WE大型制药集团药品质量管理制度制度汇编【65份管理制度与您共享】10.pdf
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1、)WEWE 大型制药集团药品大型制药集团药品质量管理制度制度汇编质量管理制度制度汇编二二 O O 一六年五月一日一六年五月一日)前言质量和信誉是企业生存和发展的生命线。药品是特殊商品,质量的重要性就更为显著,所以必须加强公司的各项质量管理工作,促进公司质量管理工作更加规范、科学,从而达到标准化、制度化;同时为了确保公司质量方针的落实、目标的实现,使公司不断发展壮大,特修订本制度汇编。本 药品经营质量管理制度汇编 是依据 药品管理法、药品经营质量管理规范及新出台现行的相关法律、法规和 2010版中国药典凡例项下储藏规定并结合公司实际情况审核、修订的。本制度汇编修订表达了 GSP 的基本观点和要求
2、,明确规定了质量管理体系的组织机构、职责和有关要求,阐述了公司的质量方针、目标,明确了质量管理的工作程序是公司进行质量管理和开展经营活动的规范和准则。本制度汇编修订本,是经质量领导小组讨论通过,并经董事长批准,现予颁布实施。望全体员工认真学习,理解和掌握内容,在各自岗位上严格贯彻执行。本制度汇编发布之日起实施!)药品经营质量管理制度目录11质量文件管理制度.112质量方针、目标管理制度.313内部质量体系审核管理制度.514各级人员质量责任制度.715质量否决权制度.1816药品质量信息管理制度.2017首营企业和首营品种审批管理制度.2218药品采购管理制度.2419药品销售管理制度.261
3、l0药品质量验收管理制度.28111药品储存保管管理制度.30112药品养护管理制度.33113药品出库复核管理制度.35114药品质量记录管理制度.36115近效期药品管理制度.38116不合格药品管理制度.39117药品退货管理制度.41118质量事故、质量查询和质量投诉管理制度.42119药品不良反应报告制度.45120卫生和人员健康状况管理制度.47121员工教育培训管理制度.49122特殊管理药品管理制度.52123进口药品管理制度.53124中药材、中药饮片管理制度.54125生物制品管理制度.55126消防安全管理制度.56127仓库卫生管理制度.57128拆零拼箱质量管理制度.
4、58129计量管理制度.59130安全运输管理制度.61131 仓库设施与设备管理制度.62132 计算机硬件和软件管理制度.63安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-1-11 质量文件管理制度第一条制定公司质量文件管理制度的目的是保证公司在经营管理活动中制订有效的文件,有可遵循的依据。第二条本制度的适用范围:公司药品经营管理的一切活动。本制度所称质量管理文件包括:管理制度、工作制度、程序、各项记录和凭证等与药品经营质量管理相关的文件。第三条质量文件制订的要求1文件的标题应能清楚地说明文件的性质,以与其他文件相区别。2文件适用的语言准确、易懂、简练,指令性内容必须以命令形式写出。3各类
5、文件应有便于识别的文本、类别和日期、该文件的使用方法、使用人。4需要填写数据的文件应留有足够的空间,以便于填写内容,在多项内容之间应有适当的空隙,每项的标题应准确明了。5文件的制订、审查,批准负责人应签字。第四条质量文件制订的原则1指令性原则:在企业内部具有法律效力。2系统性原则:文件之间具有相互联系性。3符合型原则:要与现行的国家法律、政府法规、规章及公司的实际相符合,及时修订不切公司实际的部分。4协调性原则:各部门、各环节的文件要相互协调,不得出现管理上真空和矛盾。5先进性原则:鼓励企业采用先进、科学的模式和手段。6可行性原则:制度的制订必须实行,具有可操作性。7可查性原则:清楚制度执行情
6、况的衡量标准,可量化的要制订量化标准。第五条质量文件的批准、发布、修订1文件的起草由各职能管理部门完成,经部门负责人审查后报公司负责人批准印发实施。2实施的文件应定期审阅,及时修订。修订、撤销文件程序与制订时相同,发布修订后的文件,原文件应同时废止,尽量予以己收回,以防安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-2-误用。第六条质量管理制度。制度是要求公司职工共同遵守的办事规程或行为准则。制订管理制度的目的是保证公司为落实经营计划、指挥、协调、控制等管理职能,并使之规范化、标准化,为公司经营组织管理药品经营活动提供必需的依据和手段。管理制度包括业务经营制度、质量管理、卫生安全管理等方面。第七
