肯德基财务稽核手册模板.doc
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1、餐厅AP稽核说明一. 现金管理1. 保险柜开柜1 分别问询值班经理/出纳怎样实施保险柜开启,问询保险柜密码和钥匙是否分别由值班经理和出纳保管。使用新版迪堡保险柜餐厅,问询值班经理/出纳怎样实施保险柜开启,并打印最近一周保险柜开启统计,检验是否存在使用2个管理组密码或2个出纳密码开启保险柜情况。(101)2 观察保险柜开启是否在有效管理和监督下(是否在经理室门关闭和上锁,而且没有闲杂人员在场情况下开启保险柜,开启和关闭保险柜是否有管理组和出纳同时在场时实施)。如有CCTV, 能够经过CCTV抽查最近一月内任意3天开店时保险柜开柜步骤是否符合企业要求。(101)3 问询餐厅管理组人员变动情况(最近
2、1年内),并检验餐厅保险柜密码更换统计,确定餐厅是否在立即更换密码。保险柜密码必需定时更换(最少每三个月),当餐厅管理组人员发生变动时, 保险柜密码须立即更换。使用新版迪堡保险柜餐厅查询如发生人员变动是否依据标准立即删除相关人员密码。(101)2. 盘点保险柜1 查看保险柜中是否只保留清单内物品, 零用金和零找金是否分别摆放; 查看每日/班次交接统计是否有当班管理组和出纳签字; 查看现金资料袋上保险柜交接统计上是否有当班管理组和出纳交接签字。(102)2 盘点保险柜中全部物品零用金: 实盘金额+现在有效发票金额+零用金借支单应该等于上期交接统计金额. 查看零用金支出项目标合理性(职员工资,奖励
3、不应该以后项支出); 审批权限符合财务要求,100元以内支出由店经理审批,100-400元由区经理审批; 交接统计是否完整,正确。(105)零找金: 实盘金额+收银员底钱签收单+盘点前前台领取腰包=上期交接统计金额(如有节假日零找金等性质现金需对应减去); 查看零找金使用合理性(仅限于收银找零使用,不可用于日常餐厅项目支出); 查看零找金是否存放于保险柜中, 不可提前放置于收银机内; 查看因特殊假日而增加零找金是否立即存回银行; 交接统计是否完整,正确。(104)发票: 查看餐厅发票领购本上统计领购本数是否和餐厅库存一致; 查看交接统计是否完整,正确;查看餐厅是否有发票登记簿;是否妥善保留正在
4、使用发票和已使用过得发票存根,而且数量和发票起止号码和登记簿上统计一致;查看餐厅发票使用金额是否小于或等于发票使用期间营业额。(103)公关餐券: 盘点公关餐券和交接统计,使用统计是否一致; 查看公关餐券使用统计赠予是否经管理组签发并提供解释; 查看交接统计是否完整,正确。(106)营业款包:查最近一周营业额存款金额是否和BOH现金资料袋或Cash sheet报表登录一致;存款封包上是否有金额,当班经理和出纳签字及是否安全密封;存款单是否加盖银行收讫章;是否存在将不一样营业日营业额合在一起填写存款单情况或延期存款情况; 餐厅款包交接本和上门取款统计是否正确;为餐厅自行存款,观察餐厅是否严格遵守
5、存款要求;为银行上门收款,检验餐厅是否保留和银行合作协议和收款人照片和统计;观察在银行上门收款时,餐厅是否查对收款人铭牌是否和照片一致。(114)其它营业收入:查看营业外收入统计,检验营业外收入是否于当日立即存款;查餐厅是否正确统计相关营业外收入:政府奖励基金、餐厅奖励基金、废油、废纸盒售卖、小费等其它外来收入。(115)3. 查看现金资料袋1 查看餐厅现存现金资料袋,检验回收餐券是否撕角或盖章作废以防再次使用,回收餐券和DM券,PROMO餐券和收银机报表相符;当日餐券回收、产品促销(PROMO)和收银机统计是否相符;餐厅有销售餐券,检验销售餐厅收入和当日存款是否相符,领取和使用统计正确。(1
