安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理核心制度总.docx
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1、安全风险分级管控和隐患排查治理制度无棣恒福盐化安全生产风险分级管控管理制度1 目标为辨识企业范围内影响安全危险有害原因,评价其风险程度,确定通常和重大风险,并对其进行有效控制,以预防、降低或消除风险,特制订本制度。2 范围危险源辨识范围应覆盖全部作业活动和设备设施,包含: 计划、设计(关键是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段; 常规和很规作业活动; 事故及潜在紧急情况; 全部进入作业场所人员活动; 原材料、产品运输和使用过程; 作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具; 工艺、设备、管理、人员等变更; 丢弃、废弃、拆除和处理; 气候、地质及环境影响等。3 频次危险有害原因辨识和风险管控时
2、机:常规活动每十二个月一次,很规活动开始之前。4 依据4.1中国安全生产法(主席令第十三号)4.2安全生产风险分级管控体系通则4.3化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2971-5 标准5.1依据本企业安全生产实际运行情况,成立风险管控体系建设领导小组,由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2企业风险管控领导小组成立组 长:总经理副组长:生产厂长成 员:部门责任人及班长等。5.3各级职责组长职责:负责组织安全风险分级体系建设工作开展,领导小组组员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、教授审核等过程工作,同意重大及关键风险清单。副组长职责:负责体系建设工
3、作组织协调、过程培训、技术指导,完成企业安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩提议。组员职责:具体落实安全风险分级体系建设过程中具体工作,完成各自区域内风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。其它部门:根据“分级管理、管业务必需管安全”标准,企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员主动根据企业布署,成立本部门风险管控工作小组,完成本部门、本业务范围内风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。6 工作程序6.1首先对全部些人员进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3选择JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害原因识别和
4、风险管控。6.4依据风险管控准则对事件发生可能性和严重性进行合理取值,综合评价风险等级。6.5对重大风险及评价出隐患制订补充方法并落实整改,将风险降为可接收。6.6最终对全部些人员进行评价结果培训,使其熟悉工作岗位和工作环境中存在危险、有害原因,掌握、落实应采取控制方法。7 风险管控方法7.1企业依据需要,常规活动每十二个月一次,分析采取以下方法: 企业发动职员参与风险评定,管理人员和职员一起参与风险评定过程,危险有害原因辨识方法采取工作危害分析(JHA)和安全检验表法(SCL)。7.2进行风险评定时程序:(1)作业危害分析关键采取工作危害分析(JHA),由岗位操作人员、管理人员对本岗位全部作
5、业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),上报企业评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后企业风险管控小组再进行会审和确定。(2)设备设施危害分析关键采取安全检验表(SCL)分析,由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单,按安全检验表(SCL)分析进行,上报企业评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后企业风险管控小组再进行会审和确定。(3)风险信息更新A、在下列情况下安全检验表(SCL)分析统计和工作危害分析(JHA)统计进行更新;-工艺指标或操作规程变更时;-新或变更法律、法规或其它要求;-技术改造项目;-有因为事故、事件或其它而发生不
6、一样认识;-组织机构发生大调整;-其它变更。B、假如没有上述改变时,部门十二个月进行一次评审或检验风险识别结果。-对作业活动我们选择工作危害分析(JHA);-对设备设施我们选择安全检验分析(SCL)方法进行评价;-很规活动在开始之前,根据作业活动采取工作危害分析(JHA)方法进行评价。7.3工作危害分析(JHA)7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连工作步骤,识别每个工作步骤潜在危害原因,然后经过风险管控,判定风险等级,制订控制方法。7.3.2作业危害分析(JHA)是对作业活动每一步骤进行分析,从而辨识潜在危害并制订安全方法。作业步骤应按实际作业步骤划分,佩戴防
7、护用具、办理作业票等无须作为作业步骤分析。能够将佩戴防护用具和办理作业票等活动列入控制方法。划分作业步骤不能过粗,但过细也不胜繁琐,能让她人明白这项作业是怎样进行,对操作人员能起到指导作用为宜。7.3.3作业步骤简单地用多个字描述清楚即可,只需说明什么,而无须描述怎样做。作业步骤划分应建立在对工作观察基础上,并应和操作者一起讨论研究,利用自己对这一项工作知识进行分析。7.3.4对于每一步全部要问可能发生什么事,给自己提出问题,比如操作者会被什么东西打着;碰着;她会撞着、碰着什么;操作者会跌倒吗;有没有危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害造成事件发生后可能出现结果及其严重性也应识别。然后