7、条质量标准。标准是依据科学技术和实践经验在充分协调的基础上,对具有多样性、相关性特征的事物,以特定程序和形式颁布的统一规定。可分为工作标准和技术标准。工作标准是指以人或人群为工作对象,对工作范围、职责、权限及工作内容考核等所提出的书面要求。其主要由岗位操作程序等。技术标准是指由国家、企业及医药行业制订和颁布的技术准则,主要是产品质量标准和操作规程。产品质量标准由分为国家标准、企业标准。一般来说,企业标准应高于国家标准。第八条管理记录和凭证。记录和凭证是公司实际经营活动中执行标准的结果。他可以反应出经营活动中执行标准的情况是否符合标准的要求,其符合程度如何。如入库验收记录、在库养护记录、发货复核
8、记录及一些交换手续单等单、证、卡、牌等。第九条质量管理文件的归档、保管。质量管理文件每年归档一次,存于公司办公司(档案室)。记录和凭证每季收集、整理,按年度及时立卷、归档。记录和凭证的销售按药品质量记录管理制度执行。第十条文件的格式:1使用 A4 纸,边距为 2.5cm。2标题使用小标宋体小 2 号,正文使用宋体 4 号,每页 2930 行,每行 3032 字。3上行文或签报需要注明签发人。4由办公室按规定标引主题词。5努力使公司发文案国务院公文管理办法规定的文件格式标准执行。第十一条安徽 XX 医药有限公司发文稿纸(样稿)安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-3-12质量目标管理制度
9、第一条制定公司质量目标管理制度的目的是对公司经营的质量管理方针、目标进行控制、,确保公司的质量宗旨、质量目标明确,积极提高企业质量管理水平,根据中华人民共和国药品管理法及其实施细则、药品经营质量管理规范(简称 GSP)等法律法规,特制订本制度。第二条本制度的适用范围:公司药品经营质量管理的方针、目标的管理。第三条质量目标管理的职责1公司质量领导小组负责公司质量方针和目标的制订,由公司总经理批准。2质量管理负责人负责将公司年度质量目标分解到各部门。3质量领导小组负责公司质量方针、目标的实施监督和检查。4职能部门负责本部门目标的开展、实施。第四条质量方针、目标制定的原则1坚持质量第一。2符合公司的
10、经营方针。3努力满足客户需求。4公司经营运作的可行性。5坚持全面质量管理,调动全体员工积极性。第五条质量方针、目标制定的依据1公司经营方针、客户及市场信息反馈、竞争对手的水平、供货方状况及变化等。2公司人力资源、设备实施、资金状况、管理水平的情况。3公司的中长期的发展规划。第六条质量方针、目标制定的程序1公司质量领导小组按质量方针、目标的制定原则和依据,分析公司管理及本年度质量现状,每年年底提出下年度公司的质量方针及质量目标。2质量方针和质量目标以公司年度质量方针、目标一览表的形式由总经理批准并发布。3 公司年度质量方针、目标一览表以文件形式由质量管理科下发安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2
11、013)-4-各职能部门。第七条质量方针、目标的修订1 公司总经理每年对公司质量方针和目标适用性评价提出修改意见,以反映出公司的变化状态和情况。2当目标实施发生重大偏离时,由质量管理科科长向总经理口头或书面报告,公司总经理在判断后作出是否修改年度质量目标的指示。3年度质量目标修改后的批准人为公司法定代表人。第八条质量方针、目标的落实为保证质量方针、目标能得到贯彻执行,必须对公司全体人员进行质量方针、目标的宣传、教育。1在公司公示档中张贴质量方针,提高全体员工的质量意识。2通过公司经理办公会议、中层干部例会和职能部门组织的例会,必要时召开职工大会,对全体员工进行质量意识教育,使其理解并执行。第九
12、条质量记录公司年度质量方针、目标一览表安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-5-13内部质量体系审核管理制度第一条制定公司内部质量体系审核管理制度的目的是审核质量体系涉及的部门开展的质量活动及其结果是否符合质量体系要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据。第二条本制度的适用范围:适用于公司进行内部质量体系审核。第三条责任人及质量体系审核职责1质量管理科负责制定内部质量体系审核计划,协助质量管理负责人组织内部人组织内部审核,检查措施的实施情况。2质量管理科负责组织内部质量体系审核,并审核批准内部质量体系审核计划。3由质量管理科安排审核组人员。4审核人员负责内部质量体系
13、审批的实施,督促相关部门的纠正措施的落实。5相关部门负责本部门纠正措施的实施。第四条质量体系审核的工作内容1审核频率、次数与方式(1)公司每年至少一次常规内部质量体系审核。(2)当以下情况发生,质量管理科认为有必要时,经质量管理科科长同意,总经理批准,可随时进行审核。A服务所提供过程有重大问题,或客户有重大投诉。B公司组织机构、服务、质量方针和目标等较大改变。C质量体系有重大改变。(3)内部质量体系审核以集中或滚动的方式进行,每年应确保质量体系涉及的所有部门至少普遍检查一遍。2审核计划(1)质量管理科于每年制定内部质量体系审核计划,报质量管理负责人审核并经主要负责人批准后实施。(2)审核计划内