6、06)2 查看保险柜中留存职员上机现金盘点表是否签字齐全。(107)3 查看BOH中“收银员排名统计”,查看改餐/退餐和现金短溢常常超出要求收银员是否被追踪并有改善行动,问询并确定收银员改餐/退餐和现金短溢常常性超出要求原因。(108)需依据以下两种方法抽取所需查看现金资料管理袋: 1 依据IMS中差异汇总表,抽取货物出现异常差异那周现金资料管理袋。2 从BOH中以月为单位对收银员以“deletion”和“现金短溢次数”高低进行排序,选出在2个排名次序中全部排名在前3名职员,抽取被选中职员上班日期现金资料管理袋。4 查看NO SALES次数是否异常 (NO SALES 次数=上机一次+Over
7、ring/refund次数+抽大钞次数+下机一次(有时有))。除上述情况之外次数我们需要先问询管理组和出纳具体情况, 看是否有换零钱开机操作, 如仍无法合了解释,需要和收银员本人当面交流. No sales次数异常情况,需T-log32查看发生具体时间是否合理。(109)如左例所表示,查询TLOG发觉在21:08-21:15期间共发生了4次no sale,但没有发生任何一笔进单,也不可能在没有任何交易情况下换4次零钱,类似情况需追踪原因5 查看所抽取现金资料管理袋中收银员超标Deletion Before(2.5%)和After(2.0%)是否有说明单,而且说明原因是餐厅管理组了解原因并采取了
8、合适改善行动;查收银员Deletion是否有存在使用替换操作降低Deletion实际金额情况(如是否每笔deletion金额等于1元或1.5元情况)。收银系统是Comprise 7.0餐厅可经过系统查证deletion before原因说明是否正确。(110)第一步:在餐厅电脑上点击“开始程序Compris TechnologiesPOS Transaction Viewer” 第二步:在“Cashier”&“Register”&“Business”处选择“all”,选中“Discounts/Coupons”左边框,然后点击“OK”“Void”即代表被deletion品项6 检验收银员全部Ov
9、erring和Refund是否保留完好单据(如为更换产品,需有更换后跟进餐单),退餐解释是否合理,并有管理组、收银员签字。假如有超标(超出营业额2.5%),说明原因是餐厅管理组了解原因并采取了合适改善行动。(111)7 查看清机时,单机抽屉大钞现金是否超出市场要求金额 (1500元);餐厅是否于19:00以后每两小时抽取大钞;查单据上有收银员/出纳/管理组署名统计;抽大钞单据时间是否靠近清机时间(半小时)或是否同一时间段抽取几次大钞,以预防收银员为了掩盖未立即抽大钞情况。(113)在所抽取现金资料管理袋中再任意取5天现金资料管理袋,结合CMS系统,察看收银班段时间超出6小时收银员,该收银机是否
10、存在混用收银机情况。混用收银机查看:进入CMS后选择上方“餐厅人事子系统进入下面界面点击“刷卡数据查看和处理”进入图8点击右边日历框进入图9日期选择和现金资料管理袋日期一致,点击右边日历框选择日期-11-28, 后进入图10确定日期显示-11-28, 点击“确定”进入图11此页面显示-11-28餐厅全部职员经当日工时修改后刷卡统计, 点击“查看原始刷卡统计”查看未经修改原始统计此页面显示了收银员李可东当日休息时间为18:36-20:06图,经过T-Log查看该收银员在指定日期交易统计(Comprise7.0)进入此页面,选择指定收银员上机POS机110选择收银员李可东日期选择-11-28, 点
11、击“OK”进入图16显示异常交易时间交易统计注意此交易时间为18:55:49, 结合图12该职员刷卡统计得悉在此交易时间为该职员休息时间13注意此交易时间为19:36:36, 结合图12该职员刷卡统计得悉在此交易时间为该职员休息时间14. 在收银系统为4.17餐厅,能够经过D:YUMBOHTemplatePOS路径查找到TLOG打开以下文本,并关注该职员休息时间是否有交易发生。如名称为“08”文本是指08月20日POS2 全部交易统计此文本表示-11-28POS1交易统计注意此交易时间为19:50:59, 结合图12该职员刷卡统计得悉在此交易时间为该职员休息时间对于确定混用收银机和deleti
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