公司质量经理工作手册模板.doc
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H arvard B usiness S chool M aster of B usiness A dministration 第一章 质量管理基础方法和业务内容 一、 质量管理组织 企业最高管理者对所生产产品质量应负担全部责任。所以,质量管理运作必需由总经理(CEO)直接控制。必需明确地认识到,质量确保工作关键任务属于各个单位和部门,她们工作影响着最终产品质量。不过,除全部职能部门外,还应建立一个质量管理关键小组,以协调和监督企业内部质量方针实施。 各个部门人员应该认识到本部门质量职能范围和对产品质量影响。各部门应有明确组织结构,在这种组织结构中,质量活动权限应委托给分小组。这些分小组应该清楚地认识到她们职责、工作权限和自由度、交流渠道和发生意外情况处理方法。每个职员全部应含有达成质量目标责任感。应该制订出一套管理措施,用以监督和汇报所达成质量。 图9.2.1是质量确保分小组组成组织结构图。 即使质量确保关键是职员一个职责,不过,和质量确保紧密相关其它职责,比如,最终检验、验证和试验室试验活动等,应该归属于质量确保部门,组织机构中应该设置一个部门,专门负责监控和审核;这个部门应向质量确保部门领导和最高管理者提供资料,方便在问题出现时,立即采取纠正方法。 组织结构仅表示出质量职能总体框架。质量组织机构有效性取决于总经理责任和热情。总经理除对质量体系实施直接控制外,还应该激励全部职员,而且经过支持相关活动和提供实施质量方针所必 要附加条件,来明确而又连续地表现其职责。 二、质量手册法 ISO 9001,4.2款要求“供方应建立并保持一个文件化质量体系,以确保产品符合要求要求”。实际上,这里文件化形式是指将所要求质量确保全方面计划用手册、程序文件和作业指导书给予颁布。质量体系文件要素见图9.2.2。 从图9.2.2能够看出,这套文件自上而下由多个不一样层次文件组成,且一层比一层更为具体。最顶层是质量手册,它摘要描述了本企业为满足要求或消费者提出质量要求而建立质量体系全部要素。该手册由若干用于指导和产品质量相关全部部门活动标准化程序文件所支撑。在工作层指南是依据具体质量计划和作业指导书。这些标准表格或核查单,用以统计各项活动结果,为质量控制提供客观证据,并作为进行质量分析和采取纠正方法依据。 □ 质量手册使用 质量手册是计划和实施一个质量体系关键文件。它可用于下列目标: (1)就最高管理者确定质量方针和目标和她职员、用户和卖主相互沟通。 (2)树立企业最好形象,赢得用户信任并满足协议要求要求。 (3)对供给商施加影响,使之对所提供产品施以有效质量确保。 (4)为落实质量体系,按授权引用标准行事。 (5)要求各功效团组和和质量活动相关各部门组织结构和职责。 (6)确保工作有序和有效。 (7)就质量体系各要素对全体职员进行培训,使她们认识其工作对最终产品质量影响,帮助职员提升本身素质。 (8)作为质量审核依据。 □ 质量手册编制 质量手册编制应受到高度重视,并直接听取和质量相关全部单位和个人意见。有些人认为,为加速落实质量体系,能够尝试使用另一个有声望企业质量手册,这种想法是不正确。因为,即使两个企业生产同一个产品,这两个企业也绝不是一样。 同理,也决不能企望聘用一名外单位顾问能快速编写出你质量手册来。质量手册应依据本企业实践,包含部分传统习惯和常见但未形成书面文字程序及现行体系,带着问题而写。第一步,从实际实施任务人员中搜集全部这些实践和程序写成书面文字。然后,从质量确保有效性方面进行分析,和相关人员和她们上级进行全方面讨论,需要时应对程序进行修改。在结束修改之前,必需以连续性为基础对她们可行性给予确定。 ISO 标准中有些活动在一些企业现行体系中可能是不存在。该企业应仔细考虑是否有必需建立这么活动。因为ISO9000是用于全部类型产品和服务基础标准,所以,它一些条款对制造简单产品中小型企业可能是不适用。换句话说,ISO一些要求能够依靠于已经实施要求活动或就现行要素附加一些条件才得以适应。 