艺品有限公司品质手册模板.doc
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1、通 则 一.-企业介绍:1. 企业全称: 东莞汇圣艺品 企业地址:东莞长安上角管理区振安路 (邮政编码:523878) 电话号码: 5411090 5411091 5411092传真号码: 5549123web sits: .com.tw 2.营业执照号码: 企独粤莞总字第002544号。 3.成立日期: 1995年9月25日 4.关键责任人: 徐享钦、林立人、陈玲儿 5.厂房面积: 15500m2 6.关键产品: 陶瓷公仔连衣服及其配件 7.企业成立于1995年,在董事长陈栋先生、总经理、协理领导及全体干部共同合作下,业绩蓬勃发展。为配合品质制度之落实实施,除于1999年5月经过ISO 90
2、02认证, 并于3月导入ISO9001:品质系统, 期使企业能在新纪元时,连续并坚持朝永续经营之目标迈进。 二、关键中国用户: 无 关键国外用户: 欧、美、日本、澳洲、杰圣三、 工厂关键设备: 发电机、煤气窑、打浆机、电窑、电车、收缩包装机、裁剪机、空压机、 充棉机等等。 关键仪器: 温控器、电子秤等等。四、 工厂使用材料: 陶瓷混合料、石膏、色料、布料、包装材料等等。五、 经营形态: 生产陶瓷艺品及其配件,产品100%外销。六、经营理念: 将用户心,看成自己心,以不变诚意及不停努力来换取用户最大满足。七、产品生产关键步骤图:製模灌注整修窯部締檢繪彩原物料裁剪針車外包品檢裝配完檢成品分片倉庫手
3、工製土品檢第 一 章 品 质 管 理 系 统1. 目标:依据ISO-9001: 国际标准建立、文件化、实施、维护和连续改善品质管理系统。2. 适用范围:本企业之品质管理系统及相关步骤。3. 作业关键点:3.1依据ISO-9001: 国际标准建立、文件化、实施、维护和连续改善品质管理系统。3.2 在品质管理系统中,实施所需相关步骤,来达成计划结果及连续改善相关步骤。3.3 文件管制 3.3.1 建立品质管理系统相关文件,并有效加以管制。 3.3.2 文件公布前要先同意其适切性。 3.3.3 必需时文件要检视和修正,再重新同意发行。 3.3.4 确保使用地点含有相关版本合适文件可取用。 3.3.5
4、 确保外在文件经过确定及文件之控管分发。3.3.6 预防作废文件被误用。3.4 品质统计管制 3.4.2 品质统计应保持其可读性、轻易识别性及可调阅。3.4.3 一个品质统计文件化程序应确保其验证、储存、调阅、保留期限及废弃处理。3.5 品质手册3.5.1 展现企业对品质之意图,并明确订定各部门之工作权责,确保品质系统能有效运作,建立合理化之品质系统,落实品质政策,达成品质目标。3.5.2 建立各项书面资料并据以实施,以符合国际标准品质确保制度之有效实施,达成要求之要求。3.5.3 确保品质系统中相关文件取得适切之管制,藉以达成文件和资料之适切性及有效性。3.5.4 妥善保留品质系统相关之品质
5、统计,用以证实产品已符合要求之要求及品质系统之有 效运作。3.5.5 适用范围:凡实施品质系统之组织、结构、职责、资料、过程及资源和多种相关品质管制文件要求均适用之。 3.5.6 文件内容包含:第一阶 品质手册:用以说明本企业之品质政策、组织权责及品质确保、系统运作要求之基础文件。第二阶 管理或管制措施:本企业各部门或各部门间,为达成品质政策和目标,依据品质手册之系统运作要求,所延伸制订之管理程序和实施方法等文件。第三阶 作业步骤、 标准或说明:将品质手册或管理管制措施上所要求相关品质作业、技术标准等作成细部描述之指导文件。比如:检验、仪测等标准。第四阶 表单统计:用以显示各项品质管制活动中,
