医院财务管理新规制度.doc
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1、郎溪县中医院财 务 管 理 制 度二一六年八月第一章总则为加强财务管理,建立健全郎溪县中医院(以下简称医院)财务制度,确保医院各项业务顺利进行和资金运作安全完整,维护投资者权益,结合本医院业务特点和具体情况,特制订本制度。1、财务管理工作必需在加强医院宏观控制和微观搞活基础上,严格实施国家财经纪律和医院会计制度,以提升医院营运质量,为股东发明最大经济效益。2、财务管理工作要落实“勤俭办医院”方针,勤俭节省,精打细算,阻止铺张浪费和一切无须要开支,降低消耗,增加积累。3、财务管理基础任务和方法是:做好多项财务收支计划,控制核实,分析和考评工作,合理筹集和使用资金,有效利用医院资产,努力提升经济效
2、益。4、违反本制度相关条款,除追究由此带来经济责任外,并视情节轻重,对当事人给经济扣罚。第二章财务职责及财务核实制度一、财务科职责1、 医院财务科在院长领导下开展日常工作。2、认真学习和实施会计法、会计准则、和会计通则,建立健全财务管理规章制度,加强财务监督和管理,维护财经纪律。3、负责医院会计核实和财务管理工作。依据医院总体计划,认真编制各项资金计划及相关费用预算,并定时对各项资金计划和费用预算实施情况检验分析。4、负责医院资金和管理。主动筹措资金,合理使用资金,分清资金渠道,分析资金结构,提升资金使用效率。建立决议、审批、实施责任制。注意防范财务风险,努力降低筹资成本。定时汇报各项资金使用
3、情况。5、负责审核原始报销凭证,负责办理日常会计业务和会计核实工作。正确反应医院经营活动和经营结果,做好领导参谋,维护好医院整体利益。6、按时编制和报送财务报表及附表。按时发放工资。7、定时检验分析医院资金运行情况,发觉经营管理中问题必需立即向医院领导汇报,并提出处理提议,为领导决议提供可靠适用依据。8、发挥财务监督职能,参与本医院投资项目标评定和决议,和关键经济协议审查会签,并对实施情况进行监督。9、负责医院财务会计档案资料搜集、整理、立卷、归档工作。 10、 医院财务科必需不定时召开全体财务人员会议(每个月不少于一次),统筹总结部署财务工作,加强财务管理力度,统一调配资金。二、财务各岗位职
4、责(一)、出纳岗位职责(岗位编制:1-2人)1、严格遵守国家各项财经制度,根据医院财务管理制度相关要求办理资金收、付和划转工作,确保银行帐户及现金收付手续完备、程序合规。2、严格根据现金管理要求和程序,依据手续完备原始凭证进行现金收付业务,不得挪用现金,不得以白条抵库。做到日清月结,帐实相符。3、负责银行空白支票保管和使用登记管理。4、每个月月底配合会计进行库存现金、银行日志帐和银行对帐单逐笔查对工作,做好银行余额调整表。5、完成领导临时交办其它工作。(二)、会计岗位职责岗(岗位编制:1-3人)1、根据医院会计制度进行会计核实,填制记账凭证,做好账务处理工作;2、负责编制财务报表,和卫生部门和
5、财政部门要求提供相关报表。3、每个月同出纳查对库存现金及银行存款余额。4、负责凭证归档,多种报表、账簿、协议资料报关和归档工作。5、责任人职员资编制和绩效考评编制工作。6、负责登记各项工程付款、成本费用等台账,做好往来款查对,立即清算应收应付款。7、完成领导临时交办其它工作。(三)、财务科长岗位职责1、在院长领导下,全方面负责财务科工作。2、负责对会计填制记账凭证进行审核签字。3、负责会计报表、财务汇报和工资和绩效考评审核工作。3、建立、健全医院内部核实组织,指导和制订财务管理规章制度,领导财务人员做好核实监督工作。4、制订医院资金计划,合理安排资金筹措和调度。负责对全部资金收支进行审核,提升
6、资金使用效率。5、负责医院融资并和银行等金融部门外部联络。6、组织医院相关部门开展经济活动分析,努力增收减支,提升效益。7、监督医院遵守国家财经法律和实施董事会决议。8、负责保管医院财务印鉴章。9、完成领导临时交办其它工作。三、财务工作管理制度1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、医院严格实施会计法、医院会计制度等法律制度相关会计核实通常标准、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查事项要求。3、记帐方法采取借贷记帐法。记帐标准采取权责发生制。以人民币为记帐本位币。4、财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证,并依据原始凭证编制记账凭证。5、 财务工作人员应该不定时进行财务
7、清查,确保账簿统计和实物款项相符。6、 财务工作人员应依据账簿统计编制会计报表,上报医院领导。7、财务工作人员对本医院实施会计监督,财务工作人员对不真实、不正当原始凭证不予受理;对记载不正确、不完整原始凭证给予退回,要求更正补充。8、财务工作人员发觉账簿统计和实物款项不符时,应立即向本医院院长书面汇报,并请求查明原因,做出处理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理。9、财务工作应该建立内部稽核制度,并做好内部审核工作。出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目标登记工作。10、 财务工作人员调动工作或离职,由院长派人监督,和接管人员办清交接手续。11、财务人员应严守医院机密,
8、对医院资金运作情况、银行存款、现金存量等含有保守秘密责任。第三章 资金管理制度1、财务科要加强对资产、资金及费用开支管理,预防损失,杜绝浪费,提升效益。2、银行帐户必需遵守银行要求开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户帐号必需保密,非因业务需要不准外泄。3、银行帐户印鉴使用实施分管并用制,法人代表章和财务专用章分别保管,不准由同一人保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管(银行网银制单和审核权限要分离,分别有出纳和财务科长保管)。4、对现金实施限额管理,天天要对库存现金清点,不得超出限额,标准上出纳一
9、周提取伍仟元现金留作备用,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金账面余额和实际库存额相符 。6、银行转账一律实施先审批后转账。银行日志账应做到日清月结。每个月终了出纳人员必需将银行存款各账户余额和银行对账单查对相符,如有未达账项,应在月末2个工作日内编制银行存款未达账项余额调整表(单独装订保管)交会计复核,发觉问题应立即查处。7、严格现金收支管理,除通常零星日常支出外,其它工程、成本和费用支出全部必需经过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。第四章 付款审批依据、程序和权限为加强资金管理,提升资金使用效率,明确职责,确保工作顺利进行,对付款审批依据、程序和权限明确以下:1、付款审
10、批依据(1)、支付各项日常费用审批,以结算单证,验收单及对应医院内部批件为依据。(2)、支付工资和绩效审批,以审核无误且经院长签批工资表和绩效考评表为依据。(3)、其它付款事项审批,以医院内部批件及其它相关单证为依据。2、付款审批程序重大经营决议由经办科室提出汇报,组织相关人员(科室)调研,财务科长参与,签署协议,依据协议付款。(收款单位和协议签署单位不符合,须持协议签署单位划款委托书)。医院各项财务支出实施层级管理审批制度,其通常程序以下:第一级科室内部审批,即:由用款科室经办人填写对应审批单,提供相关付款依据,交科室责任人审核同意。第二级财务科审批,即:由财务科长审批。第三级医院领导审批,
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