库存管理东莞粤运五金塑胶电子厂仓库管理规定模板.doc
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东莞粤运五金塑胶电子厂 要求名称 仓库作业指导书 文件编号 认可 确定 作成 制订部门 仓库 版本号 页次 1.0 目标 为了完善仓库管理制度,为了仓管员作业提供依据。 2.0 范围 适适用于仓库之作业及相关部门。 3.0 全部设备、冶具 电脑、计算器、磅秤、叉车、小推车等相关办公用具。 4. 0 货仓部运作程序。 货仓部之工作,基础包含到企业全部部门运作,其工作质量好坏,直接影响到其它职能部门工作开展,并可能造成企业物料失控,所以加强货仓管理,必需给予相当重视,为了使货仓工作能协调有序开展,则必需有一套合理程序确保。货仓部总体工作程序和要求大致可归纳以下: 货仓部运作程序图 货仓工作程序和要求 入仓程序 出仓程序 仓务管理要求 生产产品入仓程序 外购产品入仓程序 外购材料入仓程序 外购工具/零配件入仓程序 产成品出仓程序 材料领用程序 零配件领用程序 日常见具领用程序 外购品退仓程序 货仓管理制度 外来物料管理 工具领用要求 零配件领用要求 待处理物料管理 账簿和报表单据 盘点 货仓职责 入仓单 4.1.1 生产产品入仓规程: 作帐 分类、摆放 成品收货区 货仓验收 NO YES 4.1.1.1 规格细则说明:包装部、成品编带车间生产之成品入仓程序: (1)包装部、成品编带车间对现场“成品摆放区”在进仓前要按标准包装要求包装好,并有QA合格印章产品方可接收,并立即开《成品入仓单》交仓库。(标准上天天交仓一次)。 (2)仓库收货员依据《成品入仓单》对每种品名规格,包装是否相符进行查对(一个箱子只能摆放一个规格,不得多摆放,若有误码率差则通知包装部核实,若无误,则在《成品入仓单》之“仓库”处签字认可,并将“仓库联”、“会计联”交给仓管。 (3)初收完成后,将货物运到成品仓收货区。 (4)把产品进仓,分类摆放。 (5)依据《进仓单》登记相关帐务,“会计联”交财务部。 4.1.2 外购产品及物料入仓规程: YES 订货单/供给商 货仓验收 IQC检验 货仓验收 分类/摆放 作帐 待处理 NO NO 4.1.2.1 其规程细则说明: 1)原料仓管接到采购部《订货单》,了解到货情况,调整仓位,做好入仓前准备工作。 2)供给商送货到厂后,保安/仓管立即通知采购员,由采购确定货物。 3)采购确定无误,仓管安排人员卸货。 4)仓管依据《送货单》资料对来货和P.O单进行认真过磅或点数。 5)若清点无误,收货员在《送货单》上签收,置于来货待验区。 6)查核《订货单》要求是否相符,经确定符合后则开立《送检申请单》通知进料/物品检验单位进行检验。 7)IQC检验后,若无误,则签认《送检申请单》回仓管,通知把货物送入对应仓位。若有误,则暂置于“待处理区”,由QC回复后再作处理。 8)仓管复核《送检申请单》无误,办理进仓填写实际数量并署名确定后,交货仓主管署名,及采购署名。 9)将物料按品名规格分类和摆放规则摆放。 10)仓管对所收来货分两种情况处理: a)现金购置:进行品质检验OK后,方可办理入仓手续,如有问题,拒收。 b)月结方法:如有问题,应立即通知相关人员、部门修正或查实,不然不得办理入仓手续。 11)依据《进仓单》登入相关账务。 4.1.3 外购零配件及工具入仓规程: 做帐 分类、摆放 货仓验收 技术员检验 货仓初收 请购单 退货 NO NO YES 4.1.3.1 规格细则说明: 1)由采购员购回零配件、工具,持经同意《请购单》进仓。 