硬质合金公司物流内部控制制度分析模板.doc
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1、制度名称考勤、休假和劳动纪律管理制度制度文件编号 本制度共11页编写部门:制度审核人:签署:生效日期:发放部门:南昌硬质合金有限责任企业物流内部控制制度为了确保企业物资顺畅流通,确保供给、生产、销售顺利进行,提升资产周转率,确保资金顺利、高效地运转,预防物流过程中发生错误或舞弊现象,确保会计核实正当性、真实性,特制订本制度。一、物资采购及领用内部控制(一)、请购商品企业对请购商品应建立授权审批制度,对关键原材料(钨精矿、草酸钴、碳化钽、碳黑、钴粉等),关键辅助材料(盐酸、液碱、液氨、精制氯化铵、片碱、硝酸钠、二甲苯、聚苯乙烯等),大宗物质采购(钢材、自制工程用物资)应经过尤其授权,对通常辅助材
2、料、低值易耗品能够经过通常授权。不管尤其授权还是通常授权,全部由对该项预算负责人员审批。请购商品单位,包含各车间、科室、工程项目责任人应依据生产需要或工程项目预算,提出请购申请,编制请购商品明细表(一式四联,请购单位留存一联,各单位领料员一联,仓库一联,采购部门一联),经授权人员签字并签署单位公章送交商品保管仓库,仓库保管员用请购单数量和实际库存数量对比,确定那些商有足额库存,那些商品需要采购,从而深入确定需要采购商品名称、规格、数量,在请购单上注明,然后再将请购单送交采购部门。(二)编制订购单采购部门收到请购单后,检验请购单是否有授权人员签字并盖有公章,然后依据仓库保管员确定数量编制订购单,
3、订购单应正确填写订购商品名称、规格、数量、价格、厂商名称及地址,预先给予编号并经过被授权采购员签字,定购单应连续编号,一式四联(采购部门留存一联、仓库验收人员一联、采购员一联、附采购发票后一联)。(三)采购商品采购部门应确定最好供给起源,对大宗、关键采购项目应采取竞价方法确定供给商。对采购回来商品,关键是关键原材料、关键辅助材料应立即过磅,立即取样检验。采购过程中出现商品毁损,假如是定额内损耗计入采购成本,假如是定额外损耗应追究采购人员责任。(四)验收商品 采购员采购回商品应该存入仓库,仓库保管员依据订购单,磅码单,检验单验收商品,确定商品数量、品种、规格是否和订购单、磅码单、检验单相符,并检
4、验商品是否有损坏。验收以后,应依据验收实际情况编制一式多联连续编号验收单。验收一定要按计划价验收。对于因为车间急需使用而直接下到车间商品,采购员一定要通知验收人员前往验收实物。(五)编制付款凭单付款付款凭单后应附上订购单、验收单、发票等支持性凭证,付款单由供给部门统一编制并连续编号,统一送交财务部门,财务部门应负责并和订货单、验收单、发票数查对相符,由付款审批人员签字后付款。(六)商品保管仓库保管员应该认真妥善地保管多种库存商品,建立库存商品登记卡片制度,做好商品永续盘存统计。定时对商品进行盘点,最少每十二个月期中六月份和每十二个月期末对商品进行盘点,财务部门和采购管理部门应该派人参与盘点监督
5、,对盘点中出现盘盈、盘亏应立即汇报,确保帐帐、帐实相符。仓库保管员应最少每十二个月年末检验商品质量,对于霉烂变质、长久积压、生产已不在需要、使用价值减低或丧失商品,应该立即汇报。对抵债换入商品,应定时检验其质量并立即提出处理意见,以确保其变现性。(七)商品领用 各商品使用部门,应凭本部门商品请购单,由本部门领料员到仓库领取所需商品,仓库管理员应该依据审核无误商品请购单发出商品,并填制商品领用单,注明领用商品名称、数量、单价、金额和领用商品用途,尤其是自制工程、大修、年检用料,一定要注明领用商品用途。商品领料单应该由发料人员、领料人员和对工程预算负责人员签字。对于各部门领料果断不能领了料不开出库
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