全面风险管理核心制度.docx
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1、云南一乘驾驶培训股份全方面风险管理制度第一章 总则第一条 为落实企业全方面风险管理工作要求,明确风险管理责任制度,建立健全风险管理机制体系,细化企业全方面风险管理工作,有效防范和化解各类风险,合理确保企业各项业务步骤和经济活动连续、健康发展,依据中国企业法、企业内部控制基础规范等法律法规和企业章程,结合企业实际情况,制订本制度。第二条 本制度中所称全方面风险管理,是指企业围绕战略目标,经过在管理各步骤和经营过程中实施风险管理基础步骤,培育良好风险管理文化,建立健全风险管理体系,为实现风险管理总体目标提供保障过程和方法。第三条 本制度所称企业专指云南一乘驾驶培训股份;所称所属企业专指云南一乘驾驶
2、培训股份下属各分企业;所称部门专指云南一乘驾驶培训股份总部各部门;所称所属企业各单位专指云南一乘驾驶培训股份各分企业和各部门。第四条 本制度适适用于企业及所属企业各单位全方面风险管理工作。第五条 风险管理基础目标(一) 合规目标企业经过识别、分析经营活动中和实现控制目标相关风险原因,采取科学合理风险应对策略,合理确保经营活动正当合规。(二) 资产安全目标经过对风险识别、衡量和控制,以合理成本支出,使风险损失有效降低,合理确保企业资产安全。(三) 财务汇报目标经过风险管理,识别财务汇报错报风险并采取对应控制方法,合理确保编制和提供真实、可靠财务汇报。(四) 经营目标经过在日常经营管理中对风险进行
3、全方面、实时、动态监控管理,降低风险事故发生可能性和影响,提升企业经营活动可估计性。(五) 战略目标经过建立健全企业风险管理体系,在战略转型过程中将风险控制在企业可承受范围之内,为战略实施保驾护航,促进企业战略目标实现。分析和评定经营活动中多种风险,连续改善控制程序、不停优化控制方法,提升企业抗风险能力。第六条 全方面风险管理遵照以下标准:(一) 全方面性标准风险管理涵盖企业全部部门和岗位,渗透到各项业务和步骤中,贯穿于每项业务全过程。需经过不停提升职员对风险识别和防范能力,树立全员风险意识。(二) 有效性标准在全方面风险管理理念下,建设全方面反应企业风险情况风险控制体系,确保该体系能有效指导
4、业务,并能有效防范和化解风险。(三) 防范和控制标准风险控制关口前移,努力在前期做好风险管理工作,加强风险事前预防和统筹管理。并能在风险发生时立即识别和处理(四) 独立性标准负担风险管理监督检验职能部门独立于企业其它部门,确保监督检验工作独立性。(五) 成本效益标准风险管理充足考虑成本和效益关系,企业保持足够风险投入,以降低风险损失。同时在确保风险可控前提下,尽可能降低冗余步骤,提升处理效率。第二章 风险评定管理体系建设及运行第一节 风险管理体系建设和管控方法第七条 企业全方面风险管理工作实施全方面风险分级管理,工作开展采取“各单位实时动态风险防范机制和企业定时全方面风险评定机制”相结合方法。
5、第八条 企业全方面风险管理组织体系包含:董事会、校领导班子会、总经理或总经理办公会、内控部、审计部、其它各职能部门及相关所属企业。所属企业可依据实际建设本单位风险管理组织体系。第九条 董事会为全方面风险管理最高决议机构,负责对企业层面重大风险事项进行决议。第十条 校领导班子会是风险管理组织、领导机构,负责风险评定方案审核和专业风险事项把控。第十一条 总经理或总经理办公会是风险评定工作协调机构,负责协调各部门配合完成风险评定工作和负责培育和塑造企业风险管理文化,为全方面风险管理提供文化保障。第十二条 内控部是全方面风险管理日常管理部门,组织开展全方面风险日常动态风险防范,组织定时全方面风险评定,
6、定时编制并更新风险清单,督促各部门对已识别风险采取对应控制活动。第十三条 审计部是年度全方面风险评定组织部门,组织开展年度全方面风险评定及内部控制评价工作。监督内部控制管理体系建设和运行,编制企业年度风险评定汇报第十四条 企业各部门是全方面风险管理实施具体责任单位,负责日常风险信息搜集、识别和分析分管业务风险原因、制订相对应应对方法并立即进行风险防范,参与企业全方面风险评定及内部控制评价工作。第十五条 所属企业风险管理采取部门垂直管控方法,即企业职能部门对所属企业相同职能单位进行垂直管理。第十六条 动态风险防范机制由企业各单位及所属企业根据职责分工实时搜集多种内外部风险原因、分析对企业影响程度
7、、采取有效应对方法进行防范。第二节 风险管理体系中风险分类第十七条 企业按经营活动模块分类建立风险管理体系,其中包含战略风险、市场风险、运行风险、财务风险和法律风险。第十八条 战略风险包含:社会环境、政治环境、法律环境、中国外宏观经济政策、经济运行情况、中国外产业政策、行业情况、技术进步、市场情况、战略合作资源、供给商合作能力、用户合作能力、经营和管控模式等原因。第十九条 市场风险包含:市场环境、竞争对手、品牌建设、渠道建设、用户服务等原因第二十条 运行风险包含:(一) 投资运行风险:投资过程正当合规、项目管控能力、项目资金运行能力、项目收益实现等原因。(二) 人力资源运行风险:高管操守、职员
8、能力、团体精神、人才流动、反舞弊等原因。(三) 管理运行风险:经营方法、组织架构运行(治理结构和职能机构)、资产管理、业务步骤、信息系统、信息披露等原因。(四) 业务运行风险:市场策略、用户管理、招生政策、市场推广、人员培训等原因。(五) 安全运行风险:营运安全、资产状态、安全监管政策等原因。(六) 质量运行风险:教学模式、教学经验积累、管控程序、日常监控、应急机制等原因。(七) 环境保护和资源节省运行风险:环境保护和资源节省政策、环境保护管理、资源节省管理等原因。第二十一条 财务风险包含:(一) 价格风险:利率、汇率、商品价格、权益、金融工具等原因。(二) 流动性风险:现金流量、机会成本、融
9、资渠道集中等原因。(三) 信用风险:违约、用户集中、市场交割、担保等原因。(四) 财务汇报:全方面预算管理、资金计划管理、会计信息、税务、汇报合规、财务情况、盈利能力等原因。第二十二条 法律风险包含:新政策法规、监管要求改变、以往重大法律纠纷案件、协议管理等原因。第三章 全方面风险管理步骤第一节 风险原因信息搜集和评定第二十三条 企业各单位按月搜集和本单位风险管理相关内外部信息,对搜集信息进行必需筛选、提炼、分类、组合、分析,在单位内部学习传阅,并建立“风险原因信息搜集库”。每十二个月全方面风险评定和内部控制评价前,各单位将搜集最新“风险原因信息搜集库”报内控部汇总。第二十四条 各单位在完成日
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