8、识别现有安全控制方法,进行风险评定。假如这些控制方法不足以控制此项风险,应提出提议控制方法。7.3.5识别各步骤潜在危害时,能够按下述问题提醒清单提问。1) 身体某一部位是否可能卡在物体之间2) 工具、机器或装备是否存在危害原因3) 从业人员是否可能接触有害物质4) 从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落5) 从业人员是否可能推、举、拉用力过分而扭伤6) 从业人员是否可能暴露于极热或极冷环境中7) 是否存在过分噪音或震动8) 是否存在物体坠落危害原因9) 是否存在照明问题10) 天气情况是否可能对安全造成影响11) 存在产生有害辐射可能12) 是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质13) 空气中
9、是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例,各管理人员和操作人员应依据实际工作进行作业分析。7.3.6工作危害分摊关键目标是预防从事此项作业人员受伤害,标准是不能使她人受到伤害,不能使设备和其它系统受到影响或受到损害。分析时不能仅分析作业人职员作不规范危害,还要分析作业环境存在潜在危害,即客观存在危害更为关键。工作不规范产生危害和工作本身面临危害全部应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害”,即不伤害自己、不伤害她人、不被她人伤害、保护她人不受伤害。在识别危害时,应考虑造成这四种伤害危害。7.3.7假如作业步骤长,作业步骤很多,能够按步骤将作业活动分为多个单元。每一个单元能够分为一个大步骤,能够
10、再将大步骤分为多个小步骤。作业危害分析关键步骤是:1) 确定(或选择)待分析作业;2) 将作业划分为一系列步骤;3) 辨识每一步骤潜在危害;4) 确定对应预防方法。辨识之前列出作业活动清单。7.4安全检验表法(SCL)7.4.1安全检验表分析法是基于经验方法,是分析人员对拟分析对象列出部分项目,识别和通常工艺设备和操作相关已知类型危害、设计缺点和事故隐患,查出各层次不安全原因,然后确定检验项目。再以提问方法把检验项目按系统组成次序编制成表,方便进行检验或评审。7.4.2安全检验分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程分析。编制依据关键有:1) 相关标准、规程、规范及要求;2
11、) 中国外事故案例和企业以往事故情况;3) 系统分析确定危险部位及防范方法;4) 分析个人经验和可靠参考资料;5) 相关研究结果,同行业或类似行业检验表等。7.4.3用安全检验表分析危害时,要全方面分析以下危险原因:温度等工艺参数过分波动;反应停留时间改变;防火、安全间距、消防道路和装置间距;消防器材数量;安全设施情况;作业环境等等。在识别危害时全部应考虑到。7.4.4用安全检验表对设备设施进行危害识别时,应遵照一定次序。先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面危害,再识别厂区内平面布局、功效分区、危险设施部署、安全距离等方面危害,再识别具体建筑物等。对于一个具体设备设施而言,
12、能够按系统一个一个地检验,或按部位次序检验,从上到下、从左到右或以前往后全部能够。7.4.5安全检验表分析对象是设备设施和作业场所等,检验项目是静态物,而非活动。故此所列检验项目不应有些人活动,即不应有动作。7.4.6项目列出以后,还应列出和之对应标准能够是法律法规要求,也能够是行业规范、标准或本企业相关操作规程或工艺卡片要求。有些项目是没有具体要求,在这种情况下,能够由熟悉这个检验项目标相关人员确定。应该清楚,一个检验项目对应标准可能不止一个。检验项目应全方面,检验内容应该细致。应该知道,达不到标准就是一个潜在危害。7.4.7检验项目和检验标准列出后还应列出现有控制方法。控制方法要列报警、消
13、防、检验检验等耳熟能详控制方法,还应列出工艺设备本身带有控制方法。7.5 风险评价和分级企业依据确定评价方法和风险判定准则进行风险评价,判定风险等级。风险等级判定应遵照从严从高标准,将各评价等级划分为重大风险、较大风险、通常风险和低风险等风险等级,分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示,评价出其它级数评价等级企业在进行风险分级划分时参考以下标准,结合本身可接收风险实际进行划分。 E级5级蓝色可接收危险:班组、岗位管控。 D级4级蓝色轻度危险:属于低风险,班组、岗位管控。 C级3级黄色显著危险:属于通常风险,部室(车间级)、班组、岗位管控,需要控制整改。 B级2级橙色高度危险:属于较大风险,企业(厂)级
14、、部室(车间级)、班组、岗位管控,应制订提议改善方法进行控制管理。 A级1级红色极其危险:属于重大风险,企业(厂)级、部室(车间级)、班组、岗位管控,应立即整改,视具体情况决定是否停产整改,需要停产整改,只有当风险降至可接收后,才能开始或继续工作。8 风险管控准则企业风险管控准则采取风险矩阵法:依据事故发生可能性(L)和后果严重程度(S)确定风险度(R)。即R =LS 8.1风险管控准则制订依据:1)相关安全生产法律、法规;2)设计规范、技术标准;3)企业安全管理标准、技术标准;4)企业安全生产方针和目标等。8.2风险管控准则 表一:事件发生可能性(L)判别准则等 级标 准5在现场没有采取防范
15、、监测、保护、控制方法,或危害发生不能被发觉(没有监测系统),或在正常情况下常常发生这类事故或事件。4危害发生不轻易被发觉,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制方法,但未有效实施或控制方法不妥,或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护方法(如没有保护装置、没有个人防护用具等),或未严格按操作程序实施,或危害发生轻易被发觉(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能立即发觉,并定时进行监测,或现场有防范控制方法,并能有效实施,或过去偶然发生事故或事件。1有充足、有效防范、控制、监测、保护方法,或职员安全卫生意识
16、相当高,严格实施操作规程。极不可能发生事故或事件。表二:事件发生后果严重程度(S)判别准则等 级法律、法规及其它要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡10装置停工中国影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力5装置临时停工行业内、省内影响3不符合上级企业或行业安全方针、制度、要求等截肢、骨折、听力丧失、慢性病3部分设备损坏地域影响2不符合企业安全操作程序、要求轻微受伤、间歇不舒适1受影响不大,几乎不停工企业及周围范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三:风险等级判定准则及控制方法和实施期限风险度等级应采取行动/控制方法实施期限20-25巨大风险在采取方法降低危害前,不
