差旅费和市内交通费管理核心制度.docx
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1、差旅费及市内交通费管理措施第一条 为了确保企业正常经营活动,加强企业差旅费报销管理,在使之符合合理、节省标准下,同时保障出差人职员作和生活需要,结合企业实际情况,制订本措施。第二条 本措施要求了企业出差、审批、费用报销等工作管理和考评。第三条 本措施适适用于企业各部门。第四条:差旅费报销相关内容 1、 出差标准(1) 出差人员要实事求是,出差任务明确,如发觉弄虚作假,一律按企业相关规章制度严厉处理。(2) 因公务紧急,未能推行出差审批手续,出差前能够电话方法请示,出差归来后补办手续。(3) 出差人员因特殊原因无法在预定时限返回销差而必需延长滞留,依据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。(4
2、) 出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为标准。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。(5) 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。(6) 职员出差标准上以火车硬卧为关键交通工具,如任务急或路途远,经财务经理和常务副总同意后可乘坐其它工具。(7) 在预算范围内合理节省开支。2、 出差审批、借款及报销 (1) 职员出差前须填写出差申请表,作为考勤和借款、报销依据;(2)出差申请表由部门经理、财务经理和总经理审批。出 差 申 请 表 申报日期:申报部门出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日: 共 天出差省市和地域出差事由交通工具安排飞机 火车 汽车 动车 其它申请费用元部门
3、审核财务经理审核董事长审核审核费用元说明: 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需立即汇报。3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。3、 出差申请表审批下来后,可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借款,以“前账不清、后账不借”为标准,对各部门违反要求给借款而造成账务混乱,追究财务经办人及主管领导责任人责任。4、 出差期间各项费用报销,须填写差旅费报销单,所附单据必需有税务部门正式发票,列明企业抬头,数字清楚,先由经办人署名,部门经理、系统总监和财务总监签字后,报总经理审批,给予报销。超审批金额外业务招待费,通常不予开支。3、差旅费报销步骤经办人将正当票据
4、分类粘贴,填写差旅费报销单 实际出差是否按“出差申请单”实施部门责任人审批票据是否正当是否超出预算财务审核制单总经理签字扣回借支款出纳报销出纳报销(1) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先取得主管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。(2) 出差人员回企业后,应形成出差完成情况书面汇报,并向主管领导汇报,由主管领导考评结果,签署考评意见。(3) 凡和原出差申请表要求地点、天数、人数、交通工具不符差旅费不予报销,因特殊原因或情况改变需改变路线、天数、人数、交通工具,需经主管领导签署意见后方可报销。(4) 出差回企业应在5个工作日内报账,超出期限报销差费,每一天按10元罚
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