公司采购综合流程管理核心制度.doc
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1、隐藏窗体顶端企业采购步骤管理制度 为了提升企业采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工企业对优质资源需求,深入规范物资采购步骤,加强和各部门间配合,特制订本制度。一、目标 为确保企业日常办公事务及各现场工作物资需要,提升采购工作质量管理,特制订本管理规程。 二、范围 各部门工作所需生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用具、清洁用具、工服劳保用具、印制表格标牌和设备维修所需配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职员作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息积累。2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节省,讲究职业道德。3. 负责企业生产所需材料采购工作。4.
2、负责供给商开发、管理及维护工作。5. 果断实施各项采购工作制度及企业各项规章制度。6. 大项材料必需做招标工作,其它材料询价必需三家供给商以上参与。7. 主动了解材料短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。8. 立即帮助财务部对照欠款数额或协议要求安排对供给商进行付款。9. 做到每七天一小结,每个月一总结,每十二个月一审核。 10. 完成领导交办其它工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在企业生产经营中担负着
3、不可推卸关键责任, 采购工作好坏,直接影响企业产品质量、交期、成本等 。建立高效、实用、完善采购工作步骤是提升采购效率,降低成本最有效方法。在整个采购过程中, 采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门大力支持才能顺利完成采购工作,每个部门之间联络需要一个标准来计划,来提升工作效率,降低工作失误,为企业整体发展做出各自贡献。(一)请购及其要求 1请购单要填写完整,具体应包含以下要素: (1)请购部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购用途; (4)请购物品名; (5)请购物品数量; (6)请购物品规格; (7)请购物品样品、图片或具体参数资料(技术标准及使用要求)等; (8)请购物品
4、需求时间(使用时间); (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)仓库保管员; (14)企业总经理。 2.计划单及其提报要求 (1)计划单应根据要素填写完整、清楚 ,由企业领导审核同意后报采购部; (2)固定资产申购根据(固定资产购置申请表)格式进行填写提报; (3)日常零星采购根据企业印制(月份材料使用计划)格式填写提报; (4)请购部门在提报计划单时,应要求采购部签字接收人,请购部门备份; (5)包含请购数量过多时能够附件清单形式进行提交,为提升效率该清单电子文档也需一并提交; (6)遇企业生产、生活急需物资,企业领导不
5、在情况,能够电话或其它形式请示,取得同意后提报采购部门,并在计划单上写上说明。 (7)假如是单一起源采购或指定采购厂家及品牌产品,请购部门必需作出书面说明。 (8)计划单更改和补充应以书面形式由企业领导签字后报采购部。 3.企业物资计划单提报部门 (1)企业经营生产物资由生产安全部提报材料需求计划(每个月26日),期间如材料需求有改变,需加报材料使用追加计划。 (2)企业生活及办公物资、固定资产、设备维修等零星材料,需使用部报月材料使用计划; (3)企业各部门专用物资由各部门自行提报。 (二)请购单接收及分发要求 1、请购接收关键点 (1)采购部在接收计划单时应检验计划单填写是否根据要求填写完
6、整、 清楚,检验计划单是否经过企业领导审批; (2)接收计划单时应遵照无计划不采购,名称规格等不完整清楚不采购, 图片或具体参数资料不全不采购,库存已超储积压物资不采购标准; (3)无仓库保管员核查、签字请购物资不采购; (4)对于不符合要求和撤销请购物资应立即通知请购部门。 2、计划单分发要求 (1)对于计划单采购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法在请购部门需求日期办妥应通知请购部门; (4)关键项目采购前应征求企业相关领导提议。 3、采购周期要求 (1)常规商品采购周期在 7 天时间; (2)碰到紧急采购,应汇报企业领导采取快速优先采购
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