2)仓管员依据同意“请购单”和来货一起初收进仓。 3)来货后开立《送检申请单》通知品管,由品管和技术部检验。 4)检验无误,则由品管/技术部签认《送检申请单》回仓管、采购,通知把来货送入对应仓位,若质检有问题,由仓管员立即退回采购处理。 5)仓管复核《送检申请单》来货质量无误,办理“进仓单”,由采购购置责任人缴仓署名,再交货仓主管署名。 6)把来货按归类摆放。 7)依据“进仓单”登入相关帐务,“会计联”由采购购置责任人取出报销。 4.2 出货程序 4.2.1 退货工作步骤图: 做帐 YES 供给商 退仓单 货管 退货单 采购 退货区 货仓 4.2.1.1规则细则说明: 1)IQC进行物料检验时,发觉整批不合格且经采购审核决定退货,由货仓将整批物料搬到“退货区”。 2)由采购联络供给商处理。 3)退货时由采购部开“退货单”,仓管开“退仓单”按退货程序办理退货。 4)依据“退仓单”进行账务处理,“会计联”交财务部。 5)不合格物料挑选使用。 a) IQC进行物料检验时,发觉整批不合格且经采购审核决定检用之物料,货仓将整批物料搬到“待处理区”暂放,为了便于区分,IQC将该批物料挂“待处理”牌,以示区分。 b) QC部和生产部协调借调人力进行检用。 c)货仓按QC出示对分检后合格品,仓管填写《入库单》办理入库手续。 d)不合格品由采购部开《退货单》,仓管开《退仓单》按退货程序办理退货。 e)依据《退货单》进行账务处理,“会计联”交财务部。 4.2.2成品出货程序: NO 出货装车 出货送检OK 备货 成品仓仓管 货仓部主管 出货明细表 YES 做帐 4.2.2.1 销售部提前一周左右将“出货明细表”下达成货仓主管(对于急单出货,销售部应以最短时间 发出明细表)。 4.2.2.2 仓管接到出货明细后,应立即备货出货送检; 1)依据出货明细所要出之货,找出对应之“成品出/入仓帐”及“制造单”,核查所需实物是否到齐,假如欠货则应跟踪落实。 2)出货前进行出货送检,质量OK,由仓管依据用户出货包装要求装箱。 3)出之货落实后(销售部如有变更,应以书面通知货仓主管),出货前一天,成品仓仓管将备货产品置于要求出货区位,第二天出货立即拉出大门口内由保安和业务跟单员查对出货数量、用户等。 4)出货装车时,仓管开好“出仓单”交部门主管署名,提货人署名。 5)业务开好“送货单”经部门主管署名,总经理或代理人审批方可装装车出厂。 6)仓管员依据“领料单”进行账务处理,“会计联”交财务部。 4.2.3 材料、零配件,日常见具领用程序: 领料单 统计员 作帐 车间领料 备货Yes 仓管 生产主管 4.2.3.1 领料单由制造部门要求领料人员(统计员)开立,经生产主管审批后,即赴物料仓库部门进行领 料工作。 4.2.3.2 物料仓管接到《领料单》后,依据“优异先出”标准,进行备料,置于备料区。 4.2.3.3 车间领料员领料,仓库出仓。 4.2.3.4 依据“领料单”进行帐务处理,“会计联”交财务部。 4.3 仓务管理要求; 4.3.1 货仓管理制度. 4.3.1.1 仓管员必需认真实施国家财经法规和企业各项制度。 4.3.1.2 仓管员必需忠于职守,认真负责,严格把关,做好审核,对送达仓库材料、产品物品认真计量,对出仓产品/物料按要求出货。 4.3.1.3 货仓管理人员,要按要求货物管理要求,保管货物。 1)物料上下叠放时要做到“上小下大 上轻下重 控制高度”。 2)对不一样物料,在进厂后要有显著标识。 