材料管理专项规章新规制度.doc
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1、第六章 物资及设备管理第一节 总则为加强企业对工程材料和设备采购管理,加强对材料成本控制,材料合理使用。制订本制度。适用总企业及其下属项目部。 第二节 职责实现企业及项目物设优质采购;完成项目物设优质配送;实现项目物设优质管理;配合开发部完善企业内部物设定额;完成企业月季物设量.资报表;建立企业优质物设供给商供给商网络。 第三节 材料部门基础介绍材料部门人员包含材料采购领导人员、库管人员,由企业总经理直接,下设材料部门主管负责日常事务。材料部门材料采购采取直线式管理模式。材料部门库管人员采取企业材料部和工程项目部双重管理模式。材料库管人员为企业材料部门驻现场工作人员,做好上情下达和下情上报工作
2、实现信息资源快速有效传输。 第四节 材料采购基础要求1、工程材料采购品种应以施工实际需要为依据,数量以工程预算为依据,质量以设计要求为依据,材料部门依据请购部门审核材料计划组织采购。材料采购实施材料采购员专员跟踪负责制。材料实施采购、验货、收料、审批、付款分权制,不许可降低步骤。2、材料标准上由企业集中采购,项目上其它人有提议权,不得直接插手材料采购。材料部门采购材料要认真做好价格信息调查、交流、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格改变情况。大众材料价格不得超出总部调查价格3%,大型材料不得超出1.5%。3、签定协议应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部责任人会同供给商签定协议
3、。在确保协议要求质量前提下,确定最低价。5000元以上要经过总经理同意,50000元以上要由总经理参与。第五节 材料人员基础要求1、材料部门工作人员必需坚持不停学习,要求对建筑所需用材料相关成份、性能、特点和市场价格基础做到心中有数。为领导对相关建筑材料确实定提供相关依据。2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场要求,秉公办事,不搞非法协作,不假公济私,讲究职业道德和信誉。 3、材料管理人员必需做到勤跑市场,即勤跑施工工地;勤查看,即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否和材料相符;勤查问,即勤查问材料按规范、按批次取样做送检;勤统计,即对应掌握材料情况必需进行逐日登记。4、材料
4、管理人员做好多种材料取样、贴签、存库工作。 5、建立工程材料资料档案,进行规范文字记载。第六节 注意事项1、谁负责,谁使用,谁计划标准,项目现场材料计划由项目部编制,依据工程进度预留采购、加工时间提前作材料计划,项目部库管员减去库存数和可调拨数,项目审查是否包工包料部分,报项目责任人审批后,提交材料部门;2、因计划滞后造成材料供给不立即,由责任施工员负责,不得以此作为延误工程进度理由;3、 特殊材料和装饰材料有必需需提前和材料部门沟通意见;4、 现场材料采购中有部分本应由施工班组采购,这部分应从施工班组工程款中扣除。第七节 附则本措施呈总经理审核同意后实施,修改亦同。第八节 材料采购要求第一条
5、 请购单1、请购应根据用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项,经本单位主管审核后按要求逐层上交审核并编号,最终报材料部门实施。2、起源和需用日期相同物品材料,能够一单多品方法提出请购。3、特殊情况需按紧急请购办理时,必需由项目部责任人提出紧急请购要求,事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。4、劳保用具、办公用低值易耗品按月实际耗用情况,并考虑库存条件,填写“请购单”办理请购。5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即问询请购部门并要求解释“请购单”内容。6、经请购部门责任人审批“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。7、“
6、请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。第二条 同意权限施工用料计划由项目部提出,项目部责任人批注后方可交材料部门组织采购。第三条 采购要求1、采购关键材料应由上级直接和供给商或代理商议价。对于专题用料,必需是由上级指派专员或指定部门帮助办理采购。2、材料部门应按材料使用及采购特征,选择最有力方法进行采购。比如(1)集中计划采购:对于含有共同性材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定时集中办理。(2)长久报价采购:凡常常使用,且使用量较大材料,材料部门应事先选定厂商,议定长久供给价格,报批后通知各请购部门按需要提出请购。3、材料部门应按采购地域、材料特征、
7、市场供需情况,分类划定材料采购作业期限,并通知各相关部门。第四条 采购作业1、价格(1)采购人员接“请购单”后应按请购事项缓急,并参考市场行情、过去采购统计、厂方提供报价,精选三家以上供给商进行价格对比。(2)假如报价规格和请购单位要求略有不一样或属代用具,采购人员报部门主管,并请示请购部门责任人意见。(3)对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话、走访等多个方法向厂商议价。(4)材料部门接到请购部门紧急采购要求,主管应立即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按通常采购程序优先办理。2、呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果,经主管审批,并按采购审批
8、权限呈批。 (2)采购审批权限。3、订购(1)采购经办人员接到已经审批“请购单”后,应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。(2)分批交货时,采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”方便识别。 4、进度控制(1)材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供给商档案六个阶段。(2)采购人员未能按既定进度完成采购时,报主管指示,于请购部门共同确定处理对策。5、单据整理及付款(1)来货收到以后,库管应查对材料名称、型号、数量等,并做好入库统计;(2)材料需待检验者检验完成后进行付款,其订有合约部分,按合约要求办理付款,未定合约部分,按材料部门报批付款条件整理付款;(3
9、)短交待补足,请购部门应依据实收数量,进行整理付款;(4)超交应经主管指示方可根据实收数量,进行整理付款,不然应按原订货数付款;(5)采购工作完成后一周内办理好报销手续。第五条 价格品质复核1、价格复核(1)材料部门应常常调查关键材料市场行情,建立供给商资料,作为采购及价格审核参考。(2)材料部门应对企业内各项目部所列关键材料提供市场行情资料,作为材料存量管制及审核决定价格参考。2、品质复核材料部门应对企业内所使用材料品质给予复核,并形成完整资料备查。3、异常处理审查作业中若发觉异常情形,审查部门应通知相关部门处理。第七条 附则本措施呈总经理审核同意后实施,修订亦同。第九节 材料出入库制度第一
10、条 材料验收和入库制度工地所需材料经采购员采购回场后,应进行材料验收。1、材料保管员兼作材料收料员,最少3名人员参与收料.材料收料时应以收到请购单所列材料名称、数量、型号进行验收入库,并对入库材料质量进行检验,验收数量超出申请数量时经项目责任人审批后能够追加采购手续入库。2、材料验收入库应该在材料回场时当场进行,并开具入库单,在材料入库单上应具体填写入库材料名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、单价、经手人等信息。如因数量品质、规格有不符之处应采取临时入库形式,开具材料临时入库白条,待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。3、全部材料入库,必需严格
11、验收,在确保其质量合格基础上实测数量,依据不一样材料物件特征,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量验收,严禁估约。4、对大宗材料、高级材料、特殊材料等要立即索要“三证”(产品合格证、质量确保书、出厂检测汇报),产品质量检验汇报须加盖红章。对不合格材料退货也应在入库单中用红笔进行标注,并具体填写退货数目、日期及原因。5、入库单应一式三联。一联交于财务,方便于核查材料入库时数量和购置时数量有没有异议。一联交于采购人员,并和同材料发票一起作为材料款报销凭证。最终一联应有仓库保管人员留档备查。6、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收材料验收,能够先将包装个数、重量或数量,包装情形等作预备验收
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