资管子公司档案管理制度(修订)模版.docx
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北京xxx投资管理有限公司 产品档案管理办法 第一章 总则 为了促进北京xxx投资管理有限公司(以下简称xxx)档案管理规范化、现代化,建立科学的档案管理体系,明确档案归档的办法和责任,确保档案的及时性、完整性、安全性、保密性,便于追溯、查阅和使用。特制定本管理办法。 第一条 使用范围 本管理办法适用于xxx各产品事业部、子公司及各职能部门。 第二条 目的 (一)为规范、科学地管理档案,建立科学、完整与连续档案管理体系,提高公司各部门工作质量与效率,避免档案丢失、泄密的危险。更有效的提供相关信息。 (二)创建规范的档案归档制度,进一步规范北京恒天的档案管理体系,更好地指引产品经理开展工作。 第三条 归档原则 (一)统一性:坚持档案统一管理,认真执行档案管理制度,任何部门或个人不得据为已有。 (二)完整性:档案文件材料必须齐全完整、准确,保持归案项目之间的相关联系,分类整理便于保管和利用。 (三)保密性:档案管理人员和接触档案人员,必须严格执行遵守国家《保密法》和保密制度守则。 第二章 职能职责 第四条 人力行政部 人力行政部负责xxx产品相关资料的归档保管工作,负责档案管理办法的制定及完善,负责建立北京恒天产品档案资料库并负责资料库管理工作; 第五条 各部门负责人 各部门负责人主要负责该部门档案的复审核查工作,并协调处理本部门档案管理过程中的问题,监督部门产品经理/基金经理做好档案归档工作; 第六条 产品经理/基金经理 产品经理/基金经理负责对产品相关资料按照要求进行归档整理。 第三章 产品档案分类及编号 第七条 产品档案分类 产品档案分为五个部分,第一部分:产品项目基本信息、第二部分:产品资料清单、第三部分:风控资料清单、第四部分合规资料清单、第五部分:产品项目资料归档信息。归档清单填写内容要求如下: (一)、产品项目基本信息:类别、首次发行日期、部门、编号、名称,产品基本信息。 (二)、产品资料清单: 1、居间协议:是指我司作为合同一方与其他签订的协议,也是我司收入依据,应原件归档。请标注签约主体是xxx还是恒天明泽等,原件还是复印件、传真件、打印件等,存一式几份。 包括但不限于财务顾问协议、咨询服务协议、代理销售协议、财务顾问咨询服务协议、居间服务协议及其补充协议、函等。 2、客户合同:是指客户认购产品过程中所签订的合同及相关文件。 包括但不限于信托合同、信托资金合同、信托计划说明书、认购合同、签约注意事项、合格投资人资格确认登记表(自然人)、网上银行电子回单等。 3、居间费确认单:是指产品经理在项目运作过程中,与甲方关于完成进居间费确认的往来邮件、函件、通知书,补充协议等。 包括但不限于付款通知书、催款通知/告知书、财务顾问服务确认单、还款(回购)协议、代理推荐信托计划总额确认函、资金支付协议、代理支付协议、信托贷款合同、第三方理财机构服务确认表、财务顾问费发票、费用收付协议、服务确认书、咨询服务费用结算确认函、客户计费清单、募集明细、募集资金确认书、成立清单、快递单等。 4、推介材料:是指为客户推广之用途的相关资料。 包括但不限于产品简版、培训资料、培训课件、风险申明书、认购风险申明书、推介产品短信等。 (三)、风控资料:分为两类 1、背景调查:是指风控部门对承销产品之前对融资方、信托公司、抵押方、担保方等有关各方,所进行的基本情况、财务层面、信用层面等方面事项进行背景尽调、详细核查所留存的相关审查资料。 包括但不限于融资方与信托公司签订的主协议,项目介绍、项目方案、背景资料、尽职调查报告、可行性研究报告、项目实地调查报告、质押合同、信托计划审核流程、股权收益权买卖合同、股权质押合同、公证书、股权出质设立登记通知书、法人授权委托书、财务报表、财务报告、审计报告、营业执照等。 2、审批意见:是指产品经理留存的风控审批意见。 