烟台集团审计工作制度样本.doc
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1、机密烟台万华合成革集团审计工作制度北京新华信管理顾问11月目 录第一章总则1第二章机构设置及职责1第三章审计范围2第四章审计内容2第五章审计权限2第六章审计程序3第七章审计责任4第八章附则4审计工作制度第一章 总则第一条 为了加强集团内部管理和审计监督,促进廉政建设,维护集团正当权益,保障企业经营活动健康发展,确保资产增值保值,依据中国审计法、中国审计法实施条例、审计署相关内部审计工作要求等相关法律、法规、要求和集团实际情况,特制订本制度。第二条 集团企业和权属企业均应依据本要求自觉接收审计监督。第三条 审计机构依据国家相关财经法规、财税制度、地方各级人民政府相关要求、集团企业多种规章制度进行
2、审计。第四条 本制度中,除特殊注明之外,“集团”是指万华集团,“集团企业”是指万华合成革集团,“权属企业”是指万华合成革集团拥有实际控制权对外投资企业。第二章 机构设置及职责第五条 集团企业内部审计常设机构在审计监察部,代表集团企业实施审计监督。其职责是: (1) 根据相关法律、法规和集团要求,起草内部审计法规、制度等;(2) 制订年度和季度审计实施计划;(3) 负责组织实施内部审计监督,并向集团企业领导汇报审计结果;(4) 负责对集团企业及权属企业财务管理、重大投资等关键经济活动进行审计监督;(5) 负责适时开展多种专题审计工作;(6) 负责集团企业物资采购比价监督审计工作;(7) 完成领导
3、交办其它审计事项;(8) 负责审计人员业务学习、岗位培训等。第三章 审计范围第六条 内部审计分为定时和不定时两种形式。第七条 审计监察部受集团企业总裁办公会委托,对集团企业相关职能部门、权属企业财务收支和经济效益进行定时审计,每十二个月两次,独立行使内部审计监督权,对集团企业汇报工作。第八条 审计监察部适时对集团企业及权属企业关键经营者进行离任经济责任审计。第九条 审计监察部适时受集团企业总裁办公会委托对相关经济事项进行不定时专题审计。第四章 审计内容第十条 审计监察部对集团企业及权属企业下列事项进行审计:(1) 年度计划预算实施情况;(2) 财务收支及其相关经济活动;(3) 经济效益审计;
4、(4) 离任经济责任审计;(5) 财务管理审计;(6) 重大投资项目标预决算和实施效果进行审计; (7) 其它审计事项。第五章 审计权限第十一条 审计人员进行审计时,被审计单位应按时提供计划、预算、决算、财务汇报、会计凭证、会计帐簿、财务报表、经济协议、外部审计机构出具审计汇报等相关文件、资料。第十二条 审计人员有权利用多种审计方法对被审计单位现金、有价证券、存货及固定资产等进行审计,被审计单位相关人员应该帮助配合审计人职员作。第十三条 审计人员进行审计时,有权就审计事项相关问题向相关单位和个人进行调查,相关人员应该如实反应情况,并提供相关证实材料。第十四条 审计人员有权提出阻止、纠正和处理违
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