需要遵照一个关键标准是:体系应在保持正常情况下尽可能简单。一个良好质量体系无须要以大量表格和统计使之高度文件化,从而形成复杂体系,这么反而有可能使本身走向绝路。一项确保质量文件纳入该体系之前应全方面证实其实用性。 □ 质量手册内容 质量手册是一个企业质量体系基础。它应就其所依据实施ISO标准质量体系要求提供指南。除手册标题、引用编号、范围和目标等结构部分外,它应包含全部关有单位用于质量确保指令和关键程序。手册应包含以下几方面: 1质量方针和目标 第一章必需明确要求企业质量方针和目标。这将作为确定全企业和质量相关全部活动和方法依据。 2组织 一个正式组织结构是描述权力和责任支架。因为质量活动广泛分布于企业各处,所以质量手册应首先描述企业广泛组织结构。它还应提供质量确保部门具体组织结构和代表各类质量确保功效其它部门结构,展现企业所实施质量确保活动及其和最高管理者连接关系一个完整图象。 3设计和开发 这一章应包含从产品构思到设计终止各项活动。其内容以下: (1)研究现行市场产品,和消费者要求和癖好。 (2)消费者相关现行产品投诉分析。 (3)规范设计方法。 (4)设计中编入标准化元器件和材料。 (5)原型样机试验室检验和现场试验。 (6)需要安全、可靠性和价值分析。 (7)用于设计、制图、工艺分析标准化格式。 (8)建立外观检验公差和标准。 (9)设计和控制文件更改程序。 (10)设计评审程序。 4工艺过程 这是确保符合质量要求最关键性一项条款。所以质量手册应对下列活动提供具体指导: (1) 实施工序能力研究,使工艺设计者能最好使用现行设备和机械。 (2) 就适用材料、元器件和组件开发工艺计划,为操作人员提供具体作业指导书。 (3) 计划工艺控制和检验周期检验。 (4)特殊工卡器具、检验和测试设备设计、制造或采购。 (5)示范生产过程组织和依据对示范过程分析调整工艺计划。 (6)工艺文件更改程序。 5采购控制 最终产品质量依靠于从多种路径购进材料和元器件质量。本章应专门要求确保采购产品质量程序,它包含下列内容: (1) 供给商选择。 (2)将全部质量要求纳入采购定单中。 (3)对供给商工作质量监督。 (4)进厂原材料检验和验证。 (5)缺点汇报和处理和供给商质量纠纷程序。 (6)从产品质量见解对交付期推行情况进行复审和评定。 6生产控制 本部门应包含工艺计划和指导书有效实施,包含下列方面: (1)工艺监督和检验。 (2)在各关键阶段对产品检验。 (3)工艺控制和工艺改善数据反馈。 (4)生产用机械、工具和检验设备维护和校准。 (5)计量仪器。 (6)材料和产品可追踪性。 (7)缺点调查和纠正方法程序。 (8)不合格产品复审和控制。 (9)相关材料搬运、贮存和包装正式作业书。 (10)外运产品最终检验和质量统计保留。 7用户反馈 对产品质量最终论证是用户对其性能评价。因为信息缺乏或消费者不合适使用可能影响产品性能。手册应为市场营销和服务人员提供适宜信息,它应包含下列内容: (1)各类订单中用户全部要求。 (2) 订单和协议复审程序。为确保满足用户要求,在接收订单之前申明全部见解。 (3) 产品运输和搬运。 (4) 需要时产品安装和功效检验。 (5) 听取用户意见和程序。 (6) 用户意见反馈。 (7) 为采取纠正方法对缺点和反馈数据分析。 8.质量审核和评审 质量体系持久实施需要正确根本监督管理。本章应包含: (1) 对产品和工艺进行内部质量审核程序。 (2)对整个质量体系管理评审。 (3)为满足协议要求而进行内部审核程序。 (4) 对不一样审核结果跟踪方法。 9培训和调动主动性 一个质量体系落实成功是否,人是最关键原因。质量手册应清楚地要求在企业内,和在其它学院和单位进行有组织培训计划程序。 10质量计划 质量计划有利于质量体系实施。它各项活动必需在不一样层次给予开展。它为监督管理这些活动提供了一个体系。每个产品或每项协议要求工作要求有它自己质量计划,它应要求: (1) 应达成质量目标。 (2) 在该项目不一样阶段责任和权限应专门配置。 (3) 采取专门程序、方法和作业指导书。 (4) 在对应阶段(如设计、开发),进行适宜检验、检验、审查和审核应有计划。 (5) 在项目进行时对质量计划进行更改方法。 (6)需要满足各目标其它方法。 为对所包含活动提供明确概念,质量计划还应包含表明从材料输入直到包装、发运甚至必需时安装依次运作或验证活动步骤图,并就步骤图中每项验证计划,提供一个以作业单为参考依据,指明检验特征或参数工作计划单。 11程序 支持一个质量体系文件另一层是程序。反应最终产品质量活动中包含全部部门或功效团组,通常按其已建立准则或传统习惯来完成某项任务。这些活动各具特点,范围广泛。从接收和确定用户订单,到验证采购材料,修改制造文件或颁发工具。每一类型标准程序应形成文件放在各相关部门程序手册中。 标准授权程序有利于建立责任意识和促进监督管理及审核。各相关部门和团组有责任根据ISO9000标准不一样要素制备、同意和颁布程序手册。当质量体系要素在多个团组实施时,应尤其指定一个团组负责程序手册,该手册必需在全部相关团组共同参与下制备和评审。 12作业指导书 作业指导书是实施各类工作专门指令。它应充足、具体、明确地要求所实施工作和所要求质量等级。作业指导书是用于特殊加工和按制造文件要求方法完成工作基础文件。该指导书应使用最低层操作员易于了解语言撰写。在工人和操作员目不识丁情况下,应向她们讲解这些指导书并使她们全方面了解。 三、质量协议评审法 □ 协议评审意义 在任何一个企业中起关键作用是营销部门,它要寻求用户、替企业招揽生意。营销部门效率能够用其努力维持订货数量来衡量。大量订货使企业能够合理计划企业周期性生产,确保其产品能全部销售。订货单多了,生产期就长,经营者对营销人员就更满意。 然而,维持订货量是一回事,要使用户充足满意又是另一回事。在这里有一个全部部门(包含营销部门)能力和效益发生冲突问题。起初,某一企业可能靠广告宣传激起销售力来维持有足够订货量,然而能够让用户满意,只能是产品质量和按时交货。 偶然,过分热心经销人员预订订货单并承诺了企业不能做到交货时间表,那样,她们就要去说服用户,推迟交货期。这种情况对企业生存和产品全部存有潜在危险。 在当今竞争环境中,尤其在出口领域,用户在交货时间表上是不会发善心。另外,国际竞争加剧和工资费用增加迫使工厂厂长们在低存货上经营。在这种情况下,对一个供给商来讲,若不能按期交付原材料和零部件,就意味着全部生产系统不合拍而闲置。因为质量体系特殊成份,提供商品和服务企业应该有一个完全确定协议评审程序。 □ 协议评审程序 供给商可能会接到用户对产品两个方面问询:标准产品和特殊零件或需根据料客要求规格制造设备。每类产品需要有不一样评审程序。 1标准产品协议评审程序 制造商总是向未来买主提供本企业产品标准或产品规格。这些现成质量参数有操作功效、寿命、可靠性和可维修性,和附加其它技术资料如功率或燃料特征、容量或操作范围、需要环境条件等等。在关键设备箱里,销售小册子也应提出如颜色、形状和可选择附件情况。 在接收标准产品订货或签协议之前,供给商应就协议评审程序实施下列步骤: (1)向未来用户提供全部技术规格和其它相关资料,方便用户了解产品全貌,假如需要,产品样品也应做可靠性评定。 (2)假如产品满足用户需要,在认可交货时间表以前,应就提议时间表和生产部门商议。 (3)在一些情况下,用户可能要求对产品作些修改,以适合其企业特殊需要,这些修改全部细节应由用户提供成文东西,并就其可行性和管理、工程部门商议。 (4)确保订单或协议包含相关产品型式全部详情,包含它颜色或多种多样辅助项目如工具、附件及应用配件。 (5)要确保订单或协议清楚地标明双方同意包装、运输、安装(哪里适用)及其它相关项目如保险和支付方法等方面内容。 (6)应要求不管是用户还是其利益代理人要在运出产品以前和在收到产品时对产品进行检验。全部检验或试验细节,比如要试验参数、试验方法、抽样大小,用于验收标准等,应由供给商质量教授和用户研究以后明确下来。 (6) 大多数耐用消费品和工业产品有一份担保单保护用户,担保单用语和条件应写清楚,以免出现不一样解释而引发争吵。 (7) 和产品相关法律法规要求,包含环境、安全、健康等方面和产品及产品实现过程相关法律、法规要求(如餐饮业中冷食制作中要遵照食品卫生法);和组织确定任何附加要求,如和给予特征相关要求; (8)最终,不管做了多大努力,产品质量问题仍可能会发生,供给者应确保协议要有处理质量问题程序和问题出现时处理争吵措施。 2专门订单协议评审程序 特殊订货开发和生产过程不一样于那些标准或正常产品生产,它需要进行局部变动 或要重新调整,要成功地实施这么订货是相当复杂。因为毫无相同之处原因会渗透在开发和生产过程任何阶段中。根本了解采购者需要对投标和协议形成是极其关键。为了搞清用户直接或不十分明确要求,常常需要教授们进行多种等级和范围对话。因为特殊订货协议包含着应考虑到设计和开发、实际设计和开发阶段,甚至包含在协议签约以后,应作出协商和复查。 协议评审最少应确保: (1)用户应对其要求尽可能作出具体要求,使得设计和下一步工作有充足可靠依据。 (2)为了确保符适用户要求,评审应包含多种多样性能和效率。 (3)围绕协议实施,制订质量确保计划,和用户讨论以确保用户全部质量要求得到满足。 (4)建立起和用户通讯渠道,研究和质量相关全部问题。 (5)依据协议评审结果,在不影响产品质量情况下需要修改设计时,这种修改应和用户商议取得同意。 另外,协议评审应包含检验或试验,担保单用语和条件和处理质量问题程序。 □ 协议评审益处 作为整个质量控制系统一部分,制度化协议评审程序有下列益处: (1)全部感爱好当事人有机会评审协议。 (2)能够得到核查表或指导性文件(评审用),以了解协议要求程度。 (3)评审员可利用评审分析协议限期及相关委托。 (4)这份协议是包含了全部性能类别,为了成功地推行这份协议,恰好以此为起点有利于计划开发。 (5)一个用用户来评审质量计划方法。 (6)有准备经过合适评审来修改协议或质量计划。 如上所述,我们知道,假如实施协议评审程序,可降低甚至避免在供方和用户之间产生误解或争吵。因为它是相当透明,其结果增加了用户信任,使其对产品质量埋怨降到最低程度。 四、质量设计控制法 一件产品质量首先依靠于它设计。假如一件产品质量在设计时未予考虑,它是不可能在制造过程中取得。设计者关键目标是发明一个能完全满足消费者需要,制造成本低且含有市场竞争力价格产品。技术进步使产品日益更新,并被快速推广。这么,伴随自由市场发展和消除贸易壁垒趋势,多数市场强劲竞争显著增加。在这种环境下,设计者需不停努力以使设计产品既含有高质量,又能以低成本生产。只有这么,企业在竞争中才能取得成功并含有活力。 □ 产品开发环 产品开发环始于对消费者需求评价,最终将设计投入批量生产。开发环关键步骤以下: (1)对消费者(或市场)需求分析,以达成对这些要求全方面了解。 (2)对消费者(或市场)要求尽可能将量化技术项所表示质量参数转换成设计规范给予要求。 (3)初始外观状态,包含组件、分组件、关键元器件设计。 (4)首次设计评审。 (5)以设计评审和一个或多个样机生产为依据对设计进行修正。 (6)对样机进行检验和评定。包含在实际运行条件下进行场地试验。 (7)第二次设计评审。 (8)需要时对设计进行修正,并就修改设计进行样机生产和检验。 (9)最终确定设计文件(文件还应要求公差),并制订完整产品规范,包含将合格准则编入一份检验周期表。 (10)试验性生产。 (11)试验性生产检验和最终设计评审。 (12)依据设计评审对设计进行调整并用于批量生产。 应注意,上述各步骤之间没有绝正确界限。一些步骤可能重合,而另部分可能要依据产品特征和其它原因进行删节。 □ 设计和开发策划 为有效地控制设计和开发活动,企业应含有一个责任明确组织结构。设计或开发策划大致基于下列两种类型之一: (1) 较小短程项目,如对现行产品设计改善,这些可从处理生产问题或用户投诉方面着手进行。 (2)关键项目,比如包含企业整个范围新型号产品设计和代表用户实施设计协议。 较为合理方法是分多个设计小组,每个关键项目标子项目由一个小组负责。尽管各项目标子项目通常可能全部遵照一样开发步骤,不过,她们工作程序还是有区分。 对设计改善小组来说,其关键输入来自生产、工程和质量控制部门。