金融控股集团有限公司采购管理制度-模版.docx
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1、金融控股集团有限公司采购管理制度 第一章 总 则第一条 为规范金融控股集团有限公司(以下简称集团公司)采购业务流程,加强对采购业务的管理,根据公司法、会计法、企业会计准则、企业内部控制应用指引采购管理,制定本制度。第二条 本制度适用于与采购业务相关的审批、供应商管理、采购控制管理及采购付款等相关流程。第三条 属于集团公司招投标管理办法招标范围以外的固定资产、低值易耗品及办公用品采购,按本制度执行。第四条 行政办公室职责:(一)负责根据采购范围建立相应的供应商库,做好供应商的选择与评价工作;维护好与供应商的关系;(二)负责根据工作需求,结合市场情况,制订合适的采购计划;(三)负责根据采购计划和采
2、购周期实施采购,做好询价、比价、采购合同签订等采购作业;(四)负责跟进送货进度,协助做好物料验收;(五)负责采购付款的申请。第二章 供应商管理第一节 合格供方的开发与评定第五条 合格供方的开发 (一)获取供应商信息采购部门根据采购需求开发供应商。供应商信息的获取可通过多种途径,例如:互联网、采购指南、新闻传播媒体(如电视、广播、报纸等)、产品发表会、产品展示(销)会、行业协会、行业或政府的统计调查报告或刊物、同行或供应商介绍、公开征询、供应商主动联络等。(二)供应商调查采购部门应当收集该供方资质证明材料,可以包括以下内容,以证实其保障能力:1.营业执照、税务登记证;2.体系认证证书(质量、环境
3、);3.产品质量检测报告;4.集团公司对供方质量环境管理体系进行审核的结果;5.供方其他顾客的满意程度调查;6.供方产品的质量、价格、交货能力等情况;7.供方的财务状况及服务和支持能力等。第六条 合格供方的审查 (一)供应商审查对实施了以上调查环节的供应商,采购部门应列出评估表,对供应商作出评定。评估的项目应包括:供应商的详细信息、供应物资详细信息、付款条款、交货条款、交货期限。对拟选定的供应商,采购部门应组织相关人员(审查人员需具相关专业知识,其中应包括采购部门代表及使用部门代表)对其进行现场审查,如有可能,还应进行样品质量确认。 (二)合格供应商准入审核采购部门在综合评估的基础上,选定3家
4、以上供应商以签报方式提出申请,申请报告应附上供应商评估表和现场审查报告。经采购部门负责人、分管领导审核,集团公司总经理审批,进入供应商库。 (三)合格供应商登记 由采购部门依据审批结果,建立供应商库,录入供应商信息。信息内容包括但不限于:供应商名称、地址、联系电话、联系人、供应商品类别、银行账号、启用时间。同时还应包括合作期间供应商的质量评价、履约情况及服务评价等相关内容。第二节 合格供方的业绩考核和年度复评第七条 合格供方的业绩考核(一)采购部门负责每年度考核供应商在交货、问题响应等服务方面满足集团公司要求的程度,并保存记录。(二)使用部门负责考核供应商在质量方面满足集团公司要求的程度,保存
5、记录,并与采购部门进行及时交流。(三)采购部门和使用部门共同汇总归口管理物资的供应商的以上信息,并每年末对合格供方进行评估,并将评估报告报采购部门分管领导审批。第八条 合格供方业绩考核办法供应商考核项目分为质量考核、交货期考核及服务考核。(一)质量考核权重占比50%,在验收环节及使用环节进行考核。(二)交货期考核权重占比20%,由采购部门依据约定的交货期对供应商当月各批订单交货期进行考核。 (三)服务考核权重占比30%,采购部门根据供应商服务水平及解决问题的态度好坏评价。评价内容:1.对质量问题信息反馈的回复时间长短;2.不合格品退货、换货行为。(四)采购部门将相关数据汇总后,将供应商分级如下
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