3)对危险品保管,须遵守“三远离,一严禁”标准,即“远离火源,远离水源,远离电源,严禁混合堆放。 4.3.1.4 未经QC检验或无QC印章物料不准入仓。 4.3.1.5 特殊物料,要做好特殊保管。 1)危险物料要放入指定区域,并要专员保管。 2)珍贵物品要入箱加锁,并有专员保管。 3)易变质物料在仓储期间,要采取合适方法,预防产品变质。 4.3.1.6 仓库物料要定时检验。 1)坚持每日巡仓和物料抽检制度,定时清理仓库不合格品。 2)对仓存达十二个月以上产品,要书面呈报部门主管请示处理。 4.3.1.7 严格实施物料收发要求。 1)坚持物料“优异先出”制度。 2)送领物料资料手续不全时,无特殊同意,货仓严禁收、发料。 3)严禁收发已经确定不合格品,(特殊情况取得部门主管和品质部同意之书面意见)。 4.3.1.8 正确掌握库存数量,发觉存货不多,应立即通知生管处,确保物料满足车间生产需要。 4.3.1.9 仓储场地须保持通风、通气、通光、洁净。 4.3.1.10 严格限制非仓库人员进仓。 月度盘点 4.3.1.11 定时盘点: 年中盘点 定时盘点 不定时盘点 年度盘点 盘点 4.3.1.12 多种单据写错,一律不可撕毁,用“作废”注销。 4.3.1.13 进入仓库产品,材料等多种物品填入进仓时,名称和出仓名称应一致。 4.3.1.14 定时或不定时对库存进行实地盘点,查明实际库存量和帐面库存量差异,对于账实不符原因,应查明原因,经过同意后,方可进行更正,若属于其它原因造成,要按要求程序经同意后给予处理。 4.3.2 外来物料管理:由供给商送货到货仓收货区,仓管依据《送货单》、P/O单或收货通知单进行核单、收货。 4.3.2.1 查对品名、规格、数量确定为本企业货物时,通知卸货,并分类摆放,如不相符则拒收,并反应给采购部。 4.3.2.2采购物料未按期交货,货仓部通知采购部,方便跟踪供给商,确定外来物料立即到厂,避免终止生产或延误交货. 4.3.2.3 外来物料数量超单,应立即通知采购部,让采购部做出处理决定. 4.3.2.4 外来物料不符合品质要求处理: 如外来物料经本企业IQC判定为不合格物料.IQC贴上不合格标志,仓管先将不合格物料放置于“不合格区”等候企业最终处理决定,在此期间仓管对外来物料数量和完整性负责.处理通常有两处形式; 1) 挑选使用: a) 挑选工作过程由IQC负责指导完成. b) 选择后,QC部将良品和不良品给予显著标识,并提供良品和不良品数据,和选择工时,交货仓办理入仓手续,货仓按正常程序收货.不良品则由仓管安排人员暂放“退货区”由采购部联络供给商处理. 2) 退货: a) 不合格品经企业最终决定退货后,由采购部开《退货单》,总经理或代理人签认后,单据交给货仓,且所退物料之包装上,盖上“退货”印章. b) 采购部跟进供给商取回物料之时是,通知货仓做好退货准备,必需时采取书面通知. 4.3.3 工具保管和领用要求: 4.3.3.1 工具保管制度: 1)生产部各班组有自己配套齐全工具,仓库备有一份各部门工具清单册. 2)车间各部门各班组保管好自己应有工具,仓管员和统计员定时和不定时盘点各班组工具,和清单是否相符,以确保工具存在. a)各班组对自己人员使用工具动态进行跟踪,如有遗失应负担管理责任,追查个人责任并原价 赔偿,班组长不追究由则班组长自己负担其责任. B)各班组工具属于自然磨损或损坏,仓库有工具库存,应以旧换新领用.无库存由统计员写“请购单”由生产主管确定,仓库查核“班组领用工具清单册”确实属于本班组领用范围内,署名后上交采购员购回. c) 属于班组内职员弄坏或丢失,由班组长罚此职员原价赔偿并进行请购置回. d) 属于班组长弄坏、丢失或本班职员弄坏、丢失不追究个人责任一律由班组长负责原价赔偿. 