质量手册2008正文.doc
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1、XXXX机械有限公司质 量 手 册(依据GBT190012008idtISO9001:2008质量管理体系要求编制)文件编号: JG/QA-01 版 本: 0/B 编 制: 审 核: 批 准: 持 有 者: 分 发 号: 受控状态: 文件发布日期:2009年10月 文件实施日期:2009年10月2日 目 录0.1质量手册发布令6.4工作环境0.2质量管理体系职能要素分配表7/7.1产品实现/产品实现的策划7.2/7.2.1与顾客有关的过程/确定与产品有关的要求7.2.2评审与产品有关的要求7.2.3顾客沟通1.范围7.3设计和开发2.引用标准7.4采购3.术语和定义7.5/7.5.1生产和服务
2、的提供/生产和服务的控制4/4.1质量管理体系/总体要求7.5.2生产和服务提供过程的确认4.2/4.2.1文件要求/总则7.5.3标识和可追溯性4.2.2质量手册7.5.4顾客财产4.2.3文件控制7.5.5产品防护4.2.4记录控制7.6监视和测量设备的控制5/5.1管理职责/管理者承诺8/8.1测量、分析和改进/总则5.2以顾客为关注焦点8.2/8.2.1监视和测量/顾客满意5.3质量方针8.2.2内部审核5.4/5.4.1策划/质量目标8.2.3过程的监控和测量5.4.2质量管理体系策划8.2.4产品的监控和测量5.5/5.5.1职责、权限和沟通/职责和权限8.3不合格品控制5.5.2
3、管理者代表8.4数据分析5.5.3内部沟通8.5/8.5.1改进/持续改进5.6管理评审8.5.2/8.5.3纠正措施/预防措施6/6.1资源管理/资源提供附件 1.质量管理体系流程图、6.2人力资源2.程序文件目录6.3基础设施3.企业组织架构图质量手册发布令本手册依据“GB/T190012008idtISO9001:2008质量管理体系要求”标准,结合本公司实际情况编制而成,作为公司质量管理体系的钢领性文件,是公司从事各项与产品要求符合性有关的工作的基本准则和指南,希望公司全体员工在推动各项与产品要求符合性有关的工作中,严格按质量手册所描述的质量管理体系要求和内容执行,不断满足顾客和法律法
4、规要求。文件编号:JG/QA-01 0/B第0.1章 质量手册实施令 第1页 共1页 质量管理手册自实施之日起,正式在本公司颁布执行,同时原质量手册和相关的程序文件作废。今后随着法律法规、顾客要求的变化及公司发展的需要,将对本手册不断改进,以持续满足顾客和法律法规要求。 总经理: 2009年11月1日 文件编号:JG/QA01 0/B第03章 质量管理体系职能分配表第1页 共2页公司质量管理体系职能要素分配表质 量 管 理 体 系 要 求总经理管理者代表生产部品管部综合管理部技术部营销部客户服务部采购部工程技术部各车间序号ISO9001:2000条文对 应 程 序 名 称14质量管理体系24.
5、1总体要求质量手册34.2文件要求质量手册44.2.1总则质量手册54.2.2质量手册质量手册64.2.3文件控制文件与资料管理程序74.2.4质量记录控制质量记录管理程序 85管理职责95.1管理者承诺质量手册105.2以顾客为关注焦点质量手册115.3质量方针质量手册125.4策划135.4.1质量目标质量目标管理程序145.4.2质量管理体系策划质量手册155.5职责、权限与沟通165.5.1职责和权限职务说明书(含组织架构图)175.5.2管理者代表质量手册185.5.3内部沟通内部沟通管理程序195.6管理评审管理评审程序205.6.1总则215.6.2评审输入225.6.3评审输出
6、236资源管理246.1资源的提供质量手册256.2人力资源人力资源管理程序266.2.1概述276.2.2能力、认知和训练286.3基础设施基础设施管理程序296.4工作环境工作环境管理程序307产品实现317.1产品实现的策划质量控制计划327.2与顾客有关的过程337.2.1顾客要求的识别347.2.2产品要求的评审合同评审管理程序357.2.3顾客沟通文件编号:JG/QA01 0/B第03章 质量管理体系职能分配表第2页 共2页工厂质量管理体系职能要素分配表质 量 管 理 体 系 要 求总经理管理者代表生产部品管部行政部技术部工程技术部营销管理部客户服务部采购部各车间序号ISO9001
7、:2000条文对 应 程 序 名 称367.3设计和开发产品设计和开发管理程序377.3.1设计和开发策划387.3.2设计和开发输入397.3.3设计和开发输出407.3.4设计和开发评审417.3.5设计和开发验证427.3.6设计和开发确认437.3.7设计和开发更改的控制产品设计开发变更管理程序447.4采购457.4.1采购过程供应商管理程序467.4.2采购信息采购管理程序477.4.3采购产品的验证进料检验管理程序487.5生产和服务的提供497.5.1生产和服务提供的控制各车间生产过程控制管理程序生产计划管理程序生产设备管理程序工装器具管理程序507.5.2生产和服务提供过程的
8、确认质量手册517.5.3标识和可追溯性产品标识和追溯管理程序527.5.4顾客财产质量手册537.5.5产品防护仓储管理程序547.6监控和测量装置的控制计量器具管理程序558测量、分析和改进568.1总则质量手册578.2监控和测量588.2.1顾客满意客户满意度管理程序598.2.2内部审核内部审核管理程序608.2.3过程的监控和测量618.2.4产品的监控和测量过程检验管理程序最终检验管理程序628.3不合格品控制不合格检验管理程序638.4/8.5资料分析/改进资料分析与持续改进管理程序648.5.1 持续改进客户投诉管理程序售后服务管理程序658.5.2/8.5.3纠正措施/预防