在多数情况下,这项工作将由一个由各相关部门人员组成综合工作组负担。 就新型号开发或设计协议而言,设计开发部将负相关键责任,并有权自主开发和按要求设计。其它部门意见将在专门阶段听取,比如:在设计评审期间或设计开发部要求她们帮助时候。企业为设计组建立程序,要求其制订设计计划包含下列关键点但又不局限于此: (1)建立多种活动时间周期连续和平行工作进度表,并标明控制点。 (2)设计验证准则和活动。 (3)安全、性能可靠性评价。 (4)产品检验或检验及接收准则。 (5)对多种活动和不管是自己制造还是从外部取得多种硬件成本估算。 设计计划者应熟悉其它计划现实状况和协议实施验证程序。并把设计计划并入全方面质量体系。 □ 设计输入 用户或市场要求是基础设计输入。这些要求必需给予确定并形成文件,作为全部设计活动基础。在协议环境下,根据预先讨论程序而进行协议评审有利于确定设计要求。即便是在非协议环境下,也应将基础质量要求以设计规范形式形成文件。任何偏离这些要求设计必需经设计主管部门授权,但在有设计协议情况下,这一权力属于用户。 除设计和开发部门之外职能小组或部门也可对设计输入提供帮助。所以,应在设计开发部和其它相关部门之间建立咨询程序和联络渠道。以下是来自其它职能组经典输入。 (1)营销。用户规范澄清或对有冲突要求之间调解折中提议。 (2)采购。变更材料或元器件适用性和成本估算。 (3)技术。检验试验室检验汇报,提供相关材料特殊性能提议。 (4)可靠性。专门可靠性检验,提供相关元器件和系统可靠性数据。 (5)制造。现行机械工序能力。相关元器件/系统能被轻易制造提议;相关在设计文件中予留公差提议。 (6)质量确保。现行产品质量问题。相关在生产适宜阶段进行验证不一样质量参数。 (7)服务/维修。储存、搬运和运输问题。怎样达成在制造和储存期间要求环境条件。 上述输入来自组织内部,另外,还有设计输入可来自外部机构要求。比如:专门技术、价值分析和设计组织咨询。一样,从关键材料供给商或特殊产品、材料检验试验室也可得到一些帮助。为取得这些输入需要建立适宜渠道。 □ 设计输出 企业应按用户要求产品性能特点、技术状态和其它质量参数讨论设计工序,并依据产品特点及下列一项或多项设计输出进行生产: (1)使用图纸和材料清单(包含电气原理图、产品图纸、多种明细表等); (2)量化规范(包含技术条件、生产工蕊及包装设计、产品说明书); (3)制造指令或程序(包含产品验收标准); (4)软件。 将这些技术输出用对生产和相关企业适宜形式和图表给予文件化,是很必需。这些文件将作为采购、生产、检验和检验基础。同时,文件还应指明根据材料尺寸和其它规范,就性能参数、公差等接收范围。需要时,还应提供安全和可靠性数据。以上所要求这些要求应符合对应法规或法律,尽管这些可能在协议中没有提及。尤其关键是,要标明影响健康和安全关键参数,方便在采购或制造期间,符合相关特点公差,不致偏离。最终,设计文件还应标明设计者和验证者姓名,需要时,可追踪责任者。 □ 优化设计基础思绪 产品设计功效和方法要求将因为不一样类型技术和要求而显著不一样。然而,部分基础要求在性质上多少是通用,并可应用于几乎全部等级制造产品。这些要求及其在设计中实现方法在下列段落中摘要给予解释。 1.功效效力 显然,产品功效特征是根本要求。除非得到用户明确许可,不然必需看作是神圣不可侵犯并不容妥协地给予实施。 2.外观 尽管外观不直接反应一个产品功效,但它会使消费者从产品外观和美学形象(包含包装)中取得对产品第一印象。所以,设计者应对相关消费品风格和最终涂饰给以特殊考虑。从良好视觉印象来说,锐角和不连贯轮廓在外部形状设计中应予避免,产品和它包装应含有一个温和涂饰和一个软性柔和色彩。包装标识质量也需要给予专门注意 3.安全 安全本身缺乏证据含有隐蔽特征,直到用户偶然受到伤害影响时才为人熟知。对于一些类型产品,比如易爆物、航空器、车辆和高压设备,其安全需要是大家熟知并在设计中给以慎重考虑。然而,对于诸如消费器具、玩具、食品、化学和工业机械等物品引发潜在危险是大家不完全熟悉。对这一领域忽略其后果是十分严重,应提醒制订安全法规大家给予重视。 