17、能继续作业,对改善方法进行评定立即15-19重大风险采取紧急方法降低风险,建立运行控制程序,定时检验、测量及评定立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理4-8可接收可考虑建立操作规程、作业指导书但需定时检验有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略风险无需采取控制方法,但需保留统计风险分级判定方法风险等级巨大(很高)重大(高)中度(中)轻度(低)忽略(较低)采取LEC法E级D级C级B级A级采取LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色 注;以下情形直接确定为重大(D级/2级/橙色)风险: 违反法律、法规及国家标准中强制性条款; 发生过死亡、重伤、重
18、大财产损失事故,或三次及以上轻伤、通常财产损失事故,且现在发生事故条件仍然存在; 包含危险化学品重大危险源; 含有中毒、爆炸、火灾等危险场所,作业人员在10人及以上; 经风险评价确定为最高等级风险。9 风险控制9.1制订风险控制方法时应从工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法、应急处理方法这五类中进行选择。9.2风险控制方法选择应考虑可行性、可靠性、优异性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠技术确保和服务。9.3设备设施类危险源通常采取以下控制方法:安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有控制方法和检验、检测、维保等常规管理方法。9.4作业活动类危险源控制方法通常
19、从以下方面考虑:制度、操作规程完备性、管理步骤合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。9.5不一样等级风险要结合实际采取一个或多个方法进行控制,对于评价出不可接收风险,应制订补充提议方法并实施,直至风险能够接收。10 风险分级管控风险分级管控应遵照风险越高管控层级越高标准,上一级负责管控风险,下一级必需同时负责管控,并逐层落实具体方法。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能造成严重后果作业活动应关键进行管控。工贸企业应依据风险分级管控基础标准和企业组织机构设置情况,合理确定各级风险管控层级,通常分为企业(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级,也可结合本单位机构设
20、置情况,对风险管控层级进行增加或合并。编制风险分级管控清单,企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后,编制包含全部风险点各类风险信息风险分级管控清单,并按要求立即更新。11 风险通知企业应建立安全风险公告制度,在醒目位置和关键区域分别设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险通知卡,标明关键安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控方法、应急方法及汇报方法等内容。对存在重大安全风险工作场所和岗位,要设置显著警示标志,并强化危险源监测和预警。依据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在风险及应采取方法经过培训方法通知各岗位人员及相关方,使其掌握规避风险方法并落实到位。12 文件管理工企
21、业应完整保留表现风险分级管控过程统计资料,并分类建档管理。应包含风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识和风险评价统计,和风险分级管控清单、危险源统计表(参见附录B.4)等内容文件化结果;包含重大、较大风险时,其辨识、评价过程统计,风险控制方法及其实施和改善统计等,应单独建档管理。13 风险信息更新和连续改善企业每十二个月最少对风险分级管控体系进行一次系统性评审,并对评审结果进行公告和公布。企业应主动依据以下情况改变对风险管控影响,立即针对改变范围开展风险分析,更新风险信息: 法规、标准等增减、修订改变所引发风险程度改变; 发生事故后,有对事故、事件或其它信息新认识,对相关危险源再评价; 组
22、织机构发生重大调整; 风险程度改变后,需要对风险控制方法调整; 依据很规作业活动、新增功效性区域、装置或设施和其它变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。14 相关文件风险管控统计15 相关统计资料隐患排查和治理管理制度1.目标为了建立安全生产事故隐患排查治理长久有效机制,强化各级部门、人员安全生产体责任,加强事故隐患监督管理,预防和降低事故,保障职员生命财产安全,依据安全生产法等法律、行政法规,制订本制度。2.适用范围本制度适适用于企业安全生产事故隐患排查治理工作。3.依据3.1中国安全生产法(中国主席令第十三号)3.2安全生产事故隐患排查治理暂行要求(安监总局令第16号)4.定义4.1事故
23、隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求,或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生人不安全行为、物危险状态、场所不安全原因和管理上缺点。包含:(1)作业场所、设备设施、人行为及安全管理方面存在不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度要求情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未做明确要求,企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人行为及安全管理等方面存在缺点等。4.2安全检验(即隐患排查)4.2.1企业级安全检验是指以保障安全生产为目标,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键,各相关专业和部门共同参与全方面
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