9、措施纠正与预防措施管理程序注:“”表示责任部门/负责人; “”表示协助部门/协助文件编号:JG/QA-010/B第1章 范围第1页 共1页1、范围公司依据GB/T190012008 idtISO9001:2008质量管理体系要求标准要求建立公司质量管理体系,旨在证实公司有能力提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品并通过其有效应用、持续改进,增强顾客满意。公司目前尚不存上公司控制和使用下的顾客财产,因此本公司建立的质量管理体系除7.5.4顾客财产条款删除外,其余完全遵照GB/T190012008 idtISO9001:2008质量管理体系要求标准要求执行。待有公司控制和使用下的顾客财产时,引
10、用并执行GB/T190012008 idtISO9001:2008质量管理体系要求和本手册7.5.4顾客财产条款要求。本手册适用于公司装载机/挖掘机系列产品的设计开发、生产、销售和服务过程的控制。文件编号:JG/QA-010/B第2章 引用标准第1页 共1页2、引用标准2.1 GBT190002008idtISO9000:2005质量管理体系基础和术语。2.2 GBT190012008idtISO9001:2008质量管理体系一要求。文件编号:JG/QA-010/B第2章 术语和定义第1页 共1页3、术语和定义本手册采用GBT190002008 idtISO9000:2005给出的术语和定义,
11、产品也可指“服务”本手册中除采用ISO9000:2005术语和定义外,还定义如下术语:3.1 外来文件:公司策划和运作质量管理体系所必需的,但由组织外部编制和提供的文件(如顾客提供的产品图纸、信息、数据、规范;公司适用的产品法律法规、标准、条款等),公司对这类文件没有修改权。3.2 特殊岗位:电工、机修工、叉车工、计量管理员、喷漆工、检验员、车工、铣工、终检师、调试员、电焊工等。3.3 关键岗位:检验、仓管、计量管理以及生产过程控制管理程序中的所有关键工序对应的岗位。3.4 常规产品:指顾客规定的产品要求完全符合国家、行业标准和企业标准的产品。3.5 特殊产品:指顾客规定的产品要求中除符合国家
12、、行业标准和企业标准外,另有特殊要求的产品。文件编号:JG/QA-010/B第4/4.1章 质量管理体系总要求第1页 共1页4、质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按GBT190012008 idtISO9001:2008质量管理体系要求建立了质量管理体系,对公司从产品设计开发到采购生产到销售服务各过程进行了确定,对过程间的相互作用进行了确定,每个过程均按标准的要求建立了适合公司从事产品符合性要求的活动的规定。4.1.2 为确保公司质量管理体系及各个的过程得到有效运作和控制,公司编写了本手册及相应的程序文件、作业指导书等文件。4.1.3 为使过程有效运作和对过程进行监视,公司配备了必要的
13、人力、设施、资金、信息等资源。4.1.4 为监视、测量(适宜时)和分析与公司质量管理体系有关的过程,公司实施必要的措施,以实现持续改进。4.1.5 经确定公司部分零部件委外加工(如零部件镀锌等)为公司选择的影响产品符合要求的外包过程,按“供应商管理程序”、“委外加工管理制度”对其控制。文件编号:JG/QA-010/B第4.24.2.1章 文件要求总则第1页 共1页4.2 4.2.1 总则公司根据质量管理体系覆盖的产品形成过程和特点,建立和保持质量管理体系的文件,文件包括:1、总经理批准发布的质量方针和质量目标;2、按GBT190012008 idtISO9001:2008标准要求编写的质量手册
14、;3、按GBT190012008idtISO9001:2008标准要求编写的文件与资料管理程序、质量记录管理程序等程序文件和记录;4、组织确定的为确保质量管理体系过程的有效策划、运作和控制,公司编写相应的程序、作业指导书、规范等文件和记录;5、按要求建立和产生相关的质量记录;6、策划和运作质量管理体系所需的,由组织外部提供的外来文件。文件编号:JG/QA-01 0/B第4.2.2章 质量手册第1页 共1页4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册规定了公司质量管理体系覆盖的范围,包括删除的细节及理由; 4.2.2.2 为公司质量管理体系编制形成的文件的程序或引用(如;程序文件、作业指导书、规
15、范等文件的引用)。4.2.2.3 公司质量管理体系过程间的相互作用的描述。4.2.2.4质量手册作为公司质量管理体系的一部分,采取与公司其它质量管理体系文件相同的方法予以控制。4.2.2.5本手册表述的质量管理体系符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求,并随着标准的升版做相应的更改。、文件编号:JG/QA-010/B第4.2.3章 文件控制第1页 共2页4.2.3 文件控制1、目的对公司质量管理体系文件进行有效控制,确保在使用处获得有效版本的适用文件。2、范围适用于公司质量管理体系文件,包括与策划和运作质量管理体系有关的外来文件的控制。3、职责3.1 行政部负责
16、质量手册、程序文件等管理性文件(含外来文件)的控制(文件确定、发放、回收、销毁等),以及文件的归档工作。3.2 技术部负责国家标准、行业标准、产品图纸、工艺等技术性文件(含外来文件)的控制(文件的识别确定、发放、回收、销毁等),以及文件的归档工作。4、相关文件4.1 文件与资料管理程序4.2 技术文件和资料管理办法4.3 质量记录管理程序5、工作程序5.1 文件的编写、批准及发布。5.1.1 公司的质量方针、目标、质量手册、程序文件由管代组织相关部门及人员进行编写,经管理者代表审核,总经理批准发布。5.1.2 公司的作业指导书、规范、规章制度等三阶文件的编写及表单的设计由责任部门负责,经责任部
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