安全问题假如在设计阶段未予考虑,则不可能在制造阶段给予附加。假定用户对安全问题漫不经心,设计者则应就每一个突发事件进行设想,但这几乎是不可能。 这种预防性设计质量现以动力设备中安全跌落开关为例,在动力失效或内部错误情况下,全部开关全部处于“开”位置。和之类似,全部测试或提醒仪器均应偏在安全一边。除功效安全之外,一个良好设计应在产品本身和包装适宜位置上突出展示安全警示通告。 4.可靠性 可靠性是指在预期寿命期中一项产品功效连续性和反复性能力。如同安全一样,可靠性只有在一项产品频频失效经历中才被认识。也如同安全一样,这项特征不可能在采购或运输时被检验出来。所以,需要制造者负担产品可靠性这一责任。因为,没有可靠性产品,一旦消费者使用时造成不幸,将影响制造商质量信誉。 如同其它质量特征一样,可靠性也是在设计期间形成,设计者必需对影响可靠性原因十分关注。复杂设备可能会因一个非关键元器件或分系统失效而失效。在一个系统中,因为元器件数目成倍增加而失效可能性也成倍增加,所以必需使用经过试验证实高可靠性元器件。优异技术对可靠性产生了主动影响,如已面世超薄片生产,正常可靠性等级达0.999。一些技术,比如元器件筛分和重加可深入改善关键设备可靠性。现在,建立良好可靠性检验技术是适宜,除可确保设计满足要求可靠性要求外,可靠性检验数据本身即可作为赢得现有和潜在用户信任一项关键工具。 5.可维修性 设计师和制造工程师们试图生产出完美可靠和无故障设备。尽管她们竭尽全力,一些设备在其运行期间仍不可避免出问题。有情况是能够预料,所以应对易于更换或易于修理非关键部位提供设计,以使该系统能以最短时间恢复其正常运行。总来说,修理或修正包含不一样机械调整或零件更换。所以,应有意识地努力使元器件品种减至最少并使用标准元器件和材料。设备可维修性也可利用在设计中加入下列原因而得以改善: (1)易损元器件和部件应易得到,方便立即调整或更换。 (2)元器件公差和配合应符合无须任何安装方法就易于交换。 (3)便于正确指示问题和失效诊疗,在可能情况下应提供性能监察仪器和装置。 (4)单件或分系统安装和联结应在设计时考虑不会因为锈焊或其它化学反应而使之出故障。 (5)电子系统应设计成模块式,以易于检验和更换。 (6)在可能场所,不一样类型电子系统检验点应留出置放仪器空间,方便于检验和失效诊疗。 (7)为便于维护和修理应提供专门工具和设备和修理手册。 6.生产难易程度和经济性 伴伴随质量,成本也是在市场竞争中满足业务挑战一个关键原因。从某种企望来说,产品成本也是用户要求,因为这是其常常在作购置决定时一项关键考虑。在考虑质量设计时,亦应坚持对成本一并考虑见解。 所幸是,这两方面并不是不兼容,任何设备或集成产品基础上全部是由元器件或输入材料组成。当对元器件进行具体设计时,应对产品制造工艺给予考虑。产品改善设计生产成本应在设计完成前进行比较。应尽可能使用标准元器件,因其可从专门供给商那买到,而不用以高成本自己制造。在设计阶段设计者要亲密地和工艺工程师和生产团组相互切磋,这对有效成本设计是必不可少。在工程工业,尽管对原型生产给极大关注,但问题常常发生在组装阶段。所以,设计者应考虑使用尽可能少许零件使该问题减至最小,组合零件应有相容公差,配合零件应有能使之自调整孔和键。 一个产品成本设计范围很广,在选择最好设计方面付出时间和资源投入可经过降低成本和改善质量以赢得较高利润来赔偿。很多成功日本企业倾心于对设计不停改善;这使她们能生产出高质量低成本产品。 □ 设计验证 ISO9001描述了进行设计验证四种方法:设计评审、进行判定试验和证实、类比计算和类似设计比较。通常使用这些方法中两种或多个。不管使用什么方法,设计验证应是一个严格并以文件形式开展活动,由含有要求资格和资历人客观地去实施。文件分类和格式将依据产品特征和复杂程度而定。 1设计评审 设计评审是对一项设计进行正式、按文件要求、系统评定活动,由不直接包含开发工作人实施。设计评审可采取向设计组提提议或帮助形式,或就设计是否满足用户全部要求进行评定。在产品开发阶段通常进行不只一次设计评审。 最终设计评审(即设计终止之前),其性质是提议性。