6、实际运作情况之统计文件。比如:用户订单、检验统计表、查核统计、教育训练统计等等。 3.5.7 文件要求 本组织之品质系统文件不仅包含ISO 9001 : 国际标准要求之多种程序文件,同时也包含为确保制程有效运作及管制而建立之文件。(附件一:品质系统文件)3.6 品质系统运作标准 3.6.1 在本组织品质政策指导下,识别为满足用户之品质要求及该产品品质要求必需含有过程,并形成最具竞争力之品质管理系统。(附件二:品质管理系统图)4. 相关文件: 4.1文件控制管制措施。(QB01)4.2品质统计管制措施。(QB09)4.3品质手册 。(QA00) 4.4 品管委员会组织运作措施 (QB12) 第
7、二 章 管 理 责 任2.1管理承诺2.1.1目标:为展现企业对品质管理系统之有效运作和连续改善之承诺,以达成符适用户需求之品质目标。2.1.2 适用范围:凡本企业和本品质标准制度相关之各部门主管及人员均适用之。2.13 作业关键点:2.1.3.1传达符适用户及法令规章需求关键性,透过不停推行P、D、C、A管理循环及连续改善;第一次就把工作做好,我做事情由我自己确保利用海报、口号、及 训练等方法,以确保组织内全员确实了解、实施和维持。2.1.3.2 明确建立以用户为导向品质政策及品质目标并引导品质系统管理及改善。2.1.3.3 透过定时召开管理审查会议,确保品质管理系统有效性及适切性。2.1.
8、3.4 将企业有形及无形有限资源充份发挥其效用,确保必需资源得以取用。2.1.4 相关文件:2.1.4.1品质统计管制措施。( QB09 )2.2 用户导向2.2.1目标:将用户需求和期望转化为内部要求事项,综合利用多种沟通方法,使全员全方面了解用户之明确及潜在要求,并以经营策略管理掌握企业优势关键,透过明确权责及资源组合以确保满足用户需求。2.2.2 适用范围:凡本企业和本品质标准制度相关之各部门主管及人员均适之。2.2.3 作业关键点:2.2.3.1 将用户需求和期望传达至品质管理系统相关部门。 2.2.3.2 定时召开管理审查会议,将用户需求和期望化为内部要求事项,且需符合相关产品责任,
9、包含规范和法令需求。 2.2.3.3 藉用户需求分析,市场相关信息搜集,人力资源发展,用户满意调查,产品品质及作业绩效量测等各方面考量,来调整经营策略,制订品质目标,以整合企业资源建立有效竞争策略。2.2.4 相关文件2.2.4.1用户满意度测量管制措施 ( SB05 )2.3 品质政策2.3.1目标:使品质政策能随时适适用于环境改变中多项需求并有效建立具优势之品质系统。2.3.2 适用范围:凡和品质相关之制度、政策及目标之审查及修正均适用之。2.3.3 作业关键点:2.3.3.1 品质政策由总经理明文宣示,且应符合企业经营策略、用户需求,以作为全企业 品质系统实施之最高指导方针和意图( 附件
10、三 )。2.3.3.2 管理代表每十二个月定时召开二次管理审查会议,检讨品质政策及品质目标之达成情形,并视需要对品质目标做合适之制、修订后,正式公布实施。2.3.4相关文件无。2.4 计划2.4.1目标:建立和品质政策和永续改善相互连贯各相关部门之品质目标,使各部门组织全员分工合作效益能有效发挥。2.4.2 适用范围:凡和品质相关之制度、政策及目标之审查及修正均适用之。2.4.3 作业关键点:2.4.3.1 品质目标应定时召开管理审查相关会议,制订各部门之品质目标,且这些品质目标应可量测,以符适用户对产品之各项要求及企业连续改善承诺。(附件四)2.4.3.2 品质计划 若有新产品或项目产品开发