包括但不限于产品挂网流程表、风控审查意见表、发行审批意见书、产品风险评级表等。 (四)合规资料清单:月报、季报、年报、重大事项变更临时报告。 (五)产品项目资料归档信息:如实填写产品归档信息,用于资料交接的确认。(六)产品项目归档清单模板详见1《产品项目归档清单》 第八条 归档编号 1、公司档案编号应遵循和符合统一归类,清晰明了,轻重有别,“一项目一编号”,便利查阅和保管。 2、例:ZCGLSYZB-项目名称-产品经理-归档序号 第四章 档案借阅与归还 第九条 查阅 1、查阅档案应填写档案查阅登记表,写明查阅时间、查阅内容、查阅目的等。有关人员应在阅后及时归还。 2、查阅档案资料时一般不得对其进行复制。确有特殊情况必须复制的,应填写档案资料复制申请单,经所在部门负责人签署意见后方可复制。 第十条 借阅 原则上因工作需要都可以借阅,但必须由所在部门出具借阅申请并由部门负责人签名认可。借出档案时应注意档案的密级要求以及借阅人的相关权限。借阅信息披露档案时应做到以下几点: (一)借阅者不得自拿、自取、自放档案,严禁擅自打开档案柜翻阅查找; (二)按规定办理登记手续,定期归还,确因工作需要不能按时返还的,需办理续借手续,否则按管理规定停止借阅; (三)要爱护档案,不得丢失,并注意保密,不得擅自转借他人; (四)所借档案不得随意折叠和拆散,严禁对档案随意更改、涂写; (五)借出和归还档案时,应办理清点手续,由档案管理员和借阅者当面核对清楚; (六)档案如有丢失、损坏或泄密,要立即追究当事人责任; (七)调离本单位的工作人员,必须清理移交档案文件后方可办理调离手续; (八)档案借阅与归还模板详见2《档案借阅与归还手续》 第五章 档案保管及台账建立 第十一条 保管 档案管理部门应当妥善保管私募基金相关文件资料,保存期限自基金清算终止之日起不得少于10年。 第十二条 保管要求 1、归档的文件材料必须是原件。 2、存档的文件、材料应按照自然形成、保持历史联系的原则,并按立卷要求特征及文件内容进行科学分类、立卷。 3、部门或责任人应于相关工作结束后立即(最迟一周内)将应立卷归档的文件整理立卷,向档案管理部门移交归档。 第十三条 台账建立 1、档案名称的填写要注意内容准确,文字简练通顺,结构完整,必须揭示卷内文件的内容和成份; 2、卷内文件应按问题或文件形成的时间系统地排列,按顺序编号,填写“卷内目录”; 3、目录各项必须填写清楚(一律使用用黑色中性笔填写),字迹工整、清晰,装订整齐。 第十四条 电子台帐 1、建立档案台帐时明确规定归档时间、归档范围、相关软件、版本、数据类型、格式,以保证电子档案的质量。 2、电子台帐归档同时存在相应的纸质或其他载体形式的文件时,则应在内容、相关说明及描述上保持一致。 3、保存与纸质等文件内容相同的电子文件时,要与纸质等文件之间相互建立准确、可靠的标识关系。 4、电子台帐的建立形成、积累,要保证管理工作的连续性,其它部门要提供协助和支持。 第六章 档案保密性要求 第十五条 保密性 (一)档案管理应依法保守档案机密,维护档案的完整与安全。 (二)档案在接收、保管、提供、利用档案时,必须按规定认真核对,签字、登记、注销时做到手续齐全,执行严格,台帐清楚。 (三)本公司所有项目资料归档,统计数字、报表等重要材料不准随意向无关人员传播,不准随意摘抄档案。 (四)发现有关泄密事件,应立即报告及时追查。 (五)档案管理者要定期检查保密工作,总结经验、堵塞漏洞、严防失密,泄密事件发生。 第七章 附 则 (一)本办法从X年X月X日开始执行,以前颁布的制度与本制度不一致的,以本制度为准。 (二)本制度的最终解释权归北京xxx投资管理有限公司人力行政部。 6- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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