这些评审结果采取推荐和建设性提议形式。对设计评审中发觉问题进行更改和对结论进行选择权力在设计组。其目标是尽可能早在开发阶段确定这些原因和工艺会不会造成最终产品质量偏差。 一旦设计结束,且原型样机已被检验,由一个指定小组负担一次综合性设计评审以证实该原型样机是否全部满足用户说明和暗示要求。该设计评审组可包含其它功效团组人员,比如营销、制造、质量确保部,她们有资格从各自角度对设计进行评论。该设计评审应对相关问题给预先考虑。比如: (1)该设计满足产品全部要求或服务要求吗? (2)考虑了安全吗? (3)该设计满足功效和运行要求,即性能、可靠性、可维修性目标吗? (4)选择了适宜材料和设施吗? (5)材料和元器件或服务要素兼容性有确保吗? (6)该设计能满足全部预期环境和负载条件吗? (7)元器件或服务要素是否标准化,提供了交换性吗? (8)包装设计和产品或用户要求相一致吗? (9)就设计实施,比如采购、生产、检验和检验、适应技术进行计划了吗? (10)能顺利实现公差和要求性能等级吗? (11)在已使用计算机场所,就设计计算机化、模型或分析有对应检验软件(和它技术状态控制)吗? (12)软件输入和输出有对应验证和文件吗? (13)在设计过程期间是否推断出其有效性? 设计评审不是一次外部审核或挑错活动。它不应作为其它功效组代表评论或挑示设计组缺点一次机会。评审组应主动主动和客观地对设计组见解以应有重视。设计评审组应和设计组充足讨论,而在见解不一样情况下,双方见解均应写在设计评审汇报中,并向主管领导汇报。 2原型样机合格检验和评定 在这个阶段,设计组为快速结束设计并将其付诸生产将一直处于巨大压力之下。这是因为,完成目标日期通常较快,即便是设计含有最好预见性、计划性,但结果,常常会有一个对设计不进行具体评定趋势。这么做是有争议。经验丰富设计者知道,她们设计了什么,原型样机功效是否满意。然而,因为耗去了大量设计时间而对评定时间节省是十分短视,而且面临着在生产期间或产品投入服务后可能碰到巨大困难。因为,一些隐患可能严重到使该项目或产品失败,以致造成严重财物损失和对企业造成声誉伤害。所以,应对评定给充足时间和重视。 尽管一项产品基础功效可经过随机观察给评定,但却不能回复这么一类问题:在变更环境条件情况下,产品保持所要求质量水平,其本身安全性、可靠性和易于维修性怎样,对原型样机评定应依据完善计划去实施。它应明确需研究情况和所要求专门资料。提议让设计者之外一些人员进行评定量划协调,方便能保持评定量划客观性。通常,评定量划协调任务委托给质量经理,加上设计和质量部门和其它相关部门代表,比如生产和营销部门。还可结合评定量划完成其它必需较为广泛任务。 评定可能带来对设计更改或修正,在实施修正后,应就相关更改或修正再次进行证实性评定,以确保除去曾经观察到缺点,如此下去,直到开发出完全满意设计。 3.类比计算 这项设计验证程序是针对关键元器件或系统,可包含全方面重新计算,亦可进行有删节重新计算。其目标是验证设计中要求数据正确性。这种设计验证方法本身不能全方面确保设计满足用户要求,也不能确保一定是以合理成本制造产品。然而,它提供了一次附加设计检验,尤其是在对相关产品特征全范围检验耗时太多时。 4新设计和类似设计比较 有时,能够把新设计和企业已证实类似设计进行比较。在这种情况下,评定只应包含新产品附加特征。然而,用新设计和已在市场上适应产品相比较亦是可行,在进行这种比较时,对和现行产品设计全部偏差及其对综合设计影响均应进行合适地审查。 □ 设计图纸和制造文件准备 这是设计中最乏味和最困难阶段。然而,最终产品质量将严格地依靠制造图纸、生产依据规范正确性和完整性。因为制造是对照作为指南图纸而不是被同意样机,所以,图纸中任何不正确将影响产品质量。图纸直接而又实际地反应了经评定研究后得出最终设计,它应是至高无上。即使图纸正确地反应了被同意原型样机,在生产中也可能出现问题。依靠最好技术和机械,也不可能有两个产品是完全一样,所以,公差问题就成为制造图纸基础部分。通常对不一样元器件公差选择基于良好技术理由并有尽可能广泛性。