14、容A审核时间(月份)安排。B受审核的部门。3质量体系审核的实施安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-6-(1)听取汇报:质量管珲科主持接受审核部门负责人及审核组成员参加的会议,由受审核部门汇报质量体系运行情况。(2)现场审核:审核人通过交谈、查阅文件及记录、现场观察等方式,检查质量体系运行情况。(3)审核人员将检查情况记录在 药品经营质量管理规范 内部审核检查记录表及制度执行情况考核表。(4)交换意见:质量管理科主持召开由受审核部门负责人及审核组成员、质量管理负责人参加会议,由质量管理科介绍情况,报告审核结果,将审核存在的问题与受审核部门交换意见,并要求受审核部门提出整改措施,限时改进
15、,审核组跟踪二个月后再次考评,对质量体系运行的有效性、符合性作出总结评价和结论。第五条质量记录药品经营质量管理制度执行情况考核表安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-7-14 各级人员质量责任制度第一条制定公司质量责任制度的目的是明确规定各岗位质量职责、保证其行使职责的权限。第二条本制度的适用范围:本制度适用于公司药品经营、质量管理各方面的责任。第三条董事长(总经理)质量职责1遵照国家有关法律、法规和 GSP 要求,企业负责人是药品质量的主要负责人,对公司质量工作负全面领导责任。2 领导与动员全体职工认真贯彻执行 药品管理法、产品质量法、经济合同法、药品经营质量管理规范等政策、法规和指
16、令,在质量第一的思想指导下进行经营管理。3直接领导质量领导小组,负责制定公司质量方针、批准质量目标,领导公司质量管理体系持续有效地运行。4任命质量管理体系质量管理负责人。5合理设置并领导质量组织机构,保证其独立、客观地行使质量否决权。6主持实施管理评审,确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。7负责组织制定实施公司质量方针和目标管理,建立和调整公司组织机构设置,建立健全质量责任制,为保证质量体系的有效运行奠定组织基础。8重视用户意见和投诉处理,主持重大质量事故处理和解决重大质量问题。9创造必要的物质、技术等条件,使之与所经营商品质量要求相适应。10签发、颁布质量手册和其它质量管理制度
17、文件。第四条副总经理的质量职责组织贯彻实施公司质量方针和目标管理,对总经理负责。1按其分工,负责主管范围内的质量管理工作,正确理解并积极推进公司质量体系建设,确定和选择质量管理体系要素,进行质量职能分配,组织公司质量管理体系评审工作,保证质量体系有效运行。安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-8-2坚持质量第一的宗旨,遵守职业道德,正确处理质量与效益、质量与经营的关系,对经营活动中工作质量负领导责任。3依照公司内部权限的划分,审批经营过程中质量问题的处理和报告,协调部门之间日常工作与联系,组织和领导质量组织机构运转良好,掌握质量动态;负责重大质量问题改进措施在公司的落实。4应用价值工程
18、,开展质量成本管理,协助总经理做好重大质量事故的分析处理工作,对因质量问题造成人为经济损失的当事人,按企业有关规定处罚,对企业发展规划的质量保证措施负责。第五条办公室主任的质量职责1负责收集和管理国家有关药品质量方面的法律、法规。2正确理解并积极促进公司质量体系运行,协助总经理、副总经理及时传达贯彻国家药品监督管理的政策法规,做好文件档案管理。3负责公司质量管理体系文件的收发控制管理。4负责公司办公、经营设施设备的配备与维修工作,确保经营正常运行。5配合药品经营许可证管理,负责工商营业执照的登记注册、变更、年审等工作。6正确理解并积极推行公司质量体系的建设与正常运行,根据 GSP要求,为质量体
19、系有效运行提供人力资源保证,对组织机构人员配备调整负责。7负责组织公司的培训和教育。8负责组织岗位资格的认可。9负责职工的学历、技能、培训记录的保管。10负责制定公司内部分配办法,对各部门绩效进行考核奖惩兑现工作。11负责组织从业人员健康检查,并按照公司相关制度的规定建立规范的档案。第六条质量管理科科长的质量职责1在总经理的直接领导下,贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。2组织起草、修订企业药品质量管理制度,指导和监督制度的执行。安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-9-3负责药品经营工作中的质量管理和监督。4协助办公室开展对职工药品质量管理方面的教育和培训工作。5按 GS
