ERP系统操作管理详细规定.doc
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1、 版本:A ERP系统操作管理要求(试用版)(范围:供给链+财务)制订/日期审核/日期核准/日期刘振林2 1.0 目标规范系统工作步骤,明确责任,确保ERP系统顺利运行!2.0 适用范围适适用于XXXXXX实业!3.0 定义3.1 ERP:(Enterprise Resource Planning)ERP是建立在信息技术基础上,利用现代企业优异管理思想,全方面地集成了企业全部资源信息,为企业提供决议、计划、控制和经营业绩评定全方位和系统化管理平台,简称企业资源计划。4.0 职责4.1 项目经理:全方面督导、指导和管理系统,确保系统顺利运行。4.2 网络管理员:对系统硬件和软件维护安装,确保系统
2、网络工作正常。4.3 系统管理员:负责软件全部公共参数设置修改、月末结帐、和培训系统操作,处理系统操作过程中出现问题。4.4 操作用户:立即、正确地操作系统,确保数据正确。 5.0 内容5.1 系统站点管理5.1.1 每个站点由专员管理,业务上面操作只许可一个人含有编辑功效,其它人只有查询作用!5.1.2 系统管理处建立一份.5.2 软件安装和授予用户权限:5.2.1 部门需安装ERP系统软件,首先填写一份,经部门经理核准,而且项目经理依据申请表内容,决定安装模块管理和操作权限,然后交付给网络管理员进行软件安装;5.2.2 项目经理同时将相关人员资料录入到里面,如有权限变更,各部门需经过联络单
3、进行变更处理!5.3 系统日常操作维护:5.3.1 严格根据相关要求进行操作、不越权操作、不做违规业务。5.3.2 确保自己密码不泄密,定时性更改密码。5.3.3 假如因为多种原因,不能上班时间超出一天,需要事先把自己未处理原始单据交接给相关指定人员。5.3.4 业务单据需及录入,业务操作完成或离开座位请立即关闭窗口。5.3.5 凡有违以上所要求操作者,造成系统业务不能正常操作者,将处予10-30元罚款.5.4 系统业务操作管理要求5.4.1 权限管理1) 用友ERP系统划分不一样模块受权分级管理,其目标是明确工作职责、划分工作权限及范围,实施更专业管理。2) 系统权限分配由系统主管和系统管理
4、员负责,系统权限一经设定后不可随意变更。如需变更使用权限,需部门提出申请,经部门总监签字同意,报系统主管核准方可变更。未经同意不可随意变更。3) 未能达成权限更改协议,可申请总经理室仲裁。5.4.2 系统编码管理要求1) 系统编码是依据企业实际工作需要,综合分析多种需求前提下制订编码规则,系统编码包含:用户编码、供给商编码、原材料编码、半成品编码、产成品编码、委外加工材料编码。2) 系统编码规则:采取阿拉伯数据编写,用户、供给商6位编码,存货11位编码,编码不得反复使用,不得同一个物料有二个编码。3) 系统编码为企业共用资源,未经同意不可随意更改。如编码不适合管理需要,需更改时,由需求部门或人
5、员提出申请报系统主管,经系统主管争得相关人员同意方可修改,如有一方不一样意,则不得私自改动。4) 系统编码日常维护由功效模块操作人员自行维护,在编码时要遵守以上编码规则。比如:用户编码为100001,即可在100001,100002。199999内不反复编码。注明:以上全部必需建立规范编码规则文件进行管控.5.4.3电子文档管理要求1) 系统中多种参数设置任何人不可随意改动,如需改动,由需求部门或人员提出申请报项目经理,经项目经理争得相关人员同意后方可修改,如有一方不一样意,则不得私自改动。2) 系统文件天天关机前,要求系统管理员备份一次。每个月系统结账后,系统网络员将本月系统文件备份,并刻录
6、光盘。光盘由财务部负责存档。3) 总经理室可查阅全部系统资料,其它人员可查阅所辖范围内资料,如需查阅她部门资料,需经相关部门责任人同意方可查阅。4) 系统资料属企业机密文件,未经总经理同意任何人不可向外提供。如有违犯者按企业制度处理。5.4.4 模块管理-总账1) 总账一用户,财务部使用并负责维护。2) 填制、审核、记账、打印凭证、凭证装订、纸制凭证管理归档,由财务责任人安排完成。3) 财务责任人每个月10日前安排结账、出报表。5.4.5 模块管理-应收账款1) 应收账款由财务部专员使用并负责维护,经过销售管理模块提供财务部作应收账款所需资料。2) 销售管理模块新增用户档案必需在各业务小组账套
7、内新增,新增档案要求内容完整,如用户编号、用户全称、联络人、电话、传真、具体地址、所属员工小组及主营员工。3) 新用户,在下生产工程单、开送货单、收款之前,必需按要求先填写用户档案,不然,系统拒绝操作。4) 销售管理模块开具多种单据一定要根据系统要求严格实施(开具单据要求在销售管理模块作具体说明),如不按要求开单出现错误,本着“谁开单谁负责修正”标准,发觉错误,要求在当日修正完成。5) 销售管理模块开具多种单据要求当日处理完成(包含需打印),打印出多种单据要求在三天内返回到相关部门。6) 每个月3日下班前向财务部交齐上月送货单、退货单、样品单等,同时出纳员开具已到账款项收据。7) 每个月4日下
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