然而,往往情况不仅如此,在安全、材料和表面涂饰方面设计者力图比所必需公差要求得更严密。对选择公差等级规范应予多方考虑,尽管公差选择关键是设计师权限,但她们能够从生产和质量工程师——含有不一样生产工艺能力和丰富知识大家那里得到很好帮助。 □ 设计更改 经设计验证以后,设计被用于生产,不能认为该设计就结束了。它可能基于下列原所以需要更改: (1)疏忽错误(比如:草图、计算不正确或材料不规范等)。 (2)批量生产中制造困难。 (3)一些原材料不宜。 (4)用户或分供方要求更改。 (5)需要改善功效或性能。 (6)安全、法规或其它要求变更。 (7)加工程序或加工设备更改。 对设计更改任何要求均应具体地统计。应有对提议修正考虑和评审程序文件和对被同意设计影响,和在功效领域,比如制造、检验和营销,必需给这些负责功效部门提供对所提议变更进行评论机会,并仔细研究她们对完善产品所提出意见。能够要求对关键设计更改再次验证。当全部原因已被考虑到,而且一项设计更改预言被授权,它必需得到主管部门同意。必需有授权更改通讯联络程序,通知受影响部门并让她们得到被修改文件。 五、质量采购控制法 全部企业不管其规模和业务大小全部需要采购多种材料。如用于深加工原材料、半成品、元件、子系统、工具、仪器和其它项目等,几乎全部采购来材料全部直接或间接地影响最终产品质量。所以,应对采购活动进行合适控制。企业责任是确保从外部得到全部材料和服务充足满足企业及其用户要求。这里需注意是,来自企业本单位或弟兄企业供给应和来自外部起源供给全部要服从相同控制。 对ISO相关采购控制标准应用包含下列方面: (1)选择合格分供方或卖主。 (2)采购订单所附带规范、图纸。 (3)在招标过程中对未来分供方或卖主公布相关质量数据程序。 (4)从质量见解分析报价单。 (5)向选定供给商说明要求和验证及质量确保程序协定。 (6)对采购产品验证。 (7)经过培训、技术咨询、专用工具、量规和检测设施(适用时)对分供方或卖主进行帮助要求。 (8)产品质量和分供方或卖主质量确保体系监督。 (9)完成订货后对分供方或卖主情况评定。 □ 对分销商或卖主评定 这对采购控制是很关键,因为采购产品质量完全取决于供给者。建立评定这些供给者制度化程序是基础。对供给者评定应基于下列依据: (1)她们满足产品或服务质量要求能力。 (2)在所要求技术水平上对机械、工具和人力可取得性。 (3)她们在商业上和财政上生命力。 (4)她们生产能力和确保要求交货计划能力。 (5)她们质量确保体系有效性。 评定未来供给者方法有很多。供给者在以往供给相同或相同种类产品表现是很有用评定参考。从这一点说,保持对进货和她们质量情况具体统计是很关键。最少,这个统计应包含具体供货数量、拒收数量、推行交货计划和在复审期间对企业总供给(所提及材料或服务)占有量。 由关键买主如国防企业或由认证机构对分供方或卖主质量确保体系同意能够作为评定起始点。然而,还需要确定分供方工厂和设备加工能力是否符合所供给产品质量要求。另外,评价其生产能力和财政起源是否符合其对用户交货承诺也是很关键。 对一次性购置或当购置量很小时,买主应在同意产品投入使用前对其做具体检验和检验。 上述方法不适适用于新供给者。所以,需要进行正式能力评价。 □ 能力评价方法 既然能力评价是一个采购功效,采购部门要对这一活动负总责任。通常,由企业教授访问分供方或卖主工厂。在组织这一访问之前,应要求分供方或卖主提供相关其生产设施、组织、人员和财政等方面数据和就所要求质量水平提供相关产品数据。 对供给商评定需要有不一样领域,如加工工程、质量控制和财政方面教授参与,在采购部门可能缺乏部分教授,所以通常指定一个委员会来负担这项任务。这个委员会由各个功效单位教授组成;由采购部门负责总体协调。该委员会核查由供给商提交数据。可能,这种核查会发觉某供给商不含有实施订货能力,而不再向这类供给商订货。 对选定供给商,教授组要到其工作场地对其设施、结构和质量确保体系进行实际评价。这种评审应机敏地进行。当评审组需要取得她- 配套讲稿:
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