该变化对发行人经营状况和财务状况影响的分析A6-1-11会计政策和会计估计A6-1-11-1请详细介绍公司各种业务模式所对应的主要会计政策、会计估计A6-1-11-2发行人关于报告期内是否存在会计政策、会计估计变更、变更原因的说明A6-1-11-3会计师关于发行人的会计政策和会计估计是否合规、稳健的意见或访谈记录A6-1-11-4项目组关于发行人的会计政策和会计估计是否合规、稳健,会计政策和会计估计变更的合理性、对发行人经营状况和财务状况影响的分析6-2 有关评估报告A6-2-1公司设立时(含有限责任公
5、司改制期间)及报告期内历次资产评估报告A6-2-1-1XX资产评估报告A6-2-1-23*A6-2-2公司设立时(含有限责任公司改制期间)及报告期内历次土地评估报告A6-2-2-1XX土地评估报告A6-2-2-23*A6-2-3其他评估报告(矿产、房地产开发存货等)(如有)A6-2-3-1XX资产评估报告A6-2-3-23*A6-2-4项目组对评估机构是否履行了必要的评估程序、评估假设是否合理、评估方法是否恰当、评估依据是否充分、评估值大幅增减变化原因是否合理、评估中的特殊说明事项及评估资产的产权是否明确等的分析6-3 有关内控制度A6-3-1公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评
6、估资料A6-3-2注册会计师对内部控制的鉴证意见A6-3-3注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整改措施A6-3-4其他内部控制核查A6-3-4-1发行人财务会计核算体系是否规范健全的核查A6-3-4-1-1发行人会计管理制度A6-3-4-1-2发行人会计政策、会计科目的设置情况A6-3-4-1-3发行人关于主要会计政策、会计估计情况的说明A6-3-4-1-4发行人关于会计报告制度执行情况的说明A6-3-4-2发行人财务部岗位设置及人员配备情况的核查A6-3-4-2-1财务部岗位人员配置、职责说明文件A6-3-4-2-2财务部人员信息资料(包括学历、工作经验、相关资质证、从业资格证书复印件
7、)A6-3-4-2-3项目组对发行人财务部门的实地走访记录A6-3-4-2-4项目组对发行人财务人员的访谈记录A6-3-4-3发行人是否建立会计档案管理制度的核查A6-3-4-3-1发行人会计档案管理制度A6-3-4-3-2档案管理执行记录抽样A6-3-4-4发行人财务管理电算化情况的核查A6-3-4-4-1发行人财务信息系统(ERP、SAP等)使用手册A6-3-4-4-2财务信息系统购买协议、发票及服务协议A6-3-4-4-3系统管理员岗位职责说明A6-3-4-4-4后台数据修改权限记录说明A6-3-4-4-5电子记录与实务凭证抽查记录A6-3-4-4-6发行人关于财务信息系统开始使用时间、
8、持续完善情况,财务电算化系统的管理、修改权限、是否存在后门程序随意修改记录而不留痕迹的说明A6-3-4-5审计委员会及内审部门设置与运行情况的核查A6-3-4-5-1审计委员会设置的相关三会文件A6-3-4-5-2审计委员会委员简历A6-3-4-5-3审计委员会工作记录、工作报告、相关董事会文件A6-3-4-5-4审计部门人员岗位说明书A6-3-4-5-5审计人员基本信息(包括学历、工作经验、相关资质证书)A6-3-4-5-6内审记录抽查文件A6-3-4-6发行人采购相关内控制度设计与运行情况的核查A6-3-4-6-1采购相关内部控制制度文件A6-3-4-6-2采购主管部门职责和人员编制相关文
9、件A6-3-4-6-3发行人关于采购付款权限的说明A6-3-4-6-4发行人供应商目录A6-3-4-6-5供应商准入或认证相关文件。A6-3-4-6-6供应商管理制度文件A6-3-4-6-7对发行人采购流程内控执行情况的核查记录(穿行测试相关抽查单据等)A6-3-4-7发行人提供服务相关内控制度设计与运行情况的核查A6-3-4-7-1提供服务的相关内部控制制度A6-3-4-7-2各主管部门职责和人员编制说明A6-3-4-7-3租金收取权限说明A6-3-4-7-4对发行人业务流程内控执行情况的记录(穿行测试相关抽查单据等)A6-3-4-8发行人资金管理相关内控制度设计与运行情况的核查A6-3-4
10、-8-1资金相关内部控制制度A6-3-4-8-2资金活动相关的人员分工表A6-3-4-8-3信用记录报告A6-3-4-8-4银行账户信息表A6-3-4-8-5银行对账单、银行余额调节表A6-3-4-8-6现金日记账A6-3-4-8-7银行流水抽查表、对应凭证复印件A6-3-4-8-8大额资金往来收支凭证抽查A6-3-4-8-9银行进账单及相关合同付款方一致性抽查记录A6-3-4-9发行人内控制度整改核查A6-3-4-9-1发行人关于内控制度的说明A6-3-4-9-2发行人内审工作记录A6-3-4-9-3会计师对发行人的内控鉴证报告或审核报告A6-3-4-9-4中介机构辅导记录A6-3-4-10
11、项目组关于对发行人内控制度核查情况的说明6-4 主营业务收入A6-4-1发行人收入的业务种类构成、地域构成及其变动情况的详细资料A6-4-1-1发行人收入业务种类、分地域、分月度明细表格式参见附表6-4-1-1A6-4-1-2同行业上市公司收入的业务种类构成、地域构成、季节构成及其变化情况A6-4-1-3发行人关于收入的业主种类构成、地域构成、季节构成及其变化情况、变化原因的说明A6-4-1-4项目组关于发行人收入的业务种类构成、地域构成、季节构成及其变化情况、变化原因和合理性、存在的主要风险的分析A6-4-2发行人主要业务模式报告期定价策略变动的资料A6-4-2-1报告期各期主要业务模式定价
12、策略变化表A6-4-2-2同行业上市公司同类业务的定价策略及其变化情况A6-4-2-3发行人关于报告期各期主要业务模式定价策略变化情况、变化原因、对收入影响的说明A6-4-2-4项目组关于发行人报告期各期主要业务模式定价策略变化情况、变化原因及其合理性,对收入影响、存在的主要风险的分析A6-4-3发行人报告期项目数量的变化资料A6-4-3-1报告期各期项目数量年度、季度、月度统计表A6-4-3-2发行人关于报告期内主要项目数量变化情况、变化原因的说明A6-4-4报告期主营业务的成本明细表A6-4-5补贴收入的批复或相关证明文件A6-4-5-1发行人补贴收入的有关政府部门批复文件清单A6-4-5
13、-2发行人补贴收入的有关政府部门批复文件复印件A6-4-5-3补贴收入入账凭证A6-4-5-4项目组关于发行人补贴收入的会计处理是否审慎、发行人对补贴收入的依赖程度和对未来经营业绩、财务状况影响的分析A6-4-6金额较大营业外收入明细表A6-4-6-1报告期内金额较大(3万元以上)营业外收入明细表A6-4-6-2报告期内金额较大(3万元以上)营业外收入入帐凭证A6-4-6-3报告期内金额较大(3万元以上)营业外支出明细表A6-4-6-4报告期内金额较大(3万元以上)营业外支出入帐凭证A6-4-7对主要客户的函证文件A6-4-7-1对主要客户的函证文件(函证、回函)引用A6-4-7-2对主要客户
- 配套讲稿:
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