11、或生产,应先做市场调查、法令规章、环境安全、内部沟通、检验和测试方法及产品完成之各阶段过程适切验证之判别,同时各适用文件需考量和其兼容性。2.4.4 相关文件2.4.4.1 品质统计管制措施。( QB09 )2.5 责任、授权和沟通2.5.1目标:为确立企业组织架构和各部门职掌,使能充份发挥组织效能,建立完整品质管理系统。2.5.2 适用范围:本企业各部门及所属人员皆适用之。2.5.3 作业关键点:2.5.3.1 本企业职级及职务之代理采次级代理制度方法,上一级可指定下一级之特定代理人或指定代理之顺位,各部门之权责、关系均需明文要求。 2.5.4 相关文件2.5.4.1 企业组织图 (附件五)
12、2.5.4.2组织内各部门职责明细 (附件六)2.5.4.3 品管委员会组织图(附件八)2.5.5 管理代表2.5.5.1目标:选派适宜管理人员,负责品质系统有效维护,并定时向最高阶层汇报品质系统实施之成效。2.5.5.2 适用范围:管理代表2.5.5.3 作业关键点:2.5.5.3.1 由总经理自管理阶层中指派一管理阶层担任,其权责以下: A. 负责品质管理制度之建立、实施及维持。 B. 内部品质稽核实施之督导。C. 品质手册之审查。D. 向管理阶层汇报品质制度之实施成效及改善需求。E. 负责召开管理审查会议。2.5.5.3.2 管理代表派任书 (附件七)2.5.6 内部沟通2.5.6.1目
13、标:为使影响品质之相关讯息能快速传达,凝聚组织全员共识,以充份发挥管理效能,确保品质系统连续运作。2.5.6.2 适用范围:本企业各部门所属人员均适用之。 2.5.6.3 作业关键点:2.5.6.3.1 各部门必需确保介于不一样层级及职能之间沟通桥梁,并经由多种会议或是藉管理审查过程,由管理代表或总经理帮助沟通。 2.5.6.3.2 职员随时和全部相关人员做例行专题之沟通。 2.5.6.3.4 内部沟通分为:电话沟通、 网络、召开会议、 检讨汇报等方法,其具体实施例行性之沟通。2.5.6.4 相关文件无。2.6 管理审查 2.6.1审查输入/输出2.6.1.1目标:为有效审查本企业品质管理系统
14、,确保其实施之连续有效性,企业品质政策和品质目标之要求。2.6.1.2 适用范围:凡和品质相关之制度、政策及目标之审查及修正均适用之。2.6.1.3 作业关键点:2.6.1.3.1 管理代表每十二个月定时召开二次管理审查会议,必需时可召开临时会议,且审查统计应予保留。2.6.1.3.2 审查输入A. 内/外部品质稽核发觉之结果、服务管理实施结果检讨。B. 用户埋怨及满意度分析 、改善。 C. 各项品质目标。 D. 矫正及预防方法实施情形。 E. 上次会议决议事项实施成效,依会议统计追踪检讨。 F. 各项作业措施应能达成品质管理系统之连续有效运作。 G. 提议事项。2.6.1.3.3 审查输出A
15、. 审查输出应包含品质管理系统及其步骤有效性改善相关决议和行动。 B. 和用户需求相关产品改善相关决议和行动。 C. 资源需求。2.6.1.4 相关文件2.6.1.4.1管理审查管制措施 ( QB17 )2.6.1.4.2 内部品质稽核管制措施 (QB10)第 三 章 资 源 管 理3.1 资源提供3.1.1 目标:确保各单位资源之需求,并提供适时资源,以实施和改善品质管理系统之各项步骤。3.1.2 适用范围:和品质改善相关各项有形、无形资源均适用之。3.1.3 作业关键点:3.1.3.1 适时合适整合人力资源、协力厂供给关系、市场信息、基础建设、工作环境及财务资源,建立并维持品质管理系统。3
16、.1.3.2 有系统计划所需内外信息,适时获取正确信息,有效管制信息存取和维护,预防信息流失,且保留加以善用分析,发挥整合功效。3.1.4 相关文件3.1.4.1 教育训练管理措施 ( EB02 ) 3.1.4.2 设备保养维护管制措施 ( EB01 )3.1.4.3 5S实施管制措施 ( QB14 ) 3.2 人力资源3.2.1目标:选具品质学识、经验及技能之人员,担任关键之相关品管和工作,经有效计划选才、育才、用才,使人力资源充份发挥。3.2.2 适用范围:凡本企业之新进人员及在职人员皆适用。3.2.3 作业关键点:3.2.3.1实施特定工作之人员(如:电工、保安、司机、会计)应依要求,视