3) 各班组责任人离职或调部门时,由统计员和仓管员盘点工具并进行交接或统计员开进仓单缴回仓库. 4.3.3.2 工具领用要求: 1)所需部门领用工具由“统计员”开单,生产主管审批,以旧换新仓库方可给领用. 2)属于个人赔偿购回工具进仓,仓库依据手续完整“领料单”给发货. 3)不符合领料程序仓库有权不给受理,或不按以上二条领用要求领料,有权要求退回,并视情况轻重汇报本部门主管,由部门主管处理. 4.3.4 零配件领用要求: 4.3.4.1 价值高或体积大机械配件以旧换新,仓库方可给发货. 4.3.4.2 价值低且体积小易燃物可不用以旧换新,但必需在领料单上“备注栏”内注明什么原因造成报废及其用途. 4.3.5 待处理物料管理. 4.3.5.1 将待处理物料立即搬到待处理区. 4.3.5.2 在每类待处理物料外包装箱上,挂贴“待处理”标牌. 4.3.5.3 清点待处理物品件数及数量,并填写货物品名、规格、数量贴在对应货物外包装上。 4.3.5.4 在没有得到最终处理意见前,仓管有责任确保待处理物品在品质上和数量上完整性,任何个人不得私自挪用,转借待处理物料。 4.3.5.5 待处理物料处理: 1)退货,按“退货程序”处理。 2)转单。 3)结存货处理。 4)报废,IQC确定,总经理核准后方可作处理。 4.3.6 货仓和帐簿和报表单据; 帐薄是企业生产经营或结果表示方法,清楚正确货仓帐簿统计,对评定企业资产起着关键作用,同时立即完整工作表单统计是核查工作成效基础,也是各类账簿入账依据。 4.3.6.1 账簿类型: 账簿关键分为:材料账簿、成品账簿、工具账簿、配件账簿、辅助账簿。 4.3.6.2 表单类型: 货仓使用报表单据,归纳起来关键有《进仓单》、《用户、厂商退仓单》、《出仓单》、《领料单》、《进销存报表》、《盘点表》。 4.3.6.3 上交单据、报表 1)仓管天天上交《进仓单》、《用户、厂商退仓单》、《出仓单》、《领料单》“会计联”上交财务。 2)仓管天天进行电脑和账本同时上账“产成品、原材料、零配件等进出存日报表”每个月结出“物料/产品进出月报表。 3)相关部门查对或查库存情况从电脑网上查看仓库电脑账,不再打印上交报表。 4)每个月打印一份“物料/产品进出月报表”交仓库主管复核后作仓库备份资料。 4.3.7 货仓职责: 4.3.7.1 货仓部主管职责: 1)负责货仓部整体工作事务,对外负责和其它部门业务沟通和协调,参与工厂宏观管理和策略制订。 2)对内负责货仓部工作策划和控制,审订和修改工作规程和管理制度,检验和考评货仓部仓管工作进度和工作绩效,签发货仓部各级文件和单据,向部门经理或总经理汇报工作。 4.3.7.2 仓管: 1)具体负责各仓日常管理事务,做到按工单需求收发料和账簿登记,负责物料进仓排位计划。 2)加强巡查,切实做好仓库安全和物料保管工作。 3)填制和分选《进出仓单据、报表》,并登记各类账簿,确保账实相符。 4)检验监督属下职员工作,加强业务指导和训练。 5)仓库应实施5S和目视管理。 仓库场所要保持洁净、整齐、物品摆放整齐且采取不一样标识方法,标识清楚,一目了然,取用方便。 6)非相关人员,未经同意严禁进入仓库重地。 7)做好仓库安全、防火、防盗工作,发觉异常应立即上报相关部门处理。- 配套讲稿:
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