金融控股公司差旅费管理办法模版.docx
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金融控股有限公司 差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范xx金融控股有限公司(以下简称“公司”)差旅费管理,保证公司出差人员工作与生活的需要,本着科学合理、厉行节约、反对浪费的原则,结合公司实际,特制定本管理办法。 第二条 差旅费是指本公司员工(含借调)因公境内外出差所发生的城市间交通费(含市内交通费)、住宿费、伙食补助及其他费用。 第三条 所属各公司可结合自身实际,在不超过本办法规定标准范围内制定各自差旅费管理办法。 第二章 出差申请、审批、备案 第四条 出差人员根据工作安排,在出差前应事先填写出差申请单,出差申请单上应列明所有出差人员姓名。部门负责人签字后报办公室审核,经分管领导、总经理同意,将出差申请单妥善保管。特殊情况下不能事先填写《出差申请单》的,可先口头申请,经公司领导同意后事后补填。申请单正本待报销差旅费时作为报销的行为依据,复印件交党群及人力资源部考勤员保管,做员工出勤记录登记。 第五条 差旅费借支申请程序。原则上差旅费用不予借支,若由于出差时间较长或人员较多而需要垫支较大金额出差费用的,需借支,由部门负责人、分管领导、财务总监、总经理批准后,凭出差申请单填写借据,向财务部办理借款手续。借支差旅费的数额不得超过往返路费+出差天数×(每天住宿标准+伙食补助+交通费)之和。借支数额超出实际数额的,需单独说明原因。 第三章 出差乘坐交通工具及住宿标准 第六条 出差人员乘坐的交通工具、住宿标准严格按下表执行: 单位:元 项 目 职 务 交通工具 住宿费标准 飞机 火车 轮船 国内一线城市 国内一线城市以外的省外城市 省内地州城市 公司领导班子 经济舱 硬席(硬座、硬卧),高铁、动车二等座,全列软席列车二等软座。 二等舱 800 600 400 公司中层管理人员 经济舱 硬席(硬座、硬卧),高铁、动车二等座,全列软席列车二等软座。 二等舱 600 500 300 其余人员 经济舱 硬席(硬座、硬卧),高铁、动车二等座,全列软席列车二等软座。 二等舱 500 400 300 本办法所称的“一线城市”是指:北京、上海、天津、广州、深圳。 (一)出差人员乘坐飞机从严控制,公司领导、部门正、副职,可以乘坐飞机;其余人员原则上不得乘坐飞机,因出差路途较远或时间、任务较紧的,在不突破当年部门经费预算的情况下,经公司领导批准后可乘坐飞机,标准按上表执行;所有因个人原因造成误机改签、退票的,费用由个人自行承担。 (二)到国内一线城市出差,除由主办方统一安排住宿的,按会议通知或培训通知凭票据报销住宿费;住宿超过标准的,提供合理的情况说明,事先报公司分管领导批准后可据实报销。 第四章 出差伙食补助标准 第七条 出差期间按照地区标准发放出差伙食补贴,省外每人每天120元,省内(指离开昆明主城区及高新区、经开区、呈贡区)每人每天100元。在昆明五城区(含呈贡新区)参加会议、培训等,不发放补贴。如因业务接待需要,除领导事前批准产生的接待费外,其他接待费不再予以报销; 第八条 到特殊地区,因接待单位安排等原因伙食费支出超过限额标准的,经公司领导批准可凭有效票据据实报销。 第九条 公司员工经批准因公参加15天以内(按照出差日历天数计算)的短期培训班、学习班,按出差补贴标准补助;公司员工经批准参加15天以上的培训、学习班,按实际在校天数,每人每天补贴20元。 第五章 市内交通费 第十条 出差人员离开或到达目的地当天,往返车站、码头、机场的交通费用(包括乘出租车、机场大巴、公交车、地铁等发生的费用),按每人每天50元的标准凭据报销,可按实际出差天数汇总计算。出差期间由公司提供随行车辆的,则不得报销市内交通费。 第六章 因公临时出国(境)差旅费 第十一条 因公临时出国差旅费包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 国际旅费,是指出境口岸至入境口岸旅费。 国外城市间交通费,是指为完成工作任务所必须发生的,在出访国家的城市与城市之间的交通费用。 住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。 伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。 公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。 其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。 第十二条 因公临时出国发生的国际旅费、国外城市间交通费按本办法规定的乘坐标准、凭票据据实报销。住宿费、伙食费、公杂费按财政部和外交部2013年12月24日印发的《因公临时出国经费管理办法》(财行〔2013〕516号)标准执行。 第十三条 住宿费按照下列规定执行: (一)出国人员应当严格按照规定安排住宿,在规定的住宿费标准之内予以报销。 (二)参加国际会议等的出国人员,原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店,超出费用标准的,须事先经公司相关领导批准方可据实报销。 第十四条 伙食费和公杂费按照下列规定执行: (一)出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。 (二)外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我公司出国人员的,出国人员不再领取伙食费和公杂费。 (三)出国人员境外费用已经由主办方承担,出国人员不再领取伙食费和公杂费。 (四)出国人员通过旅行社等形式出国,境外费用暂由其垫支,回国后由我公司支付该费用。如果该费用已含伙食费和公杂费,出国人员不再领取伙食费和公杂费。 (五) 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求,出国人员必须购买保险的,凭有效原始票据据实报销。 第七章 报销管理 第十五条 城市间交通费按乘坐交通工具等级及相应的车票、船票、机票等凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。 在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。 自备公务用车出差可凭票报销过路费、过桥费、停车费、汽油费等。 第十六条 出差人员乘坐交通工具时可购买旅客人身意外伤害保险(限每人每次一份),凭据报销。如公司已购买意外伤害保险的员工,不再进行重复购买。 第十七条 出差期间发生的行李托运费、行李物品寄存费、行李打包费等可凭票据报销。 第十八条 报销差旅费必须填写差旅费报销单,连同出差申请单、往返交通票、住宿发票、市内交通票等正规票据报销。参加会议、培训、公司统一组织举办活动等发生差旅费的,须同时附有通知、发函或内部文件等作为附件。 第十九条 差旅费报销流程一般为:由出差人员或部门经办人员填写差旅费报销单,但报销人处需填写本次出差人员姓名,严格按公司报销流程逐级签批后完成差旅费报销。 第二十条 报销差旅费时,如果报销人有差旅费备用金借款,报销时先结清备用金借款,差额部分多退少补。 第二十一条 财务管理部应当严格按规定审核差旅费开支。对未经批准的出差,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 出差当天往返的,按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 第二十二条 出差人员归来后应及时完成差旅费报销,月度25日以后发生的差旅费,可以次月报销,其余原则上不得跨月报销。跨年费用原则上不予报销。 第八章 其他规定 第二十三条 非客观原因在出差期间绕道等发生的差旅费,以及未按规定标准开支差旅费超支部分,由个人自理。 第二十四条 出差期间发生的培训费、会议费、接待费等非差旅费范围的费用,按公司相关制度的规定,另行按日常费用报销,不在差旅费报销范围。 第九章 附则 第二十五条 本办法由公司财务管理部会同办公室解释。 第二十六条 本办法自发布之日起施行。- 配套讲稿:
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