17、其教育程度、训练、经验而审定其资格。3.2.3.2 影响品质之相关活动(例:内部品质稽核)人员,必需经训练合格后,才能实施,以确保其专业能力。3.2.3.3 制订教育训练管理措施据以实施职员训练事宜,并评定训练之有效性。3.2.3.4 人员相关之资历、训练、技能和经验之统计,均应给合适保留。 3.2.4 人员委派: 3.2.4.1 本企业制订职员训练实施程序明确要求人员资格要求及判定作业,以确保各权责人员全部有适宜教育背景,受到相关训练有胜任工作之技能及经验。3.2.5 训练/意识和推进 3.2.5.1 由教育训练之责任人配合组织政策,制订出帮助企业成长之年度教育训练计划。 3.2.5.2 各
18、单位和部门主管依据组织及属下工作能力,制订合适单位教育训练计划并有效运作,以使部属得以成长且有能力实施品质活动改善之工作。 3.2.5.3 确保教育训练计划实施及教育训练效果评定是每一位主管之职责。 3.2.5.4 各项训练计划评定及人员判定之统计必需加以保留。 3.2.5.5 各单位和部门依教育训练管理措施规范训练需求,了解计划实施考绩及统计等 方面作业以使上述要求得以落实。.3.2.4 相关文件:3.2.4.1教育训练管理措施( EB01) 3.3 支持结构、设施3.3.1目标:确保在制造过程中,能依据标准要求及使用正确机器设备,以达成制成品质之符合要求。3.3.2 适用范围:各阶段工程之
19、生产过程及设施均适用之。3.3.3 作业关键点:3.3.3.1 本组织制订量测和监控仪器设备管制程序、设备管理作业程序使生产、设备及工具、测试仪器及工具等设施之需求判别及维护在管制状态下进行,以确保产品符合要求。 3.3.4 相关文件3.3.4.1 量测和监控仪器管制措施( QB04 )3.3.4.2 设备保养维护管制措施( EB01 )3.4 工作环境3.4.1目标:维持并提供职员卫生及安全工作环境,使职员充份发挥潜力,提升产品品质及生产力。 3.4.2 适用范围:确保工作安全和环境卫生之相关法令人员、设施均适用之。3.4.3 作业关键点:3.4.3.1 连续推行5S整理、整理工作,维护工作
20、环境安全卫生,以提升工作士气,达成企业经营目标。3.4.3.2 整理:区分必需和不要物,将不要物除去,并作处理以区分 3.4.3.3 整理:将必需物以轻易使用方法,在既定场所放置,而且明示。 3.4.3.4 清扫:环境设备根本清扫,使缺点显现出来。 3.4.3.5 清洁:整肃仪容,洁净整齐。 3.4.3.6 素养:养成遵守要求良好工作习惯。3.4.4 相关文件3.4.4.1 5S 实施管制措施( QB14 )第 四 章 产 品 实 现4.1 步骤实现计划4.1.1目标:为切实了解、掌握用户需求,建立完成产品所需之各项步骤,实现合约中所要求之品质要求,厘订有效之品质管制计划以达成品质管制之功效,
21、进而连续有效地提升品质之产品。4.1.2 适用范围:适适用于本企业品质管理系统,步骤实现包含产品计划、产品进料、订单审查、设计和开发、采购、委外加工、成品之检验和测试。4.1.3 作业关键点:4.1.3.1 确定产品,合约之品质目标。本组织制订资料文件对步骤进行计划,包含制造步骤、规格文件、使用器具等。4.1.3.2 完成产品实现制程计划后,须订定对应验证计划,验证计划应包含测试方法、允收及拒收标准、作业规范及设备等。4.1.3.3 建立适合组织运作之作业步骤并给予文件化。提供相关资源和设施,使要求之作业步骤能顺利展开。4.1.3.4 对产品验证计划及结果,作必需之统计并予留存。4.1.4 相
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