20、P 要求严格审核首营企业和首营品种。6负责业务经营合作单位、经营品种和采购计划合同的全面质量审核。7及时严格做好“不合格药品”的报损审批工作。8负责指导药品验收、养护、运输质量要求的工作。9负责质量事故、质量查询、质量投诉的接收、调查、处理、报告和答复。10行使质量管理否决权。11协助管理者落实公司质量分析会和重大质量事故处理会议的精神,监督检查有关质量改进措施在部门的贯彻执行。12 参与制定公司质量教育培训计划,组织质量工作人员的业务培训,开展群众性质量管理活动。13完成领导交办的其他工作。第七条质量管理员的岗位职责1贯彻执行有关药品质量法规,认真学习药品管理法及其实施细则和 GSP 相关规
21、定,对照公司实际检查公司的质量管理工作,发现公司问题及时向领导汇报并提出改进措施。2负责监督检查公司质量文件在部门的贯彻落实,定期检查考核执行情况,重点检查质量体系各岗位的质量记录管理工作,保证各项质量活动的可追溯性与准确真实性。3负责质量查询、投诉处理,不良反应报告及质量信息的收集、传递、反馈、报告和整理汇总;对客户反映的质量问题应迅速予以答复解决,并组织传递反馈,做好药品质量问题的追踪管理。4负责首营企业和首营品种的质量审核:5负责建立经营药品的质量档案。6负责收集和分析药品的质量信息。7负责公司计量管理工作,建立计量技术档案,做好计量器具的周期检查保养,保证公司量值适用、传递的准确性。8
22、负责不合格药品报损前的质量审核及不合格药品销毁处理的监督安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-10-工作,确保不合格品不流入社会。9负责公司经营质量否决工作,有权对违反公司质量管理规定的各种行为提出质量否决意见,保证质量方针在公司的落实。10负责对养护员进行专业指导,保证在库药品的正确养护,避免发生质量事故。11在规定的时间内,按要求完成领导交办的工作第八条药品收货员质量职责1依据药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规,严把出品入库质量,保证购进药品数量的准确,外观性状和包装符合规定要求。2药品到货时收货员应当核实运输方式是否符合要求,并对照随货同行单(票)或采购合同,核对药品、做
23、到票、帐、货相箱。3查验随货同行单(票)应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位出库专用章原印章。4将签收的药品整齐堆放在待验区,收货凭证应及时传递给验收员,待验收员验收后再放置相应的库区。5对冷藏冷冻药品到货时,应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查,并记录不符合温度要求的应当拒收,符合要求的 及时放入规定的仓库(待验区),通知验收员验收。6对收到的特殊管理药品要立即送入特殊药品库区(待验区),及时通知验收员验收入库。7对货与单据不符,包装破损、潮湿、污染或标志模糊不清等情况应拒收,
24、并报质量管理部门处理。8对药品收货工作的正确性和及时性负责。9按照药品的类别、理化性质和储藏要求做好分类入库,分区储存前准备工作。10熟练掌握药品验收员作业流程,对流程做好规划,并上报整合方案与改进建议,做到药品入库方便及时规范。第九条质量验收员的质量职责1严格执行药品验收制度、负责药品入库验收工作。安徽 XX 医药有限公司制度汇编(2013)-11-2按照质量验收条款对购进药品和销后退回药品进行逐批验收,并按照验收记录条款详细记录。3严格按公司制定的验收操作规程进行验收,重点验收产品标识、外观质量和包装质量,对销货退回、贵重等药品需加强验收,必要时双人验收。4负责对入库药品检验报告书的核验和
25、管理;对进口药品要同时核验进口批件复印件;对无有效资质证明的药品有权拒验。5验收合格后在入库验收单签字,对该批药品负责具体质量责任。待验区药品未经验收的药品,仓库不得作正常药品入库,未经验收员验收的药品不得入帐销售。6对经验收合格的药品填写药品入库通知单,传送仓库与保管员办理入库交接手续。7对经验收不合格的药品应填写拒收报告单,报质量管理部门审核后通知业务部门,及时存放在“不合格药品区”,做好不合格药品的保管工作。8规范填写验收记录,内容完整,项目齐全、批号数量准确无误,记录不得涂改伪造,并签章负责,按 GSP 要求规定应保存 5 年。9验收中发现有疑问药品时,应及时填写信息传递反馈单,报送质
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